| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, PRESTADOS AO IPMT. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 867.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULT LS MON, DCP 1602, DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 1264.60 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 580.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (FRUTAS, VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 3273.83 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, E EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 431.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 933.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000013 | 02/01/2017 | 50334.71 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 78/2016- LOTE V, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 1930.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 769.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 600.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES ( CAFE E ALMOÇO), PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DO PACTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 10 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2023.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 1120.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000011 | 02/01/2017 | 68852.03 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE Nº 78/2016- LOTE II, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000012 | 02/01/2017 | 19797.53 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME O CONTRATO DE Nº 78/2016- LOTE IV, EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR E RECUPER PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000014 | 02/01/2017 | 65645.49 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO Nº 78/2016- LOTE X, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 395.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 751.05 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S MANOEL LEITE DA SILVA, TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, JOSE ERICO LEITE E JOSE MENDES, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 60.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 435.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 247.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 220.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 145.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 620.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DA PACIENTE LOURDES DOMINGOS DE ANDRADE BARBOSA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2017 | 510.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATS UNO PLACAS: OGF 9788, QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2017 | 130.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNOSPLACA: OXO 0349,OGG 0598, MOG 1125, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2017 | 308.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2017 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2017 | 280.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2017 | 328.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2017 | 308.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2017 | 1383.35 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2017 | 149.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2017 | 1822.39 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS LOCALIZADOS NA PRAÇA PUBLICA NETA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2017 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2017 | 844.50 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2017 | 880.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO GUEDES, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1604, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 01,02,5,06,07,09,10 E 12 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2017 | 240.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO DO PACTO, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2017 | 237.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPR 2471, OGF 6340 E OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2017 | 130.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526, NOX 6961, NPR 2471 E OFG 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2017 | 1282.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2017 | 968.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2017 | 948.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2017 | 244.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2017 | 16000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2017 | 289.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2017 | 133181.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2017 | 170453.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2017 | 100.00 | 00018975404854 | MESSIAS BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA NA FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 31 DE DEZEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 477.19 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNS MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2017 | 1095.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER, CAÇAMBA, TRATOR, RETRO ESCAVADEIRA E CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6285, OGG 6315, E OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2017 | 150.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016VEICULO: CARROÇA DO LIXO, CARRO PIPA, PLACA: OGG 6315 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2017 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIAS, A CIDADE DO RECIFE/PE, TRANSPORTANDO 01 PACIENTE, PARA O REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DIA 10 E VOLTA DIA 11 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/01/2017 | 650.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2017 | 2100.00 | 07638767000190 | TCS GONÇALVES E SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE 01 REBOQUE (DE 01 EIXO CHASSI, COR VERMELHO 2016, TIPO ESPECIE CARGA SECA), PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 16/01/2017 | 400.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2017 | 1160.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( BLOCOS/ANOTAÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 16/01/2017 | 266.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 05/1995, E 06/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2017 | 2832.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2017 | 1851.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 16/01/2017 | 995.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA , SOBRE O PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2017 | 3625.23 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 114-5458-A40, CORE 15/4GB/1TB), DESTINADO A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 16/01/2017 | 490.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, POR MEIO FONOGRAFICO, EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 16/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2017 | 304.70 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBOSI), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2017 | 5000.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 16/01/2017 | 730.00 | 09309121000194 | CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO MARIA MAIZA A. DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES ( 204), EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE DE 04 A 15 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/01/2017 | 864.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/01/2017 | 188.01 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS HP 21 PRETO HP COLORIDO0, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/01/2017 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 16/01/2017 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/01/2017 | 301.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( FONTE ITX MINI MOD PB 230), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2017 | 150.00 | 00004308359490 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/01/2017 | 700.00 | 00079792596453 | GILVAN GONZAGA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, E ILUMINAÇÃO, DESTINADO A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DE CONCLUINTES DO 5º ANO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 16/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2017 | 1680.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE VISITAS CULTURAIS E FOLCLORICAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ANO 2016VEICULO: MICROONIBUSPLACA: GPK 7329 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2017 | 840.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, COM OS ALUNOS DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA COPA DE FUTSAL 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 2016.VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA:GPK 7329 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2017 | 799.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMP FOTOGRAFICA, FICHAS DE MATRICULAS E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2017 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2017 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/01/2017 | 2625.00 | 00012085774172 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: DIAS 05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO/2016.PLACA: EKA 0779-PEVEICULO: CAMINHONETE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/01/2017 | 3325.00 | 00012085774172 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO CONTENDAS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2016.PLACA: GLE 7070VEICULO: CAMINHONETE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/01/2017 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 16/01/2017 | 56.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO, REMANECENTE EM CONTA DO CONVENIO 2016, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 16/01/2017 | 1160.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 16/01/2017 | 194.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2017 | 3610.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/01/2017 | 1702.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/01/2017 | 130.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/01/2017 | 14.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/01/2017 | 570.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALMOÇO), DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E AJUDANTES, DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2017 | 1560.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA PLACA MOG 1117, E CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 6315 PAC, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/01/2017 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/01/2017 | 404.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, APREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SCERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 16/01/2017 | 800.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALMOÇO), DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDA FEIRA), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2017 | 1300.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALMOÇO), DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO FAZENDO OS TRABALHOS DE REPAROS ( CALÇAMENTO), EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2017 | 1437.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ADESIVOS, IMPRESSÃO E XEROX) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 023891369/2007, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39/2008, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799913/2013, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 16/01/2017 | 1000.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39/2008, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 814659/2014, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799914/2013-1013658-60, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 1014397-27, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 800440/2013, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000137 | 16/01/2017 | 3400.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE FORD 14000PLACA: PLACA KJN 9060/PBREFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 16/01/2017 | 3651.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/01/2017 | 880.00 | 00005810628419 | JOSE HELENO EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/01/2017 | 823.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/01/2017 | 252.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 16/01/2017 | 268.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 1401.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 584.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 420.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 224.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 30.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/01/2017 | 590.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSUTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 02 DE DEZEMBRO/2016.VEICULO: PRISMA 2015PLACA: PCE 7865 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 16/01/2017 | 805.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE PRECISAM FAZER USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/01/2017 | 420.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: UNO PLACA: OXO 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/01/2017 | 769.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 16/01/2017 | 1306.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 16/01/2017 | 1150.00 | 00008502073478 | JACIEL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: OGG 0598VEICULO; FIAT UNOSREFERENCIA: JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 16/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 16/01/2017 | 1200.00 | 17999405000188 | CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIAS, EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/01/2017 | 2288.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/01/2017 | 1356.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2017 | 4687.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2017 | 735.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2017 | 260.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/01/2017 | 261.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2017 | 101.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/01/2017 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/01/2017 | 950.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/01/2017 | 433.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 16/01/2017 | 356.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 16/01/2017 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 16/01/2017 | 204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 16/01/2017 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 16/01/2017 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 16/01/2017 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/01/2017 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/01/2017 | 33.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA MERENDA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 16/01/2017 | 64.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 800440/2013, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 16/01/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 1014397-27, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 16/01/2017 | 3201.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2017 | 112.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/01/2017 | 2040.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,(FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIO, BOLETIM MENSAL), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2017 | 364.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 23/01/2017 | 3530.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNICIPIO, QUE FUNCIONA EM ANEXO AO NASF, EM VIRTUDE DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 23/01/2017 | 3080.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2017 | 300.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 23/01/2017 | 2500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UB´S DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/01/2017 | 314.99 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, PLACA MOG 1125, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/01/2017 | 357.55 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PLACA NQH 7852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/01/2017 | 865.35 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO GOL 1.6, PLACA NPU 7716, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/01/2017 | 332.01 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, PLACA QFK 4284, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/01/2017 | 507.81 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OXO 0349, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/01/2017 | 354.58 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OGG 0598, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/01/2017 | 1895.41 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO UNO, PLACA OGF 9788, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOP 3175, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2017 | 220.00 | 00004483532456 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, QUE ESTAR FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE EM ANEXO A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/01/2017 | 4474.15 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAS, UNOS, PALIO,VAN DUCATO, PLACA: OGF 9788, NPU 5271, NPU 5281, NPU 5271, OXO 0349, OGG 0598, OGF 9788, QFK 4284, KWZ 5800. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2017 | 14023.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2017 | 11373.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2017 | 34150.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2017 | 8331.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2017 | 5518.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2017 | 34854.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2017 | 54631.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2017 | 42515.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2017 | 10910.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2017 | 6454.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2017 | 15688.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2017 | 2186.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/01/2017 | 180.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/01/2017 | 9000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/01/2017 | 497.02 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2017 | 21773.48 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2017 | 6414.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 23/01/2017 | 1438.60 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( ARAME, CADEADOS, CORDAS LUVAS E PA DE BICO) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/01/2017 | 450.00 | 00005338792486 | EDNALDO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO AÇOUGUE PUBLICO, NO POVOADO SILVESTRE, E DO AÇOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/01/2017 | 590.00 | 00012837629430 | HERCULES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA, NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/01/2017 | 950.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA, DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2017 | 950.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIQUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, E DESMONTAGEM DAS PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2016, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 23/01/2017 | 2801.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ( GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA CIA E JASMIM), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA JARDINAGEM NAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/01/2017 | 298.09 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS. SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PAC, DE PLACA OGG 6285, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2017 | 1180.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALVENARIA, NA DIVISÃO DE 02 SALAS DE AULA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2017 | 5820.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2017 | 38074.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2017 | 13172.96 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/01/2017 | 440.00 | 00011367902410 | JULIANA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/01/2017 | 434.55 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG 6315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2017 | 400.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,( CONSERTO DE PNEUS), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/01/2017 | 1560.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: KLR 8507-SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 01/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2017 | 6801.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 23/01/2017 | 440.00 | 00012086034423 | MARIA NATALIA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 15 DIAS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/01/2017 | 177.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS PRATILEIRAS, E CONCERTO DAS PORTAS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/01/2017 | 1180.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, QUE FUNCIONA ATUALMENTE DA RUA ANTONIO PESSOA NUNES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/01/2017 | 140.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COQUETEL, PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARESPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 23 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 23/01/2017 | 207.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 02 BOLOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, E NO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 16 E 20 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 23/01/2017 | 1288.50 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS , REDES E APITOS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/01/2017 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPR 2471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 3129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 6340, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2440, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OFE 6368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1604, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 1644, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA MON 5295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGF 2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA NPX 6111, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/01/2017 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/01/2017 | 2356.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA PIRELLI, PNEU PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 23/01/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI IMP 215/75R), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2017 | 4131.00 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (IMP FOTOGRAFICAS, XEROX, E CARIMBOS), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/01/2017 | 1300.00 | 00004038697495 | NILVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS SOLENIDADES DE FORMATURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2017 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020, REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/01/2017 | 1420.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2017 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA UNDIME/PB, PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-ORIENTAÇÕES PARA A GESTAO 2017/2020, REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/01/2017 | 2090.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO GUEDES, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1604, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:GM VERANEIOPLACA: CAH 2941-PBREFERENCIA: DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2017 | 1500.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO 4 BOCAS BRANCO, E 01 REF 240L ELETROLUX BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/01/2017 | 5100.00 | 10924193000120 | EBA- COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/01/2017 | 7900.00 | 24216217000100 | AUTOTUDO DIESEL COM E SERV. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFG 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGD 1526, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE O VEICULO ONIBUS, PLACA OGE 5270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2017 | 1180.50 | 18688610000195 | JOSE CARLOS VIEIRA GRAFICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CERTIFICADOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 23/01/2017 | 1180.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS T BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A SOLENIDADE DE FORMATURA DA TURMA DO PRÉ II, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 17 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2017 | 411725.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2017 | 29965.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2017 | 28947.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2017 | 10622.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2017 | 4038.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2017 | 3637.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2017 | 6240.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2017 | 4141.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2017 | 71371.03 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2017 | 43419.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2017 | 1995.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/01/2017 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, JUNTO AO CRAS, NO ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO DE MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NOS DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO GOL, PLACA NPR 2007, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2017 | 226.89 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO UNO, PLACA OXO 0299, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2017 | 200.00 | 00002732928461 | JOSEFA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2017 | 150.00 | 00003619798435 | NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/01/2017 | 354.58 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ENCARGOS ESTADUAIS, SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DESCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO, SOBRE VEICULO SPIM, PLACA QFG 1515, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2017 | 937.00 | 00011450788424 | CINEIDE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/01/2017 | 1800.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/01/2017 | 212.06 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIM PLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2017 | 4263.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2017 | 10525.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2017 | 4685.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/01/2017 | 397.75 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 REC SAMSUNG ML 2165W, 08 REC HP 285-A, 04 REC HP 2612-A, E 06 REC HP 285-A, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 23/01/2017 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2017 | 9541.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2017 | 5420.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 01/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/01/2017 | 700.00 | 00007620231803 | CARLOS ANTONIO NUNES MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: EXERCICIO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2017 | 8338.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2017 | 1958.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO /2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2017 | 3274.19 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 23/01/2017 | 1800.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, JANTAR E SUCOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FABIO DINIZ, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/01/2017 | 1867.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, JANTAR E SUCOS), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DOS CANTORES NENO DO ACORDEON E RENATO MARINHO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2017 | 1001.27 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( GIRANDOLAS E FOGUETES), DESTINADOS AO REVEION 2016, E A FESTA DE SÃO SEBASTIAO 2017, NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/01/2017 | 2004.55 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ( GIRANDOLAS), DESTINADAS AO REVEION 2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/01/2017 | 708.00 | 00086348060497 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/01/2017 | 300.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE REVEION 2016, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/01/2017 | 2500.00 | 00005952595456 | ANNE AMANUELLA MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( SUCOS, SOBRE MESAS, SALGADOS E LANCHES), DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESETARAM DURANTE A FESTA DE REVEION 2016, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, COMO TAMBEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2017 | 5145.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2017 | 10604.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2017 | 6937.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2017 | 6021.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2017 | 1373.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2017 | 4041.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.REF: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2017 | 1173.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2017 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E CONTROLE DE ESTOQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2017 | 967.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2017 | 517.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2017 | 2368.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2017 | 170.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2017 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 4500.00 | 00020502427434 | ALCIBIADES FERNANDES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CARRO DESOM ANO 1991PLACA: CEN 0767-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2017 | 2550.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS,DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2017 | 4600.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PNATE, RELATIVO AO ANO EXERCICIO DE 2016, CONVENIO Nº 168/2008- PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, E CONVENIO Nº 084/2016 (4º PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2017 | 3388.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 700.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A DESLOCAR FAMILIARES CARENTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAREM DE VELORIO, E SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL CALIXTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE JANEIRO/2017.PLACA: OFY 3126-PBVEICULO: CHEVROLET S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003602043410 | ELENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2017 | 300.00 | 00005182841400 | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS EM SITUAÇÃO DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2017 | 937.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2017 | 3200.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 02 ARMARIOS, 02 MESAS, 01 GAVETEIRO, 01 CADEIRA FIXA E 01 CADEIRA GIRATORIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2017 | 3214.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2017 | 1068.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2017 | 2120.00 | 00012999893817 | MARCELO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ANEXO PRE ESCOLAR, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 1350.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, E FECHADURAS, NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, ANEXO PRÉ ESCOLAR, ESCOLA JOSE NASCIMENTO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ESCOLA SEBASTIAO BARROS, NO POV SILVESTRE, E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 950.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, E DESMONTAGEM DOS MOVEIS E PRATILEIRAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA RUA ALTO BOM JESUS, PARA ARUA JOAO DE PAIVA NUNES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2017 | 2481.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2017 | 91473.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2017 | 33439.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, OUTROS E AG ADM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2017 | 9703.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : MUCAMBO, LAGEDO BONITO E FALA I, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 1304.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA PAC E CAMINHAÃO PIPA INTERNACIONALPLACA: MOG 1117, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2017 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00084047240400 | ANTONIO ROSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2017 | 2211.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2017 | 180.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASERJET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 4200.00 | 00028692648876 | ANTONIO HELIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO, NAS VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E NOS POVOADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBA PLACA: HQR 5780REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 530.00 | 00071930302487 | COSMO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE 35 ( TRINTA E CINCO) METROS DE MEIO FIO, AO LADO DIREITO DA RUA PROJETADA, QUE FAZ ESQUINA COM A RUA PADRE CICERO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2017 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2017 | 11856.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0000363 | 30/01/2017 | 7100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: RETRO ESCAVADEIRA MF 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, NA TORRE DE TRANSMISSÃO LOCAL DA TV, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2017 | 1300.00 | 00028224601838 | JOSIVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE RUAS, E PINTURA DE MEIO FIO, NOS POV BELEM E JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2017 | 1463.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURUSMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: FRONTIER SL 4X4PLACA: OFG 1764/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2017 | 10200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AO EXERCICIO ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000310 | 30/01/2017 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2017 | 11125.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JANEIRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 830.00 | 00028224601838 | JOSIVALDO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS, QUE ABASTECE A UBS DO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2017 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000311 | 30/01/2017 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013 DE COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000312 | 30/01/2017 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JANEIRO/2017.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2017 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JANEIRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 2013, COR PRETOPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2017 | 130.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, COM O DR ANTONIO GODE, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00008359866406 | RAFAELA REGINA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NAS ACADEMIAS DE SAUDE VEREADORA ANTONIA BERNARDINO DE OLIVEIRA, E JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS FREI ALBERTO CARNEIRO LEAO, E CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 7418.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2017 | 400.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2017 | 15943.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2017 | 2158.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ECD CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2017 | 4863.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2017 | 20288.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2017 | 9499.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2017 | 2109.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2017 | 498.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2017 | 20.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA, SOBRE O INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 312.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 200.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 173.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 235.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 235.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 50.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 4533.40 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 1161.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 2160.89 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE-JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 1931.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 1608.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES INTERNOS E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000402 | 01/02/2017 | 540.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 270.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES, E FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 447.55 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES INTERNOS , E FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2017 | 1730.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA ANEXADO A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2017 | 500.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2017 | 300.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULOS: AMBULANCIAS E FIATS UNO PLACAS: QFK 4284, MOG 1125, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2017 | 105.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: AMBULANCIA, FIAT UNOSPLACA: OXO 0349, OGG 0598, MOG 1125, OGG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 680.74 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2017 | 217.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000419 | 01/02/2017 | 1050.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000420 | 01/02/2017 | 1921.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000421 | 01/02/2017 | 628.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000422 | 01/02/2017 | 640.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT PALIO PLACAS: NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 01/02/2017 | 1601.13 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2017 | 174.34 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONES MASTER SAMSUNG SCX 3405, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000440 | 01/02/2017 | 1473.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000427 | 01/02/2017 | 729.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2017 | 2046.60 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000370 | 01/02/2017 | 46798.70 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1.013.659-85 ,SICONV/FIAFI N° 799.913/2013 MCIDADES, PLANEJAMENTO URBANO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 E 03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000371 | 01/02/2017 | 29846.04 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1.013.659-85 ,SICONV/FIAFI N° 799.913/2013 MCIDADES, PLANEJAMENTO URBANO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 24987.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 1975.10 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ( LUVAS, OCULOS, E MASCARAS), DESTINADOS SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO EXCLUSIVO DOS GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000423 | 01/02/2017 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 01/02/2017 | 953.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 01/02/2017 | 905.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PACPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000428 | 01/02/2017 | 1355.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA,PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000429 | 01/02/2017 | 2288.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 431.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 3004.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A RETIFICAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 8523 DO EXERCICIO 2016, EMPENHADO COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 933.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 1315.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 7800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 CONTROLADOR DE PONTO ELETRICO, MODELO SINDNOX LTBIO PRETO, E 01 SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 952.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 3391.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO-GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO-CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 5000.20 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUA DE COCO, GELO E LANCHES, DESTINADOS AOS COORDENADORES E VICE COORDENADORES ESCOLARES, EM ENCONTRO REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 5540.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PRÉ I E II, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2017 | 474.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGF 2800,OGF 5295, OGF 2440, OFE 6368, NPR 2471 E OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 200.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800 E NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2017 | 687.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CONECTOR, MOUSE, PILHA DE PLACA E TECLADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000436 | 01/02/2017 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000437 | 01/02/2017 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000438 | 01/02/2017 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000439 | 01/02/2017 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- CRECHE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2017 | 660.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA COMEMORATIVA DO CARNAVAL DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 24 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 200.00 | 00003661820486 | ELENICE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 250.00 | 00006534966484 | SEBASTIANA FRANCELINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, DE SITUAÇÃO DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 250.00 | 00002437470476 | EDVALDO CASUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, DE NECESSIDADES URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000435 | 01/02/2017 | 198.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2017 | 2000.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2017 | 1750.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COMO PASSAGEIROS, DA CIDADE DE TAVARES-PB A PATOS-PB, AFIM DE RESOLVEREM PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016.VEICULO:SPRINTERPLACA: DEV 3634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2017 | 230.00 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS, EM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA , E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2017 | 15388.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2017 | 50.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA MUNICIPALIDADE, COMO PASSAGEIRO DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNSTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016VEICULO:SPRINTERPLACA:DEV 3634 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 510.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2017 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2017 | 348.68 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 TONES MASTER SANSUNG SCX 3405, DESTINADOS A IMPRESSORA SANSUNG SCX 3405W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2017 | 1056.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA - ME / PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2017 | 2925.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADOS A ROMARIA MARIANA, REALIZADA PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, NO POVOADO DE BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 04 DEDEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2017 | 945.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: FRONTIER, CAÇAMBA,PIPA PAC, FIAT PALIO E VAN DUCATOPLACA: OFG 1764, OGG 6285, OGG 6315,NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 400.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017VEICULO: CARROÇA DO LIXO, CARRO PIPA PAC, CAÇAMBA PLACA: OGG 6315, OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 06/02/2017 | 179.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 01 ESTABILIZADO BMI MICR 100), DESTINADO A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 06/02/2017 | 750.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO NO POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 06/02/2017 | 750.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA DE RUA, REALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/02/2017 | 750.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 06/02/2017 | 750.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO SITIO MANOEL DO MATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 06/02/2017 | 750.00 | 00005974796403 | ANDRÉ CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NA FESTA JUNINA, REALIZADA NA RUA CORDEIRO MARQUES NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/02/2017 | 277.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/02/2017 | 174.34 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TONES MASTER SANSUNG SCX 3405, DESTINADOS A IMPRESSORA SANSUNG SCX 3405W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/02/2017 | 1700.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( 02 IMPRESSORAS LASER HP P1109W), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000555 | 06/02/2017 | 108000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, E NA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 06/02/2017 | 43.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( TINTAS BK EPSON, MAGENTA E YLLOW), DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2017 | 1100.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 06/02/2017 | 195.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2017 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08,09 E 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2017 | 250.00 | 00005829503417 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2017 | 350.00 | 00005418246437 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE SITUAÇÃO DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2017 | 250.00 | 00001807252540 | DAMIANA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2017 | 250.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADE URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2017 | 937.00 | 00008687143486 | FABIANA CALIXTA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TARTANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2017 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AFIM DE COMPARECER NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,09,10,16,17,30 E 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2017 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AFIM DE COMPARECER NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, PARA TRATAR DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,02, E 03 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2017 | 937.00 | 00000414041810 | LUIZ PINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000515 | 06/02/2017 | 352.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 06/02/2017 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/02/2017 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 06/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000549 | 06/02/2017 | 725.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 06/02/2017 | 1813.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 06/02/2017 | 396.54 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( RADIO INTELBRAS E ROTEADOR WIRELLES), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 06/02/2017 | 1360.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/02/2017 | 960.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MOM 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 06/02/2017 | 1360.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6991 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 06/02/2017 | 680.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2017 | 1420.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CONCERTOS, COMO: RETELHAMENTO, TROCA DE CAIXA DE DESCARGA, REPOSIÇÃO DE CERAMICA, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE REBOCO, TROCA DE PIAS, SERVIÇOS DE ALVENARIA E OUTROS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 06/02/2017 | 4000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 06/02/2017 | 1650.00 | 00070136252486 | JOSE APARECIDO FREIRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 06/02/2017 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 06/02/2017 | 1200.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000511 | 06/02/2017 | 203.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000512 | 06/02/2017 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000513 | 06/02/2017 | 1939.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440, OGF 2800, NPX 6111, MON 1604, OFE 6368.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000514 | 06/02/2017 | 1085.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/02/2017 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/02/2017 | 2000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000548 | 06/02/2017 | 694.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 06/02/2017 | 2500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 06/02/2017 | 2500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 06/02/2017 | 130.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 06/02/2017 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL OI, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000517 | 06/02/2017 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000520 | 06/02/2017 | 2179.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000522 | 06/02/2017 | 1924.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 06/02/2017 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 06/02/2017 | 59.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/02/2017 | 877.16 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( HARD DISK EXTRNO ITB UBS DIGITAL E PASTA EXECULTIVA) , DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/02/2017 | 630.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR BALSAOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000471 | 06/02/2017 | 57026.38 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.38.913-69/2007, SICONV/ SIAFI N° 607.539/2007 MCIDADES/PRO MUN PEQ PORTE, DE ACORDO COM OS BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº 05 E 06, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 06/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, E DA FISCALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME CONTRATO Nº 124/2016,E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 06/02/2017 | 350.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE OS TRABALHOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/02/2017 | 370.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MUTIRÃO DE LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 06/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000516 | 06/02/2017 | 232.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS-500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000518 | 06/02/2017 | 955.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX, IPI BRYTUS E OLEO VR LUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000519 | 06/02/2017 | 2107.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | IMPLANTAR, AMPLIAR OU MELHORAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0000545 | 06/02/2017 | 69426.80 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 125/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0000546 | 06/02/2017 | 217608.96 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, E ESTAÇÃO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2016, CONVENIO FUNASA DE Nº 1149/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 06/02/2017 | 100.00 | 00002594113450 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ENTUPIMENTO, NA REDE HIDRAULICA, NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2017 | 450.00 | 00005130498437 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DIVISAO DE ENGENHAROA DE SAUDE PUBLICA, E NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA, AMBOSNA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2017 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: NA DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NA FUNASA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06,09,10,16,17,30 E 31 DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2017 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: NA DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA, ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, NA FUNASA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2017 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: NA DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA, E NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, ,AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 06/02/2017 | 900.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000521 | 06/02/2017 | 929.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 06/02/2017 | 848.75 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 06/02/2017 | 491.25 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/02/2017 | 265.31 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 06/02/2017 | 1552.45 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO ( INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA), NA UBS ANTONIO CIRILO COSTA, LOCALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 06/02/2017 | 63.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CABO DE REDE GALBEX E CONECTOR RJ 45), DESTINADOS A UBS JOSE MENDES RIBEIRO, LOCALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2017 | 396.54 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADOR WIEWLLES MAX E RADIO CPE INTELBRAS), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS JOSE MENDES RIBEIRO, LOCALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 06/02/2017 | 2461.44 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 06/02/2017 | 105.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 06/02/2017 | 233.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 06/02/2017 | 1665.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 06/02/2017 | 190.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 06/02/2017 | 353.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 06/02/2017 | 617.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OFG 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 06/02/2017 | 169.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS P. E A. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2017 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, E PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000506 | 06/02/2017 | 6949.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000507 | 06/02/2017 | 1332.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT PALIO, FIAT UNO E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, NPU 5271, KWZ 5800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000508 | 06/02/2017 | 4302.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349,OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000509 | 06/02/2017 | 157.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM, OLEO VR LUB E FOLTRO TECFIL PSL VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349,OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000510 | 06/02/2017 | 360.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFIL PSL 55 VEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/02/2017 | 1948.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2017 | 100.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2017 | 325.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2017 | 275.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTASESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2017 | 275.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2017 | 200.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, E JOAO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADASE INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/02/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/02/2017 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/02/2017 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/02/2017 | 65.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/02/2017 | 486.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 06/02/2017 | 4834.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( FOLHAS, PASTAS, CLIPS, ARQUIVOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA SOCORRER O VEICULO DE PLACA OGF 9788, QUE ESTAVA VIAJANDO DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICASESPECIALIZADAS, E TEVE UM PROBLEMA MECANICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: GM CHEVROLETPLACA:AHZ 8249 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/02/2017 | 313.42 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHOES ( D23 ORTONOBRE), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 13/02/2017 | 495.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA , LOCALIZADO NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/02/2017 | 99.99 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO BRANCO, DESTINADO AO USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHOALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/02/2017 | 200.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 13/02/2017 | 2750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 13/02/2017 | 900.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 13/02/2017 | 900.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/02/2017 | 1800.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 E 06 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/02/2017 | 400.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 13/02/2017 | 250.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 19 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 13/02/2017 | 900.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/02/2017 | 900.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, PARA 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE OUTUBRO/2016.VEICULO: GM CHEVROLET D-20PLACA: MUL 0779-PE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 13/02/2017 | 189.00 | 11425819000117 | ASSECE - ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/02/2017 | 380.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 PORTAS, (MEDINDO 70X60 CM), DESTINADAS AS UBS´S LOCALIZADAS NO POV JUREMA, POV SILVESTRE, MANOEL LEITA DA SILVA BAIRRO DONA MARIANA, E TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 13/02/2017 | 70.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA ATENÇÃO BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 13/02/2017 | 70.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO CASA NOVA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 13/02/2017 | 285.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, E MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS DA UBS JOSE ERICO LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 13/02/2017 | 60.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 13/02/2017 | 253.87 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEBITO JUNTO OPERADORA DE CELULAR ATIM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, QUE HORA REGULARIZA-SE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 13/02/2017 | 140.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 13/02/2017 | 259.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/02/2017 | 1576.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 13/02/2017 | 2120.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, EM 07 (SETE) RUAS, LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO OBJETIVO DE ELABORAR PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 13/02/2017 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000556 | 13/02/2017 | 8706.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000557 | 13/02/2017 | 580.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000558 | 13/02/2017 | 1818.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000560 | 13/02/2017 | 2175.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000561 | 13/02/2017 | 2491.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 13/02/2017 | 480.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 13/02/2017 | 480.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 17 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 13/02/2017 | 360.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000565 | 13/02/2017 | 1130.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 13/02/2017 | 1320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 13/02/2017 | 770.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000574 | 13/02/2017 | 3075.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/02/2017 | 500.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/02/2017 | 700.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/02/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 13/02/2017 | 590.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO GRUPO ESCOLAR SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA, DAS TURMAS DE 5º E 9º ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 29 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 13/02/2017 | 590.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/02/2017 | 1180.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, LOUÇAS, TECIDOS E ARRANJOS, PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO 5º ANO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 13/02/2017 | 1060.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, DECORAÇÃO DE PALCO, BARRACAS E CENARIO, PARA O DESFILE DA BELEZA NEGRA, DURANTE A II AMOSTRA TAVARES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 04 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 13/02/2017 | 500.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 13/02/2017 | 700.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 13/02/2017 | 300.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 13/02/2017 | 2100.00 | 10924193000120 | EBA- COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 13/02/2017 | 1900.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACAS: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 13/02/2017 | 2900.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DA AREA INTERNA E EXTERNA, COMO TAMBEM DE PORTAS E JANELAS DO ANEXO DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 13/02/2017 | 1180.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000594 | 13/02/2017 | 3038.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,( CARTOLINA, PASTAS, LAPIS, CAIXA ARQUIVO, PAPEIS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 13/02/2017 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 13/02/2017 | 54.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 13/02/2017 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 13/02/2017 | 215.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 13/02/2017 | 250.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 13/02/2017 | 435.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 13/02/2017 | 200.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 13/02/2017 | 676.35 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000606 | 13/02/2017 | 2396.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( ADESIVOS, IMPRESSOES, ENVELOPES E CARIMBOS), DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2017, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 13/02/2017 | 414.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COQUETEL, DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIOA: DIA 06 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 13/02/2017 | 1236.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LENÇOIS E TOALHAS), DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 13/02/2017 | 3308.39 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA ( CAÇAROLAS, COPOS, FACAS E PANELAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 13/02/2017 | 300.00 | 00070302019499 | MICHEL SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO, E SESSÃO DE BELEZA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2017, REALIZADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 13/02/2017 | 1550.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, BOLO E FRIOS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/02/2017 | 940.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENO DE BUFFET DESTINADOS AOS DIRETORES, E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 13/02/2017 | 590.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2017 | 590.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/02/2017 | 2000.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PLASTICOS RENDADOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 13/02/2017 | 1500.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000629 | 13/02/2017 | 8400.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 13/02/2017 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 13/02/2017 | 950.00 | 05293430000162 | SERTÃO TINTAS PEÇAS AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, ( FRENTE, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E CHAPA LATERAL), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 13/02/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 13/02/2017 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO- SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | DISTRIBUIR PROT., OCULOS, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 13/02/2017 | 7000.00 | 10657839000150 | UROCENTRO CENTRO DE UROLOGIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 13/02/2017 | 165.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 13/02/2017 | 165.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000573 | 13/02/2017 | 1533.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ,ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2017 | 75.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE FAZER COMPRAS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO, E ADEREÇOS PARA O CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 13/02/2017 | 1070.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ADESIVOS, BALOES, CONFETES, FITAS, MASCARAS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMAS CRAS E SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 13/02/2017 | 1770.00 | 00003643369433 | JOAO EUDSON ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, DE 30 (TRINTA) VINHETAS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 13/02/2017 | 615.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 13/02/2017 | 70.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 13/02/2017 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 13/02/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000647 | 13/02/2017 | 54000.00 | 00003169466488 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA, NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: RELATIVO AO ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 13/02/2017 | 2878.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/02/2017 | 209.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/02/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 06/1995, E 07/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000607 | 13/02/2017 | 2362.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCOS, CARIMBOS ENVELOPES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2017 | 3500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/02/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/02/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/02/2017 | 1180.00 | 00005191523440 | JOSE KLEITON MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM O CANTOR KLEITON MOTA, NA PREVIA DE CARNAVAL 2017 DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2017 | 7452.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2017 | 8528.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2017 | 7376.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2017 | 9151.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 20/02/2017 | 1110.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 06/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 20/02/2017 | 2841.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 07/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 20/02/2017 | 1744.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 07/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/02/2017 | 460.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (02 ESTABILIZADORES BM 1000VA BIV), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/02/2017 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS ( MAQUINA DE XEROX) PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2017 | 12784.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2017 | 3310.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/02/2017 | 547.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/02/2017 | 2099.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SCANNER USB ADS BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 20/02/2017 | 1640.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL A4), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA,N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 20/02/2017 | 1780.00 | 00005520281424 | ROMULO EMANOEL MARQUES DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/02/2017 | 663.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/02/2017 | 450.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REBUBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA ELETRICO, TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO E REPOSIÇÃO DE CANTONEIRA NO PORTAO LATERAL), NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/02/2017 | 1180.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUA DE COCO E SALGADOS, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS, EM REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/02/2017 | 360.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2017 | 10067.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2017 | 5794.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 02/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/02/2017 | 3150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( UNIDADE DE IMAGEM, CARTUCHO DE TONER COPIADORA, FUSÃO E KIT ROLETES DA GAVETA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPIADORA XEROX 4150, LOTADA NO SETOR DE PROTOCOLOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/02/2017 | 350.00 | 11425819000117 | ASSECE - ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000690 | 20/02/2017 | 126.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2017 | 300.00 | 00004350481478 | LUZINETE ALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/02/2017 | 250.00 | 00096600004487 | MARIA MARLENE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2017 | 480.00 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA RESOLVEREM PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: BHS 0496-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2017 | 100.00 | 00004328013408 | SANTANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2017 | 300.00 | 00007987787418 | MARCELO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2017 | 4557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2017 | 9816.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2017 | 4997.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 20/02/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/02/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 20/02/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 20/02/2017 | 190.00 | 00008397626409 | DAMIÃO ALISSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, E LOCAÇÃO DE PULA PULA,. DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/02/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 20/02/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS AO CARNAVAL DO GRUPO DE PESSOAS IDOSAS VIDA FELIZ, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 20/02/2017 | 190.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SORVETES DE MASSA, DESTINADOS AO CARNAVAL SOCIAL DOS IDOSOS 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/02/2017 | 350.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CARNAVAL SOCIAL 2017, PARA OS IDOSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/02/2017 | 1350.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CARNAVAL SOCIAL COM O GRUPO DE IDOSOS, E DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, AULAS COM AS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 E 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/02/2017 | 937.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/02/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/02/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/02/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 20/02/2017 | 2000.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 20/02/2017 | 410.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, LOUÇAS, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/02/2017 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/02/2017 | 860.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/02/2017 | 650.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 20/02/2017 | 900.00 | 00000788240447 | OFICINA C R DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/02/2017 | 700.00 | 00003058499485 | JOSENILDO RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO TELHADO, PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/02/2017 | 4268.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 20/02/2017 | 4558.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750 X 16, CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/02/2017 | 500.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA UNIMAX 75 AMPERIES), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 20/02/2017 | 310.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/02/2017 | 2678.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000680 | 20/02/2017 | 643.37 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000691 | 20/02/2017 | 1620.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS:NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000692 | 20/02/2017 | 6616.33 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 1604, OFG 2440, MON 1644, OFE 6368, OGF 6340, OGF 2800, OGE 5270, OGD 1526 E NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 20/02/2017 | 950.00 | 00043976867420 | MARIA CELESTINA LUCENA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS, E TOALHAS INFANTIS, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 20/02/2017 | 2500.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/02/2017 | 143.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/02/2017 | 1800.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/02/2017 | 480.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES E DIRETORES, QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA 2017, REALIZADA NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2017 | 440161.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2017 | 31502.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2017 | 28262.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2017 | 9997.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2017 | 9576.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2017 | 6240.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2017 | 55366.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2017 | 9168.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2017 | 8610.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2017 | 32929.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2017 | 2014.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/02/2017 | 1047.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 20/02/2017 | 937.00 | 00027402788881 | MIGUEL CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 18:00 HS AS 06:00 HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005379213464 | ANTONIO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DAS QUADRAS DE ESPORTES LUIZ GONZAGA DE SANTANA, O ANGUZÃO, E DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/02/2017 | 456.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEÍCULOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 20/02/2017 | 800.00 | 10924193000120 | EBA- COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/02/2017 | 6230.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/02/2017 | 385.50 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/02/2017 | 763.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 20/02/2017 | 2120.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SITIOS FALA I, CONTENDAS, RIACHO DO MEIO, PITOMBA, CASTANHEIRA E PEDRA DÁGUA, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA SECA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000686 | 20/02/2017 | 5436.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000689 | 20/02/2017 | 620.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/02/2017 | 348.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/02/2017 | 450.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISSÃO ELETRICA, NA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 02/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2017 | 9314.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/02/2017 | 1530.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD 4000 ANO 2005PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 20/02/2017 | 25502.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000685 | 20/02/2017 | 1999.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000687 | 20/02/2017 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/02/2017 | 950.00 | 00008421465473 | JOSE EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS EM LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/02/2017 | 3260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/02/2017 | 2485.40 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/02/2017 | 1668.60 | 24355745000212 | HGV HUGO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: CAMINHAO BASCULANTE DO PACPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/02/2017 | 1858.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2017 | 9782.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2017 | 35574.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2017 | 10817.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2017 | 2157.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 20/02/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/02/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 20/02/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 20/02/2017 | 937.00 | 00008130598442 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, NAS VIAS PUBLICAS DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/02/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 20/02/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/02/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/02/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/02/2017 | 1050.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 20/02/2017 | 937.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 20/02/2017 | 937.00 | 00003603489470 | MARINALVA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JABEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 20/02/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 20/02/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 20/02/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 20/02/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 20/02/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 20/02/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/02/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/02/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/02/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/02/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/02/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/02/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/02/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 20/02/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 20/02/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 20/02/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/02/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 20/02/2017 | 1642.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 20/02/2017 | 2870.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 20/02/2017 | 6230.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/02/2017 | 504.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/02/2017 | 522.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/02/2017 | 694.80 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 20/02/2017 | 6300.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000862 | 20/02/2017 | 99832.15 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 20/02/2017 | 5080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS GOODYEAR 255/60R18), DESTINADOS AO VEICULO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 20/02/2017 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/02/2017 | 402.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000688 | 20/02/2017 | 530.83 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2017 | 25207.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 20/02/2017 | 90.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:FRONTIER PLACA: OGF 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/02/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DUNILOP 175/70R 14), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/02/2017 | 1390.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DUNILOP 205/70R), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN PLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/02/2017 | 165.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 20/02/2017 | 810.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR TRAS E FEIXE DE MOLA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 20/02/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70R13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 20/02/2017 | 315.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 20/02/2017 | 350.54 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 20/02/2017 | 149.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/02/2017 | 4672.89 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10VEICULOS: AMBULANCIAS, UNOS, PALIO,VAN DUCATO, PLACA: QFK 4284, OXO 0349, OGG 0598, NPU 5281, KWZ 5800, NPU 5271, QFK 4284 NPU 5271, OGF 9788, OGG 0598, NPU 5281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000681 | 20/02/2017 | 1357.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO, VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000682 | 20/02/2017 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000683 | 20/02/2017 | 2572.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OGF 9788, OXO 0349, OGF 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000684 | 20/02/2017 | 3366.49 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6PLACAS: QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 E RETORNO DIA 10 DE FEVEREIRO/2017VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 16 E RETORNO DIA 17 DE FEVEREIRO/2017VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/02/2017 | 1200.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DE TAVARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 E RETORNO DIA 03 DE FEVEREIRO/2017VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGG 6519 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 20/02/2017 | 420.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSUTAS, ABERTURA DE PRONTUARIOS, MARCAÇÃO DE RETORNO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/02/2017 | 300.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO PASSAGEIROS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: ONIBUS AGRA PLACA: KHC 2425-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/02/2017 | 2777.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2017 | 13711.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO /2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2017 | 15476.08 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2017 | 34408.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2017 | 8331.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2017 | 5518.18 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2017 | 35086.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2017 | 49689.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2017 | 42177.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2017 | 10722.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2017 | 17300.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2017 | 13874.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 20/02/2017 | 316.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 20/02/2017 | 132.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 20/02/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 20/02/2017 | 71.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2017 | 3970.59 | 00006448856455 | AGRA NIEDJA SIMAO DAS S. SOUSA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO HAMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09 DIAS DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2017 | 3680.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NAS SEGUNDAS FEIRAS NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/02/2017 | 360.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, LOUÇAS E DECORAÇÃO DO LOCAL, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 20/02/2017 | 950.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:UNOPLACA: OXO 0549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/02/2017 | 6230.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/02/2017 | 820.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 20/02/2017 | 440.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 20/02/2017 | 240.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 20/02/2017 | 180.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:VEICULO: AMBULANCIA PLACA: MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 20/02/2017 | 5.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/02/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/02/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/02/2017 | 800.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 24/02/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000886 | 24/02/2017 | 174.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000887 | 24/02/2017 | 1180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULO: FIAT PALIO, VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000888 | 24/02/2017 | 2457.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIASPLACAS: QFK 4284, MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000889 | 24/02/2017 | 677.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/02/2017 | 1000.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69/2007, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 24/02/2017 | 1665.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNID CONDENS PHILCO 12000 BTUS, 01 UNID EVAPOR PHILCO 12000 BTUS, E 01 SUPORTE PARA SPLIT 1200), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM AUBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 24/02/2017 | 1295.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNID CONDENS PHILCO 9000 BTUS, 01 UNID EVAPOR PHILCO 9000 BTUS, E 01 SUPORTE PARA SPLIT 1200), DESTINADOS A UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2017 | 5546.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2017 | 2042.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2017 | 4239.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2017 | 18327.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PFS EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2017 | 9072.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2017 | 2382.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 24/02/2017 | 1057.27 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10VEICULOS: FIAT UNOS, PALIOPLACA: OGG 0598, NPU 5271, NPU 5281, OGF 9788, OGG 0598, OXO 0349, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 24/02/2017 | 2640.07 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATO, FIAT UNO, PALIO PLACA: KWZ 5800, NPU 5271, NPU 5281, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000929 | 24/02/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DUNLOP 175/70R13) NACIONAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000930 | 24/02/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/02/2017 | 9619.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE FOLHAS 18 E 37, NA COMPETENCIA 02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000890 | 24/02/2017 | 682.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2017 | 11215.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 24/02/2017 | 476.68 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 24/02/2017 | 780.00 | 03082860000100 | FERNANDO VIEIRA DA CUNHA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO EVENTO OS MELHORES DO BRASIL -OR UM BRASIL MELHOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 24/02/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000881 | 24/02/2017 | 929.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000883 | 24/02/2017 | 3567.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR 2013, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285, OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/02/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2017 | 12131.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000928 | 24/02/2017 | 1520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS IMP. ( 750 x 18), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TRATOR LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : MINADOURO, FALA I, E CUMBRE AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2017 | 2649.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 24/02/2017 | 2500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, AOS CONSELHOS E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE, E SUAS AÇÕES DAS VE´X E EÉX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 24/02/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/02/2017 | 468.50 | 00033100461843 | ELISABETE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000884 | 24/02/2017 | 1141.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000885 | 24/02/2017 | 4319.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, OGE 5270, OGD 1526, OGF 6340, NPX 6961, OGF 2440, OGF 2800, OFB 3129, OFE 6368, MON 5295 E MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 24/02/2017 | 3200.00 | 00012531638474 | MIGUEL NICACIO DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ONDE SERA INSTALADO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2017 | 3763.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2017 | 96035.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %, E CONTRATADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2017 | 30679.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, FUNDEB OUTROS CONTRATADOS E AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2017 | 7023.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PROFESSOR EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 24/02/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2017 | 200.00 | 00089098188400 | VITAL CAMPOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000882 | 24/02/2017 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2017 | 2842.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 24/02/2017 | 1125.00 | 10811590000196 | ADVONALDO BERNARDINO DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, E MULTIMIDIA, AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2017 | 3398.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/02/2017 | 3231.58 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO EM SISTEMA DE INTERNET DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTRIVO, COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 24/02/2017 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 24/02/2017 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2017 | 3450.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 24/02/2017 | 522.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 24/02/2017 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, DIRF, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JENEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2017 | 2000.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2017 | 3476.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.REF: JFEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2017 | 1629.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2017 | 969.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000976 | 01/03/2017 | 3002.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2017 | 937.00 | 00024613700876 | ROBERTO CARLOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2017 | 937.00 | 00024613700876 | ROBERTO CARLOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2017 | 600.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 ( QUATRO) DIARIAS, A CIDADE DO JOAO PESSOA/PB, AFIM DE COMPARECER A AUTO DIESEL PARA DEIXAR OS VEICULOS DE PLACA OGF 2440, OGF 2800, E NA TECNOCENTER PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09, 26 DE JANEIRO, 08 E10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2017 | 1940.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ( 01 NOTEBOOK ASUS PENTIUM 4G 500G), DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000980 | 01/03/2017 | 515.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: CAÇAMBA,PIPA PAC, E FIAT PALIO PLACA: OGG 6285,MOG 1117 E NPU 5281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2017 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, E CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DE 01.A 14 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000971 | 01/03/2017 | 50400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2017 | 463.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2017 | 656.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2017 | 790.00 | 00004077207401 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CARNAVAL DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, REALIZADO NA REFERIDA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2017 | 260.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E FUNCIONARIOS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, NA FESTA DE CARNAVAL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2017 | 5014.45 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2017 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2017 | 1700.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000961 | 01/03/2017 | 9310.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2017 | 75.00 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA SGI-PACTO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2017 | 1792.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016.VEICULO: SIVERALDOPLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2017 | 317.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2017 | 332.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0000981 | 01/03/2017 | 316.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPX 6111, OGF 6340, OGF 2440 E MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2017 | 7500.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: CARRO PIPA M. BENZ L-1317PLACA: MNU 9639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ADQUIRIR EQUIP. E IMPLEMENTOS P/ SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/03/2017 | 1665.95 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( ( 01 NOT POSITIVO STILO, 01 IMPRESSORA MULT HP JT 3635, 01 MOUSE MULT E 01 ESTABILIZADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000954 | 01/03/2017 | 129542.00 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.79.054-39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM OS BOLETINS DE MEDIÇÃO Nº 07,08 E PARTE DO BM 09, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONF ADITIVO DE Nº 06/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2017 | 838.00 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 38 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2017 | 838.00 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000941 | 01/03/2017 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2017 | 1225.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/03/2017 | 468.50 | 00040945421400 | EDMILSON ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000938 | 01/03/2017 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2017.VEICULO: FIAT UNO MILLE ANO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000939 | 01/03/2017 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : FEVEREIRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO 1.4 ANO 2013, COR PRETOPLACA: NPU 5281-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000940 | 01/03/2017 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, APLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2017 | 1880.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIAS 15 E 22 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET S-10PLACA: OFY 3126-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2017 | 1600.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, SITIOS MUCAMBO E ARARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT PALIO PLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2017 | 600.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIAS 08 E 17 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET S-10PLACA: OFY 3126-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2017 | 2350.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL FREI DAMIAO E MATERNIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIAS 05 DE JANEIRO E DIAS 03,13 E 15 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET S-10PLACA: OFY 3126-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2017 | 3875.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COMA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000955 | 01/03/2017 | 2756.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BLOCOS RECEITUARIO, IMPRESSÕES, E FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2017 | 900.00 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIAS 17,19 E 24 DE JANEIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET S-10PLACA: OFY 3126-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2017 | 650.18 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2017 | 230.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010037923404 | NATALIA PRAXEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, NA UBS JOSE MENDES RIBEIRO. LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2017 | 4200.00 | 00089099311400 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESES TOTAL REMOVIVEL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2017 | 593.45 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXOCOM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2017 | 263.80 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2017 | 390.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULOS: AMBULANCIAS PLACAS: QFK 4284, MOG 1125 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/03/2017 | 1130.62 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, QUE ESTAO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/03/2017 | 3397.35 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 06/03/2017 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POVOADO JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 06/03/2017 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2017 | 7500.00 | 00006448856455 | AGRA NIEDJA SIMAO DAS S. SOUSA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO HAMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2017 | 3450.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 PLANTOES NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2017 | 4500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 06/03/2017 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 06/03/2017 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 06/03/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 06/03/2017 | 72.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 06/03/2017 | 8187.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA:NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2017 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 06/03/2017 | 7849.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/03/2017 | 80.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: AMBULANCIAS, FIAT UNOSPLACA: OXO 0349, OGG 0598, MOG 1125 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2017 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 06/03/2017 | 468.50 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO, NA UNIDADE MISTA HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2017 | 225.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2017 | 250.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2017 | 250.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2017 | 150.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2017 | 100.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2017 | 225.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 06/03/2017 | 830.00 | 00007252652483 | CLECIO MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA, NO CONCERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS, CADEIRAS E JANELAS, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 06/03/2017 | 2750.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PEÇAS E PENEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VEICULO: AMBULANCIA RENALT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 06/03/2017 | 3360.00 | 23693309000100 | ROSEANE PRISCILA NASCIMENTO DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENOUT MASTER PLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/03/2017 | 2400.00 | 21724530000152 | CLAUDIO EVANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE SERVIÇOS DE MAQUINAS, NA LIMPEZA DO LIXÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/03/2017 | 838.00 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 06/03/2017 | 550.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICAMTE: LUBRAX TRMS SAEVEICULO:RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 06/03/2017 | 106.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE AREIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 06/03/2017 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 06/03/2017 | 937.00 | 00007374632444 | ELISABETE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 06/03/2017 | 650.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA, NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS, EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 06/03/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CURRAL DO GADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 06/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE FISIO-QUIMICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 06/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA, DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 06/03/2017 | 37230.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, PARA A FORMAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVO A SAFRA 2016/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/03/2017 | 1578.45 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/03/2017 | 1160.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DOCE, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, E AS CRIANÇAS DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMBAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/03/2017 | 468.50 | 00007204153499 | MARCOS ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA A ESCOLA LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 06/03/2017 | 468.50 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/03/2017 | 468.50 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 06/03/2017 | 468.50 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 06/03/2017 | 468.50 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 28 D EFEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 06/03/2017 | 468.50 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 06/03/2017 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, COOPERADORA AGRICULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 06/03/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 06/03/2017 | 629.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OGF 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 06/03/2017 | 728.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 06/03/2017 | 943.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 06/03/2017 | 150.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 06/03/2017 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 06/03/2017 | 130.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 06/03/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 06/03/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001013 | 06/03/2017 | 4777.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 06/03/2017 | 468.50 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 09 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 06/03/2017 | 38.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 06/03/2017 | 870.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO, JANELA E CORRIMÃO, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 06/03/2017 | 590.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, DO GRUPO ABOLIÇÃO, DURANTE A 2º AMOSTRA TAVARES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REF: 02 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 06/03/2017 | 912.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 06/03/2017 | 1701.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 06/03/2017 | 4158.50 | 00005001060451 | VICENTE DE PAULA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 06/03/2017 | 1650.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA DO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,13,14,15,16,17,20,21 E 22 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 06/03/2017 | 1500.00 | 00023271199876 | ACACIO BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS , NO ROTEIRO DOS SITIOS CURISCO, E SERRINHA DOS BEZERROS, PARA A ESC J. NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOM. FERREIRA, NO TURNO DA TARDE, E NOITE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTI O ONIBUS DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GM CHEVROLET CUPLACA: BLD 1128REF: 9,14,15,16,17,20,21 E 22/02/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 06/03/2017 | 1500.00 | 00002128994497 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANS ESCOLAR, DOS SITIOS CURISCO E SERRINHA DOS BEZERROS A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO D FERREIRA, NO TURNO TARDE, E A NOITE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBST ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09,10,13,14,15,16,17,20,21 E 22 FEVEREIRO/17.VEICULO: D 20 CHEVROLETPLACA: BFE 7376 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 06/03/2017 | 1300.00 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANS ESCOLAR, DO SITIO GUEDES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1604, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 09,10,13,14,15,16,17,20,21 E 22 DE FEVEREIRO/2017VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA:BQW 0577 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 06/03/2017 | 2000.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS, NA CRECHE CINDERELA JOANA E. DE OLIVEIRA, ANEXO DO PRE ESCOLAR, ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA ESCOLA MARIAAMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/03/2017 | 330.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111, NPR 2471, NPX 6961, NPR 6471 E MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 06/03/2017 | 1946.40 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( PLACA MAE, PROC INTEL E ROTEADOR WIRELESS SGHZ 12DBI), DESTINADOS A REPOSIÇÃO, NOS COMPUTADORES DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 06/03/2017 | 14.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL OI, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 06/03/2017 | 130.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2017 | 250.00 | 00008565530426 | RIVANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2017 | 200.00 | 00014171675804 | MARCONDES BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 06/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2017 | 150.00 | 00033106992859 | JAILSON MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 06/03/2017 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2017 | 200.00 | 00008138992492 | MARIA GILBERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 06/03/2017 | 300.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 MOXILAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA OS TRABALHOS DE CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 06/03/2017 | 451.35 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000793-65.2012.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001061 | 06/03/2017 | 2352.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75G), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 06/03/2017 | 937.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 06/03/2017 | 490.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROCURADORES JURIDICOS, DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 06/03/2017 | 37.50 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/03/2017 | 404.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA, CARROÇA DO LIXO, TRATOR QUE DO LIXO E CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 06/03/2017 | 1770.00 | 00005061070437 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRIMORAMENTO, DO SISTEMA DA CENTRAL DE COMPRAS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/03/2017 | 240.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001104 | 13/03/2017 | 589.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCOS, CARIMBOS , ALMOFADAS PARA CARIMBOS E IMPRESSOES FOTOGRAFICAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 13/03/2017 | 2080.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ( PAPEL A4,) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 13/03/2017 | 540.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 13/03/2017 | 300.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE RECEPÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 13/03/2017 | 1300.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 01 AR SPLIT 9000 AR09HCSUBWQNAZ F), DESTINADO A SALA DE RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001105 | 13/03/2017 | 740.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( TALOES DE ARRECARDAÇÃO DE FEIRA LIVRE), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001106 | 13/03/2017 | 2342.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CAMISAS GOLA, BONE PERSONALIZADO E IMPRESSÃO DE FOLHAS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA OS TRABALHOS DE CADASTRO DO IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2017 | 450.00 | 00004261850486 | MICHAEL ALLYSSON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, E NA SEDE DA FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,13 E 14 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 13/03/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 07/1995, E 08/1995, E 09/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 13/03/2017 | 1488.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 13/03/2017 | 140.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE CONTRIBUIÇAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 13/03/2017 | 2231.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 13/03/2017 | 400.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE CILINDROS, CONFECÇÃO DE TAMPA PARA ROTEADOR, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 13/03/2017 | 785.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DO INSS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/03/2017 | 3419.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA 13° SALARIO /2016, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001085 | 13/03/2017 | 202.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 13/03/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001112 | 13/03/2017 | 1533.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001114 | 13/03/2017 | 2295.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/03/2017 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, AFIM DE ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NA SEDE DACONSULTORIA EM ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA E NA SEDE DA FUNASA, EM ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,13 E 14 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2017 | 400.00 | 00013230209427 | JULIO MARCOS DO NASCIMENTO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2017 | 250.00 | 00027582171802 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 13/03/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 13/03/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 13/03/2017 | 900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE SR ANA FERREIRA DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 13/03/2017 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE, JOVEM WESLEY AMARAL DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 13/03/2017 | 1700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE, SR MARIA DE JESUS SOUSA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001155 | 13/03/2017 | 1002.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PAPEL A4 DATAPRINT, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 13/03/2017 | 4700.00 | 08060854000175 | SAMARA SILVA MURTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS, ( POP MOD 010 C/V E URNA INFANTIL MOD, 0,80,1,00,1,20 E 1,5MT), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NECESSARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 13/03/2017 | 300.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOREFERENCIA: DIA 09 DE MARÇO/2017.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001080 | 13/03/2017 | 2550.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001081 | 13/03/2017 | 5691.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111,MON 1644,OGF 2800, MON 1604, OFB 3129, OGF 6340, OGD 1526, OGB 5270, OGF 2440, E NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001090 | 13/03/2017 | 1402.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001092 | 13/03/2017 | 326.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, TELECENTRO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001107 | 13/03/2017 | 2491.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001108 | 13/03/2017 | 1818.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001109 | 13/03/2017 | 580.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001110 | 13/03/2017 | 8706.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001111 | 13/03/2017 | 2222.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001115 | 13/03/2017 | 2550.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001117 | 13/03/2017 | 1292.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001123 | 13/03/2017 | 2360.75 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS, ALMOFADAS PARA CARIMBO, BLOCOS DE ANOTAÇOES E XEROX), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001124 | 13/03/2017 | 6604.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS DIVERSAS), DESTINADAS AOS ALUNOS 1º AO 3º ANO, 4º, 5º, 6º E 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001128 | 13/03/2017 | 3001.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 13/03/2017 | 480.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE RELE, E GAS, EM UM FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2017 | 150.00 | 00009177072499 | LEONARDO XAVIER SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS , A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DOS ESTADOS DO PBF NA EDUCAÇÃO, COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DA EDUCAÇÃO DO BOLSA FAMILIA 2017, REALIZADO NO HOTEL GARDEN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 14 E 15 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09,10,13,14,15,16, 17,20,21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 13/03/2017 | 360.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 13/03/2017 | 234.25 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DIAS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 13/03/2017 | 937.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001168 | 13/03/2017 | 3600.83 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADO PARICA, SERRADO EM RIPA E ITAUBA SERRADO EM CAIBO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADOS , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA FABRICAÇÃO DE ARMARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001088 | 13/03/2017 | 604.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 13/03/2017 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/03/2017 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 13/03/2017 | 1539.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA PAC E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONALPLACA: MOG 1117, OGG 6315, KJJ 1918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001086 | 13/03/2017 | 226.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: HIDRAULICO HD 68 20 LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001087 | 13/03/2017 | 1908.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001091 | 13/03/2017 | 3992.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA , PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, E CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 13/03/2017 | 661.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 13/03/2017 | 1530.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ARMARIOS DUPLO, MEDINDO 1.80 X 2.00, DESTINADO AO ARQUIVO DE PASTAS AZ, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 13/03/2017 | 660.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNS MF 290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 13/03/2017 | 1098.96 | 15097121000170 | BRITAGEM INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( TUBOS DE CONCRETO 0,40MM E 0,60), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO POVOADO SILVESTRE E PARA A ESTRADA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 13/03/2017 | 850.00 | 00051517809487 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS ( PARALALEPIPEDES), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 13/03/2017 | 555.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HL 7409SCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: URSA SUPER TD E RANDO HD 68 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 13/03/2017 | 1368.00 | 15097121000170 | BRITAGEM INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( BRITAS N19), DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001089 | 13/03/2017 | 915.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 13/03/2017 | 372.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2017 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: NA DIVISÃO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA, PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE PROJETOS CELEBRADOS COM A FUNASA, E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10,13 E 14 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 13/03/2017 | 1295.53 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A IDA E VOLTA , NO TRECHO JOAO PESSOA-PB, A BRASILIA-DF, E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO SENHOR AILTON NIXOM SUASSUNA PORTO,PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 13/03/2017 | 1067.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS, REDES E CONES LARANJA E BRANCO), DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001082 | 13/03/2017 | 3353.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001083 | 13/03/2017 | 4500.21 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIASPLACAS: MOG 1125 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001084 | 13/03/2017 | 2393.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO E FIAT PALIO PLACAS: KWZ 5800 E NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 13/03/2017 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 13/03/2017 | 203.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 13/03/2017 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 13/03/2017 | 476.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 13/03/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 13/03/2017 | 600.00 | 18965847000176 | JOSE LENILDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE AGUA ADCIONADA DE SAIS, EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001118 | 13/03/2017 | 2125.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOVINA ), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 13/03/2017 | 800.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 13/03/2017 | 430.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES CODIFICADAS, PARA OS VEICULOS: FIAT UNO, PLACA OXO 0349 E OGF 9788, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001156 | 13/03/2017 | 2700.60 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 DATAPRINT , PAPEL FOTO NEUTRO, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 13/03/2017 | 32.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 02 MOUSES CLASSIC BOX MULTILASER), DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001159 | 13/03/2017 | 5817.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001160 | 13/03/2017 | 5224.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001161 | 13/03/2017 | 4971.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001162 | 13/03/2017 | 5423.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001163 | 13/03/2017 | 3026.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001164 | 13/03/2017 | 5240.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001165 | 13/03/2017 | 4853.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 20/03/2017 | 425.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 SUPORTES, DE TV LED MULTIVISAO 14 A 84 UNIVERSAL, DESTINADOS AS UBS´S TEREZINHA NOBREGA, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE MENDES RIBEIRO, ANTONIO CIRILO COSTA E JOSE ERICO LEITE FELIX, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/03/2017 | 240.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/03/2017 | 149.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/03/2017 | 590.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA CREME E SABONETE ERVA DOCE), DESTINADOS A SEC DE SAUDE, E UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/03/2017 | 2751.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 20/03/2017 | 207.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 20/03/2017 | 504.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 20/03/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 20/03/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/03/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 20/03/2017 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/03/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001223 | 20/03/2017 | 1952.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2017 | 200.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001241 | 20/03/2017 | 1004.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: PALIO E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281 E KWZ 5800 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001242 | 20/03/2017 | 1884.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6PLACAS: QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001243 | 20/03/2017 | 166.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER, FILTRO TECFIL PSL E OLEO IPI F1 MASTERVEICULO: FIA UNOSPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 20/03/2017 | 490.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0549 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 20/03/2017 | 149.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 20/03/2017 | 550.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VAN DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001237 | 20/03/2017 | 570.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/03/2017 | 3311.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD 4000 ANO 2005PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001199 | 20/03/2017 | 307677.71 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1022.141-01/2014, MINISTERIO DAS CIDADES, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 0122/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01222016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/03/2017 | 270.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTARAM O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 20/03/2017 | 1493.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001232 | 20/03/2017 | 589.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB GRENA, URSA SUPER TD E FILTRO TECFIL PSL 900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 20/03/2017 | 600.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TRONCO DE ARVORES, NO CEMITERIO DA SAUDADE, E NAS PRAÇAS PUBLICAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 20/03/2017 | 6200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HL 740-9S PAC 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/03/2017 | 224.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/03/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/03/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA , LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001229 | 20/03/2017 | 2397.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANT, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR 2013 PLACA: OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 20/03/2017 | 648.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA,PLACA: MOG 1117COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001233 | 20/03/2017 | 303.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB TECH E ARLA BRASIL 32 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/03/2017 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 20/03/2017 | 1550.00 | 00002594113450 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RETELHAMENTO, REPOSIÇÃO DE RIPAS E CAIBOS NO TELHADO, REPAROS NOS BANHEIROS, E CONTRUÇÃO DE CALÇADA), NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/03/2017 | 260.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACA: AHC 1226REFERENCIA: DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001197 | 20/03/2017 | 4576.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001198 | 20/03/2017 | 6777.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001200 | 20/03/2017 | 1924.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001201 | 20/03/2017 | 2375.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001204 | 20/03/2017 | 941.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,( CARTOLINA, PASTAS, LAPIS, PAPEIS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 20/03/2017 | 84.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 20/03/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/03/2017 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 20/03/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 20/03/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/03/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 20/03/2017 | 38.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/03/2017 | 445.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2017 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, QUE SE REALIZOU NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES- PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2017 | 75.00 | 00002247167438 | LUCIVANIA MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES- PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 20/03/2017 | 430.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS, E CONTRUÇÃO DE ALPENDE PARA PIAS, NA QUADRA DE ESPORTES DEP ADALTO PEREIRA, NA SEC DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001238 | 20/03/2017 | 2818.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 5295, MON 1644, OGF 28010, OGF 6340, OFE 6368, OGF 2440, NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001239 | 20/03/2017 | 416.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001240 | 20/03/2017 | 386.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, COMO TAMBEM DO PACTO DE APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES-PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 20/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE 2017, DE TERMO DE CONVENIO DA UNDIME/PB, SECCIONAL PARAIBA, DO CONVENIO Nº 214/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TAVARES-PB, E A UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2017 | 300.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 23 A 26 DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/03/2017 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2017 | 300.00 | 00008704918495 | LEANDRO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, DO CONSELHEIRO TUTELAR LEANDRO MARINHO DOS SANTOS, AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 23 A 26 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2017 | 250.00 | 00002309544485 | MARIA SILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2017 | 937.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001202 | 20/03/2017 | 2807.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/03/2017 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/03/2017 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001236 | 20/03/2017 | 347.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2017 | 937.00 | 00095116192415 | JOSE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2017 | 500.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, AFIM DE PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO COLEGIADO CONGEMAS, PARA DISCUTIR COM OS GESTORES O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2017 | 350.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO COLEGIADO CONGEMAS, PARA DISCUTIR COM OS GESTORES O PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/03/2017 | 160.00 | 11985942000192 | CEMAR- CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO, NO X ENCONTRO INTERESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 23 A 26 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/03/2017 | 2648.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 08/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 20/03/2017 | 2046.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 08/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 20/03/2017 | 803.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 09/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/03/2017 | 213.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 07/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/03/2017 | 313.94 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTO PROCESSUAL Nº 03120170000165, MOVIDO POR SRA. RITA CASUSA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/03/2017 | 868.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001196 | 20/03/2017 | 1390.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS ANEXADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/03/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/03/2017 | 360.00 | 00024899259468 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E CONCERTO DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER (DATILOGRAFICA), DE MARCA OLIVETI E FACIT, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2017 | 10452.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2017 | 7047.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 03/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 27/03/2017 | 2160.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PLACA MAE KRONNUS BIOSTAR, HD EXT 2TB 3,0 E MEMORIA DIM 8GB PC3), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001382 | 27/03/2017 | 905.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75G E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 27/03/2017 | 430.00 | 00031724409824 | EZEQUIEL MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, NAS SALAS DE RECEPÇÃO, E 02 SALAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, LOCALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2017 | 3735.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001463 | 27/03/2017 | 1821.63 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001485 | 27/03/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET (06 MEGAS FULL), DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/03/2017 | 1200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/03/2017 | 63.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/03/2017 | 908.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR TRANSFERIDO AO CONVENIO FOPAG A MAIOR QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 27/03/2017 | 2550.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 27/03/2017 | 2550.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2017 | 10914.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2017 | 3310.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 27/03/2017 | 2160.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DIVISORIAS DE SALA, CONFECÇÃO DE ARMARIO PARA ARQUIVO, E ARMARIO PARA MAQUINA DE XEROX E IMPRESSORA, DESTINADOS A SALA DE PRE ATENDIMENTO DA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 27/03/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 27/03/2017 | 921.87 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 27/03/2017 | 937.00 | 00011652695460 | MICAEL FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 27/03/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/03/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 27/03/2017 | 937.00 | 00012644282438 | KARINA KELY DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009600659460 | LUCIANO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 27/03/2017 | 165.90 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ( BEMATECH E USB BR400), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS , ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O SETOR DE EMPENHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 27/03/2017 | 165.90 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS ( BEMATECH E USB BR400), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS , ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O SETOR DE TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 27/03/2017 | 3760.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( 01 COMPUTADOR COM PROC INTEL CELERON, HD 500GB, E 01 MONITOR LED 15.6 SLIM E1670SWU- AOC), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 27/03/2017 | 571.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2017 | 3041.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/03/2017 | 1150.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNIDADE INTERNA SPLIT KBTUS FRIO 220V PHILCO E 01 UNIDADE INTERNA SPLIT FRIO 220V PHILCO), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/03/2017 | 765.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA SECRET ECON INJ 30MM CBS CP JS REF KG3030, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/03/2017 | 3100.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, E ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP, GFIP, RAIS, DIRF, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2017 | 6431.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2017 | 9816.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2017 | 906.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2017 | 4685.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 27/03/2017 | 1211.16 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A IDA E VOLTA, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB, A RIO DE JANEIRO-RJ, RIO DE JANEIRO A FLORIANOPOLIS-SC, E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A SRA SHELLEY SUASSUNA PORTO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001317 | 27/03/2017 | 2117.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇO DE LIMPEZA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001338 | 27/03/2017 | 298.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2017 | 300.00 | 00031460407865 | LUCINEIDE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001348 | 27/03/2017 | 341.12 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: D-20PLACA: BQW 0577COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 27/03/2017 | 610.00 | 00004204541445 | EDITE LEONARDO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE BELEZA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM LIMPEZA DE PELE E MAQUIAGEM, PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 27/03/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 27/03/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2017 | 3450.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/03/2017 | 467.50 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS ANKARA CORES COLORIDO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA PEÇAS TEATRAIS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM ASCRIANÇAS E JOVENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2017 | 150.00 | 00005745405473 | ELISÂNGELA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/03/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/03/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001488 | 27/03/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIAL SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001490 | 27/03/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIAL SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GBS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 27/03/2017 | 1466.10 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( TROFEUS , MEDALHAS, CRONOMETRO, REDES E BOLAS), DESTINADOS A 5º COPA SECONFOV 2017, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 27/03/2017 | 671.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 27/03/2017 | 776.00 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/03/2017 | 1517.02 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEIAO, BOLAS VOL PENALTY, BOMBAS DE AR, APITOS SCALIBU), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 27/03/2017 | 2690.00 | 26713450000115 | NEO PRIME GESTAO DE EVENTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INCRIÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO EMPRESA PARA PARTICIPAÇAO DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL. COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/03/2017 | 2690.00 | 26713450000115 | NEO PRIME GESTAO DE EVENTOS EIRELI ME | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO NO 8º CONGRESSO GRASILEIRO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO DO GESTOR AO EVENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2017 | 433132.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2017 | 30692.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2017 | 29343.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2017 | 10622.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2017 | 10753.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2017 | 6240.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2017 | 2564.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2017 | 54132.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2017 | 9648.11 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2017 | 13713.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2017 | 31794.70 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2017 | 2014.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 27/03/2017 | 2529.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001353 | 27/03/2017 | 3664.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, OFB 3129, MON 1644, NPX 6961, OGE 5270, OGF 2800, OGF 6340, OGD 1526, OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001354 | 27/03/2017 | 4444.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 27/03/2017 | 2035.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 NOTEBOOK LENOVO N3060 14 4G 500G W10, E 01 IMPRESSORA HP 1115 NS CN663283MN), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 27/03/2017 | 2035.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( 01 NOTEBOOK LENOVO N3060 14 4G 500G, E 01 IMPRESSORA HP 1115 NS ), NA NOTA DE EMPENHO 1357, DE NOTA FISCAL ELETRONICA , QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 27/03/2017 | 480.00 | 00004732261469 | LENILDA RIBEIRO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 27/03/2017 | 2160.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 9 ( PROCESSADOR 1341701150 E FONTE ATX 350), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001368 | 27/03/2017 | 2483.50 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001369 | 27/03/2017 | 160.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001370 | 27/03/2017 | 3661.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: OFG 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 27/03/2017 | 700.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO ( VARETAÇÃO NO RADIADOR E LIMPEZA INTERCOOLER), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 E MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 27/03/2017 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 27/03/2017 | 250.00 | 00010242843441 | JAILSON FELIX DE MORAIS SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA ALTO BOM JESUS, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001404 | 27/03/2017 | 1666.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001405 | 27/03/2017 | 1367.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001406 | 27/03/2017 | 1291.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2017 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA TECNOLOGICA-EAD, REALIZADA NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UEPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 27/03/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 27/03/2017 | 1033.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2017 | 4018.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2017 | 95501.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2017 | 31542.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHI, FUNDEB OUTROS, CONTRATADOS E AG ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2017 | 6950.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/03/2017 | 858.50 | 00096601655449 | GILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/03/2017 | 1050.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1644, OGF 6340, OGF 2440, MON 5295, MON 1604, OFE 6368, OGE 5270, OGF 2800, OGE 5270, NPX 6961, NPX 6111, OGF 2800 E MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/03/2017 | 468.50 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/03/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 27/03/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 27/03/2017 | 937.00 | 00033100461843 | ELISABETE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 27/03/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 27/03/2017 | 468.50 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DIURNO, CONFORMEANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/03/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 27/03/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 27/03/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 27/03/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001492 | 27/03/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 27/03/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 27/03/2017 | 937.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 27/03/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001505 | 27/03/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001506 | 27/03/2017 | 1466.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750X16 JK, CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/03/2017 | 2500.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNID EXTERNA SPLIT 12 KBTUS 220V, 01 UNID EXTERNA SPLIT 220V PHILCO, 01 UNID INTERNA SPLIT 12 KBTUS E 01 UNID INTERNA SPLIT 220 PHILCO), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 27/03/2017 | 757.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 MESA ECONO 1.37 S.GAV GIOBEL, 1 GAV AVULSO ECON 2GAV E 01 CADEIRA ESTOFADA 4PC L FIXO PT REF 222581), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001527 | 27/03/2017 | 4200.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2017 | 4475.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 03/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2017 | 10202.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001346 | 27/03/2017 | 3216.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, E CAMINHAO BASCULANT PAC, RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001360 | 27/03/2017 | 3520.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 02 A 11 DE MARÇO/2017.VEICULO: CARRO PIPA CAR CAMINHAO /TANQUE, MARCA VW 13180 DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2003, COR AZULPLACA: KJJ 1918/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001361 | 27/03/2017 | 8160.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 16 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO/2017.VEICULO: CARRO PIPA CAR CAMINHAO /TANQUE, MARCA VW 13180 DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2003, COR AZULPLACA: KJJ 1918/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 27/03/2017 | 2560.00 | 00004502216445 | THIAGO BOZETTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 13 A 15 DE FEVEREIRO/2017.VEICULO: CARRO PIPA CAR CAMINHAO /TANQUE, MARCA VW 13180 DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO 2003, COR AZULPLACA: KJJ 1918/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001407 | 27/03/2017 | 530.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: VEICULO: CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 27/03/2017 | 1200.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MINADOURO E MIXILA, QUE DAO ACESSO A CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2017 | 3140.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001462 | 27/03/2017 | 1151.37 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001487 | 27/03/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2017 | 12555.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2017 | 34172.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2017 | 10817.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2017 | 2690.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 27/03/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 27/03/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 27/03/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 27/03/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/03/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 27/03/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 27/03/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/03/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 27/03/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 27/03/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 27/03/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001332 | 27/03/2017 | 23805.97 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/03/2017 | 23128.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 27/03/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/03/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001341 | 27/03/2017 | 1068.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, E TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001347 | 27/03/2017 | 214.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: URSA SUPER TD E FILTRO PSL 340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001349 | 27/03/2017 | 226.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: HIDRAULICO HD 68 20LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 27/03/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 27/03/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 27/03/2017 | 1790.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001367 | 27/03/2017 | 114.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: TRATOR DO LIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 27/03/2017 | 468.50 | 00004192839431 | ERIVALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, E NA RETIRADA DE MATOS, EM DIVERSOS PONTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2017 | 12649.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/03/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 27/03/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/03/2017 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 27/03/2017 | 8300.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDES EM 11 (ONZE) RUAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 27/03/2017 | 1332.19 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO; MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO, PINTURA E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2017 | 26564.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 27/03/2017 | 1211.16 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGENDAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A IDA E VOLTA , NO TRECHO JOAO PESSOA-PB, A RIO DE JANEIRO-RJ, RIO DE JANEIRO A FLORIANOPOLIS, E VOLTA A JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO SENHOR AILTON NIXOM SUASSUNA PORTO, PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001342 | 27/03/2017 | 503.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001411 | 27/03/2017 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA ANO 2012/2013PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2017 | 11512.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: MARÇO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2017 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 27/03/2017 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 27/03/2017 | 432.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/03/2017 | 100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2017 | 13711.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2017 | 21678.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2017 | 33474.17 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2017 | 8331.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2017 | 5864.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2017 | 34149.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2017 | 49689.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2017 | 42016.83 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2017 | 10722.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2017 | 14837.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2017 | 13874.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001312 | 27/03/2017 | 606.41 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001313 | 27/03/2017 | 2657.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 27/03/2017 | 1119.00 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVIÇO DE INFO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULT JT EPSON TANQUE L375 BRCE 92302), DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 27/03/2017 | 531.87 | 05072245000148 | INDUSTRIA ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(PAES HOT DOG E LEITE UHT INTEGRAL) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO A PACINETES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS, E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/03/2017 | 7585.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 UNID CONDENS 9K 220, 01 UNID EVAPORADORA HW 9K FR, E 01 SUPORTE PARA SPLIT 1200), DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 27/03/2017 | 239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 27/03/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001340 | 27/03/2017 | 1706.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESE S-10VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO E RENAULTPLACAS: QFK 4284, NQH 7852 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001343 | 27/03/2017 | 95.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 MAS E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001344 | 27/03/2017 | 1166.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001345 | 27/03/2017 | 957.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT UNO, PALIO E VAN DUCATOPLACAS: NPU 5281, KWZ 5800 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/03/2017 | 54.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 27/03/2017 | 260.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001373 | 27/03/2017 | 2674.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001374 | 27/03/2017 | 3603.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001375 | 27/03/2017 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001376 | 27/03/2017 | 214.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001377 | 27/03/2017 | 377.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001378 | 27/03/2017 | 118.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 27/03/2017 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001381 | 27/03/2017 | 47.30 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE PROTEÇÃO (SS PLUS) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, PARA O USO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 27/03/2017 | 130.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 27/03/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001401 | 27/03/2017 | 3929.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001402 | 27/03/2017 | 1748.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001408 | 27/03/2017 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2017.VEICULO: FIAT UNO MILLE ANO 2013, COR BRANCOPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001409 | 27/03/2017 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MARÇO/2017.VEICULO: FIAT PALIO 1.4, ANO 2013, COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001410 | 27/03/2017 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013, COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001412 | 27/03/2017 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013, COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 27/03/2017 | 450.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0549 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/03/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 27/03/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 27/03/2017 | 1618.01 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 27/03/2017 | 571.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 27/03/2017 | 2600.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V PHILCO E UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V PHILCO), DESTINADAS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 27/03/2017 | 98.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/03/2017 | 132.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 27/03/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 27/03/2017 | 312.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MARÇO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2017 | 16359.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2017 | 2042.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2017 | 4246.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2017 | 18327.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2017 | 8963.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2017 | 2281.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NAS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PRO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/03/2017 | 30.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: FIAT UNO, E AMBULANCIAPLACA: QFK 4284, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/03/2017 | 468.50 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO, NA UNIDADE MISTA HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001489 | 27/03/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001491 | 27/03/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E UNIDADE MISTA JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2017 | 200.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2017 | 250.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2017 | 175.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2017 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2017 | 50.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2017 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2017 | 125.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2017 | 100.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 27/03/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001512 | 27/03/2017 | 2165.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 27/03/2017 | 5504.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001514 | 27/03/2017 | 6002.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/03/2017 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/03/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/03/2017 | 2846.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 27/03/2017 | 6048.00 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TV LED, FOGÃO E REFRIGERADOR DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE COFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001532 | 27/03/2017 | 5309.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001533 | 27/03/2017 | 1691.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2017 | 3500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001418 | 27/03/2017 | 2359.75 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCOS, CARIMBOS , ALMOFADAS PARA CARIMBOS E XEROX), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/03/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/03/2017 | 955.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( HD EXTERNO 1TB USB, TECLADO BASICO SLIM, TINTA EPSON PRETO E WESTERN DIGITAL N/S), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2017 | 969.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 27/03/2017 | 480.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE MUSICAS JUNINAS, E GRAVAÇÕES DE TEATRO DA QUADRILHA JUNINA SACODE, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2017 | 8528.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2017 | 6638.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2017 | 3510.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001461 | 27/03/2017 | 1342.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/03/2017 | 420.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017VEICULO: TRATOR LAMINA, TRATOR DO LIXO, TRATOR LIXO II, FIAT DUCATOPLACA: KWZ 5800, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0001486 | 27/03/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001631 | 03/04/2017 | 800.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: FIAT PALIO, FIAT DUCATO, CARRO PIPA, CAÇAMBA , FRONTIERPLACA: NPU 5281, KWZ 5800, OGG 6513, OGG 6285 E OFG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/04/2017 | 253.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/04/2017 | 377.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS (01 MESA ECONO 1,37 E 01 GAVETA AVULSO ECON 2GV), DESTINADA A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 03/04/2017 | 600.00 | 00004351696451 | JOSE HERACLITON CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, TROCA DE DE RIPAS, E SERVIÇOS DE CAPOTA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 03/04/2017 | 1770.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT PALIO PLACA: EDR 9635REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 03/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE CATATERISMO CARDIACO, DO PACIENTE JOSE BARBOSA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 03/04/2017 | 2481.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 03/04/2017 | 1018.80 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE NECESSITAM REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 03/04/2017 | 170.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, TRANSPORTANDO 15 PACIENTES IDOSOS, ENCAMINHADOS PELO PSF MANOEL LEITE DA SILVA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: DUCATO ANO 2013PLACA: PGR 6456-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 03/04/2017 | 1052.05 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXOCOM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 03/04/2017 | 400.70 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS ETRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/04/2017 | 3750.00 | 00089099311400 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESES TOTAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 03/04/2017 | 468.50 | 00002641225425 | JOSELITA SIMAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS, NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001573 | 03/04/2017 | 720.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2017.VEICULOS: AMBULANCIAS PLACAS: MOG 1125 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001574 | 03/04/2017 | 560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA , LOCALIZADO NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001575 | 03/04/2017 | 764.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001592 | 03/04/2017 | 95.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SCALP N21) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001595 | 03/04/2017 | 2033.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001598 | 03/04/2017 | 494.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001602 | 03/04/2017 | 2950.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001603 | 03/04/2017 | 1425.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES, E FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO DE PACIENTES , QUE NECESSITAM REALIZAREM PROCEDIMENTOSMEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATICO AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO, DO PACIENTE JOSE APARECIDO DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/04/2017 | 334.50 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/04/2017 | 3378.43 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10VEICULOS: FIATS UNOS, VAN DUCATO, AMBULANCIA, PALIO,PLACA: OGG 0598, KWZ 2800, QFG 4284, NPU 5281, OOGG 0598, NPU 5271, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SAÚDE - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0001632 | 03/04/2017 | 73000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VEICULO ( TIPO AMBULANCIA FIAT/FIORINO FORGÃO 1.4, FLEX, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS COM EBD, AIRBAG DUPLO, TRAVA ELETRICA, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2017 | 13076.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE PREMIO QUALIDADE E GESTÃO HUMANIZADA 2016, A FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMTEMPLADOS POR CUMPRIMENTOS DE METAS ESTABELECIDAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/04/2017 | 200.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001639 | 03/04/2017 | 1677.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( ALCOOL, CLIPS, PASTAS ENVELOPES), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 03/04/2017 | 321.26 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 03/04/2017 | 478.74 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/04/2017 | 195.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/04/2017 | 761.91 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 03/04/2017 | 2900.00 | 00005462910401 | MARIA MADALENA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VELCULO:CAMINHAO/BASCULANTE FORD 14000, ANO 1989 COR CINZAPLACA: KJN 9060-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001545 | 03/04/2017 | 8653.82 | 11353048000108 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ROCHA – ME/M.A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO BM Nº 09, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, E MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 02.79.054-39/2008, SICONV/ SIAFI N° 647.710/2008 MTUR/TURISMO NO BRASIL, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 67/2013, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001586 | 03/04/2017 | 2930.47 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( ANGELIN VERMELHO SERRADO, JARANA SERRADO EM CAIBOS E MAPARAJUBA MAD IND), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 03/04/2017 | 1652.50 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001588 | 03/04/2017 | 2975.62 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( PEQUIA SERRADO EM RIPA, TELHA COLONIAL E MIRANDIBA SERRADO EM CAIBO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NOS PREDIOS PUBLICOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001619 | 03/04/2017 | 8840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS IMP. 750 x 18, E CAMARA MAGNUM 18X 4), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.TRATOR LIXO PP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/04/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : LAGEDO BONITO, MOCAMBO E FALA II, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA ATENDER AS FAMILIAS QUE SOFREM COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001549 | 03/04/2017 | 220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001589 | 03/04/2017 | 3680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 275/80R22,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E MELHORAR O MATADOURO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001634 | 03/04/2017 | 23237.13 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO POVOADO SILVESTRE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME LOT IX, CONTRATO DE Nº 78/2016, E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00792016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/04/2017 | 360.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, (RELIQUIAS DA CANTORIA), COM INESQUECIVEIS IMPROVISOS DOS MAIORES POETAS REPENTISTAS DO BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/04/2017 | 1430.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO CEDIDO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 03/04/2017 | 624.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 03/04/2017 | 150.00 | 00096600632453 | JOSELITA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04 SEGUNDAS FEIRAS DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001550 | 03/04/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R 17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/04/2017 | 684.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BQE 9597-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 03/04/2017 | 932.40 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/04/2017 | 1209.26 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, RELATIVO A 13 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVERIEOR/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CPM 2726/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/04/2017 | 812.50 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO INACIO ALVES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 03/04/2017 | 1869.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVOA 14 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 03/04/2017 | 893.42 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO RAJADA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/MG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 03/04/2017 | 1302.28 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POVOADOS BELEM E JUREMA , RELATIVO A 14 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990,PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/04/2017 | 932.40 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001564 | 03/04/2017 | 2342.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,( CARTOLINA, PASTAS, LAPIS, PAPEIS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001565 | 03/04/2017 | 2700.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS, E DO 6º AO 9º ANOS, MULT SERIADOS E PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001566 | 03/04/2017 | 2790.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AOS ALUNOS DO 1º AO 5º ANOS, DO 6º AO 9º ANOS, MULT SERIADOS E PROGRAMA EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001567 | 03/04/2017 | 1398.85 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001568 | 03/04/2017 | 709.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001569 | 03/04/2017 | 1296.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/04/2017 | 975.60 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOMPLACA: HQV 0268REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001571 | 03/04/2017 | 477.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PROFESSORES E DEMAIS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 03/04/2017 | 466.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001585 | 03/04/2017 | 2928.87 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MAPARAJUBA SERRADO EM CAIBO, SAPUCAIA SERRADO EM RIPA E PEQUIA SERRADO EM VIGA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADOS , NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, SEBASTIAO BARROS E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 03/04/2017 | 1215.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 03/04/2017 | 250.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 03/04/2017 | 1768.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM OS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 03/04/2017 | 1100.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/04/2017 | 1840.00 | 00006430468445 | JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, BEM COMO LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS TALHERES, PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03 E 06 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/04/2017 | 149.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/04/2017 | 1250.00 | 00039929698434 | LENI RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DO 1º E 2º ANO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 03/04/2017 | 1080.00 | 00095374272420 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE LIVROS, E NA TRANSIÇÃO DE DIRETORES NAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA: CPM 2726-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001620 | 03/04/2017 | 3201.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R 17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/04/2017 | 838.32 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1991PLACA: CKV 5632-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/04/2017 | 1023.22 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AO POVOADO SILVESTRE, RELATIVO A 11 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ SC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/04/2017 | 1095.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/04/2017 | 700.00 | 00007604281400 | GEANE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001630 | 03/04/2017 | 178.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: MON 1644 E OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001635 | 03/04/2017 | 48154.43 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, CONTRATO Nº 78/2016- LOTE VII, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00792016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/04/2017 | 3500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDES SANTOS HOLANDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA REGULARIZAÇÃO, E ORIENTAÇÃO PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001646 | 03/04/2017 | 1765.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, COM OS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001563 | 03/04/2017 | 228.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 03/04/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/04/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 03/04/2017 | 78.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 03/04/2017 | 937.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 03/04/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005591955401 | SARA GLEYDCIONY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 03/04/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 03/04/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 03/04/2017 | 2000.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E NO APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/04/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/04/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/04/2017 | 537.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA A ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001638 | 03/04/2017 | 1090.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2017 | 937.00 | 00005971846400 | ELISANGELA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS, NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 03/04/2017 | 1567.15 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A IDA E VOLTA, NO PERCURSO DE RECIFE-PE, A SÃO PAULO-SP, A RECIFE-PE, DESTINADAS AO SR. DAMIAO S. DA SILVA, E SUA FILHA MARIA B. LEITE DA SILVA, CRIANÇA DE 09 ANOS QUE NECESSITA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRATANDO- SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB. CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 03/04/2017 | 937.00 | 00014445419435 | MATEUS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 03/04/2017 | 757.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 01 CADEIRA ERGOPLAX FIXA C ASSENTO, 01 MESA ECONO 1.37 S GAV GIOBEL E 01 GAVETA AVULSO ECON 2 GAV) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/04/2017 | 2500.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 03/04/2017 | 870.00 | 00096602406434 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS, NA SALA DE RECEPÇÃO, E RESPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 03/04/2017 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001581 | 03/04/2017 | 30000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2017 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05,06 E 07 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/04/2017 | 1200.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESAS DE MDP 120X60, 02 GAVETAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/04/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DE REGISTROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXOREFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001656 | 10/04/2017 | 1157.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, HP DESK JET, HP LASER JET PI 109W, SANSUNG SCX 3405W, HP LASER JET PI 109W, DAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/04/2017 | 1200.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( 06 MESAS DE MDP 120X60, 02 GAVETAS), DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001730 | 10/04/2017 | 456.10 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( ADAPTADOR WILLES, ESTABILIZADORES), DESTINADOS A SALA DE RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001732 | 10/04/2017 | 533.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CAIXA DE SOM UBS E WEBCAM 100% PROFISSIONAL), DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/04/2017 | 6600.00 | 17058566000177 | ASSECONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESÃO DOS PROGRAMAS: PBA/FNDE E PACTO/SGI MONITORAMENTO DO SICONV, PAR/SIMEC, ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS DOS CONVENIOS DA FUNASA: 0633/14, EP 1149/07 E CO-FINANCIAMENTO SCFV 2015/2016, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/04/2017 | 720.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00013, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 10/04/2017 | 330.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DA TELA DE 01 NOT BOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001682 | 10/04/2017 | 1755.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001728 | 10/04/2017 | 1477.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MUT FUN EPSON, TECLADO UBS, ESTABILIZADOR E ADAPTADOR WIRWLLES), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, ANEXADO A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2017 | 937.00 | 00003603329430 | MARIA HELENA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADAS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2017 | 200.00 | 00084047739472 | MARIZETE FERRAZ DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/04/2017 | 250.00 | 00004409041452 | IVONETE FREIRE MARIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO, POR TRATAR-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2017 | 300.00 | 00003661820486 | ELENICE GUSTAVO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM DE SUA FILHA, A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001672 | 10/04/2017 | 631.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001673 | 10/04/2017 | 168.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001694 | 10/04/2017 | 213.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001695 | 10/04/2017 | 794.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: D-20PLACA: BQW 0577COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2017 | 200.00 | 00003602017419 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/04/2017 | 1427.25 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DE COZINHA ( PANELAS , PRATOS, COPOS COLHERES), DESTINADOS A COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2017 | 1567.15 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RELATIVO A IDA E VOLTA, NO PERCURSO DE RECIFE-PE A SÃO PAULO-SP, E RECIFE-PE, DESTINADAS AO SR. DAMIAO S. DA SILVA, E SUA FILHA MARIA B. LEITE DA SILVA, CRIANÇA DE 09 ANOS QUE NECESSITA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001733 | 10/04/2017 | 201.35 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA ( CARTUCHOS HP 662 COLORIDO E PRETO), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 10/04/2017 | 440.00 | 00009763795460 | ANA GLEIDE RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001655 | 10/04/2017 | 758.37 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADORES WIRELLES MAX, MEMORIA RAM DDR 32GB E FONTES DE ALIMENTAÇÃO 430W ATX), DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, NAS ESCOLAS: CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, ISABEL MARIA DE FREITAS, ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA E ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001657 | 10/04/2017 | 280.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, DE IMPRESSORA LASER-JET HP, M1132 MFP, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001664 | 10/04/2017 | 2720.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 10/04/2017 | 750.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: D20 GMACHEVROLETPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001667 | 10/04/2017 | 4500.58 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 10/04/2017 | 1536.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRÃO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 12 VIAGENS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001669 | 10/04/2017 | 1751.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001679 | 10/04/2017 | 797.12 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, E HIGIENE NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001681 | 10/04/2017 | 2316.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001683 | 10/04/2017 | 1680.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001684 | 10/04/2017 | 1400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001691 | 10/04/2017 | 118.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, OFG 6368 E OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB, ARLA BRASIL 32, FLUIDO DE FREIO VARGA DOT E FLUIDO DE FREIO VARGA DOT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001692 | 10/04/2017 | 5982.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, NPR 2471, NPX 6111, OFE 6340, NPX 6961, OGD 1526, OGF 2800, OGF 2440, MON 1644, OFE 6368, OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/04/2017 | 540.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS, DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/04/2017 | 1467.06 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 11 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1991PLACA: CKV 5632-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/04/2017 | 1197.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: BQE 9597-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/04/2017 | 2803.50 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVOA 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/04/2017 | 1705.62 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO RAJADA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/MG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/04/2017 | 1953.42 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POVOADOS BELEM E JUREMA , RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990,PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/04/2017 | 430.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, PARA OS ARQUIVOS E DOCUMENTOS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUA JOSE SITONIO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/04/2017 | 1953.42 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CPM 2726/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/04/2017 | 2688.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRÃO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 10/04/2017 | 937.00 | 00011480842400 | JOSEILTON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/04/2017 | 1312.50 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO INACIO ALVES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2017 | 1707.30 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOMPLACA: HQV 0268REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/04/2017 | 1631.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001723 | 10/04/2017 | 2720.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/04/2017 | 2004.25 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR ( LAPIS, CADERNOS DE 12 MATERIAS, REGUAS, COLAS E PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001696 | 10/04/2017 | 5558.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, CAMINHAO E PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001729 | 10/04/2017 | 360.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADORES E CABOS DE CONEXÃO HDMI), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/04/2017 | 1720.00 | 00044054718434 | JOSE EDVALDO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTAO, DESTINADO AO CEMITERIO DA SAUDADE, 02 DUAS GRADES PARA FECHAR LATERAL DOS BANHEIROS PUBLICOS, E FABRICAÇÃO DE 03 CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE OBRASPUBLICAS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AMBOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 10/04/2017 | 842.35 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 40 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 10/04/2017 | 842.35 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 39 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001697 | 10/04/2017 | 653.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX, URSA SUPER TD E FILTRO TECFIL PSL 900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001698 | 10/04/2017 | 1366.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008 E TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COR VERMELHOVEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 ANO 2005PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/04/2017 | 1020.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS, NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO POVOADO SILVESTRE, LETREIROS EM 31 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, E ABERTURA DE LETREIROS EM CAVALETES PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001731 | 10/04/2017 | 1298.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 01 IMPRESSORA MULT FUN EPSON, ADAPTADOR WIRELLES E ROTEADOR WIRELLES), DESTINADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001693 | 10/04/2017 | 358.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001727 | 10/04/2017 | 2317.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 02 IMPRESSORAS MULT JT TANQUE EPSON L373 E 01 ADAPTADOR WIRELLES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NO ESCRITORIO DO GABINETEDESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 10/04/2017 | 1050.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( TECIDOS TNT CORES VARIADAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DE ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001658 | 10/04/2017 | 948.51 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DE IMPRESSORA HP- 1102, PERTENCENTE A RECEPÇÃO E LABORATORIO, E DA IMPRESSORA SANSUNG 3200, PERTENCENTE SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE JANEIRO A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001659 | 10/04/2017 | 633.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHOALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001660 | 10/04/2017 | 365.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001661 | 10/04/2017 | 579.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001662 | 10/04/2017 | 4255.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BLOCOS ANOTAÇÕES, RECEITUARIOS ESPECOAL, E ALMOFADAS PARA CARIMBOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001665 | 10/04/2017 | 367.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 10/04/2017 | 1670.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001671 | 10/04/2017 | 963.70 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, E NA CASA DE APOIO DE PACIENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 10/04/2017 | 4498.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ( 01 AUTOCLAVE VITALE 12 ALUMINIO, 220V AZUL, 01 SELADORA STERMAX, 01 MINI INCUBADORA CRISTOFOLI E 01 INDICADOR BIOLOGICO MAQUIRA), DESTINADOS A UBS VI , MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001678 | 10/04/2017 | 2801.47 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6, AMBULANCIA RENALT PLACAS: MOG 1125, QFK 4284 E NQH 7852 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001685 | 10/04/2017 | 2630.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT UNO, VAN DUCATO E PALIO 1.4PLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001686 | 10/04/2017 | 292.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJ, OLEO VR LUB GRENA, SELENIA PERFORM SM E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIAT UNO E PALIO 1.4PLACAS: OGF 9788 E NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001687 | 10/04/2017 | 2723.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT´S UNOSPLACAS: OGG 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001688 | 10/04/2017 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIURINE NOVAPLACAS: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001689 | 10/04/2017 | 12675.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001690 | 10/04/2017 | 11296.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001699 | 10/04/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001701 | 10/04/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU DUNLOP 175/70R134 NACIONAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/04/2017 | 663.22 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA ( PANELAS , XICARAS, FACAS, CUSCUZEIRA), DESTINADOS A SEC DE SAUDE-UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001721 | 10/04/2017 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/04/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 814659/2014, OPERAÇÃO 1022141-01 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001734 | 10/04/2017 | 358.36 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( ESTABILIZADOR, FONTES E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR), DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/04/2017 | 750.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS (ROUPAS), DA QUADRILHA JUNINA SANFONAR DE AFOGADOS DA INGAZEIRE-PE, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/04/2017 | 500.00 | 00006758542459 | LEONARDO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIGURINOS ( ROUPAS) JUNINAS, DA QUADRILHA FLOR DO SERTAO DE SERRA TALHADA-PE, DESTINADAS A QUADRILHA SACODE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/04/2017 | 360.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DO GRUPO DE TEATRO DE TAVARES-PB, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA ALUSIVA A SEMANA SANTA, NA CIDADE DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NO DIA 13 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/04/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/04/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2017 | 3777.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/04/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/04/2017 | 6456.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/04/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 17/04/2017 | 35.00 | 07822730000117 | FLEXCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT DUCATOPLACA: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 17/04/2017 | 937.00 | 00004560928460 | MARIA BERNADETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/04/2017 | 250.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, MONTEIRO-PB E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSUTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 17/04/2017 | 90.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO BANCO DE DADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 17/04/2017 | 2685.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 17/04/2017 | 321.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 17/04/2017 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 17/04/2017 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 17/04/2017 | 335.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 17/04/2017 | 1607.50 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATO E AMBULANCIAPLACA: KWZ 2800, E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 17/04/2017 | 923.74 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,VEICULOS: FIAT PALIO PLACA: NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 17/04/2017 | 760.86 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,VEICULOS: FIATS UNOSPLACA: OGF 9788, OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 17/04/2017 | 1703.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM,VEICULOS: FIATS UNOSPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/04/2017 | 176.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: NOVEMBO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001792 | 17/04/2017 | 8663.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001793 | 17/04/2017 | 3785.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001794 | 17/04/2017 | 5984.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001795 | 17/04/2017 | 214.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001796 | 17/04/2017 | 5321.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDANESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001798 | 17/04/2017 | 2695.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO E AMBULANCIA RENALT MASTERPLACAS:NQH 7852, MOG 1125 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001799 | 17/04/2017 | 966.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN DUCATO, PALIO FIAT UNOPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 E NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001800 | 17/04/2017 | 42.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER PROTECTION 20VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001801 | 17/04/2017 | 1835.68 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001809 | 17/04/2017 | 6126.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 17/04/2017 | 324.48 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, E BIODIESEL S-10VEICULOS: FIAT UNO AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: OGF 9788 E NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2017 | 17378.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2017 | 4971.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2017 | 21675.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2017 | 9001.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/04/2017 | 2281.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/04/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/04/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2017 | 13150.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2017 | 24215.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/04/2017 | 32855.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/04/2017 | 8280.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2017 | 5529.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2017 | 35407.46 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2017 | 63939.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2017 | 42294.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2017 | 6066.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/04/2017 | 14837.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2017 | 912.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2017 | 17131.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001900 | 17/04/2017 | 638.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001901 | 17/04/2017 | 1925.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001902 | 17/04/2017 | 1552.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/04/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL / 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001783 | 17/04/2017 | 480.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 17/04/2017 | 515.64 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2017 | 11307.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: ABRIL/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/04/2017 | 25627.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 17/04/2017 | 300.00 | 00012837629430 | HERCULES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 06,13,20 E 27 DE MARÇO, E DIA 03 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/04/2017 | 3211.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001781 | 17/04/2017 | 2408.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO BASCULANT PAC PLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001782 | 17/04/2017 | 686.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSANPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX C6, GRAXA UNIGRAX, ARLA BRASIL E IPI BRUTUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00004064092422 | FRANCINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESGOTO ( COM TURBO, ELEVAÇÃO DE DUAS CAIXAS), NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/04/2017 | 12247.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2017 | 11311.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/04/2017 | 35167.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/04/2017 | 11442.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2017 | 2092.63 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001896 | 17/04/2017 | 2709.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CIMENTO CAMPEAO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/04/2017 | 799.80 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( VERGALHÃO CA-50 3/8), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/04/2017 | 1000.68 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( VERGALHÃO CA-50 3/8), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001899 | 17/04/2017 | 3003.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO CPII Z 32 CAMPEAO SACO 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001907 | 17/04/2017 | 48.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ROLO DE LA MISTA C/CABO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/04/2017 | 2112.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA LATÃO, MASSA CORRIDA, SELADOR ACRILICO E TRINVHA ATLAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 17/04/2017 | 4304.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PERÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPAPACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 17/04/2017 | 953.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 17/04/2017 | 3000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/04/2017 | 160.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PLACA:OGG 6315REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 17/04/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/04/2017 | 230.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 17/04/2017 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/04/2017 | 2935.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/04/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 04/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/04/2017 | 9265.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 17/04/2017 | 1932.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, REF 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE MARÇO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001748 | 17/04/2017 | 1889.90 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( ALMOFADAS PARA CARIMBO, BLOCOS, ENVELOPES, XEROX E IMPRESSOES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/04/2017 | 937.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 17/04/2017 | 1631.70 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO ARARA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. VEICULO: D20.PLACA: NEK 3185 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 17/04/2017 | 1752.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 17/04/2017 | 90.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 17/04/2017 | 1312.50 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES E ESTADUAL ADRIANO FEITOSA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D20 GMACHEVROLETPLACA: BIX 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 17/04/2017 | 1953.42 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ SC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 17/04/2017 | 1912.50 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 15VIAGENS NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 17/04/2017 | 1912.50 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 15VIAGENS NO TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 17/04/2017 | 2677.50 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21VIAGENS NO TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: D-20PLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 17/04/2017 | 1869.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CUTIA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS, COR BRANCAPLACA: GPK 7329-PEREFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 17/04/2017 | 5468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 17/04/2017 | 2677.50 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21VIAGENS NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCAPLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001770 | 17/04/2017 | 3001.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 17/04/2017 | 140.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 17/04/2017 | 1068.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DO SITIO CUTIA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS, COR BRANCAPLACA: GPK 7329-PEREFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001790 | 17/04/2017 | 3001.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 17/04/2017 | 26.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001802 | 17/04/2017 | 3683.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, OGF 2800, OGF 6340, MON 1644, OFB 3129, OGE 5270, NPX 6961, OGF 2440, OGD 1526COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 17/04/2017 | 468.50 | 00007204153499 | MARCOS ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA A ESCOLA LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 17/04/2017 | 570.00 | 00004064092422 | FRANCINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, RETELHAMENTO, E TROCAS DE CAIBOS E RIPAS, NO TELHADO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001814 | 17/04/2017 | 2512.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 5295 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001815 | 17/04/2017 | 2718.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1644 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2017 | 4098.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2017 | 97772.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2017 | 30997.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2017 | 6995.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUC INFANTIL CRECHE -PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/04/2017 | 443307.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/04/2017 | 31024.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/04/2017 | 27379.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2017 | 9260.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2017 | 10047.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2017 | 7299.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2017 | 52883.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/04/2017 | 11140.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2017 | 11452.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2017 | 32529.49 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2017 | 2014.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001894 | 17/04/2017 | 2604.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( SACOS DE CPII Z-32 CAMPEAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 17/04/2017 | 896.52 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( VERGALHAO CA-50 3/8), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 17/04/2017 | 2542.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001904 | 17/04/2017 | 1470.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001905 | 17/04/2017 | 1049.70 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/04/2017 | 2956.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 17/04/2017 | 468.50 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 17/04/2017 | 937.00 | 00036356831839 | ADRÍCIA DANIELA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2017 | 937.00 | 00007571339405 | DAVI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2017 | 937.00 | 00007422356456 | DENIZE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 17/04/2017 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001784 | 17/04/2017 | 677.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: D-20PLACA: BQW 0577COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 17/04/2017 | 630.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/04/2017 | 270.00 | 00004233224436 | IRANILDA PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 17/04/2017 | 467.50 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS ANKARA CORES COLORIDO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA PEÇAS TEATRAIS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM ASCRIANÇAS E JOVENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2017 | 3073.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/04/2017 | 5614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/04/2017 | 9816.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2017 | 4997.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 17/04/2017 | 380.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PHILCO, NA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, E INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET NO SETOR DE FINANÇAS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 17/04/2017 | 934.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 09/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 17/04/2017 | 2869.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 09/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 17/04/2017 | 1923.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 10/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/04/2017 | 500.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 NOBREAK BMI MAX POWER 700VA BIV 115V), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2017 | 3425.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/04/2017 | 12251.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/04/2017 | 3418.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 17/04/2017 | 2607.48 | 03111389000130 | JOSÉ NILDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 17/04/2017 | 710.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001803 | 17/04/2017 | 2499.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL DATAPRINT 75G ), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2017 | 3695.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/04/2017 | 9858.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/04/2017 | 7047.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A 04/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/04/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 24/04/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 24/04/2017 | 1133.00 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 24/04/2017 | 178.75 | 20737432000278 | RAFAELA GADELHA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BALOES 7 ROQUE IMPERIAL), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE GICANAS E TRABALHOS EDUCATIVOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 24/04/2017 | 1020.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, E ORNAMENTAÇÃO DAQUADRA DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA PARA A FESTA DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 09 DE MARÇO/2017 E 11 DE ABRIL/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 24/04/2017 | 520.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REESTRUTURAÇÃO, DA REDE INTERNA DE CONEXÃO COM A INTERNET, E INTRANET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001958 | 24/04/2017 | 860.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECARDA DE TINTA E TONER, E CONCERTO DE 02 IMPRESSORAS HP-LASERJET, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/04/2017 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001917 | 24/04/2017 | 734.10 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 24/04/2017 | 900.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 01 FOSSA, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO, NO PREDIO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 24/04/2017 | 900.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, 01 INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE,AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO E ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001948 | 24/04/2017 | 959.20 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001949 | 24/04/2017 | 1105.90 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, GALINHA DE CAPOEIRA, QUEIJO DE COALHO E RAPADURA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001950 | 24/04/2017 | 676.60 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001951 | 24/04/2017 | 871.25 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001952 | 24/04/2017 | 869.30 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001953 | 24/04/2017 | 410.95 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001954 | 24/04/2017 | 882.30 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001955 | 24/04/2017 | 2170.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001956 | 24/04/2017 | 1400.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001957 | 24/04/2017 | 875.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001960 | 24/04/2017 | 276.70 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001961 | 24/04/2017 | 737.15 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001962 | 24/04/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001963 | 24/04/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI 900X20, PROTETOR RADIAL E CAMARA IMPORTADA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 24/04/2017 | 149.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS ( 02 QUADROS BRANCO DE MADEIRA), DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001965 | 24/04/2017 | 363.55 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/04/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 24/04/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 24/04/2017 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,TELECENTRO POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 24/04/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001988 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001989 | 24/04/2017 | 1288.50 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 24/04/2017 | 541.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 POLTRONA PRESID. ANAT. 75 MM BS BC PARANA REF KG 20311), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001991 | 24/04/2017 | 350.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/04/2017 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 24/04/2017 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 24/04/2017 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 24/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 24/04/2017 | 26841.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 24/04/2017 | 3600.00 | 00004034468483 | ANTONIO GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PINTURA), DO CARROÇÃO DA COLETA DO LIXO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2017 | 1080.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 24/04/2017 | 276.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 24/04/2017 | 690.00 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS JULIANA CHITA, E PLANO FAILET), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001909 | 24/04/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R13 NACIONAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001910 | 24/04/2017 | 384.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BUCHA TENSOR SUS, JUNTA HOMOCINETICA E BRANCO OSCILANTE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001911 | 24/04/2017 | 210.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001912 | 24/04/2017 | 1564.80 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE NECESSITAM REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001913 | 24/04/2017 | 3315.93 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001914 | 24/04/2017 | 1668.90 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001915 | 24/04/2017 | 700.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 24/04/2017 | 2000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS IV, PBS I, UBS VII E UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001918 | 24/04/2017 | 480.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001919 | 24/04/2017 | 3465.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001920 | 24/04/2017 | 235.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES QUE NECESSITAM DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001921 | 24/04/2017 | 300.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001922 | 24/04/2017 | 796.70 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2017 | 7578.95 | 00006448856455 | AGRA NIEDJA SIMAO DAS S. SOUSA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO HAMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2017 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 24/04/2017 | 84.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: NPU 5271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 24/04/2017 | 1320.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:17 DE ABRIL/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 24/04/2017 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 24/04/2017 | 670.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01 DE MARÇO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 24/04/2017 | 670.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 14 DE MARÇO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 24/04/2017 | 670.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 27 MARÇO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 24/04/2017 | 670.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 DE ABRIL/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 24/04/2017 | 1320.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: 22 DE MARÇO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 24/04/2017 | 1320.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE ABRIL/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 24/04/2017 | 1330.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA UBS VI-MANOEL LEITE DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM AS GESTANTES E DIABETICOS, COM OBJETIVO DE INFORMA-LOS SOBRE A SAUDE DAS GESTANTES, DIABETICOS E IDOSOS DA REFERIDA AREA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENCIA: DIAS 15 E 22 DE MARÇO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 24/04/2017 | 1120.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO COM CABEAMENTO, PARA TODOS OS SETORES INTERNOS ( REDE DE INTERNET E INTRANET), DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO DONA MARIANA, DO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, DO BAIRRO CASA NOVA E DO CENTRO DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 24/04/2017 | 577.74 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 24/04/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001959 | 24/04/2017 | 1150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 02 COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TONNER D104S, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HPDESKJET PRO 8600, HP-LASER JET, DA SEC DE SAUDE, MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES DE 1000 VA, PERCENTES A UBS POV JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 24/04/2017 | 502.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/04/2017 | 216.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/04/2017 | 294.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 24/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MADICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/04/2017 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 24/04/2017 | 4800.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001994 | 26/04/2017 | 1892.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10VEICULO: FIAT UNO E VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800, NPU 5281 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001995 | 26/04/2017 | 2994.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6 PLACAS: QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001996 | 26/04/2017 | 174.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E OLEO IPI F1 MAS PROTVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001997 | 26/04/2017 | 1898.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002014 | 26/04/2017 | 447.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002015 | 26/04/2017 | 986.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002016 | 26/04/2017 | 785.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PUBLICO POV SILVESTRE, PARA A VIGILANCIA SANITARIA E AÇOUGUE PUBLICO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002017 | 26/04/2017 | 1915.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 26/04/2017 | 315.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 26/04/2017 | 110.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002024 | 26/04/2017 | 799.14 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002025 | 26/04/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E UNIDADE MISTA JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002026 | 26/04/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UB´S LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 26/04/2017 | 1300.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/04/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE VALDECI PASTORA DA CONCEIÇÃO, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/04/2017 | 389.32 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/04/2017 | 232.20 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/04/2017 | 728.22 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/04/2017 | 550.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: NPU 5270 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002067 | 26/04/2017 | 2200.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2017.VEICULO: FIAT UNO, ANO 2013, COR BRANCAPLACA: NPU 5271 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002068 | 26/04/2017 | 5800.00 | 00003856295402 | MICHERLINE LINHARES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: FIAT/DUCATO MICROONIBUS, ANO 2013, COR PRATAPLACA: KWZ 5800/RJ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002104 | 26/04/2017 | 900.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MARÇO E ABRIL/2017.VEICULOS:AMBULANCIAS , FIATS UNOSPLACAS: QFK 4284, OGG 0598, OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 26/04/2017 | 11471.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002110 | 26/04/2017 | 2500.00 | 00039636453420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES VAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2017.VEICULO: FIAT PALIO 1.4, ANO 2013 COR PRETAPLACA: NPU 5281 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 26/04/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/04/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT PALIO PLACA: EDR 9635REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2017 | 125.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2017 | 200.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2017 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2017 | 125.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2017 | 275.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2017 | 300.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2017 | 200.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 26/04/2017 | 683.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EM EVENTOS E PALESTRAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, EM PARCERIA COM O NASF, ABORDANDO OS TEMAS DIABETES, ALEITAMENTO MATERNO, DENGUE, MICROCEFALIA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002143 | 26/04/2017 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002001 | 26/04/2017 | 645.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0002066 | 26/04/2017 | 6300.00 | 00002206012405 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: FRONTIER SL 4X4, COR PRETA ANO 2012/2013PLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002002 | 26/04/2017 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX C6, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002003 | 26/04/2017 | 2155.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN, RETRO MASSEY FERGUNS 2008.PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/04/2017 | 1670.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO, DO ANTIGO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE FOI CEDIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/04/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/04/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/04/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/04/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/04/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 26/04/2017 | 240.00 | 00013786149410 | DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, ORIENTANDO O TRANSITO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS - FEIRAS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,13,20 E 27 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002023 | 26/04/2017 | 1138.73 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/04/2017 | 1800.00 | 14607672000174 | R M QUEIROZ SERRALHARIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE ANDAME DE FERRO, ( 24 PEÇAS), E 04 TRAVAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/04/2017 | 430.00 | 00084045701400 | BENTO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO, DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002047 | 26/04/2017 | 923.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN , TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 26/04/2017 | 270.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTARAM O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 26/04/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/04/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/04/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 26/04/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 26/04/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 26/04/2017 | 730.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE 01 FOSSA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 26/04/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 26/04/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 26/04/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 26/04/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 26/04/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 26/04/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 26/04/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 26/04/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 26/04/2017 | 937.00 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 26/04/2017 | 468.50 | 00004192839431 | ERIVALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, PROVENIENTES DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001993 | 26/04/2017 | 4514.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA:OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 26/04/2017 | 1180.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPAPLACA: MOG 1117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002028 | 26/04/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : SITIOS CAMPOS, QUEIMADAS I, E MINADOURO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 03 A 07 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 26/04/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001999 | 26/04/2017 | 52.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB HIDROMATIC ARF E FLUIDO DE FREIO VARGA DOT | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002000 | 26/04/2017 | 3061.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, MON 1644, MON 1604, OGF 2440, MON 5295, OFB 3129, NPX 6961, NPX 6111, OGF 6340, OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/04/2017 | 1680.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/04/2017 | 2570.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/04/2017 | 1890.00 | 00010650264479 | SAMMUEL HONORIO CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORROS, E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO ANEXO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002013 | 26/04/2017 | 1813.44 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002030 | 26/04/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002046 | 26/04/2017 | 9990.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUSPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 26/04/2017 | 312.20 | 00007356551462 | ALEXANDRE CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002070 | 26/04/2017 | 525.90 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E FRANGO CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002071 | 26/04/2017 | 495.25 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 26/04/2017 | 180.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO), DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIRETORES ESCOLARES, DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002111 | 26/04/2017 | 679.95 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002112 | 26/04/2017 | 2016.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002113 | 26/04/2017 | 1095.70 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS E VERDURAS E FEIJÃO DE CORDA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002114 | 26/04/2017 | 227.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002115 | 26/04/2017 | 457.90 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002116 | 26/04/2017 | 248.95 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002117 | 26/04/2017 | 2080.40 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002118 | 26/04/2017 | 1164.05 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002119 | 26/04/2017 | 981.20 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002120 | 26/04/2017 | 672.60 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002121 | 26/04/2017 | 482.45 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002122 | 26/04/2017 | 646.20 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002133 | 26/04/2017 | 629.90 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, QUEIJO DE COALHO E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002135 | 26/04/2017 | 237.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OFB 3129, NPX 6961 E OFG 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 26/04/2017 | 937.00 | 00033100461843 | ELISABETE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 26/04/2017 | 468.50 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 26/04/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002142 | 26/04/2017 | 2727.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,( PEN DRIVE 8GB, PASTAS, LAPIS, PAPEIS, GRAPEADORES), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001998 | 26/04/2017 | 331.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002009 | 26/04/2017 | 609.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/04/2017 | 750.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE LEMBRANCINHAS PARA A PASCOA, DESTINADAS AS CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/04/2017 | 545.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADAS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DESTA COMEMORAÇÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/04/2017 | 44.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002073 | 26/04/2017 | 971.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇO DE LIMPEZA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 26/04/2017 | 468.50 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 26/04/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 26/04/2017 | 937.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 26/04/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 26/04/2017 | 937.00 | 00005591955401 | SARA GLEYDCIONY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002080 | 26/04/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIAL SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROG CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 26/04/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 26/04/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 26/04/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002085 | 26/04/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIAL SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA-GBF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 26/04/2017 | 2000.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA TECNICA, A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E NO APOIO TECNICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 26/04/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002027 | 26/04/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002035 | 26/04/2017 | 55440.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSUL ESPECIALIZADA EM ADM PÚLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSULTORIA, NA GESTAO DE CONVENIO E/ OU CONGENERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGÃOS AFINS PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 83/2017. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 26/04/2017 | 43.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/04/2017 | 488.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 26/04/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 09/1995, E 10/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 26/04/2017 | 3070.00 | 00049655205487 | IVAN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MDF, FORMICA E COLA FORMICA), DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE DIVISORIAS DA SALA, ARMARIO DE MADEIRA PARA DOCUMENTOS, ARMARIO PARA MAQUINA DE XEROX DO PRE ATENDIMENTO DA SECDE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, E SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 26/04/2017 | 937.00 | 00014445419435 | MATEUS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 26/04/2017 | 937.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 26/04/2017 | 905.77 | 00009600659460 | LUCIANO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/04/2017 | 937.00 | 00012644282438 | KARINA KELY DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 26/04/2017 | 937.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 26/04/2017 | 937.00 | 00011652695460 | MICAEL FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/04/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 26/04/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002029 | 26/04/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2017 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIAS, A CIDADE DO RECIFE/PE, AFIM DE COMPARECER A JAMANTA COMERCIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002134 | 26/04/2017 | 592.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: FIAT PALIO, FIAT´S, FIAT DUCATO, CARRO PIPA, CAÇAMBA , FRONTIER, CAÇAMBA E PA ENCHEDEIRAPLACA: OFG 1764, NPU 5281, NPU 5271, KWZ 5800, OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 26/04/2017 | 750.00 | 00011262959497 | TIAGO KESSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS (ROUPAS), DA QUADRILHA JUNINA SANFONAR DE AFOGADOS DA INGAZEIRE-PE, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 26/04/2017 | 500.00 | 00006758542459 | LEONARDO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FIGURINOS ( ROUPAS), DA QUADRILHA JUNINA FLOR DO SERTAO DE SERRA TALHADA-PE, DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA SACODE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/05/2017 | 5500.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EXECULTADAS PELA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/05/2017 | 351.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2017 | 265.20 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/05/2017 | 351.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2017 | 600.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO, REALIZADA PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, DE TAVARES-PB AO SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 1º DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/05/2017 | 240.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/05/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/05/2017 | 585.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017VEICULO: CARROÇA DO LIVO, TRATOR MASSEY, CAMINHAO , TRATOR LAMINA, MOTONIVELADORAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/05/2017 | 588.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2017 | 1250.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO 02 DE AR CONDICIONADOS, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002146 | 02/05/2017 | 1199.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75G E COPOS DESCARTAVEIS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2017 | 80.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, E INTERRUPTORES, EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2017 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/05/2017 | 76.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/05/2017 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002193 | 02/05/2017 | 1560.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2017 | 937.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/05/2017 | 571.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2017 | 455.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2017 | 330.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 135 OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002169 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002170 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002171 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002172 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002173 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 6368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002174 | 02/05/2017 | 113.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 2440 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002182 | 02/05/2017 | 1387.70 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS E BISCOITOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2017 | 580.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO ELETRICA, NO PREDIO DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002194 | 02/05/2017 | 2417.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002195 | 02/05/2017 | 1737.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002196 | 02/05/2017 | 580.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/05/2017 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2017 | 131.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/05/2017 | 1600.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,17,18,19,20,24,25,26 e 27 DE ABRIL/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002201 | 02/05/2017 | 1067.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75 R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 6340 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2017 | 2840.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS CALDEIRAO DO MAIA, RICARDA E PITOMBA, PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REF: DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,17,18,19,20,24,25,26 E 27 DE ABRIL/2017.VEICULO: D-20PLACA: BKC 2636 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 450.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340,MON 1644, MON 1604,NPX 6111, OGF 2440, MON 5295, NPR 2471, OGE 5270 E OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2017 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002216 | 02/05/2017 | 2104.60 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002217 | 02/05/2017 | 8633.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/05/2017 | 1380.00 | 00004393987462 | GILBERTONIO LOPES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2017 | 1080.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA, E EXTERNA DE PREDIO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2017 | 846.30 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 41 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2017 | 502.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( KIT CABO MANGUEIRA LED PRETO 1 MT BIV XLED, E MANGUEIRA LED 13 MM, 36 LEDS FIXO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA A TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2017 | 329.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2017 | 6.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2017 | 139.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2017 | 91.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ABRIL/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002165 | 02/05/2017 | 391.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS ETRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002166 | 02/05/2017 | 1068.55 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBSTEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/05/2017 | 151.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002175 | 02/05/2017 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002176 | 02/05/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R13), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002177 | 02/05/2017 | 1385.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES, E FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO DE PACIENTES , QUE NECESSITAM REALIZAREM PROCEDIMENTOSMEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002178 | 02/05/2017 | 2540.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2017 | 4374.30 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2017 | 4413.79 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2017 | 120.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/05/2017 | 482.11 | 09188376000146 | DETRAN- PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE POSSE DE VEICULOS AUTOMOTORES, CONFORME DISCRIMINADO NA GUIA DE PAGAMENTO SOBRE VEICULO AMBULANCIA , PLACA QFO 7194, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/05/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/05/2017 | 65.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: FIATS UNOSPLACA: OGF 9788,OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2017 | 4600.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002210 | 02/05/2017 | 5770.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE FICHAS E FOLHAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002211 | 02/05/2017 | 6470.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CADERNETAS, BLOCOS E FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002212 | 02/05/2017 | 940.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO RECEITAS CONTROLADAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002218 | 02/05/2017 | 5664.33 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 08/05/2017 | 1440.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, E PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT PALIO ANO 2015PLACA:QFH 1808REFERENCIA: DIAS 04,13,20 E 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/05/2017 | 90.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( FOOLDER), DESTINADOS AS ATIVIDADES INFORMATIVAS, REALIZADAS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 08/05/2017 | 1370.00 | 00002216291498 | RIVANIO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO E DIVISÃO DE SALAS, COM PLACAS DE GESSO, NA UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 08/05/2017 | 720.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DAS ACADEMIAS DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA E ACADEMIA LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 08/05/2017 | 2122.16 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LENÇOIS DIVERSOS, TOALHAS DE BANHO, TRAVESSEIRO E FRONHAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES EM JOAO PESSOA-PB, E PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, PARA AS NECESSIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002266 | 08/05/2017 | 203.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002268 | 08/05/2017 | 1960.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002269 | 08/05/2017 | 71.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002271 | 08/05/2017 | 150.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: URSA SUPERVEICULO: VAN DUCATOPLACAS: KWZ 5800 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002272 | 08/05/2017 | 3138.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6PLACAS: MOG 1125, QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 08/05/2017 | 660.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS, PERTENCENTES AS UBS´S JOAQUIM BERNARDINO E NA UBS VII, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 08/05/2017 | 670.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CIDADE DE TAVARES-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 02 DE MAIO/2017.VEICULO:MICROONIBUS SPRINTERPLACA: DEV 3634-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 08/05/2017 | 1320.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, E TRATAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 04 DE MAIO/2017.VEICULO:MICROONIBUS SPRINTERPLACA: DEV 3634-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 08/05/2017 | 1320.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, E TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE MAIO/2017.VEICULO:MICROONIBUS SPRINTERPLACA: DEV 3634-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 08/05/2017 | 210.00 | 00020374666415 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM, DO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA A UPA, E 01 VIAGEM DO POV JUREMA A TAVARES-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA.CONF ANEXO.VEICULO: S-10 LTZPLACA: OFY 3126REF: DIAS 13 E 14 ABRIL/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 08/05/2017 | 838.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DAS IMPRESSORAS SANSUNG D-104 MAIS CHOP, D-101 MAIS CHIP E MODELO HP-285A, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE E AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002292 | 08/05/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISAO) NO TRACIONADOR DE PAPEL, NA IMPRESSORA HP 1109-W, PERTENCENTE A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 08/05/2017 | 1227.55 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2017 | 50.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002316 | 08/05/2017 | 714.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CARTILHAS DIVERSAS E GERA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UB´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002317 | 08/05/2017 | 1199.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULT FUNC JT TANQUE EPSON L375), DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002318 | 08/05/2017 | 442.27 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR AUTO TRANSFORMAÇÃO, ESTABILIZADOR DE 300VA, FONTE ATX 450W, MOUSE OPTICO UBS E TECLADO UBS ITECH), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NA VILA DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/05/2017 | 210.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002320 | 08/05/2017 | 384.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BUCHA TENSOR, JUNTA HOMOCINETICA FIAT E BRANCO OSCILANTE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002321 | 08/05/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R 13 NACIONAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA:OXO 0349REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/05/2017 | 7900.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA, NA CONFEÇÃO E REFORMA DE PEÇAS ( 18 BALOES DE 70 CM, 01 SANFONA DE 07 METROS COM ILUMINAÇÃO, BONECOS JUNINOS, RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DA IGREJA, BONECOS DUPLOS, ORATORIOS, BALOES GRANDES, TRES PORTAS JUNINAS, E INSTALAÇAO DE 2000 (DOIS MIL) METROS DE BANDEIRA), QUE FAZEM PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017.CONF ANEXO.REF: 25,26 E 27 DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002278 | 08/05/2017 | 214.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: FRONTIER PLACA: OFG 1764COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/05/2017 | 470.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA O PESSOAL DE APOIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 08/05/2017 | 330.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS, NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 08/05/2017 | 240.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COLETES, DESTINADOS AO PESSOAL, QUE TRABALHAM NO CURRAL DO GADO, NOS DIAS DE FEIRA LIVRE( SEGUNDAS-FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002270 | 08/05/2017 | 7734.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , RETRO CATERPILAR 2013, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 08/05/2017 | 477.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA PAC E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONALPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/05/2017 | 175.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP- LASER 1020, ( TROCA DE CILINDRO, BORRACHA DO TRACIONADOR), E RECARGA DE TONNER DA REFERIDA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 08/05/2017 | 468.50 | 00007204153499 | MARCOS ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO ARARA A ESCOLA LOCALIZADA NO POVOADO BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/05/2017 | 395.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS DIRETORES E VICE DIRETORES ESCOLARES, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002230 | 08/05/2017 | 416.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002231 | 08/05/2017 | 415.85 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PASCOA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002232 | 08/05/2017 | 2499.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT 75G A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 08/05/2017 | 740.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002241 | 08/05/2017 | 149.88 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ROTEADORER WIRELLES MAX, E MOUSES USB), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA REPOSIÇÃO E MELHORAMENTO DO SINAL DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002242 | 08/05/2017 | 3300.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CAMISAS GOLA POLO), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002247 | 08/05/2017 | 5354.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002248 | 08/05/2017 | 2419.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002249 | 08/05/2017 | 3379.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/05/2017 | 3500.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDES SANTOS HOLANDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, NA REGULARIZAÇÃO, E ORIENTAÇÃO PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002264 | 08/05/2017 | 1818.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002265 | 08/05/2017 | 2786.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E PORTAS DE MADEIRA) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002273 | 08/05/2017 | 5315.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, NPX 6961, OGF 2440, OGF 2800, OGF 6340, NPR 2471, OGD 1526, NPX 6111, MON 1644, OGF 5270, MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002274 | 08/05/2017 | 606.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002283 | 08/05/2017 | 1185.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002284 | 08/05/2017 | 1185.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002285 | 08/05/2017 | 1185.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 08/05/2017 | 1380.00 | 00007629874480 | ELSON T. DO NASCIMENTO E OUTROS/FOLHA DE SEC ASSIST.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (IMASSAMENTO, RETOQUES E PINTURA) EM PARTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002291 | 08/05/2017 | 1185.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 08/05/2017 | 1790.00 | 00001981905499 | VERONALDO ALVES CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DE TAVARES/PB AS FACULDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2016.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 08/05/2017 | 3289.22 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO METROLOGICO, REALIZAÇÃO DE SELAGEM, LUMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ( AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: NPX 6111, NPX 6961, MON 5295, MON 1644, OFE 6368, OGF 2440, OGF 6340, NPR 2471, OGD 1526, OFB 3129, OGE 5270, OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 08/05/2017 | 1330.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO, MEDINDO ( 1.60 X 2,60, 2,12X 1,78, 2,35X 1,95 E 1,19X 0,70), DESTINADAS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002305 | 08/05/2017 | 4216.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 08/05/2017 | 604.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS,( 03 LIQUIDIFICADORES MUNDIAL, 04 FERROS ELETRICOS MUNDIAL E 04 SANDUICHEIRAS SNACK), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SEREM SORTEADAS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 12 E 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002308 | 08/05/2017 | 1830.33 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 08/05/2017 | 688.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNERS, DE IMPRESSORAS HP M 1132, XEROX WORK CENTRY 350, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002220 | 08/05/2017 | 2796.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/05/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002223 | 08/05/2017 | 79.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/05/2017 | 420.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/05/2017 | 720.00 | 00003482176418 | GENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO PULA PULA, PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, E PIPOCAS, DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 08/05/2017 | 2065.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002238 | 08/05/2017 | 1000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002239 | 08/05/2017 | 200.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 24 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 08/05/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 08/05/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002275 | 08/05/2017 | 265.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00004396526423 | CICERO RANNYERY DE SIQUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, DA BANDA MARCIAL DE TAVARES-PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002288 | 08/05/2017 | 99.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORA HP-M 1132 MFP, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2017 | 200.00 | 00070035706457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NOS SERVIÇOS DE 2º VIA, DOS DOCUMENTOS DE SEUS FILHOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/05/2017 | 1892.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 UBIQUITI AIRMAX ANTENA AMO 5G13), DESTINADO PARA A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, E DEMAIS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 08/05/2017 | 2550.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 08/05/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DE REGISTROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 08/05/2017 | 240.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 08/05/2017 | 1550.00 | 00030408920459 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO, E MANUTENÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE SOFAS, E 01 SOFA GRANDE, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002311 | 08/05/2017 | 377.40 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, DE IMPRESSORAS SANSUNG LASER M-3375, HP 1109-W E SANSUNG D-101, AMBAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/05/2017 | 366.06 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS, EM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA , E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002252 | 08/05/2017 | 250.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( IMPRESSÃO DE FOLHAS DIVERSAS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA OS TRABALHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 08/05/2017 | 193.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CRACHA DE PVC), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 08/05/2017 | 3100.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 08/05/2017 | 2593.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 08/05/2017 | 162.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS SOB A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/05/2017 | 3050.00 | 00003886763455 | DONIZETE CASUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, BIROS DE MADEIRA, PRATELEIRA, E ARMARIOS COM 08 GAVETAS, DESTINADOS A SALA DE TRIBUTOS, ANEXADA A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002309 | 08/05/2017 | 1790.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS, E DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 08/05/2017 | 264.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCOS E ENVELOPES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002254 | 08/05/2017 | 474.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 08/05/2017 | 680.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTARAM O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 08/05/2017 | 1400.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E CONFECÇÃO DE 01 TAMPA POÇO, LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 08/05/2017 | 770.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS A OBRAS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CUSTOMPLACA: BQC 2867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002244 | 08/05/2017 | 14233.72 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002251 | 08/05/2017 | 272.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (FAIXAS, E IMPRESSOES), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 08/05/2017 | 4092.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA HYNDAY E PARA A RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/05/2017 | 530.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, NO POV SILVESTRE, E PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM PITURA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002267 | 08/05/2017 | 1624.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN , TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002276 | 08/05/2017 | 178.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX E FILTRO PC2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002277 | 08/05/2017 | 195.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:MOTONIVELADORAPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: IPIRANGA GRAXA CHASSIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002341 | 15/05/2017 | 511.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 15/05/2017 | 2800.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: ABRIL/2017.VEICULO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4000PLACA: NET 6930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/05/2017 | 960.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUA DE COCO, E FRIOS, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COPNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 15/05/2017 | 25127.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 15/05/2017 | 108.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 15/05/2017 | 46.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 15/05/2017 | 2640.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 15/05/2017 | 14.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SALA DE EQUIPAMENTOS DA ANTENA DE TV, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002443 | 15/05/2017 | 2078.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY FERGUNS , TRATOR BALSANPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 15/05/2017 | 172.14 | 15097121000170 | BRITAGEM INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( TURBOS DE CONCRETO 0,6), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 15/05/2017 | 960.00 | 00002594113450 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA DELEGACIA DE POLICIA, E FECHAMENTO DOS BECOS LATERAIS DOS BANHEIROS PUBLICOS CONSTRUIDOS NA RUA MANOELLIMA, CETRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002454 | 15/05/2017 | 4619.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS E CARRINHO DE MÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E DA EXTENÇÃO DE ESGOTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002461 | 15/05/2017 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO UNI HIDRAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 15/05/2017 | 139.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 15/05/2017 | 139.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 15/05/2017 | 108.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 15/05/2017 | 810.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/05/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 10/1995, E 11/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 15/05/2017 | 2864.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 11/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 15/05/2017 | 2611.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 10/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 15/05/2017 | 885.15 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | REFERENTE A PAGAMETNO EM DUPLICIDADE QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 15/05/2017 | 1549.99 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 E CANETAS MICR 0,4MM ), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002343 | 15/05/2017 | 1858.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 15/05/2017 | 440.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 15/05/2017 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 15/05/2017 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 15/05/2017 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 15/05/2017 | 80.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, E INSTALAÇÃO DE VIDRO, NA SALA DE RECEPÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 15/05/2017 | 110.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SALA DE RECEPÇÃO, E SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, AMBOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002465 | 15/05/2017 | 112.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002337 | 15/05/2017 | 1477.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PAPEL A4 DATAPRINT, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 15/05/2017 | 264.50 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 15/05/2017 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 15/05/2017 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2017 | 937.00 | 00012067973479 | MARIA JESSICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/05/2017 | 937.00 | 00003602718476 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/05/2017 | 937.00 | 00004008914412 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002439 | 15/05/2017 | 420.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 15/05/2017 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTORIAUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002327 | 15/05/2017 | 2720.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002328 | 15/05/2017 | 2010.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ( 1º AO 5º ANO, MULTICERIADOS E EJA), DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 15/05/2017 | 120.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (30 ALMOÇOS), DESTINADOS AOS DIRETORES, VICE DIRETORES E COORDENADORES, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 15/05/2017 | 3001.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 15/05/2017 | 1500.00 | 00011623347467 | ANDREIA DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/05/2017 | 1200.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO TALHERES E LOUÇAS, DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE MAIO/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002349 | 15/05/2017 | 1734.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/05/2017 | 460.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, E LOCAÇÃO DE MESA, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO.REF: 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 15/05/2017 | 300.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DO ANEXO PRÉ ESCOLAR II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANAHA PARA AS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 15/05/2017 | 420.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E LOCAÇÃO DE TALHERES, PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AODIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 15/05/2017 | 600.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE CENARIO, ORNAMENTAÇÃO DE MESAS, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 15/05/2017 | 360.00 | 00005758555410 | ROSIMERE CANDIDO DOS REIS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE CENARIO, E LEMBRANCINHAS, PARA A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO PARA AS MAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002358 | 15/05/2017 | 1139.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 15/05/2017 | 2550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 15/05/2017 | 1280.00 | 00006677250407 | RITA DE CASSIA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS REUNIDA PADRE TAVARES, E JOSE NASCIMENTO DA SILVA, AMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 12 E 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 15/05/2017 | 1513.40 | 00070301821461 | CLEITON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA),DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002363 | 15/05/2017 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 15/05/2017 | 2370.00 | 00000028026438 | MARIA SONETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS E REVISÃO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: OGF2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 15/05/2017 | 937.00 | 00011480842400 | JOSEILTON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 15/05/2017 | 5229.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 15/05/2017 | 438.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/05/2017 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002405 | 15/05/2017 | 993.20 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE HIGIENE, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 15/05/2017 | 1062.50 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO INACIO ALVES PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 15/05/2017 | 1581.34 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POVOADOS BELEM E JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CPM 2726/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 15/05/2017 | 1581.34 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POVOADOS BELEM E JUREMA , RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990,PLACA: BHS 0496 PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 15/05/2017 | 1299.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO RAJADA A ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/MG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 15/05/2017 | 772.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLETPLACA: CMP 5837/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D20 GMACHEVROLETPLACA: BIX 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 15/05/2017 | 1416.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DOS SITIOS CUTIA, CUMBRE, CACIMBINHA E CASTANHEIRA, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS, COR BRANCAPLACA: GPK 7329-PEREFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 15/05/2017 | 1314.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS NA ZONA RURAL, RELATIVO A 06VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 15/05/2017 | 777.00 | 00023692898487 | FRANCISCO DE ASSIS SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO ARARA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. VEICULO: D20 CUSTOM ANO 1992PLACA: NEK 3185 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 15/05/2017 | 912.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DOS SITIOS PINHEIRA E CURISCO A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA NO POV BELEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: BQE 9597-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 15/05/2017 | 4064.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCAPLACA: CZZ 7548 SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 15/05/2017 | 2048.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO, ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 15/05/2017 | 1300.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOMPLACA: HQV 0268REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 15/05/2017 | 1117.76 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1991PLACA: CKV 5632-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 15/05/2017 | 2660.00 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA:BQW 0577REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 15/05/2017 | 1088.18 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA:BQW 0577REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002436 | 15/05/2017 | 1546.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750X 16 , CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002440 | 15/05/2017 | 621.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002441 | 15/05/2017 | 287.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS PLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002442 | 15/05/2017 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS PLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB ATF | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 15/05/2017 | 836.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO RICARDA, CALDEIRÃO DO MAIA E PITOMBA ATE O PONTO DE ONIBUS, COM DESTINO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 15/05/2017 | 2136.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, E MANOEL FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/05/2017 | 1488.32 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AS ESCOLAS SÃO FRANCISCO E SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADAS NO SITIO CACIMBINHA E POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ SC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 15/05/2017 | 255.00 | 00020725205415 | JOAO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME, FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO POV JUREMA, PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, AFIM DE PARTICIPAREM DA COPA SECONFOV 2017, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACA: BKM 7413-PEVEICULO: D-20REFERENCIA: DIAS 20 E 28 DE ABRIL E 05 DE NAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 15/05/2017 | 1550.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 15/05/2017 | 600.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002460 | 15/05/2017 | 4821.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS PLACAS: NPX 6111, MON 1604, MON 1644, MON 5295, OGF 2800, OGG 6340, OGF 2440, NPX 6961, OFB 3129 E NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 15/05/2017 | 625.80 | 00007356551462 | ALEXANDRE CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002342 | 15/05/2017 | 1051.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 15/05/2017 | 460.00 | 02357657000136 | LIANA MARIA CAMPELO - CASA DOS EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( MANG 1.1/ 2X15M C/UN TIPO I) DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACVEICULO: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 15/05/2017 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 15/05/2017 | 219.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 15/05/2017 | 1002.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 15/05/2017 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHO PIPA PAC PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 15/05/2017 | 724.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MINADOURO E INACIO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002437 | 15/05/2017 | 4437.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002438 | 15/05/2017 | 792.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E RETRO CATERPILARPLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GRAXA UNIGRAX, ARLA BRASIL, ELEO UNI HIDRAMAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2017 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 15/05/2017 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002406 | 15/05/2017 | 1548.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/05/2017 | 1674.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 558 ( QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO) METROS DE BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/05/2017 | 560.00 | 00012837629430 | HERCULES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NOS TRABALHOS DE RESTAURAÇÃO, E FABRICAÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS 26 E 27, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 15 DIAS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 15/05/2017 | 600.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, NO DIA 27 DE MAIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NESTACIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 15/05/2017 | 600.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, NO DIA 26 DE MAIO, NA PRAÇA DE EVENTOS NESTACIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 15/05/2017 | 1728.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR (SUN BRISA FPS 30 200L), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA- (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), PARA O USO DURANTE OS TRABALHOS DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 15/05/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME RM COL LOMBAR SEM CONTRASTE ), NO PACIENTE MARCONDE BERNARDINO DE SOUSA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 15/05/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME RM CRANIO SEM CONTRASTE ), NA PACIENTE MARIA FERREIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002325 | 15/05/2017 | 510.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002326 | 15/05/2017 | 1356.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002331 | 15/05/2017 | 600.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CAMISAS GOLA REDONDA), DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002332 | 15/05/2017 | 3260.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( CAMISAS GOLA REDONDA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002333 | 15/05/2017 | 750.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( BONES PERSONALIZADOS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002334 | 15/05/2017 | 480.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (CAMISAS GOLA REDONDA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE DE EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002338 | 15/05/2017 | 2489.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75G, COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UB´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 15/05/2017 | 89.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/05/2017 | 2660.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002364 | 15/05/2017 | 2702.82 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002365 | 15/05/2017 | 2702.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002370 | 15/05/2017 | 4017.46 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002371 | 15/05/2017 | 2321.46 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002372 | 15/05/2017 | 2095.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002373 | 15/05/2017 | 1693.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002374 | 15/05/2017 | 2458.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 15/05/2017 | 294.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 15/05/2017 | 533.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 15/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII BAIRRO SÃO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 15/05/2017 | 431.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 15/05/2017 | 356.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002388 | 15/05/2017 | 3918.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 15/05/2017 | 329.95 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 15/05/2017 | 476.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 15/05/2017 | 2000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS IV, UBS I, UBS VII E UBS III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002397 | 15/05/2017 | 2461.59 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002398 | 15/05/2017 | 1284.70 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 15/05/2017 | 191.00 | 00005732222405 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, NA UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 15/05/2017 | 990.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 15/05/2017 | 450.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA -OLIVEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002444 | 15/05/2017 | 52.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR E OLEO IPI F1 MAS PERFVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002445 | 15/05/2017 | 2938.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIASPLACAS: QFO 7194, QFK 4284 E MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 15/05/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 15/05/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002459 | 15/05/2017 | 1834.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002466 | 22/05/2017 | 5314.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( CLIPS, PASTAS, ENVELOPES E GRAMPIADORES, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 22/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 22/05/2017 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 22/05/2017 | 1140.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ( AUTOCLAVE DIGITAL E CANETAS ODONTOLOGICAS), DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 22/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 22/05/2017 | 1128.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 22/05/2017 | 322.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 22/05/2017 | 2700.00 | 00005418246437 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( APLICAÇÃO DE MASA CORRIDA E PINTURA GERAL), NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/05/2017 | 3450.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/05/2017 | 7000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 22/05/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS JARDIM PLANALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 22/05/2017 | 1396.14 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: FIAT UNO PLACA: OXO 0349, OGF 9788, OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/05/2017 | 589.89 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN DUCATO, PLACA: KWZ 5800, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 22/05/2017 | 2907.44 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOS, AMBULANCIAS FIORI, AMBULANCIA , PALIO PLACA: NPU 5271, QFK 4284, NPU 5271, NPU 5281, MOG 1125 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 22/05/2017 | 491.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA BOBINA E BRANCO), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/05/2017 | 1028.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMETOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 22/05/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 22/05/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 22/05/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 22/05/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 22/05/2017 | 200.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 22/05/2017 | 200.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 22/05/2017 | 100.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 22/05/2017 | 100.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003417597404 | MARGARIDA COSTA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 22/05/2017 | 100.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 17 DE ABRIL A 26 DE MAIO-17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 22/05/2017 | 320.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 22/05/2017 | 300.00 | 03101832000192 | FUNDAÇÃO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, NA RADIO PAJEU, DA FESTA TRADICIONAL DO FORROJAO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 22 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002513 | 22/05/2017 | 70000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002514 | 22/05/2017 | 30000.00 | 26840490000128 | F R DINIZ SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA FABIO DINIZ, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002515 | 22/05/2017 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA RANNIERY GOMES DA TRINDADE, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 27 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002516 | 22/05/2017 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 22/05/2017 | 926.10 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARAMES, CABOS, ESCADA, PREGOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEÇAS, DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJAO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 22/05/2017 | 615.13 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: FRONTIERPLACA: OFG 1764 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002493 | 22/05/2017 | 147.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/05/2017 | 227.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002468 | 22/05/2017 | 3201.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215X 75R17), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 22/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 22/05/2017 | 1800.00 | 00031607414864 | SAMUEL GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER E TRANSPORTAR UM KIT DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 210 CONJUNTOS, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BAU WOLKSPLACA: DPB 0703-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002485 | 22/05/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI, PROTETOR RADIAL R-20 E CAMARA IMPORTADA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002486 | 22/05/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002491 | 22/05/2017 | 220.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 22/05/2017 | 572.83 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 FOGÃO ARES 06 BOCAS REALCE), DESTINADO A ESCOLA MARIA AMELIA, LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 22/05/2017 | 572.83 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 FOGÃO ESMALTEC 06 BOCAS), DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO BARROS LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 22/05/2017 | 210.00 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ( CADEADOS), DESTNADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS MACAMBIRA E MUCAMBO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 22/05/2017 | 76.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002477 | 22/05/2017 | 5622.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 22/05/2017 | 170.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (SAIAS), DESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTE O CARNAVAL SOCIAL 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 22/05/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002492 | 22/05/2017 | 294.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADO AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/05/2017 | 2200.00 | 00012314153472 | JAILSON VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESORAMENTO, NA FORMATAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, APLICADO AS NORMAS LEGAIS DO CTN-CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2016, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 22/05/2017 | 32.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE O INSS PARTE PATRONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 22/05/2017 | 530.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PARABRISA), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 22/05/2017 | 960.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA A FESTA E ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO, REALIZADA PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, NO TRAJETO DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 22/05/2017 | 370.00 | 00006758542459 | LEONARDO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL, DA JUNINA FLOR DO SERTAO, DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NA AMOSTRA CULTURAL DO FORROJÃO 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002494 | 22/05/2017 | 367.50 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 22/05/2017 | 480.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REBUBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTO, CAPACITOR E PLANTINADO), NO MOTOR BOMBA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE REGAGEM DAS PLANTAS DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00002455731430 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIRA, PARA AS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002484 | 22/05/2017 | 14313.60 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( PINTURA E CAIAÇÃO), DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/05/2017 | 389.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HL 7409S E MOTO NIVELADORA 120 KCOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: URSA TDX 20L E MULTIGEAR EP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002803 | 23/05/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI 900 X 20, PROTETOR RADIAL E CAMARA IMPORTADA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002529 | 29/05/2017 | 352.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS DIRETORES, VICE DIRETORES E COORDENADORES, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/05/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002587 | 29/05/2017 | 383.40 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNERS, DE IMPRESSORA 285-A, D-101, PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL BERNARDINO LOCALIZADA POV BELEM, E ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, POV JUREMA NESTE MUNICIPIODE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002610 | 29/05/2017 | 207.20 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( KIT REFIL 100ML EPSON BK,YL,CY MG COM 4 CORES), DESTINADOS A IMPRESSORAS EPSON, DAS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES E ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 29/05/2017 | 136.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 29/05/2017 | 5.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO TAXA E JUROS, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 29/05/2017 | 1098.30 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002626 | 29/05/2017 | 3542.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS PLACAS: OFB 6368, NPX 6961, MON 1604, OFB 3129, OGF 2800, OFG 2440, MON 1644, NPX 6111, OGF 6340 E OGE 5270COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002630 | 29/05/2017 | 510.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS PLACAS: OFE 6368, OGF 6340, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB E IPI BRUTUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002631 | 29/05/2017 | 715.33 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: BQH 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2017 | 439215.14 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2017 | 29214.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2017 | 26875.38 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2017 | 9573.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2017 | 10606.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2017 | 8031.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2017 | 3413.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2017 | 52683.51 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2017 | 10464.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2017 | 8985.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2017 | 33223.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2017 | 2014.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 29/05/2017 | 1009.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/05/2017 | 4220.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2017 | 97462.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-60% E MAG CONTRATADO,, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2017 | 29885.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-40 % - AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, FUNDEB OUTROS E AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2017 | 6995.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 29/05/2017 | 937.00 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO: SITIOARARA, POV BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: MON 1644REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 29/05/2017 | 0.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO TAXA E JUROS, PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 29/05/2017 | 300.00 | 00096600632453 | JOSELITA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 04 SEGUNDAS FEIRAS DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002780 | 29/05/2017 | 941.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,( CARTOLINA, LAPIS, PAPEIS E TECIDOS TNT), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 29/05/2017 | 406.03 | 00006466534405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO: SITIOARARA, POV BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUSPLACA: MON 1644REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 29/05/2017 | 1800.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 TESOURA EM FERRO, E RESTAURAÇÃO DE 03 TESOUSAS, DESTINADAS AOS TELHADOS DAS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES E MANOEL FRANCISCO, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 29/05/2017 | 630.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS , REDES E CONES), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002528 | 29/05/2017 | 118.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL NO AMBITO DA ZONA URBANA, DURANTE REUNIOES DE TREINAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002588 | 29/05/2017 | 272.10 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA HP P2209N, SANSUNG SCX 3405, HP 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002599 | 29/05/2017 | 2484.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ESTUDOE COORDENAÇÃO, PARA A IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 06 DE MARÇO A 08 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2017 | 12481.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2017 | 3730.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 29/05/2017 | 615.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2017 | 3475.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 29/05/2017 | 2317.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 29/05/2017 | 932.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, DE SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/05/2017 | 937.00 | 00012644282438 | KARINA KELY DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009600659460 | LUCIANO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 29/05/2017 | 937.00 | 00011652695460 | MICAEL FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 29/05/2017 | 937.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 29/05/2017 | 937.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 29/05/2017 | 937.00 | 00014445419435 | MATEUS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 29/05/2017 | 3100.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 29/05/2017 | 149.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 29/05/2017 | 536.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/05/2017 | 123.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 29/05/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002621 | 29/05/2017 | 181.67 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( ESTABILIZADOR DE 300VA, MOUSE OPTICO USB E PENDRIVER 8GB), DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2017 | 10483.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2017 | 8553.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2017 | 4024.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO. COMPETENCIA : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002739 | 29/05/2017 | 30000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, DE AÇÕES RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 29/05/2017 | 2550.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 29/05/2017 | 60.00 | 00002594113450 | JOAO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 29 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/05/2017 | 78.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/05/2017 | 150.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 03 BALDES DE SORVETES DE MASSA, DESTINADOS AO JANTAR COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/05/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/05/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/05/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/05/2017 | 937.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/05/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/05/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/05/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/05/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/05/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/05/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 29/05/2017 | 380.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, COM AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO SALÃO DE FESTAS JC-EVENTOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/05/2017 | 290.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, COM AS MAES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO NO SALÃO D EFESTAS JC-EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 D EMAIO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/05/2017 | 884.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/05/2017 | 1080.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, COM AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO NO SALÃO DE FESTAS JC-EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/05/2017 | 720.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, COM AS MAES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO SALÇAO DE FESTAS JC- EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/05/2017 | 730.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AOS JOGADORES, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA COPA SECONFOV 2017, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 29/05/2017 | 766.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DESTINADAS AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO SALÃODE FESTAS JC- EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 29/05/2017 | 500.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DESTINADAS AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO SALÃODE FESTAS JC- EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002629 | 29/05/2017 | 204.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 29/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTA. DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE, AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ANO 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 29/05/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2017 | 7484.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2017 | 9504.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2017 | 5622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2017 | 900.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTORIAUM, E NA MEC VALE , PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE COMPRAS E ORÇAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 02,03,16,17,22 E 23 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/05/2017 | 3482.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2017 | 1228.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 29/05/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 29/05/2017 | 500.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DESTINADAS AS MAES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO SALÃO DE FESTAS JC- EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 29/05/2017 | 102.70 | 11497301000199 | ALBANEA DAYSE DE A. MARANHAO MELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( 01 CAMISETA DE AD VOADOR ARBITRO E 01 CAMISETA DE ARBITRO FUTURE SPORT), DESTINADOS AO USO NA 5º EDIÇÃO DA COPA SECONFOV DE FUTSAL, REALIZADA PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2017 | 150.00 | 00002849502464 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM, AFIM DE REALIAR EXAME MEDICO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/05/2017 | 1930.00 | 00008405861408 | THAISA DE PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AS IDOSAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE, NO DIA 31 DE MAIO/2017, E CONFECÇÃO DE 15 COLETES PARA OS ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002799 | 29/05/2017 | 1504.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 29/05/2017 | 35.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002530 | 29/05/2017 | 395.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE TAVARES AO POV BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/05/2017 | 2000.00 | 00012068416484 | VINICIUS BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 HORAS DE MAQUINA, NA REFORMA DE 01 BARREIRO DE AÇUDE, NA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 29/05/2017 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 29/05/2017 | 180.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA O PESSOAL DE APOIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002628 | 29/05/2017 | 4481.21 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA VAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GRAXA UNIGRAX, ARLA BRASIL, ELEO UNI HIDRAMAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2017 | 12907.78 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 29/05/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/05/2017 | 3731.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ADQUIRIR EQUIP. E IMPLEMENTOS P/ SEC. AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 29/05/2017 | 750.00 | 26526738000180 | PEDROSA EQUIPAMENTOS .COM EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO ( PRESSÃO INOX-MASTERFRIO), DESTINADO AO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA O USO DAS PESSOAS QUE COMERCIALIZAM ANIMAIS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 29/05/2017 | 3.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2017 | 360.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A CONSULTORIAUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 29/05/2017 | 400.00 | 23879046000128 | CERTMAIS- CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002635 | 29/05/2017 | 200.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S10PLACA: OFP 3694COMBUSTIVEL:DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2017 | 26622.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2017 | 11525.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: MAIO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/05/2017 | 1770.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA TOTAL, DA FESTA DO FORROJÃO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ATRAVES DA RADIO WEB KM JUREMA, EXPOSIÇÃO DA LOGO MARCA DA PREFEITURA EM BALÃO BLIMP INFLAVEL GIGANTE, E REGISTROS FOTOGRAFICOS AERIOS DE DRONE, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/05/2017 | 990.00 | 00059241675691 | SILVIO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES, DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/05/2017 | 320.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PEÇAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/05/2017 | 455.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, NA FESTA TRADICIONAL DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 29/05/2017 | 420.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS E FRIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR JOSE LUAN E FORRO ESTILIZADO, QUE SE APRESENTOU DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 29/05/2017 | 1300.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS, FRANGOS RECHEADOS, SANDUICHES, E TORTAS SALGADAS), DESTINADAS AO CAMARIM DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, E CAMARIM DO CANTOR RANIERI GOMES E BANDA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 29/05/2017 | 1050.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS, FRANGOS RECHEADOS, SANDUICHES), DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS JOSE LUAN E FORRO ESTILIZADO, E CANTOR FABIO DINIZ E BANDA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/05/2017 | 370.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA SER TRANSMITIDO EM REDES SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 29/05/2017 | 360.00 | 00016089677434 | FABIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS, DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 29/05/2017 | 360.00 | 00092945082420 | ALEXANDRO VALERIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CAMARINS, DURANTE A FESTA DO FORROJAO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0002734 | 29/05/2017 | 51000.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 29/05/2017 | 2505.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 36 HOSPEDAGENS, E FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO FORROJAO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 29/05/2017 | 2570.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 38 HOSPEDAGENS, E FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO FORROJAO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 29/05/2017 | 116.00 | 09309162000180 | CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO "CAMPOS ABRROS" | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, DA ASSEMBLEIA PARA A FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 30 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/05/2017 | 200.00 | 00004779213452 | MIGUEL ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/05/2017 | 200.00 | 00005695135451 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 29/05/2017 | 200.00 | 00005353950437 | UBIRACI GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 29/05/2017 | 200.00 | 00024542984818 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 29/05/2017 | 250.00 | 00004705704401 | EDVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SEGURANÇAS, NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/05/2017 | 200.00 | 00005095118483 | JOSÉ MARCILIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/05/2017 | 200.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/05/2017 | 200.00 | 00008582993480 | RICARDO FILOMENO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/05/2017 | 200.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/05/2017 | 200.00 | 00006894014426 | JOAO EDSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 29/05/2017 | 200.00 | 00028767102859 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002591735417 | ALUISIO BERNARDINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/05/2017 | 200.00 | 00007012547421 | MAURICIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/05/2017 | 200.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 29/05/2017 | 200.00 | 00007737834400 | GUSTAVO CORREIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 29/05/2017 | 200.00 | 00032105190804 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 29/05/2017 | 200.00 | 00000914195492 | ANSELMO OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 29/05/2017 | 200.00 | 00018975404854 | MESSIAS BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 29/05/2017 | 420.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE FRIOS E SUCOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR LUAN E FORRO ESTILIZADO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NO DIA 26 DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 29/05/2017 | 200.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002795 | 29/05/2017 | 139.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA RESTAURAÇÃO DE PEÇAS, DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOSDESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002796 | 29/05/2017 | 1890.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/05/2017 | 600.00 | 00006714421478 | MICHEL ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILANCIA, DAS PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, NAS PRAÇAS PUBLICAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/05/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/05/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/05/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/05/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/05/2017 | 148.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA D, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS (INFLUEZA), REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 29/05/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 29/05/2017 | 117.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS PO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 29/05/2017 | 256.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002584 | 29/05/2017 | 1204.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/05/2017 | 1200.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, PARA O EVENTO CAFE JUNINO DO NASF, COM OS USUARIOS DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/05/2017 | 900.00 | 00039929515453 | RENILSON FIRMINO NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COFFIE BRAK, DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/05/2017 | 600.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UNIDADE MISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/05/2017 | 630.00 | 00065180631491 | INES LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS, PARA O EVENTO CAFE JUNINO DO NASF, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, REALIZADO EM FRENTE AO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002632 | 29/05/2017 | 1964.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002633 | 29/05/2017 | 3156.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAPLACAS: QFK 4284, QFO 7194 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002634 | 29/05/2017 | 79.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: FILTRO TECFIL E HAVOLINE SUPERIORVEICULO: UNOPLACAS: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 29/05/2017 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS AO PACIENTE NEONESIO CACHOEIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/05/2017 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM O PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002644 | 29/05/2017 | 1204.51 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2017 | 13248.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2017 | 22221.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/05/2017 | 32540.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2017 | 9970.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2017 | 35399.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2017 | 68689.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2017 | 40942.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2017 | 13533.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2017 | 6066.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2017 | 15875.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2017 | 1014.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2017 | 17211.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 29/05/2017 | 95.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 29/05/2017 | 139.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 29/05/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 29/05/2017 | 366.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 29/05/2017 | 45.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: FIATS UNOSPLACA: OGF 9788, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002706 | 29/05/2017 | 1043.04 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2017 | 17347.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FMS EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL CONTRATADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2017 | 4960.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2017 | 22713.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2017 | 9023.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS E ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2017 | 2489.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 29/05/2017 | 61.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 29/05/2017 | 196.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; MMM 1234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/05/2017 | 3950.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 E TRATOR DO LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/05/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 29/05/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/05/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/05/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/05/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/05/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/05/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 29/05/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 29/05/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/05/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/05/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/05/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 29/05/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/05/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/05/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 29/05/2017 | 180.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/05/2017 | 180.00 | 00038394085806 | JOSILAINE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM, E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS MASCULINOS E FEMININOS, LOCALIZADOS NA RUA MANOEL LIMA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 29 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/05/2017 | 575.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS QUE ORIENTAM O TRANSITO EM DIAS DE FEIRA LIVRE (SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 29/05/2017 | 525.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE TRABALHOS DIVERSOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 29/05/2017 | 1790.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002627 | 29/05/2017 | 2059.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNSPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 29/05/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 29/05/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2017 | 13317.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2017 | 32754.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2017 | 9777.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2017 | 4949.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 29/05/2017 | 937.00 | 00004192839431 | ERIVALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, PROVENIENTES DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 29/05/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2017 | 12620.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 29/05/2017 | 460.00 | 00004502215473 | FRANCISCO E ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DOS BANHEIROS PUBLICOS, DE 12 FERROS PARA COLOCAÇÃO DE CORRENTES E ABERTURA DE LETREIROS COM A FRASE NAO COLOQUE LIXO, NA PASSARELA NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 29/05/2017 | 1800.00 | 00041118622847 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O TRATOR QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:DIAS 08,09,10 E 12 DE MAIO/2017VEICULO: CAMINHAOPLACA: HQR 5780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 29/05/2017 | 1800.00 | 00041118622847 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O TRATOR QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:DIAS 02,03,04,05 E 06 DE MAIO/2017VEICULO: CAMINHAOPLACA: HQR 5780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/05/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 29/05/2017 | 324.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002589 | 29/05/2017 | 101.20 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNES, DE IMPRESSORA SANSUNGA D101, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002623 | 29/05/2017 | 139.79 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PEN DRIVER 16GB E 8GB, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 29/05/2017 | 390.57 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS HP 662, COLORIDO E PRETO, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO E CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/05/2017 | 845.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE DO CINEMA (SESI), QUE ESTEVE NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA DIVULGAÇÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES NA PRAÇA DE EVENTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 12 A 22 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002622 | 29/05/2017 | 33.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVER DE 8GB, DESTINADO A GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, NA SEC DE CULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2017 | 6456.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2017 | 3777.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002832 | 01/06/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002890 | 01/06/2017 | 1081.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002893 | 01/06/2017 | 778.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002922 | 01/06/2017 | 780.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: ABRIL/2017.VEICULO: TRATOR DO LIXO, CAÇAMBA, CAMINHAO , RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRAPLACA: OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002875 | 01/06/2017 | 2514.88 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DE MAIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002908 | 01/06/2017 | 76.85 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS APRESENTAÇÕES, NA AMOSTRA CULTURAL, RELAIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/06/2017 | 1200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 40 ( QUARENTA ) HOSPEDAGENS, DESTINADA AO PESSOAL DO CINE CESI, EM APRESENTAÇOES OCORRIDAS NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 09.05 A 22.05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/06/2017 | 660.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002940 | 01/06/2017 | 1945.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( CARIMBOS, APOSTILAS DIVERSAS E IMPRESSOES), DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/06/2017 | 1498.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 MULTIFUNCIONAL TANQUE 4 CORES EPSON N/S X2NZO, PEN DRIVE 32 GB, MICHO SD 32 GB E HUB 4 PORTAS USB), DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/06/2017 | 2100.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CERAMICA ), DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002861 | 01/06/2017 | 3051.35 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/06/2017 | 300.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( VARETAÇÃO E RECUPERAÇÃO NO RADIADOR), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATORMF 290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002955 | 01/06/2017 | 365.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORAPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPITUR E IPIRANGA GRAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002956 | 01/06/2017 | 2206.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN , RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002958 | 01/06/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPITUR 68 BD EUREKA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/06/2017 | 200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002993 | 01/06/2017 | 765.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES BOLVINAS, SUINA E LINGUIÇA), DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES GARIS, REALIZADO PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003016 | 01/06/2017 | 3195.76 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003020 | 01/06/2017 | 2100.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO CPII Z 32 CAMPEAO SACO 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES, BANHEIROS PUBLICOS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/06/2017 | 3123.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( BRITA 19, FERRO CA50 E TIJOLOS DE 8 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES, BANHEIROS PUBLICOS, ESCOLA , RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003023 | 01/06/2017 | 2100.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 RS CAMPEAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003025 | 01/06/2017 | 664.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MADEIRA DE PINUS SERRADA EM TABUAS), DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO, NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/06/2017 | 239.08 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BLOCOS CERAMICO 8F ), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003027 | 01/06/2017 | 1897.50 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MADEIRAS DIVERSAS SERRADO EM CAIBO, VIGA, RIPAS E TABUA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/06/2017 | 215.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BLOCOS CERAMICOS 8F), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NOS BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/06/2017 | 682.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM PACIENTES CARENTES, ASSISTIDOS PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002805 | 01/06/2017 | 601.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR BMI MICR 1000 V, REFIL DE TINTAS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/06/2017 | 451.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( TONSES MASTER), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/06/2017 | 199.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (CONCERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3200. RECUPERAÇÃO DE PLACA, E RECICLAGEM DE TONER), DE IMPRESSORA PERTENCENTE A UBS MANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002812 | 01/06/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UB´S LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002814 | 01/06/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002817 | 01/06/2017 | 1513.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002818 | 01/06/2017 | 2068.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UB´S E NA SEDE DO NASF AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002820 | 01/06/2017 | 418.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002822 | 01/06/2017 | 1519.14 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002824 | 01/06/2017 | 1804.58 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002825 | 01/06/2017 | 1604.91 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002826 | 01/06/2017 | 791.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO NASF, E DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002829 | 01/06/2017 | 464.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002836 | 01/06/2017 | 142.30 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SCALP N21 E OCULOS DE PROTEÇÃO) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002837 | 01/06/2017 | 551.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/06/2017 | 210.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002840 | 01/06/2017 | 118.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002841 | 01/06/2017 | 394.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (CONCERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3200. RECUPERAÇÃO DE PLACA, RECICLAGEM E RECARGA DE TONES), DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E UBS POV SILVESTRE AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002843 | 01/06/2017 | 1696.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIOMENTE COM VALOR A MAIOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/06/2017 | 600.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DA UNIDADE MISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 13 DE MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICHO ONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154-PBREFERENCIA: INDA DIA 07 E RETORNO NO DIA 09 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002848 | 01/06/2017 | 3199.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002860 | 01/06/2017 | 1490.30 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/06/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002873 | 01/06/2017 | 1230.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002874 | 01/06/2017 | 570.55 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002879 | 01/06/2017 | 1018.75 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002880 | 01/06/2017 | 539.25 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002881 | 01/06/2017 | 1689.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002882 | 01/06/2017 | 442.60 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/06/2017 | 76.25 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002886 | 01/06/2017 | 550.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA , LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/06/2017 | 700.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, E LOUÇAS, DESTINADAS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE, NA SALA DA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/06/2017 | 600.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, JARRAS E ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO NASF, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DO CAFE DA MANHA JUNINO, COM OS USUARIOS E FUNCIONARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/06/2017 | 470.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS E TAÇAS, DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/06/2017 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PRESTADOS AO PACIENTE ROMEU GONÇALVES DE ALMEIDA FILHO, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/06/2017 | 943.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME, PRESTADOS AO PACIENTE ADEILDO ESTEVAM DA SILVA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002901 | 01/06/2017 | 2310.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002902 | 01/06/2017 | 2085.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002917 | 01/06/2017 | 5664.33 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/06/2017 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/06/2017 | 90.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/06/2017 | 1080.00 | 00004524644474 | JOSE ROBERTO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 04 VIAGENS SOLICITADAS PELA SEC DE SAUDE, DE TAVARES A PATOS TRANSPORTANDO PACIENTE, E FICANDO DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 03, 17, 23, 25 DE MAIO/2017.VEICULO: FIAT UNOPLACA: KFG 9514 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002926 | 01/06/2017 | 3671.78 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002927 | 01/06/2017 | 3821.24 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002928 | 01/06/2017 | 750.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULOS: AMBULANCIAS , FIATSUNOSPLACAS: QFK 4284, OGF 9788, OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICHO ONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154-PBREFERENCIA: INDA DIA 22 E RETORNO NO DIA 24 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICHO ONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154-PBREFERENCIA: INDA DIA 16 E RETORNO NO DIA 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002933 | 01/06/2017 | 2447.91 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002934 | 01/06/2017 | 4707.18 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002935 | 01/06/2017 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002941 | 01/06/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R 13 NACIONAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA:OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002942 | 01/06/2017 | 280.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002945 | 01/06/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R 13 NACIONAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA:OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002946 | 01/06/2017 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002947 | 01/06/2017 | 98.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002948 | 01/06/2017 | 485.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002952 | 01/06/2017 | 2141.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002953 | 01/06/2017 | 414.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR, FILTRO TECFIL PSL, OLEO VR LUB GRENA, FLUIDO DE FREIO VARGA E SELENIA PERFORMVEICULO: UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGF 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002954 | 01/06/2017 | 417.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002963 | 01/06/2017 | 3302.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIURINOPLACAS: QFS 8955 E QFO 7194 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002968 | 01/06/2017 | 2534.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002969 | 01/06/2017 | 1054.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BUCHA TENSOR, PITO ARO, CABO DE FREIO DE MAO E BRACO OSCILANTE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002970 | 01/06/2017 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002979 | 01/06/2017 | 460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( BUCHA TENSOR, PITO ARO, E BRACO OSCILANTE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002988 | 01/06/2017 | 2001.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002989 | 01/06/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002990 | 01/06/2017 | 3036.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002991 | 01/06/2017 | 3036.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002998 | 01/06/2017 | 758.97 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL DE COR PRATA, ANO 2017PLACA: QFS 8955/PBREF: PERIODO DE 23 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003000 | 01/06/2017 | 758.97 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL DE COR PRATA, ANO 2017PLACA: QFS 9245/PBREF: PERIODO DE 23 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00004204822452 | NADJA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, PARA O EVENTO CAFE JUNINO DO NASF, COM OS USUARIOS E FUNCIONARIOS, REALIZADO NA SEDE DO NASF NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.REF: DIA 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/06/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/06/2017 | 900.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( COMO PASSAGEIROS), DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017VEICULO: MICHO ONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/06/2017 | 900.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( COMO PASSAGEIROS), DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017VEICULO: MICHO ONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003019 | 01/06/2017 | 1728.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR (SUN FPS 30 200ML), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), PARA O USO DURANTE OS TRABALHOS DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/06/2017 | 159.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CHESTER LANCHE E MUSSARELA), DESTONADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O CAMARIM DAS BANDAS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002957 | 01/06/2017 | 945.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR DA FESTA DO FORROJÃO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/06/2017 | 1680.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA FABIO DINIZ E BANDA, PESSOAL DO PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/06/2017 | 1800.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 45 HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA RANIERY GOMES E BANDA, PESSOAL DO PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE A FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 27/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/06/2017 | 717.00 | 00005712756480 | KAROL RUBENS ARRUDA DA SILLVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES ( CACHORRO QUENTE E SUCOS), DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SEGURANÇA, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003001 | 01/06/2017 | 640.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM, NA TRADICIONAL FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/06/2017 | 733.20 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003018 | 01/06/2017 | 620.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/06/2017 | 709.10 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSÃO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO PERCURSO DE RECIFE-PE A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002959 | 01/06/2017 | 800.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002999 | 01/06/2017 | 3600.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2018. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002831 | 01/06/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002888 | 01/06/2017 | 1014.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002892 | 01/06/2017 | 604.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/06/2017 | 1080.00 | 00006166457405 | ELIEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECUPERAÇÃO DE LAMEIRA, CONCERTO DE FAROIS, PARA CHOQUE, FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002967 | 01/06/2017 | 7127.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/06/2017 | 7900.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA- CASA DO PLANTADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CAIXA DE POLIETILENO 5000LT, E TANQUE DE POLIETILENO FORTILEV 5000LT), DESTINADAS AO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, PARA A OPERAÇÃO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002809 | 01/06/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA-GBF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002810 | 01/06/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002816 | 01/06/2017 | 2036.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇO DE LIMPEZA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002819 | 01/06/2017 | 413.14 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, E HIGIENE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002821 | 01/06/2017 | 423.01 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, E HIGIENE NA SEDE DO CREAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002823 | 01/06/2017 | 817.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/06/2017 | 64.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002828 | 01/06/2017 | 441.01 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002830 | 01/06/2017 | 509.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002834 | 01/06/2017 | 1037.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, NA 5º (QUINTA) COPA SECONFOV, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/06/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- LIGADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/06/2017 | 468.50 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/06/2017 | 730.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS E SALGADOS), DESTINADOS AOS JOGADORES, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA COPA SECONFOV, REALIZADA NO GINASIO ESPORTIVODEP ADAUTO PEREIRA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/06/2017 | 37.50 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/06/2017 | 70.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002864 | 01/06/2017 | 220.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002865 | 01/06/2017 | 3627.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002872 | 01/06/2017 | 80.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002877 | 01/06/2017 | 829.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002878 | 01/06/2017 | 301.70 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002883 | 01/06/2017 | 203.05 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002884 | 01/06/2017 | 202.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/06/2017 | 1870.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS JC-EVENTOS, MESAS, CADEIRAS, LOUÇAS CENARIO DE FOTOS E ORNAMENTAÇÃO, PARA O JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 20 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002966 | 01/06/2017 | 346.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002833 | 01/06/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002889 | 01/06/2017 | 1424.22 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002891 | 01/06/2017 | 1121.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002960 | 01/06/2017 | 385.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/06/2017 | 480.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/06/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DE REGISTROS FOTOGRAFICOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXOREFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEIP, GFIP, RAIS, DIRF, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,SEIP, GFIP, RAIS, DIRF, AGRUPAMENTO AO SAGRES E CONSIGNADOS DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002918 | 01/06/2017 | 26400.00 | 04196262000124 | COLUMBIA SERVICOS DE ASSESSORIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO SISTEMA DE ARRECARDAÇÃO DE TRIBUTOS, COM VISITA QUIZENAL, PARA TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DA COBRANÇA DAS DIVIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DOSIMPOSTOS: (IPTU, ITBI, ISS, ALVARA E TAXAS), E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0002813 | 01/06/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002815 | 01/06/2017 | 1740.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002839 | 01/06/2017 | 3208.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/06/2017 | 937.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/06/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/06/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/06/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/06/2017 | 937.00 | 00033100461843 | ELISABETE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002859 | 01/06/2017 | 2033.62 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002867 | 01/06/2017 | 992.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002868 | 01/06/2017 | 1828.32 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002869 | 01/06/2017 | 1120.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002870 | 01/06/2017 | 3145.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002871 | 01/06/2017 | 5099.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002887 | 01/06/2017 | 2619.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS DIRETORES, E COORDENADORES, DURANTE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/06/2017 | 2520.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS BONITA, BATINGA, QUEIMADAS I E II, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGD 1526 QUE SE ENCONTRAVA EMMANUTENÇÃO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:D-20 PLACA: BKC 2636-PEREFERENCIA: DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,29,30 E 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/06/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002904 | 01/06/2017 | 1657.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/06/2017 | 112.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (SEQUILHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002906 | 01/06/2017 | 436.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITOS, BOLOS E PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002909 | 01/06/2017 | 3294.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002910 | 01/06/2017 | 1214.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002911 | 01/06/2017 | 386.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002912 | 01/06/2017 | 518.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002913 | 01/06/2017 | 3303.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002914 | 01/06/2017 | 3295.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002915 | 01/06/2017 | 4750.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24 E 25 DE MAIO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/06/2017 | 140.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO POVOADO BELEM AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11 E 12 DE MAIO/2017.VEICULO:D-20 PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002924 | 01/06/2017 | 474.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULOS: ONIBUSESCOLARESPLACAS: MON 1644, MON 5995, OFE 6368, OFB 3129, OFB 1526 E OGF 2440 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/06/2017 | 1800.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( DIARIOS DE CLASSE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/06/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/06/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002943 | 01/06/2017 | 2035.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002944 | 01/06/2017 | 2200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002949 | 01/06/2017 | 348.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS MAES, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 12 E 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/06/2017 | 252.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS MAES, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 12 E 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002951 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002961 | 01/06/2017 | 3764.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, OGD 1526, OGF 6340, NPX 6961, OFE 6368, NPX 6111, MON 1644, OFB 3129, OGF 2440, OGF 2800, NPR 2471, MON 5295, OGE 5270COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002962 | 01/06/2017 | 2600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604, OGD 1526, OGF 6340, NPX 6961, OFE 6368, NPX 6111, MON 1644, OFB 3129, OGF 2440, OGF 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002964 | 01/06/2017 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB HIDROMATIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002965 | 01/06/2017 | 736.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/06/2017 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/06/2017 | 280.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/06/2017 | 569.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/06/2017 | 15.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/06/2017 | 170.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002986 | 01/06/2017 | 2839.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002987 | 01/06/2017 | 2839.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002994 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002995 | 01/06/2017 | 1114.75 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002996 | 01/06/2017 | 201.65 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003004 | 01/06/2017 | 1302.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003005 | 01/06/2017 | 2677.50 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003006 | 01/06/2017 | 5334.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS NOS TURNOS MANHA, E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003007 | 01/06/2017 | 1696.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003008 | 01/06/2017 | 1302.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003009 | 01/06/2017 | 1942.92 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003010 | 01/06/2017 | 1942.92 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003011 | 01/06/2017 | 1942.92 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003012 | 01/06/2017 | 1695.12 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003015 | 01/06/2017 | 267.74 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E PORTAS DE MADEIRA) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003021 | 01/06/2017 | 347.79 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MADEIRA DIVERSAS SERRADO EM RIPA, VIGA E MADEIRITE 10 MM PLASTICO), DESTINADOS A REPARO E REFORMA NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003024 | 01/06/2017 | 1323.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 RS CAMPEAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MARCELINO FORTUNATO, SEBASTIAO BARROS, JOSE NASCIMENTO E REUNIDA PADRE TAVARES, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003028 | 01/06/2017 | 2928.96 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADO EM PARICA, E BLOCOS CERAMICO), DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, SEBASTIAO BARROS E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 12/06/2017 | 250.00 | 00072747285472 | JOSÉ DAVI VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALHA EM ZINCO, E EXTENSAO ATE A CISTERNA DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 12/06/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 12/06/2017 | 350.00 | 00007356551462 | ALEXANDRE CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 12/06/2017 | 550.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, DO POVOADO SILVESTRE A CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAREM DA COPA SECONFOV 2017, REALIZADA NO GINASIO ESPORTIVO DEP ADALTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 21 E 26 DE ABRIL, E DIAS 04,08 E 12 DE MAIO/2017.VEICULO: MICROONIBUS PLACA: GPK 7329-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003047 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003048 | 12/06/2017 | 2115.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003049 | 12/06/2017 | 1461.80 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003050 | 12/06/2017 | 584.15 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003051 | 12/06/2017 | 1400.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003052 | 12/06/2017 | 2121.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003053 | 12/06/2017 | 506.80 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003054 | 12/06/2017 | 879.98 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003055 | 12/06/2017 | 1066.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, QUEIJO DE COALHO E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003056 | 12/06/2017 | 327.95 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003057 | 12/06/2017 | 667.35 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/06/2017 | 2660.00 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA:BQW 0577-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003059 | 12/06/2017 | 1036.15 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJÃO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003060 | 12/06/2017 | 637.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003061 | 12/06/2017 | 301.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003062 | 12/06/2017 | 518.58 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS, TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003063 | 12/06/2017 | 750.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS E RAPADURA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003064 | 12/06/2017 | 1383.80 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003065 | 12/06/2017 | 1134.10 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 12/06/2017 | 275.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 12/06/2017 | 2660.00 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET PLACA:BQW 0577-PEREFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003085 | 12/06/2017 | 2499.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 12/06/2017 | 1995.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( HD EXT 500GB, MEMORIA DIMM, MOUSE E TECLADO USB), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 12/06/2017 | 875.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFOMATICA, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK HP G5 14P 13 4G, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003089 | 12/06/2017 | 3001.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 12/06/2017 | 645.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604,NPX 6961, NPX 6111, MON 5295, OGE 5270, OGF 6340, MON 1644, OGF 2440, OGF 2800, NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003108 | 12/06/2017 | 1942.92 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 (DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003109 | 12/06/2017 | 1750.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 03 ( DA ZONA URBANA A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CUSTON ANO 1988, COR BRANCOPLACA: BQC 2867-PEREFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003126 | 12/06/2017 | 2027.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003127 | 12/06/2017 | 1938.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003128 | 12/06/2017 | 6313.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003129 | 12/06/2017 | 2202.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003130 | 12/06/2017 | 1235.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003131 | 12/06/2017 | 435.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 12/06/2017 | 3800.00 | 00002880678439 | ALYSSON JOSE DO EGITO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CALCULO E ATUALIZAÇÃO, DAS DIFERENÇAS MENSAIS DEVIDAS DA UNIAO A TITULO DO FUNDEF, AO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 12/06/2017 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/06/2017 | 200.00 | 00009145728496 | LAYSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/06/2017 | 150.00 | 00001980945403 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 12/06/2017 | 1600.00 | 00004034468483 | ANTONIO GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO E RECUPERAÇÃO), DE 01 CARRINHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE URNAS DA FUNERARIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 12/06/2017 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2017 | 200.00 | 00092945082420 | ALEXANDRO VALERIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/06/2017 | 200.00 | 00006550162440 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/06/2017 | 100.00 | 00070359583474 | RENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/06/2017 | 937.00 | 00008424634454 | ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/06/2017 | 300.00 | 00040503713830 | NOELMA CARLA BARROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/06/2017 | 150.00 | 00003602135454 | EUNICE MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/06/2017 | 200.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/06/2017 | 500.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/06/2017 | 200.00 | 00090099605104 | AVANEIDE DA SILVA LIMA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 12/06/2017 | 500.00 | 00003113259479 | ROGACIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 12/06/2017 | 342.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA PAC E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONALPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 12/06/2017 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/06/2017 | 306.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 07 (SETE) DIARIAS, AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E BRASILIA-DF, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,09,12,13,14 E 16 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003043 | 12/06/2017 | 5726.50 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( MADEIRAS DIVERSAS SERRADO EM CAIBO, TABUAS, RIPAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJAO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 12/06/2017 | 480.00 | 00010994072490 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E VIGILANCIA DAS PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 16 DIAS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/06/2017 | 220.00 | 00012923100492 | JOSE CLISTEM GILIARD COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ( CAVANDO BURACO) , PARA A COLOCAÇÃO DAS PEÇAS DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO FORROJÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DIAS DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 12/06/2017 | 732.41 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOVEIS ( 01 ARMARIO MULTIUSO BRANCO), DESTINADOS A UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003039 | 12/06/2017 | 433.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003040 | 12/06/2017 | 2894.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC. NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003041 | 12/06/2017 | 309.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC. NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003042 | 12/06/2017 | 9970.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 12/06/2017 | 130.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 12/06/2017 | 130.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 12/06/2017 | 480.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 12/06/2017 | 1728.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR (SUN FPS 30 200ML), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), PARA O USO DURANTE OS TRABALHOS DE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003068 | 12/06/2017 | 996.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/06/2017 | 1730.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 12/06/2017 | 521.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 12/06/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 12/06/2017 | 296.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUN/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 12/06/2017 | 640.00 | 00006166457405 | ELIEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MONTAGEM E DESMONTAGEM E SOLDA DOS BANCOS, SOLDA DE DOIS MONOBLOCOS, SOLDA DO PAINEL DIANTEIRO), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/06/2017 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/06/2017 | 300.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POV BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/06/2017 | 300.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2017 | 200.00 | 00021915508860 | ALEXANDRO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE RECIFE/PE, E JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/06/2017 | 275.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2017 | 150.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2017 | 25.00 | 00008848399401 | MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE TRABALHO, TENDO COMO PAUTA: PMAQ/ E SUS AB, PROMOVIDA PELA GERENCIA OPERANCIONAL DA ATENÇÃO BASICA A SAUDE, EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA DO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DA 6º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO:REF: DIA 19 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2017 | 1150.00 | 00078838673420 | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2017 | 200.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2017 | 275.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2017 | 350.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/06/2017 | 300.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 12/06/2017 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTASESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 12/06/2017 | 8000.00 | 00007222747427 | SILVIO WELTON MENEZES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 12/06/2017 | 195.44 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 12/06/2017 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: Q FO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 12/06/2017 | 194.56 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 12/06/2017 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003123 | 12/06/2017 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003124 | 12/06/2017 | 148.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA D, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS (INFLUEZA), REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 13 DE MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/06/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃOINCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003132 | 12/06/2017 | 322.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 12/06/2017 | 900.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COFFIE BRAK, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE, COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 12/06/2017 | 142.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 12/06/2017 | 2528.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PATROL 120H CAT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003070 | 12/06/2017 | 2420.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 12/06/2017 | 3400.00 | 00041118622847 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O TRATOR QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF:DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12 E 13 DE MAIO/2017VEICULO: CAMINHAOPLACA: HQR 5780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003133 | 12/06/2017 | 289.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/06/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 12/06/2017 | 380.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE, CAMINHAOPIPA, TRATOR DO LIXO, E PA ENXEDEIRAPLACA: OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 19/06/2017 | 99.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO STYLUS E BANDA, NA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REALIZADA NO SITIO MUCAMBO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/06/2017 | 27824.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PLACA: KJN 9060-PBREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 19/06/2017 | 3025.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003167 | 19/06/2017 | 1718.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRAOR MASSEY FERGUNS E TRATOR BALSANPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003169 | 19/06/2017 | 483.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORAPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES:OLEO VR LUB GRENA, OLEO IPITUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003173 | 19/06/2017 | 214.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: URSA SUPER E FILTRO PSL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003186 | 19/06/2017 | 3554.80 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 19/06/2017 | 2800.00 | 00079024009472 | MARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: MAIO/2017.VEICULO:CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4000, ANO 2005PLACA: NET 6930-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0003196 | 19/06/2017 | 66000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, E NA FISCALIZAÇÃO, E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/06/2017 | 2500.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 19/06/2017 | 699.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 19/06/2017 | 101.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 19/06/2017 | 415.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003163 | 19/06/2017 | 677.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO E GOLPLACAS: QFS 9245, E QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003174 | 19/06/2017 | 2571.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003175 | 19/06/2017 | 2819.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: QFO 7194 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 19/06/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 19/06/2017 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 19/06/2017 | 426.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 19/06/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 19/06/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE MAIO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEXPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 19/06/2017 | 1060.97 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 19/06/2017 | 263.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS POEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 19/06/2017 | 1300.00 | 00007660174436 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 21 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003164 | 19/06/2017 | 351.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 19/06/2017 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003171 | 19/06/2017 | 4417.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 19/06/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 19/06/2017 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA FERERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 19/06/2017 | 35.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPINPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003168 | 19/06/2017 | 373.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 19/06/2017 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/06/2017 | 150.00 | 00002309544485 | MARIA SILENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 19/06/2017 | 937.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 19/06/2017 | 9825.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003160 | 19/06/2017 | 1726.66 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003172 | 19/06/2017 | 429.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 19/06/2017 | 730.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/06/2017 | 2871.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 11/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/06/2017 | 274.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 11/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/06/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 11/1995, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 19/06/2017 | 143.41 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA E JUROS SOB A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 19/06/2017 | 1550.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 19/06/2017 | 2857.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/06/2017 | 4951.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 19/06/2017 | 468.50 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 15 DIAS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 19/06/2017 | 290.00 | 00004409053469 | LUCIA MARIA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COORDENADORES, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, E AO PESSOAL QUE SE APRESENTARAM NA AMOSTRA CULTURAL, REALIZADA DIA 31 DE MAIO, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 19/06/2017 | 937.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 19/06/2017 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003161 | 19/06/2017 | 1858.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 ( DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), MESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES BENS, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003165 | 19/06/2017 | 30.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, OGF 2440 E OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB HIDROMATIC ATF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003166 | 19/06/2017 | 647.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003170 | 19/06/2017 | 5169.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1644,OGF 2800, OGF 2440, OFE 6368, OGE 6340, OFB 3129, MON 5295, NPX 6961, OGE 5270COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 19/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 19/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003189 | 19/06/2017 | 1087.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003194 | 19/06/2017 | 1186.50 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC NO POV BELEM) NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003211 | 26/06/2017 | 1120.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800,MON 5295, OGE 5270, MON 1604COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS E ARLA BRASIL 32 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003212 | 26/06/2017 | 225.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003213 | 26/06/2017 | 2067.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270, OGF 2440, OGD 1526, NPX 6961, MON 5295, MON 1644COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/06/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 26/06/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 26/06/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 26/06/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 26/06/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2017 | 447558.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2017 | 27872.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2017 | 26345.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/06/2017 | 9260.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/06/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/06/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/06/2017 | 10918.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/06/2017 | 7812.22 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/06/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRE. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/06/2017 | 54165.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2017 | 32761.81 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2017 | 2014.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2017 | 17166.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2017 | 6277.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2017 | 13265.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 26/06/2017 | 5100.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM MANUTENÇÃO (NO RETELHAMENTO COM COMPLEMENTO DE TELHAS QUEBRADAS , RETIRADA DE REBOCO, RETOQUES, DEMOLIÇÃO DE PISOS NAS SALAS DE AULAS, CORREDORES, E BANHEIROS, COM EXECUÇÃO DE NOVOS PISOS, CONCERTO E REPAROS EM PORTAS, PORTOES E JANELAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 26/06/2017 | 1600.00 | 09660506000100 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS,( BATERIA MOURA) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: OGF2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 26/06/2017 | 330.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ROLAMENTO RD TS), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 26/06/2017 | 462.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 26/06/2017 | 2630.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 26/06/2017 | 2240.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/06/2017 | 1130.00 | 00008320093422 | IRIS RAQUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003319 | 26/06/2017 | 113.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003321 | 26/06/2017 | 42000.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E PEDAGOGICA, INCLUINDO INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003332 | 26/06/2017 | 3496.11 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS) , DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, CRECHE DINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA E PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/06/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2017 | 3418.40 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 26/06/2017 | 720.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÃO, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA SEREM DIVULGADAS EM CARRO DE SOM E RADIO, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2017 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2017 | 11108.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2017 | 9490.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/06/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 26/06/2017 | 480.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003323 | 26/06/2017 | 1640.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75G E COPOS DESCARTAVEIS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 26/06/2017 | 2446.00 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003215 | 26/06/2017 | 131.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO E FILTRO TECFIL PSL 619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003216 | 26/06/2017 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2017 | 7614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2017 | 9504.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2017 | 5622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 26/06/2017 | 125.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003324 | 26/06/2017 | 1544.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/06/2017 | 468.50 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/06/2017 | 937.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 26/06/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 26/06/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/06/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/06/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/06/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/06/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/06/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/06/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003219 | 26/06/2017 | 4700.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2017 | 4482.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2017 | 13159.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/06/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : SITIOS MUCAMBO, LAGEDO BONITO E SITIO FALA I AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 02 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003198 | 26/06/2017 | 1269.38 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003214 | 26/06/2017 | 237.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003228 | 26/06/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2017 | 26684.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 26/06/2017 | 799.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( BOLAS STADIUM CAMPO LEAGUE), DESTINADAS AO CAPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL , LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTOCARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 02.JUNHO A 17 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2017 | 8204.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003197 | 26/06/2017 | 1596.69 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: UNOSPLACA: OXO 0349,OGG 0598, OGF 9788, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003199 | 26/06/2017 | 1697.01 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: GOL, GOLPLACA: QFS 8955, QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003200 | 26/06/2017 | 1501.90 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA FIORINO, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFO 7194,QFK 4284, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003207 | 26/06/2017 | 1411.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003208 | 26/06/2017 | 249.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003209 | 26/06/2017 | 1626.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003210 | 26/06/2017 | 180.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI MASTER PROTOCTION, OLEO IPI E FILTRO TECFIL PSLVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003226 | 26/06/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL DE COR PRATA, ANO 2017PLACA: QFS 9245/PBREF: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003227 | 26/06/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL DE COR PRATA, ANO 2017PLACA: QFS 8955/PBREF: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/06/2017 | 12785.62 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/06/2017 | 21284.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/06/2017 | 35138.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/06/2017 | 10082.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/06/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/06/2017 | 33577.16 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/06/2017 | 68689.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/06/2017 | 40604.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2017 | 13533.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2017 | 16143.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2017 | 1014.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2017 | 17211.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 26/06/2017 | 125.00 | 00030408571420 | ENILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, DURANTE O EVENTO CAFE JUNINO REALIZADO EM FRENTE A SEDE DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 26/06/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEXPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003322 | 26/06/2017 | 3347.48 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003338 | 26/06/2017 | 750.28 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, TECLADO UBS, MOUSE USB V PLACA E TONER SAMSUNG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 26/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0003204 | 26/06/2017 | 124870.54 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, E ESTAÇÃO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2016, CONVENIO FUNASA DE Nº 1149/2007, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003217 | 26/06/2017 | 240.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003218 | 26/06/2017 | 36.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FERRO VARGA DOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003220 | 26/06/2017 | 798.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008.PLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/06/2017 | 14384.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/06/2017 | 36182.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/06/2017 | 9937.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2017 | 4497.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003285 | 26/06/2017 | 2071.25 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 26/06/2017 | 546.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, NAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 26/06/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 26/06/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 26/06/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 26/06/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 26/06/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 26/06/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 26/06/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 26/06/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 26/06/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/06/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 26/06/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 26/06/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/06/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 26/06/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 26/06/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 26/06/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 26/06/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 26/06/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 26/06/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003318 | 26/06/2017 | 3278.26 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/06/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 26/06/2017 | 370.00 | 00008229995443 | EVANILSON VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO SITIO BATINGA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/06/2017 | 234.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM USADOS NO EVENTO ROMARIA DO DIVINO PAI ETERNO, REALIZADO PELA PAROQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 26/06/2017 | 2240.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL, DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 24 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/06/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/06/2017 | 6768.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2017 | 3777.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 28/06/2017 | 580.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE, CAMINHAO PIPA, TRATOR DO LIXO, E CARROÇA QUE TRANSPORTA LIXOPLACA: OGG 6285 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003393 | 28/06/2017 | 865.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: TRATOR DO LIXO, CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPAPLACA: OGG 6285 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003448 | 28/06/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003411 | 28/06/2017 | 87.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNES, DE IMPRESSORA SANSUNGA D101, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/06/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 28/06/2017 | 430.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE JUNHO/2017.VEICULO:FIAT DUCATO M BUSPLACA: OGG 6519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 28/06/2017 | 310.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE QUIXABA/PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 14 DE JUNHO/2017.VEICULO:FIAT UNO PLACA: OGG 6519 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 28/06/2017 | 330.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO, SOM E ORNAMENTAÇÃO, PARA A FESTA DO SÃO JOAO, REALIZADO NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 28/06/2017 | 1780.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA A FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADA NO POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2017 | 12753.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 28/06/2017 | 280.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/06/2017 | 510.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 28/06/2017 | 638.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 28/06/2017 | 11000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 28/06/2017 | 2800.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS, COMO TAMBEM NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 ANO 2005, COR VERMELHOPLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/06/2017 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39/2008 E 0238913-69/2007, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/06/2017 | 855.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 43 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 28/06/2017 | 855.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 42 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003488 | 28/06/2017 | 320.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 28/06/2017 | 526.50 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 28/06/2017 | 870.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96, E MOTONIVELADORA PAC CATERPILLAR 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2017 | 19568.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS, CONTRATADOS E ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2017 | 4960.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2017 | 22520.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2017 | 9023.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS E ACS CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2017 | 2567.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 28/06/2017 | 2490.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: FIAT UNO, FIAT UNO, FIAT UNO PLACA: OGF 9788, OXO 0349,OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 28/06/2017 | 35.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIROPLACA: OXO 0349, QSK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003395 | 28/06/2017 | 780.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO, FIATS UNOS, PLACAS: QFK 4284, OXO 0349, OGG 0598 E OGG 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003398 | 28/06/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECICLAGEM DE TONER 85 A), DE IMPRESSORA 1102 PERTENCENTE A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 28/06/2017 | 94.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 28/06/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003444 | 28/06/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003445 | 28/06/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003457 | 28/06/2017 | 1978.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTACIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003458 | 28/06/2017 | 2554.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003459 | 28/06/2017 | 84.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 28/06/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003461 | 28/06/2017 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 28/06/2017 | 175.00 | 14806981000173 | ANDRE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003463 | 28/06/2017 | 2759.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003464 | 28/06/2017 | 120.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003465 | 28/06/2017 | 566.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003466 | 28/06/2017 | 720.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/06/2017 | 624.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S, PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/06/2017 | 624.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S, PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/06/2017 | 360.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LANTERNAS 7 LEDS CARREGAVEIS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 28/06/2017 | 1325.81 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 ESTANTE ZARA E 01 GELADEIRA ELBINA BRANCO), DESTINADOS A UBS I, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 28/06/2017 | 1973.16 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 FOGÃO ARES 04 BOCAS BRANCO), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 28/06/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 28/06/2017 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM O PACIENTE JOAO LEITE DE SOUSA, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 28/06/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/06/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003485 | 28/06/2017 | 1135.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003486 | 28/06/2017 | 1232.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003487 | 28/06/2017 | 1996.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO E DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003489 | 28/06/2017 | 145.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/06/2017 | 900.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE COFFIE BRAK, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE, COM OS ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 12 DE MAIO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/06/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003498 | 28/06/2017 | 12503.59 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003499 | 28/06/2017 | 4918.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003500 | 28/06/2017 | 7995.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/06/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003502 | 28/06/2017 | 402.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003503 | 28/06/2017 | 838.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S E DO NASF NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003504 | 28/06/2017 | 1620.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003505 | 28/06/2017 | 1211.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003506 | 28/06/2017 | 395.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2017 | 1793.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2017 | 11538.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JUNHO/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003392 | 28/06/2017 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/06/2017 | 720.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2017 | 75.00 | 00002979291439 | ADRIANA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2017 | 75.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEIS JESUS DE NAZARE LTDA, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2017 | 3786.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 28/06/2017 | 730.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO ALGUNS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA SOBRE O PROGRAMA DE CISTERNAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 06 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 28/06/2017 | 360.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MAQUINISTAS E AJUDANTES, DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERCURSO DE TAVARES AO POV SILVESTRE E SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 28/06/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003449 | 28/06/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2017 | 3204.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2017 | 1228.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2017 | 300.00 | 00038392533810 | ANA MARIA NICACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 28/06/2017 | 370.00 | 00001075277400 | JACICLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVIÇOD PRESTADO EM PALESTRA DA IX CONFERENCIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EVENTO REALIZADONO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2017 | 4434.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 28/06/2017 | 439.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003412 | 28/06/2017 | 425.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORA SANSUNG LASER M-3375 FD, MANUTENÇÃO COM RESET GERAL E FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO PARA UNIDADE DE IMAGEM, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 28/06/2017 | 91.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( REFLETOR LEDOUTDOR LEDOUTDOR 50W BIVOLT), DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 28/06/2017 | 450.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( SWITH RACK 24 PORTA), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003447 | 28/06/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003452 | 28/06/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2017 | 3451.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/06/2017 | 937.00 | 00014445419435 | MATEUS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/06/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/06/2017 | 937.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 28/06/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 28/06/2017 | 937.00 | 00070136330460 | VANESSA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 28/06/2017 | 937.00 | 00012644282438 | KARINA KELY DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 28/06/2017 | 937.00 | 00009600659460 | LUCIANO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 28/06/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 28/06/2017 | 937.00 | 00011652695460 | MICAEL FERREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 28/06/2017 | 28913.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 28/06/2017 | 123.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003415 | 28/06/2017 | 296.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA SANSUNG D101, TONER DE IMPRESSORA HP 1109, E FORNECIMENTO DE CILINDROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 28/06/2017 | 2200.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO DA FOLHA AO SAGRES, CONSIGNAÇÕES BANCARIAS DOS SERVIDORES JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, SEFIP, GFIP, GERAÇÃO DE GUIAS INSS, ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JUNTO AO SIOPE, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RAIS E DIRF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 28/06/2017 | 3100.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003420 | 28/06/2017 | 65.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 662 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 28/06/2017 | 264.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS LASER, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A UTILIZAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, FAZENDO A LEITURA DO CODIGO DE BARRAS DAS NOTAS FISCAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 28/06/2017 | 88.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 28/06/2017 | 52.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2017 | 4332.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2017 | 99946.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2017 | 30422.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40% AUX SERVIÇOS, MEREDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, AG ADM E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2017 | 1372.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2017 | 6995.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 28/06/2017 | 200.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003377 | 28/06/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 28/06/2017 | 70.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/06/2017 | 250.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 28/06/2017 | 1650.00 | 00032531983830 | REGINALDO ARLINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO DOS SITIOS BONITA, BATINGA, QUEIMADAS I E II, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFE 6368 QUE SE ENCONTRAVA EMMANUTENÇÃO, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:D-20 PLACA: BKC 2636-PEREFERENCIA: DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21, E 22 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 28/06/2017 | 160.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE JUNHO/2017.VEICULO:D-20PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, RELATIVO A 15 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20,21 E 22 DE JUNHO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 28/06/2017 | 100.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440, NPX 6111 E MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003394 | 28/06/2017 | 632.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGF 6340, OGF 2800, MON 5295, OFG 2440, MON 1604, NPX 6961 E OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003399 | 28/06/2017 | 401.19 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM, E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE DUCAÇÃO, ESCOLA POV BELEM, ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 28/06/2017 | 229.00 | 21227534000125 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 28/06/2017 | 980.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 28/06/2017 | 608.70 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 28/06/2017 | 797.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS IVECO PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003407 | 28/06/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA IMPORTADA, PNEU PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003408 | 28/06/2017 | 358.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PENDRIVER 16GB E ROTEADOR LINK 3 ANTENAS 300 MPS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003409 | 28/06/2017 | 389.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( RADIO CPE WON, ROTEADOR SEM FIO E CABO LAN), DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO TELECENTRO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 28/06/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 28/06/2017 | 718.37 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 28/06/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 28/06/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 28/06/2017 | 718.37 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 28/06/2017 | 718.37 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/06/2017 | 718.37 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/06/2017 | 718.37 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 28/06/2017 | 718.37 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 28/06/2017 | 718.37 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/06/2017 | 718.37 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/06/2017 | 718.37 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 28/06/2017 | 718.37 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 28/06/2017 | 718.37 | 00033100461843 | ELISABETE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 23 DIAS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003439 | 28/06/2017 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003440 | 28/06/2017 | 1480.32 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003441 | 28/06/2017 | 1480.32 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003442 | 28/06/2017 | 904.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC NO POV BELEM) NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: /2017.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003443 | 28/06/2017 | 2040.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003446 | 28/06/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003454 | 28/06/2017 | 904.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC NO POV BELEM) NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/06/2017 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/06/2017 | 1504.50 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 03/07/2017 | 571.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/07/2017 | 3175.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, PARA REALIZAR VISITAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INICIO DO ANO LETIVO 2017, E TAMBEM MUDANÇAS DE IMOBILIARIO DO TELECENTRO E DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE SILVERADO PLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003535 | 03/07/2017 | 1858.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 ( DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES BENS, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003549 | 03/07/2017 | 1087.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SPREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003550 | 03/07/2017 | 5334.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENSNOS TURNOS MANHA, E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA QUE HORA REGULARIZA- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003551 | 03/07/2017 | 1186.50 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC NO POV BELEM) NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003552 | 03/07/2017 | 1695.12 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003553 | 03/07/2017 | 1302.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003554 | 03/07/2017 | 1696.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: MAIO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003555 | 03/07/2017 | 1302.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003556 | 03/07/2017 | 2677.50 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/07/2017 | 26.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/07/2017 | 1010.00 | 05293430000162 | SERTÃO TINTAS PEÇAS AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES DIANTEIROS), NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFE 6368 E OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003562 | 03/07/2017 | 2397.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003563 | 03/07/2017 | 695.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS ( FICHAS E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003564 | 03/07/2017 | 2397.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 03/07/2017 | 618.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/07/2017 | 595.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL NO AMBITO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 03/07/2017 | 2370.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 79 HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO, QUE ESTAR PRESTANDO SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL NA ZONA URBANA, NOSSERVIÇOS DE COORDENADOR E ACESSOARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/07/2017 | 245.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS, CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇÃO, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/07/2017 | 102.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS SECRETARIOS E SUB SECRETARIOS MUNICIPAIS, DURANTE REUNIOES EXTRAORDINARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/07/2017 | 600.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, NA RADIO KM JUREMA, E EM CARRO DE SOM, DE AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003520 | 03/07/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA-GBF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003521 | 03/07/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003541 | 03/07/2017 | 866.25 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/07/2017 | 2034.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003544 | 03/07/2017 | 330.35 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( FRUTAS), DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/07/2017 | 3175.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A VIAGENS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAR VISITAS E CADASTRO DE FAMILIAS NA ZONA RURAL, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO RURAL-PNHR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHONETE SILVERADOPLACA: BLY 6750REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/07/2017 | 650.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO ALGUNS AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA SOBRE O PROGRAMA DE CISTERNAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 06 DE JUNHO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003510 | 03/07/2017 | 9347.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 03/07/2017 | 336.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 03/07/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/07/2017 | 238.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JUNHO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003515 | 03/07/2017 | 214.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003516 | 03/07/2017 | 3626.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003517 | 03/07/2017 | 3195.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003518 | 03/07/2017 | 775.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003519 | 03/07/2017 | 8663.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/07/2017 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM O PACIENTE JOAO LUIZ SOBRINHO, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003523 | 03/07/2017 | 466.20 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003524 | 03/07/2017 | 1223.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003529 | 03/07/2017 | 2530.63 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003530 | 03/07/2017 | 4219.94 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHANOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003531 | 03/07/2017 | 3044.40 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/07/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR, EM PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003534 | 03/07/2017 | 4706.47 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003536 | 03/07/2017 | 465.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003537 | 03/07/2017 | 12675.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA ANEXADA A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/07/2017 | 2490.00 | 00005056374482 | FELIPE FRANGOSO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: FIAT UNO, FIAT UNO, FIAT UNO PLACA: OGF 9788, OXO 0349,OGG 0598REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003539 | 03/07/2017 | 442.27 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR AUTO TRANSFORMADOR, ESTABILIZADOR DE 300 VA, FONTE ATX 430W, MOUSE OPTICO UBS E TECLADO UBS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UBSMANOEL LEITE DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/07/2017 | 250.00 | 00070136643400 | WILIAMS GABRIEL LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ( EXTRAÇÃO DE 04 PARAFUSOS DO SUPORTE DE BOMBA INJETORA), DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF- 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/07/2017 | 470.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE TRABALHOS DIVERSOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/07/2017 | 270.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS GUARDAS, QUE ORIENTAM O TRANSITO, EM DIAS DE FEIRA LIVRE ( SEGUNDAS FEIRAS), NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003561 | 03/07/2017 | 980.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/07/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003645 | 10/07/2017 | 20.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ( BLOCOS DE ANOTAÇÕES), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003669 | 10/07/2017 | 1757.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 10/07/2017 | 281.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 10/07/2017 | 3800.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM NENO DO ACORDEON, NA FESTA DE SÃO JOAO DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 24DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 10/07/2017 | 480.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, COM OS MEMBROS DE PASTORAIS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL ARCANJO, PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE PENTECOSTES, REALIZADA PELA DIOCESE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 03 DE JUNHO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/07/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHONETE ABERTO, MODELO FIAT STRADAPLACA:OGD 3274REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003580 | 10/07/2017 | 1093.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA:OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 10/07/2017 | 1110.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120 K PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/07/2017 | 1268.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120 K PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/07/2017 | 712.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003609 | 10/07/2017 | 738.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS MF 96PLACACOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003610 | 10/07/2017 | 846.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACACOMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003612 | 10/07/2017 | 1001.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003613 | 10/07/2017 | 365.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORA, E PA ENCHEDEIRAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPITUR 68, IPIRANGA GRAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003614 | 10/07/2017 | 277.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR TECH TURBO, FLUIDO DE FREIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 10/07/2017 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO DA REF SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 10/07/2017 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO DA REF SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 10/07/2017 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO DA REF SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 10/07/2017 | 5.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO DA REF SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 10/07/2017 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DEPOSITO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 10/07/2017 | 700.00 | 00001979862427 | GERSON SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LIMA, Nº 142, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/07/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 10/07/2017 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 10/07/2017 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 10/07/2017 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/07/2017 | 412.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/07/2017 | 720.00 | 00045786356434 | JOSÉ IVAN CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( RETELHAMENTO, SERVIÇOS DE REBOCO, REPAROS, E CONCERTOS EM JANELAS, POSTAS, LAVATORIO), NA UBS POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003596 | 10/07/2017 | 2692.13 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, GOL, GOL, FIAT UNO PLACA:QFK 4284, QFS 8955, QFS 9245, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003608 | 10/07/2017 | 3463.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003611 | 10/07/2017 | 2404.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003615 | 10/07/2017 | 1300.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO E GOLPLACAS: QFS 9245 E QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003617 | 10/07/2017 | 34.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER E OLEO IPI F1 MASVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: IDA DIA 21 E VOLTA DIA 23 JUNHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: IDA DIA 18 E VOLTA DIA 19 DE JUNHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: IDA DIA 25 E VOLTA DIA 27 DE JUNHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: IDA DIA 20 E VOLTA DIA 22 DE JUNHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: IDA DIA 29 E VOLTA DIA 30 DE JUNHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 10/07/2017 | 91.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS PV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 10/07/2017 | 470.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003646 | 10/07/2017 | 600.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (COLETES), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE DE EPIDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154REFERENCIA: IDA DIA 11 E VOLTA DIA 13 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 10/07/2017 | 750.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ( COMO PASSAGEIROS), DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: VAN PLACA: ESC 0900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00092942130482 | ATAÍDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS SPRINTERPLACA: DBY 7154REFERENCIA: IDA DIA 04 E VOLTA DIA 6DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 10/07/2017 | 260.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A VEICULO A DSIPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/07/2017 | 80.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( BALANCIAMENTO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : SITIOS QUEIMADAS, MINADOURO E CUMBRE AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 01 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003604 | 10/07/2017 | 4973.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/07/2017 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 10/07/2017 | 10.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 10/07/2017 | 2000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INVESTIGAÇÃO GEOFISICA, PESQUISA DE ELETRORRESISTIVIDADE, PARA A LOCALIZAÇÃO DE POÇO COMUNITARIO DE AGUA, NO PV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO LABORATORIO DE PETROFISICA DA UFCG, COORDENADA PELO PROFESSOR DR JOSE AGNELO SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 10/07/2017 | 308.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003595 | 10/07/2017 | 318.91 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003618 | 10/07/2017 | 1051.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/07/2017 | 74.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/07/2017 | 250.00 | 00023065956829 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/07/2017 | 250.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 04 BALDES DE SORVETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003602 | 10/07/2017 | 998.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003603 | 10/07/2017 | 2806.08 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003616 | 10/07/2017 | 203.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003620 | 10/07/2017 | 160.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 10/07/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/07/2017 | 370.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/07/2017 | 139485.12 | 09283185000163 | MINISTERIO PÚBLICO - PROMOTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 94/2016, E OFICIO DE Nº 019/2017, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/07/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003619 | 10/07/2017 | 384.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003651 | 10/07/2017 | 2506.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003659 | 10/07/2017 | 1179.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003647 | 10/07/2017 | 525.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( IMPRESSOES DE FOLHAS), DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, PARA OS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003649 | 10/07/2017 | 757.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( ALMOFADA E CARIMBO AUTOMATICO), DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 10/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 10/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 10/07/2017 | 171.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003584 | 10/07/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R17,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003585 | 10/07/2017 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/07/2017 | 550.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETRICO, REPARO EM REDE M-CAN), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003587 | 10/07/2017 | 2336.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003588 | 10/07/2017 | 305.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003589 | 10/07/2017 | 1648.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGE 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003594 | 10/07/2017 | 2360.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 10/07/2017 | 580.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA DO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18,18,22 E 23 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 10/07/2017 | 235.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003605 | 10/07/2017 | 2305.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270, OGF 2800, OGF 2440, OGD 1526, NPR 2471, OFB 3129, NPX 6961, NPX 6111, OGE 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003606 | 10/07/2017 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: 1, NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS PROT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003607 | 10/07/2017 | 120.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: BQW 0577COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003640 | 10/07/2017 | 1826.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003641 | 10/07/2017 | 5105.59 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003642 | 10/07/2017 | 3151.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 10/07/2017 | 4250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR.PLACA: OFB 3129 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003648 | 10/07/2017 | 50.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( TALOES PNAE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ALMOXARIFADO DA MERENDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003652 | 10/07/2017 | 2507.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003653 | 10/07/2017 | 3976.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS, BOLETIM ESCOLAR, E CARIMBOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003658 | 10/07/2017 | 810.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003662 | 10/07/2017 | 5072.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/07/2017 | 75.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURA, CONFORME DIARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/07/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 12 DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/07/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO LANÇAMENTO DO PORTAL , E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/07/2017 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF: DIA 12 DE JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003667 | 10/07/2017 | 2385.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT A4 E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 10/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/07/2017 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROG MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 10/07/2017 | 5.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PROG MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003681 | 10/07/2017 | 2796.53 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/07/2017 | 250.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA, NA FESTA DO ARRAIA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREIRAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 16 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003683 | 10/07/2017 | 2795.68 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 10/07/2017 | 101.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/07/2017 | 35.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 17/07/2017 | 450.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 FREEZER, PERTENCENTE A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003699 | 17/07/2017 | 56.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PEN DRIVE 8GB, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003700 | 17/07/2017 | 263.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES ( LAPIS, CADERNOS, COLAS E PAPEL), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREIRAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003701 | 17/07/2017 | 1111.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 17/07/2017 | 2660.00 | 00007017099443 | DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOMPLACA:BQW 0577-PEREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 17/07/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003704 | 17/07/2017 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003705 | 17/07/2017 | 992.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003706 | 17/07/2017 | 828.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003707 | 17/07/2017 | 1387.80 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 (DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 17/07/2017 | 1750.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 03 ( DA ZONA URBANA A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CUSTON ANO 1988, COR BRANCOPLACA: BQC 2867-PEREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003709 | 17/07/2017 | 1327.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 ( DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES BENS, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003710 | 17/07/2017 | 1212.00 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 17/07/2017 | 937.00 | 00006646294402 | NATALIA NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003714 | 17/07/2017 | 315.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITOS, BOLOS E SALGADINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003715 | 17/07/2017 | 476.25 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003716 | 17/07/2017 | 1576.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BISCOITOS, SALGADINHOS E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 17/07/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003746 | 17/07/2017 | 4761.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: MON 5295, NPX 6111, NPR 2471, OGD 1526, QFB 3129, OGF 2800, OGF 6340, NPX 6961, OGF 2440, MON 1644COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 17/07/2017 | 5055.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 17/07/2017 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 17/07/2017 | 255.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO 01 (UMA) VIAGEM DO POV JUREMA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL, FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, PARA PARTICIPAREM DA COPA SECONFOV 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 20 E 28 DE ABRIL, E 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003780 | 17/07/2017 | 1480.32 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003788 | 17/07/2017 | 1905.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENSNO TURNO MANHA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003790 | 17/07/2017 | 1905.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENSNO TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 17/07/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 11/1995, E 12/1995 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 17/07/2017 | 2193.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 12/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 17/07/2017 | 2879.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 12/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 17/07/2017 | 695.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 11/1995, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 17/07/2017 | 400.00 | 23879046000128 | CERTMAIS- CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO SR ROMEU GONÇALVES DE ALMEIDA, SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2017 | 243.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 17/07/2017 | 9087.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE REDE DE MEDIA TENÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 17/07/2017 | 725.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 17/07/2017 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/07/2017 | 937.00 | 00015032580848 | JORGE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003718 | 17/07/2017 | 1732.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO ( ADESIVOS, CAMISAS GOLA REDONDA, CONVITES, E FAIXAS), DESTINADAS A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003719 | 17/07/2017 | 80.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003720 | 17/07/2017 | 380.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( CAMISAS GOLA REDONDA), DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003737 | 17/07/2017 | 358.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003745 | 17/07/2017 | 326.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 17/07/2017 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 17/07/2017 | 108.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 17/07/2017 | 756.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( PEITO DE FRANGO, SUCOS E AGUA MINERAL), DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003777 | 17/07/2017 | 550.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNE BOLVINA ), DESTINADAS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003741 | 17/07/2017 | 157.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 17/07/2017 | 860.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA:QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/07/2017 | 1620.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E PATOS-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003744 | 17/07/2017 | 5094.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 17/07/2017 | 280.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA PAC E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONALPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 17/07/2017 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 17/07/2017 | 347.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 17/07/2017 | 59.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, HOSPITAL, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 17/07/2017 | 153.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/07/2017 | 320.00 | 00006472892458 | AUREA THEREZA DIAS A DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/07/2017 | 400.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2017 | 320.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/07/2017 | 240.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/07/2017 | 480.00 | 00001541751450 | ADRIANA NOBREGA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003698 | 17/07/2017 | 500.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS ( RESUMO DIARIO DOS SERVIÇOS ANTIVENAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003721 | 17/07/2017 | 2129.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( CARTEIRA DE VACINAÇÃO, BLOCOS DE ATESTADOS, LIVRO DO ACS E BLOCOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIODE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003722 | 17/07/2017 | 426.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ADESIVO E ENVELOPE IMPRESSO), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS EXAMES DE ULTRASSONOFRAFIA, NO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003723 | 17/07/2017 | 115.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, ( ALMOFADAS E CARIMBOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 17/07/2017 | 2480.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/07/2017 | 400.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/07/2017 | 200.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO ASSISTENCIA A PACIENTES, COMO VACINADORA NOS POV BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/07/2017 | 75.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/07/2017 | 350.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E INTERNAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/07/2017 | 100.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2017 | 225.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/07/2017 | 75.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/07/2017 | 125.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/07/2017 | 300.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/07/2017 | 350.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, AFIM DE PEGAR MEDICAÇÃO, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003747 | 17/07/2017 | 95.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 E FILTRO TECFILVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003748 | 17/07/2017 | 33.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORMVEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003749 | 17/07/2017 | 1581.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003750 | 17/07/2017 | 441.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003751 | 17/07/2017 | 2149.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: QFO 7194 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 17/07/2017 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, NA PACIENTE MARIA MARQUES DE SOUSA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003762 | 17/07/2017 | 5250.25 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CAMISAS GOLA REDONDA, FICHAS DIVERSAS, XEROX), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2017 | 200.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SILVESTRE, COMO TECNICO DE INFORMATICA, REALIZANDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE ( E-SUAS PEC CDS), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2017 | 8000.00 | 00007222747427 | SILVIO WELTON MENEZES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2017 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2017 | 4000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/07/2017 | 50.00 | 00003160135446 | LENIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACRORREGIONAL DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/07/2017 | 50.00 | 00008848399401 | MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACRORREGIONAL, DA 1º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 17/07/2017 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE THAUANY PINHEIRO DA SILVA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/07/2017 | 280.83 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 17/07/2017 | 379.17 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 17/07/2017 | 1550.00 | 21865503000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, ( REVISÃO), NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S I,III E V, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003696 | 17/07/2017 | 2100.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 RS CAMPEAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS E DOS BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003711 | 17/07/2017 | 4200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEUS IMP. 295/80R22,5 JK), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003712 | 17/07/2017 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003738 | 17/07/2017 | 465.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003739 | 17/07/2017 | 286.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FILTRO TECFIL PSL E OELO IPI BRUTUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003740 | 17/07/2017 | 776.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: LUBRAX HYDRA E OELO IPI BRUTUS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003742 | 17/07/2017 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003743 | 17/07/2017 | 962.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 17/07/2017 | 24324.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 17/07/2017 | 3028.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 17/07/2017 | 3123.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( BRITA, FERRO E TIJOLOS 8 FUROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS, CEMITERIO POV SILVESTRE, EDOS BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/07/2017 | 365.00 | 00026953730404 | IVANILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 17/07/2017 | 370.00 | 00026953730404 | IVANILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 17/07/2017 | 204.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 17/07/2017 | 300.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 17/07/2017 | 2240.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO SILVESTRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 24 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 17/07/2017 | 600.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 ( DUZENTAS) BANDEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO DANCE, NA FESTA REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 17/07/2017 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/07/2017 | 300.00 | 00087276437434 | JAILSON MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003913 | 24/07/2017 | 923.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/07/2017 | 600.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, E DESMONTAGEM DE PEÇAS, DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOAO 2017, REALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 24/07/2017 | 280.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE QUIXABA/PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 14 DE JUNHO/2017.VEICULO: FIAT DUCATO PLACA: OGG 6519REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 24/07/2017 | 380.00 | 00004421648400 | DAMIAO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DE TAVARES-PB A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE JUNHO/2017.VEICULO: FIAT DUCATO PLACA: OGG 6519REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 24/07/2017 | 960.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 2017, PADROEIRA DO SITIO MANOEL DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA15 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 24/07/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 24/07/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003840 | 24/07/2017 | 8137.10 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 24/07/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 24/07/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 24/07/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 24/07/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 24/07/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 24/07/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 24/07/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 24/07/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 24/07/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 24/07/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 24/07/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 24/07/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 24/07/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 24/07/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 24/07/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 24/07/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 24/07/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 24/07/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 24/07/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 24/07/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003879 | 24/07/2017 | 327.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, ARLA BLUE E FLUIDO DE FREIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003882 | 24/07/2017 | 1073.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR BALSAN E RETRO MASSEY FERGUS 2008.PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003885 | 24/07/2017 | 400.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003886 | 24/07/2017 | 507.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003892 | 24/07/2017 | 46.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO E OLEO VR LUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 24/07/2017 | 853.86 | 20411595000185 | F R TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME- SERTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003795 | 24/07/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNO PLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003796 | 24/07/2017 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003797 | 24/07/2017 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003798 | 24/07/2017 | 740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R 14)), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003799 | 24/07/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS( PNEU DUNLOP 175/70R 14)), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 24/07/2017 | 205.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 24/07/2017 | 520.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 24/07/2017 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 24/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 24/07/2017 | 6.13 | 40432544000147 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS 21 EMBRATEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 24/07/2017 | 118.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 24/07/2017 | 187.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 24/07/2017 | 362.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 24/07/2017 | 347.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 24/07/2017 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003880 | 24/07/2017 | 890.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003887 | 24/07/2017 | 1752.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003888 | 24/07/2017 | 3078.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003890 | 24/07/2017 | 14.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MAS PROTVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 24/07/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 24/07/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 24/07/2017 | 1290.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITAM REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 24/07/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 24/07/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 24/07/2017 | 937.00 | 00062545140449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA FARMACIA BASICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003972 | 24/07/2017 | 5060.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL DE COR PRATA ANO 2017, E GOL DE COR BRANCA ANO 2017PLACA: QFS 9245/PB E QFV 4585/PBREF: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003973 | 24/07/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL DE COR PRATA ANO 2017, PLACA: QFS 8955/PBREF: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 24/07/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 24/07/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTO MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 24/07/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JULHO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEXPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 24/07/2017 | 9.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003889 | 24/07/2017 | 5986.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003914 | 24/07/2017 | 595.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/07/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/07/2017 | 365.00 | 00048880302434 | JOSÉ MAURICIO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE 100 ( CEM) ESTACAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003966 | 24/07/2017 | 461.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/07/2017 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003881 | 24/07/2017 | 389.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003970 | 24/07/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 24/07/2017 | 100.00 | 00079795218468 | MARIA SILVÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, ENTRE EQUIPES DE VETERANOS DO NACIONAL DE PATOS, E A EQUIPE DE VETERANOS AMIGOS DE TAVARES, NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 24/07/2017 | 532.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADOS AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 24/07/2017 | 400.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO PALMEIRÃO CLUB, PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO, APOS O FOGO DE ABERTURA DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, COM AS EQUIPES VETERANOS AMIGOS DE TAVARES E OS VETERANOS DO NACIONAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 02 DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 24/07/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009084799488 | DAMIAO ACACIO AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/07/2017 | 100.00 | 00007615166462 | LUCINALVA HENRIQUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003884 | 24/07/2017 | 767.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFS 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003891 | 24/07/2017 | 141.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003893 | 24/07/2017 | 180.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALTPLACA: QFXCOMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 24/07/2017 | 562.20 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 24/07/2017 | 562.20 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DIAS DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003904 | 24/07/2017 | 1544.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 24/07/2017 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE, SR MIRADALVA NUNES DINIZ, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/07/2017 | 150.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/07/2017 | 150.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/07/2017 | 150.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/07/2017 | 500.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 ( CINCO) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 24/07/2017 | 701.64 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS OXFORD E VISCOSE ESTAMPADA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E COLETES, PARA OS IDOSOS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003924 | 24/07/2017 | 758.95 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003926 | 24/07/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA-GBF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003927 | 24/07/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 24/07/2017 | 937.00 | 00013359893409 | CLEITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DIAS DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 24/07/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 24/07/2017 | 937.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 24/07/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 24/07/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 24/07/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 24/07/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 24/07/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 24/07/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 24/07/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 24/07/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003957 | 24/07/2017 | 2600.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003958 | 24/07/2017 | 2658.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 24/07/2017 | 1100.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE, SR IURY FREITAS DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 24/07/2017 | 850.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRES ( FORNECIMENTO DE CAIXÃO E SERVIÇOS FUNERARIOS), DESTINADOS A PESSOA CARENTE, SR RONIL FREIRE MARIZ, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003971 | 24/07/2017 | 2279.88 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 18 DIAS DO MES DE JULHO/2017VEICULO: CHEVROLET COBALT 1.8, ANO 2017, COR MARROM PLACA: QFX 4885-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003974 | 24/07/2017 | 2192.58 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 26 DIAS DO MES DEJULHO/2017VEICULO: GOL DE COR BRANCA, ANO 2017PLACA: QFV 8995-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2017 | 200.00 | 00038394085806 | JOSILAINE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/07/2017 | 75.00 | 26623541000160 | JUCIARA MOREIRA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DESCUTIR O CONTEXTO DAS REFORMAS, E AS NOVAS REGRAS DE ACESSO AO BENEFICIARIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003981 | 24/07/2017 | 1145.00 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/07/2017 | 150.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC, GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS,COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E DISCUTIR O CONTEXTO DAS REFORMAS, E AS NOVAS REGRAS DE ACESSO AO BENEFICIARIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/07/2017 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003874 | 24/07/2017 | 666.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003878 | 24/07/2017 | 329.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003912 | 24/07/2017 | 1391.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 24/07/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003969 | 24/07/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 24/07/2017 | 937.00 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 24/07/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 24/07/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/07/2017 | 3100.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/07/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003801 | 24/07/2017 | 1772.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750X 16, CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGG 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003804 | 24/07/2017 | 322.55 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003805 | 24/07/2017 | 569.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003806 | 24/07/2017 | 296.25 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003807 | 24/07/2017 | 161.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003808 | 24/07/2017 | 438.40 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003809 | 24/07/2017 | 279.40 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003810 | 24/07/2017 | 424.80 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS E RAPADURA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003811 | 24/07/2017 | 210.50 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003812 | 24/07/2017 | 600.50 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003813 | 24/07/2017 | 589.70 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, QUEIJO DE COALHO E FEIJAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003814 | 24/07/2017 | 192.80 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003815 | 24/07/2017 | 623.50 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003816 | 24/07/2017 | 704.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 24/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 24/07/2017 | 78.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE DEP ADAUTO PEREIEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 24/07/2017 | 202.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 24/07/2017 | 740.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS HELIAR 150 TD), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 24/07/2017 | 740.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS HELIAR 150 TD), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 24/07/2017 | 740.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS HELIAR 150 TD), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 24/07/2017 | 1480.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS HELIAR 150 TD), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 24/07/2017 | 2661.12 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/07/2017 | 30422.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, AG ADM E OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 24/07/2017 | 334.00 | 00023271199876 | ACACIO BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS , NO ROTEIRO DOS SITIOS CURISCO, E SERRINHA DOS BEZERROS, PARA A ESC J. NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOM. FERREIRA, NO TURNO DA TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 GM CHEVROLET CUPLACA: BLD 1128REF: 19,20,21 E 22 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 24/07/2017 | 520.00 | 00023271199876 | ACACIO BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS , NO ROTEIRO DOS SITIOS CURISCO, E SERRINHA DOS BEZERROS, PARA AS ESCOLAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, NO TURNO DA NOITE, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 GM CHEVROLET CUPLACA: BLD 1128REF: 19,20,21 E 22 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 24/07/2017 | 520.00 | 00007389899409 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DOS SITIOS CURISCO E SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, NO TURNO NOITE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 19,20,21 E 22 DE JUNHO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BFE 7376 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/07/2017 | 334.00 | 00007389899409 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DOS SITIOS CURISCO E SERRINHA DOS BEZERROS PARA A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOC SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 19,20,21 E 22 DE JUNHO/2017.VEICULO: D-20 PLACA: BFE 7376 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 24/07/2017 | 250.00 | 00004943985408 | ROBERTA CORREIA DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 24/07/2017 | 2661.12 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003883 | 24/07/2017 | 5659.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: OGF 2800, OFE 6368, NPX 6961, OFB 3129, OGD 1526, OGE 5270, OGF 2440, MON 1644, NPR 2471, MON 1604 E MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003896 | 24/07/2017 | 822.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CLIPS, ENVELOPES, FITAS ADESIVAS E PASTAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 24/07/2017 | 550.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DO POV SILVESTRE A CIDADE DE TAVARES-PB, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE SALÃO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, PARA PARTICIPAREM DA COPA SECONFOV 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 21 E 26 DE ABRIL, 04, 08 E 12 DE MAIO/2017.VEICULO: MICROONIBUS M. ANO 1987, COR BRANCAPLACA: GPK 7329-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003905 | 24/07/2017 | 7258.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003906 | 24/07/2017 | 2202.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003907 | 24/07/2017 | 623.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003908 | 24/07/2017 | 2585.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ ECOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003909 | 24/07/2017 | 2328.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003910 | 24/07/2017 | 1655.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003948 | 24/07/2017 | 3260.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003949 | 24/07/2017 | 2058.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003959 | 24/07/2017 | 1979.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003960 | 24/07/2017 | 2979.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003961 | 24/07/2017 | 4597.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003965 | 24/07/2017 | 390.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA:MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003967 | 24/07/2017 | 46281.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003968 | 24/07/2017 | 47900.23 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003990 | 28/07/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/07/2017 | 437015.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/07/2017 | 27783.30 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/07/2017 | 27280.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/07/2017 | 9341.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/07/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/07/2017 | 948.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/07/2017 | 10606.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/07/2017 | 7514.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/07/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/07/2017 | 58518.37 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/07/2017 | 16207.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/07/2017 | 2919.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/07/2017 | 10025.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/07/2017 | 38018.12 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/07/2017 | 1596.42 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB- 40%- AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 28/07/2017 | 4483.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS E AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 28/07/2017 | 97830.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 28/07/2017 | 29476.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, CRECHE INFANTIL, OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 28/07/2017 | 638.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%, EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 28/07/2017 | 8144.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 28/07/2017 | 3180.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: NPX PLACA:6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 28/07/2017 | 258.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 28/07/2017 | 450.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL NO AMBITO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/07/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/07/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 28/07/2017 | 3224.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 28/07/2017 | 79.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/07/2017 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 28/07/2017 | 6178.59 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | RELATIVO A DEVOLUÇAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE NA FONTE (I.R.R.F.) RETIDO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E ESTAÇAO ELEVATORIA, EM FACE DA EMPRESA SER INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003987 | 28/07/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2017 | 10171.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2017 | 9490.86 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/07/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 28/07/2017 | 4229.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003991 | 28/07/2017 | 3127.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PAPEL A4 DATAPRINT, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003992 | 28/07/2017 | 30.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: QFV8995REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 28/07/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003998 | 28/07/2017 | 1380.85 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( MONITOR, ESTABILIZADOR 1000V, MOUSES E CABOS DE REDE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/07/2017 | 7614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/07/2017 | 9504.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/07/2017 | 5622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 28/07/2017 | 3310.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/07/2017 | 1228.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004077 | 28/07/2017 | 887.44 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/07/2017 | 9271.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 28/07/2017 | 1589.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2017 | 28642.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/07/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 28/07/2017 | 11867.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003989 | 28/07/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 28/07/2017 | 270.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA O PESSOAL DE APOIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/07/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/07/2017 | 12102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 28/07/2017 | 3555.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003985 | 28/07/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003986 | 28/07/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SEC DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 28/07/2017 | 141.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/07/2017 | 12624.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/07/2017 | 20697.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/07/2017 | 30312.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/07/2017 | 9970.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/07/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/07/2017 | 33128.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/07/2017 | 67752.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/07/2017 | 42628.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/07/2017 | 13533.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/07/2017 | 6066.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/07/2017 | 16237.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/07/2017 | 16274.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/07/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 28/07/2017 | 18832.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS CONTRATADOS E ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 28/07/2017 | 4756.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL, CONTRATADOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 28/07/2017 | 22285.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 28/07/2017 | 9072.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 28/07/2017 | 2587.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 28/07/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 28/07/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JUNHO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEXPLACA: EDR 9635REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 28/07/2017 | 180.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA- ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 28/07/2017 | 620.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO NUNES DA SILVA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 28/07/2017 | 1220.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 28/07/2017 | 2334.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003996 | 28/07/2017 | 1716.12 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHONETE ABERTO, MODELO FIAT STRADAPLACA:OGD 3274REFERENCIA: DE 13 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003997 | 28/07/2017 | 2482.25 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: DE 13 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/07/2017 | 14715.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/07/2017 | 32187.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/07/2017 | 9777.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/07/2017 | 3929.35 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/07/2017 | 12701.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004076 | 28/07/2017 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, E BALANCIAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTEPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 28/07/2017 | 142.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/07/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/07/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 28/07/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/07/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 28/07/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: JUNLHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0003988 | 28/07/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/07/2017 | 10842.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/07/2017 | 5747.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/07/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 28/07/2017 | 3763.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/07/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 28/07/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/08/2017 | 443.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017VEICULO: PA ENCHEDEIRA , TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO, CAMINHAO CAÇAMBA, PATROL, CARRO PIPA E TRATOR BALSANPLACA: OGG 6285 E OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004090 | 01/08/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONES, DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004131 | 01/08/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONES, DE IMPRESSORA SANSUNG D101, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/08/2017 | 507.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/08/2017 | 565.50 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/08/2017 | 183.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/08/2017 | 30.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/08/2017 | 227.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/08/2017 | 1010.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004100 | 01/08/2017 | 1878.13 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004101 | 01/08/2017 | 2985.44 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004102 | 01/08/2017 | 2859.99 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004103 | 01/08/2017 | 440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ROLAMENTO DIANT, CUBO DE RODA E BANDEIJA TRAZ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004104 | 01/08/2017 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004105 | 01/08/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004110 | 01/08/2017 | 1092.05 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, LOCA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004111 | 01/08/2017 | 1216.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004112 | 01/08/2017 | 1702.52 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA EM ANEXO UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004113 | 01/08/2017 | 1909.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA EM ANEXO UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/08/2017 | 98.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/08/2017 | 44.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: JULHO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004119 | 01/08/2017 | 2940.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL DATAPRINT 75), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/08/2017 | 510.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004122 | 01/08/2017 | 542.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004123 | 01/08/2017 | 401.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004124 | 01/08/2017 | 1810.03 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES QUE ESTAO NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004125 | 01/08/2017 | 983.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S, E DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004126 | 01/08/2017 | 57600.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004127 | 01/08/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (LIMPEZA GERAL E CORREÇÃO NO ROLO TRANSFER), DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004128 | 01/08/2017 | 1025.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, QUE FUNCIONA NA UBS TEREZINHA NOBREGA, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, NA DEMANDA DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/08/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004117 | 01/08/2017 | 531.23 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004118 | 01/08/2017 | 2206.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2017 | 100.00 | 00003619798435 | NEUSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004092 | 01/08/2017 | 379.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA SAMSUNG -3375 FD, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG 3375 EFD PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/08/2017 | 622.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004130 | 01/08/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 2854, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004132 | 01/08/2017 | 204.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 1109 W, SAMSUNG SCX 3405 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004091 | 01/08/2017 | 339.20 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, E TONES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE DUCAÇÃO, ESCOLA POV BELEM, ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA MANOEL BERNARDINO, AMBAS NESTE MUNICIPIODE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/08/2017 | 119.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/08/2017 | 319.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/08/2017 | 170.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800, NPX 6111, OGF 2440 E OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 07/08/2017 | 707.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004135 | 07/08/2017 | 297.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004136 | 07/08/2017 | 349.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES, BOLOS, BISCOITOS E SALGADINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES COM OS DIRETORES, SUPERVISORES, E TAMBEM NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS, REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004137 | 07/08/2017 | 1226.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004138 | 07/08/2017 | 798.55 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 07/08/2017 | 152.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 07/08/2017 | 14.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO PLANO EMPRESARIAL OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004168 | 07/08/2017 | 1572.84 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004169 | 07/08/2017 | 2040.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 07/08/2017 | 828.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/08/2017 | 655.89 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004172 | 07/08/2017 | 1750.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 03 ( DA ZONA URBANA A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM ANO 1988, COR BRANCOPLACA: BQC 2867-PEREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004173 | 07/08/2017 | 1292.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004174 | 07/08/2017 | 2032.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENSNOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 07/08/2017 | 343.56 | 00003572801486 | ZELMA CRISTIANE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DIAS DE JULHO/2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 07/08/2017 | 655.89 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 07/08/2017 | 655.89 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 07/08/2017 | 655.89 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 07/08/2017 | 655.89 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 07/08/2017 | 655.89 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 07/08/2017 | 655.89 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 07/08/2017 | 655.89 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 VIAGENS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 07/08/2017 | 655.89 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 21 DIAS DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 07/08/2017 | 655.89 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 21 DIAS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 07/08/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 07/08/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 07/08/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004189 | 07/08/2017 | 2032.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENSNOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004206 | 07/08/2017 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004207 | 07/08/2017 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004208 | 07/08/2017 | 904.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 01 ( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597-MGREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004209 | 07/08/2017 | 992.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004210 | 07/08/2017 | 1480.32 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004211 | 07/08/2017 | 1416.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 ( DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 16 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004212 | 07/08/2017 | 1572.84 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 (DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004213 | 07/08/2017 | 1572.84 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 17 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004221 | 07/08/2017 | 1126.82 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE HIGIENE, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 07/08/2017 | 96.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 07/08/2017 | 1755.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 07/08/2017 | 503.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIAS DAS MAES, REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 07/08/2017 | 585.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOAO, REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 07/08/2017 | 469.12 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004227 | 07/08/2017 | 116.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004228 | 07/08/2017 | 666.20 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004229 | 07/08/2017 | 12.80 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 07/08/2017 | 268.80 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 07/08/2017 | 937.00 | 00012623746427 | MARIA FABIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOCALIZADA NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 07/08/2017 | 570.00 | 20246287000141 | SALGUEIRO EXTINTORES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA, DE EXTINTORES ( PQS 6KG ABX E PQS 4KG ABC), PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3129, OGE 5270, OGF 2800, OFE 6368, OGF 6340, OGD 1526, NPR 2471, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 07/08/2017 | 1180.00 | 20246287000141 | SALGUEIRO EXTINTORES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES ( PQS 06KG E PQS 04 KG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPOSTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644, MON 5295, MON 1604, OGF 2440, NPX 6111 E NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004269 | 07/08/2017 | 1815.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004271 | 07/08/2017 | 311.69 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTUCHO HP E TONER MASTER SAMSUNG), DESTINADOS A SALA DA DIRETORIA DE ESPORTES E ESCOLA MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004272 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004273 | 07/08/2017 | 2600.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CAMISA INFANTIL, CAMISA GOLA REDONDA E UNIFORME ESCOLAR), DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2017, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004275 | 07/08/2017 | 1650.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 07/08/2017 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 07/08/2017 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 07/08/2017 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 07/08/2017 | 263.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 07/08/2017 | 683.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004291 | 07/08/2017 | 621.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: OFB 3129, NPX 6111 E OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI, OLEO VR LUB E FLUIDO DE FREIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004292 | 07/08/2017 | 1304.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: MON 1644, OFB 3129, NPX 6961 E OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004299 | 07/08/2017 | 4704.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: OGF 6340, OFE 6368, MON 5295, MON 1604, OGF 2800, OGD 1526, NPX 6961, OGF 2440, OFB 3129, OGE 5270.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004313 | 07/08/2017 | 2975.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004314 | 07/08/2017 | 2975.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004315 | 07/08/2017 | 2040.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004318 | 07/08/2017 | 269.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER), DE IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP, DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E CONCERTO DE IMPRESSORA LASER PRINTER DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004327 | 07/08/2017 | 2928.96 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( POROROCA EM RIPAS, CAIBOS E TELHAS COLONIAL), DESTINADOS A REPARO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS ISABEL MARIA DE FREITAS, SEBASTIAO BARROS E CRECHE CINDERELA JOANAEPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 07/08/2017 | 730.00 | 00002888372401 | EDNALDO GODE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ( GUINCHADO), DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 6340, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PERCURSO DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO GUINCHOPLACA: JTD 3669 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 07/08/2017 | 222.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CILINDRO HP E CHIP SAMSUNG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004267 | 07/08/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RESET), DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 07/08/2017 | 1717.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 07/08/2017 | 2100.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004320 | 07/08/2017 | 199.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (REMANUFATURAMENTO), DE TONES DE IMPRESSORA HP LASER JET P1109, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 07/08/2017 | 250.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIMA DO O JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISÃO E CONFIGURAÇÃO), NO MOTOR E 02 CONTROLES REMOTOS, DO PORTÃO LATERAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 07/08/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 07/08/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 07/08/2017 | 35.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CILINDRO COMPATIVEL SAMSUNG), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004263 | 07/08/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165, PERTENCENTE AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004270 | 07/08/2017 | 175.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( TONER MASTER SAMSUNG), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 07/08/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004302 | 07/08/2017 | 241.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 07/08/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004326 | 07/08/2017 | 664.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TELHAS COLONIAL, MAPARAJUBA SERRADO EM CAIBOS E RIPA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( RETELHAMENTO), NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 07/08/2017 | 76.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004142 | 07/08/2017 | 140.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004144 | 07/08/2017 | 473.55 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004159 | 07/08/2017 | 224.30 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004160 | 07/08/2017 | 222.25 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004164 | 07/08/2017 | 384.73 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALTPLACA: QFX 4885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 07/08/2017 | 1278.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004194 | 07/08/2017 | 275.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004216 | 07/08/2017 | 1505.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004237 | 07/08/2017 | 588.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPINPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004249 | 07/08/2017 | 28.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICO), DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 07/08/2017 | 58.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICO E ELETRICO), DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004255 | 07/08/2017 | 822.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS, E AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/08/2017 | 937.00 | 00001935203894 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/08/2017 | 550.00 | 00003602017419 | EDITE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004298 | 07/08/2017 | 914.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004300 | 07/08/2017 | 187.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004312 | 07/08/2017 | 1645.55 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004139 | 07/08/2017 | 446.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004145 | 07/08/2017 | 3542.44 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004146 | 07/08/2017 | 4981.48 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/08/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004155 | 07/08/2017 | 1430.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004156 | 07/08/2017 | 3025.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004161 | 07/08/2017 | 4701.74 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN, GOL, UNOS, AMBULANCIA SAVEIRO 1.6, GOL,GOL, AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFS 9245, OGG 0598, QFK 4284, QFS 8955, OGF 9788, QFO 7194, QFV 4585, EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 07/08/2017 | 318.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 07/08/2017 | 104.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004167 | 07/08/2017 | 365.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004190 | 07/08/2017 | 495.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, PARA O USO NA CANTINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004192 | 07/08/2017 | 1241.85 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004193 | 07/08/2017 | 507.40 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004195 | 07/08/2017 | 6228.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004196 | 07/08/2017 | 2320.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004214 | 07/08/2017 | 5386.56 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004215 | 07/08/2017 | 2184.13 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 07/08/2017 | 409.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA BOBINA E SABONETE), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004219 | 07/08/2017 | 111.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CILINDRO HP E CHIP SAMSUNG), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004220 | 07/08/2017 | 399.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (REMANUFATURAMENTO DE 10 TONES), DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004233 | 07/08/2017 | 1237.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004234 | 07/08/2017 | 3259.33 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIAS SAVEIRO 1.6 E FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004235 | 07/08/2017 | 991.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004236 | 07/08/2017 | 409.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: COBALT 1.8PLACAS: QFX 4585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004251 | 07/08/2017 | 102.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S, SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 07/08/2017 | 392.65 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S, SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO DE PACIENTES, E NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 07/08/2017 | 1147.11 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LENÇOIS DIVERSOS, E TOALHAS DE BANHO), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO OS ATENDIMENTOS DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004257 | 07/08/2017 | 517.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004258 | 07/08/2017 | 1044.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARAREFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004259 | 07/08/2017 | 80.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARAREFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004260 | 07/08/2017 | 751.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004268 | 07/08/2017 | 2725.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/08/2017 | 365.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 07/08/2017 | 63.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 07/08/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004305 | 07/08/2017 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 MASVEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004306 | 07/08/2017 | 202.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI MASTER, FILTRO TECFIL, HAVOLINE SINTETICOVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004308 | 07/08/2017 | 6518.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004309 | 07/08/2017 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004310 | 07/08/2017 | 1065.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 07/08/2017 | 1967.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 07/08/2017 | 1135.00 | 00006166457405 | ELIEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PAINEL FRONTAL, ENCOLHIMENTO E ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E COLAGEM DO FAROL DIREITO), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004322 | 07/08/2017 | 990.97 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TONES, CARTUCHOS DE TONER DE XEROX E REFIL DE TINTAS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, E IMPRESSORA EPSON L375, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004323 | 07/08/2017 | 3481.30 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG, E 01 COMPUTADOR), DESTINADOS A UBS VI, BAIRRO DONA MARIANA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004324 | 07/08/2017 | 553.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 07/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 07/08/2017 | 600.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL-PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 07/08/2017 | 210.60 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARAME FARPADO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CERCA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004294 | 07/08/2017 | 3926.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004295 | 07/08/2017 | 447.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , MOTONIVELADORA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPITUR, FLUIDO DE FREIO E ARLA BLUE AIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004162 | 07/08/2017 | 489.56 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004303 | 07/08/2017 | 869.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 07/08/2017 | 490.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JULHO, E 05, 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 07/08/2017 | 600.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JULHO E DIAS 05 E 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 07/08/2017 | 730.00 | 00089353048400 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JULHO, E 05 E 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 07/08/2017 | 600.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017 , REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE JULHO, E 05 E 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 07/08/2017 | 490.00 | 00013457465479 | JOSE CARLOS FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,17,18,22,23,29 E 30 DE JULHO E 05 E 06 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 07/08/2017 | 315.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA HYUNDAI HL 740 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: MOBIL DELVAC E ADITIVO LINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004147 | 07/08/2017 | 1620.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: DE 01 A 12 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004148 | 07/08/2017 | 1120.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHONETE ABERTO, MODELO FIAT STRADAPLACA:OGD 3274REFERENCIA: DE 01 A 12 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 07/08/2017 | 840.00 | 00026953730404 | IVANILDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 07/08/2017 | 853.86 | 20411595000185 | F R TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME- SERTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA MF 96PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004163 | 07/08/2017 | 176.31 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: STRADAPLACA: OGD 3274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 07/08/2017 | 1038.90 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ( ARAME, CORDAS GRAMPOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 07/08/2017 | 1290.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PLACA: KJN 9060-PBREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 07/08/2017 | 484.67 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004239 | 07/08/2017 | 53.11 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 07/08/2017 | 234.79 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004241 | 07/08/2017 | 462.90 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 07/08/2017 | 714.18 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004243 | 07/08/2017 | 400.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 07/08/2017 | 166.31 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004245 | 07/08/2017 | 119.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 07/08/2017 | 443.51 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004247 | 07/08/2017 | 11.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 07/08/2017 | 350.14 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004265 | 07/08/2017 | 1867.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 07/08/2017 | 480.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( RECUPERAÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV UHF, CONSERTO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO, VENTOINHA , SISTEMA DE VENTILAZAÇÃO, E REPAROS NO MODULO DE RECEPÇÃO PARA MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE SINAL RECEBIDO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004293 | 07/08/2017 | 1999.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR BALSAN E RETRO MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004296 | 07/08/2017 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004297 | 07/08/2017 | 194.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, TRATOR BALSAN, RETRO MASSEY FERGUNSPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO E OLEO IPITUR 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004301 | 07/08/2017 | 223.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004304 | 07/08/2017 | 539.30 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 07/08/2017 | 220.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004264 | 07/08/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 07/08/2017 | 48.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHIP SAMSUNG COMP, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004321 | 07/08/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMANUFATURAMENTO), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 07/08/2017 | 566.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATOS, COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO TRADICIONAL DO ANIVERSARIO DO TERÇO DOS HOMENS 2017, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SÃO MIGUEL ARCANJO, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 14/08/2017 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004466 | 14/08/2017 | 805.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS DA FROTA, NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 14/08/2017 | 25776.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 14/08/2017 | 1340.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 14/08/2017 | 234.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE SISTERNAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 14/08/2017 | 234.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENÇA DE INSTAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004419 | 14/08/2017 | 5194.20 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 14/08/2017 | 250.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 14/08/2017 | 250.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004446 | 14/08/2017 | 76809.35 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004447 | 14/08/2017 | 184970.18 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004467 | 14/08/2017 | 521.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 14/08/2017 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799913/2013- E OPERAÇÃO 1013659-85 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 14/08/2017 | 1583.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799914/2013- E OPERAÇÃO 1013658-60 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 14/08/2017 | 3157.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 14/08/2017 | 172.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 14/08/2017 | 580.12 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 14/08/2017 | 250.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE MATOS,NA AREA INTERNA E EXTERNA NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 14/08/2017 | 250.00 | 00008723017457 | ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, DOS CURRAIS EXISTENTES NA PARTE INTERNA DO PREDIO DO CURRAL DO GADO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 14/08/2017 | 225.00 | 00005926938481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 MURETAS, DESTINADAS A CARREGADEIRA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 14/08/2017 | 152.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 14/08/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/08/2017 | 200.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/08/2017 | 175.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/08/2017 | 240.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/08/2017 | 375.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/08/2017 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/08/2017 | 125.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/08/2017 | 450.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/08/2017 | 225.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CARUARU-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/08/2017 | 150.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO ASSISTENCIA A PACIENTES, COMO VACINADORA NOS POV BELEM, JUREMA, AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/08/2017 | 325.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E CARUARU-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/08/2017 | 350.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, CARUARU-PE E RECIFE-PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E INTERNAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/08/2017 | 50.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 14/08/2017 | 1927.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 14/08/2017 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 14/08/2017 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/08/2017 | 4000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/08/2017 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/08/2017 | 8000.00 | 00007222747427 | SILVIO WELTON MENEZES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/08/2017 | 440.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/08/2017 | 300.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004391 | 14/08/2017 | 622.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004408 | 14/08/2017 | 1468.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 14/08/2017 | 640.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 14/08/2017 | 790.00 | 14303058000119 | CENTRO MEDICO VIRGULINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 14/08/2017 | 550.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BATERIA HELIAR HG), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULTMASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 14/08/2017 | 264.42 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 14/08/2017 | 311.58 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/08/2017 | 266.40 | 21984355000132 | VIP SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( GAZE PIELSANA DE RAYON), DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004441 | 14/08/2017 | 408.55 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004442 | 14/08/2017 | 1520.55 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004461 | 14/08/2017 | 574.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 14/08/2017 | 1300.00 | 21865503000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, ( REVISÃO), NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS VII, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/08/2017 | 150.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 14/08/2017 | 272.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 14/08/2017 | 88.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA:QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004482 | 14/08/2017 | 1645.55 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/08/2017 | 200.00 | 00002534927426 | JOAQUIM TINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM VIAGEM, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/08/2017 | 225.00 | 00004061872400 | MISSILENE FERREIRA SANTANA MAGALHÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 14/08/2017 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 14/08/2017 | 1663.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( BOMBO LUEN, BAQUETAS, PALHETAS E PELE LUEN), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 14/08/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/08/2017 | 200.00 | 00009380062400 | ELISABETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/08/2017 | 200.00 | 00004414430445 | SONEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/08/2017 | 100.00 | 00009711981440 | JESSICA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004443 | 14/08/2017 | 717.25 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 14/08/2017 | 260.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/08/2017 | 80.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 14/08/2017 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 14/08/2017 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 14/08/2017 | 130.00 | 00004192839431 | ERIVALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, COM ESMALTE SINTETICO, NOS PORTOES LATERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 14/08/2017 | 840.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ( HD EXTERNO 1TB USB 3.0,), DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PARA OS TRABALHOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 14/08/2017 | 686.53 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004440 | 14/08/2017 | 140.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 14/08/2017 | 702.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004463 | 14/08/2017 | 750.84 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004475 | 14/08/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 14/08/2017 | 421.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 14/08/2017 | 9087.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE MEDIA TENÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 14/08/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 12/1995, E 01/1996, 02/1996 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 14/08/2017 | 2719.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 01/1996., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 14/08/2017 | 1332.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 01/1996., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 14/08/2017 | 167.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 02/1996., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 14/08/2017 | 1562.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 14/08/2017 | 1600.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004332 | 14/08/2017 | 5072.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004333 | 14/08/2017 | 293.30 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004334 | 14/08/2017 | 800.80 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004335 | 14/08/2017 | 1132.60 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004336 | 14/08/2017 | 1337.90 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJAO CARINHOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004337 | 14/08/2017 | 1275.45 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004338 | 14/08/2017 | 438.80 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004339 | 14/08/2017 | 562.30 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTRANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004340 | 14/08/2017 | 917.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004341 | 14/08/2017 | 215.95 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004342 | 14/08/2017 | 1252.30 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004343 | 14/08/2017 | 2016.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004344 | 14/08/2017 | 535.85 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004345 | 14/08/2017 | 716.15 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA E TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004346 | 14/08/2017 | 680.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004347 | 14/08/2017 | 2000.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004348 | 14/08/2017 | 1260.00 | 00070301821461 | CLEITON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA),DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 14/08/2017 | 3816.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004370 | 14/08/2017 | 2199.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT A4 E PEN DRIVE 16 GB), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004373 | 14/08/2017 | 113.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 2440CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004374 | 14/08/2017 | 2134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75R), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004375 | 14/08/2017 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004376 | 14/08/2017 | 1772.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 750X16, CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGG 2800CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004377 | 14/08/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471CONVENIO Nº 376/2017. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004378 | 14/08/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI 900-20, CAMARA DE AR E PROTETOR RADIAL R-16), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.CONVENIO 376/2017. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004379 | 14/08/2017 | 5766.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: MON 1644, OGF 2440, NPX 6961, OGE 5270, OFE 6368, OGF 6340, OGD 1526, OGF 2800, MON 1604, MON 5295, OFG 3129, NPX 6111 E NPR 2471COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500CONVENIO Nº 376/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004380 | 14/08/2017 | 245.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS PROTCONVENIO Nº 376/2017. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004381 | 14/08/2017 | 2336.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004382 | 14/08/2017 | 305.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004383 | 14/08/2017 | 1648.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONVENIO Nº 376/2017. CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 2440REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 14/08/2017 | 1111.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONVENIO Nº 376/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE TAVARES-PB E A SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 2516REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 14/08/2017 | 1392.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS, JANELAS, CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA CISTERNAS, SUPORTES PARA PIAS EM GRANITO E CONFECÇÃO DE BARRAS DE APOIO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 14/08/2017 | 254.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 VIAGENS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 E 26 DE MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 14/08/2017 | 92.52 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,RELATIVO A 01 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 14/08/2017 | 92.52 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 01 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 14/08/2017 | 185.04 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 02 VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 E 26 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 14/08/2017 | 177.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 02 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: 13 E 26. DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 14/08/2017 | 80.72 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 14/08/2017 | 161.60 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 02 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: 13 E 26 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 14/08/2017 | 254.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 VIAGENS NO TURNO MANHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 E 26 DE MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 14/08/2017 | 1680.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 08 VIAGNES, NOS TRUNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 18,19,20,24,25,26,27,28 DE ABRIL/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 14/08/2017 | 185.04 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO ( DA ZONA URBANA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA) E PARA A ESCOLA DO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 E 25 DE MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1991, COR PRETAPLACA: CEX 5047-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004402 | 14/08/2017 | 3360.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 14/08/2017 | 840.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 04 VIAGNES, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,02,05 E 06 DE JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004405 | 14/08/2017 | 2520.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 12 VIAGENS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004411 | 14/08/2017 | 6402.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 14/08/2017 | 1549.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS OXFORD, TRICOLINE E RENDA BARBADA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 14/08/2017 | 1800.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CETIM SEM LAYCRA E TULE BORDADO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A COMISSÃO DE FRENTE, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004415 | 14/08/2017 | 1932.14 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/08/2017 | 75.00 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL, E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ELISA BEZERRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/08/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ELISA BEZERRA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 15 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/08/2017 | 37.50 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES NO MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/08/2017 | 37.50 | 00011033007412 | MARIA TATYANE TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES NO MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/08/2017 | 75.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES, NO MONITORAMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004429 | 14/08/2017 | 953.05 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004433 | 14/08/2017 | 2692.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004444 | 14/08/2017 | 904.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 01 ( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM, ANO 1993, COR VERMELHAPLACA: BQE 9597-MGREFERENCIA: JUNHO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004445 | 14/08/2017 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004448 | 14/08/2017 | 1327.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 15 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: JUNHO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004449 | 14/08/2017 | 1905.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENS NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PBREFE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004450 | 14/08/2017 | 1905.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 VIAGENS NO TURNO TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PBREFE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 14/08/2017 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004452 | 14/08/2017 | 992.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004453 | 14/08/2017 | 828.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SPREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004454 | 14/08/2017 | 1212.00 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 15 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: JUNHO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-S | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 14/08/2017 | 1500.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/08/2017 | 390.00 | 00007513794413 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE TORTA RECHEADA, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 14/08/2017 | 418.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO ATERRAMENTO DA BASE, PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA, E OS QUE TRABALHARAM NALIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004458 | 14/08/2017 | 3202.42 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 14/08/2017 | 550.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFB 3129, RELATIVO A 05 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,11,12,13,14 DE JULHO//2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 14/08/2017 | 1300.00 | 00007660174436 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO BONITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 6368, QUE SE ENCONTRAVAEM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 10 VIAGENS, NO TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 DE JULHO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BKC 2636 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004468 | 14/08/2017 | 1803.54 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004469 | 14/08/2017 | 702.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 14/08/2017 | 4410.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004471 | 14/08/2017 | 2505.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-ESCOLAS MANOEL BERNARDINO E MANOEL FRANCISCO, E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, AMBAS NESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 14/08/2017 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 14/08/2017 | 21.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 14/08/2017 | 9.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 21/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CRECHE ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004510 | 21/08/2017 | 347.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 PLACAS: JFD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: PLEO DIESEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 21/08/2017 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 21/08/2017 | 118.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, E ABERTURA DE FECHADURAS, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004547 | 21/08/2017 | 1400.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( BOLETIM ESCOLAR E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS A SCE DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 21/08/2017 | 354.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 21/08/2017 | 272.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848-PEREFERENCIA: JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 21/08/2017 | 357.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848-PEREFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 21/08/2017 | 272.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848-PEREFERENCIA: JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 21/08/2017 | 46.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, E CONCERTO DE FECHADURAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 21/08/2017 | 350.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004507 | 21/08/2017 | 29.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004519 | 21/08/2017 | 1466.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004520 | 21/08/2017 | 317.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: OFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 21/08/2017 | 75.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 21/08/2017 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004539 | 21/08/2017 | 154.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/08/2017 | 937.00 | 00003603020413 | MARIA ANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/08/2017 | 200.00 | 00001455299405 | ANTONIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 21/08/2017 | 240.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE DIVISORIA, REPOSIÇÃO DE 04 FECHADURAS E REPOSIÇÃO DE 01 PORTA NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 21/08/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004509 | 21/08/2017 | 564.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955, QFV 4585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004514 | 21/08/2017 | 2966.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINO PLACAS: QFK 4284 E QFO 7197 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004515 | 21/08/2017 | 2791.66 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004516 | 21/08/2017 | 1847.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN PLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004517 | 21/08/2017 | 173.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004518 | 21/08/2017 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SJVEICULO: FIAT UNOSPLACAS: OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 21/08/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL (BOI), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTOS MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 21/08/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL (BOI), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTOS MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004525 | 21/08/2017 | 9581.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004526 | 21/08/2017 | 10217.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004527 | 21/08/2017 | 11707.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004528 | 21/08/2017 | 990.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 21/08/2017 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 21/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 21/08/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 21/08/2017 | 500.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 21/08/2017 | 185.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, E CONCERTO DE FECHADURAS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 21/08/2017 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA, NO PACIENTE JOSE EVALDO ALVES CASUSA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 21/08/2017 | 70.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 03 FECHADURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/08/2017 | 2471.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DIAS DO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 21/08/2017 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 21/08/2017 | 7250.00 | 11321510000187 | ANTONIO MORAIS DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, UTILIZADOS DURANTE A ESTIAGEM NO ANO DE 2016- ESTADO DE CALAMIDADE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 21/08/2017 | 3238.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA- CASA DO PLANTADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, UTILIZADOS DURANTE A ESTIAGEM NO ANO DE 2016- ESTADO DE CALAMIDADE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004505 | 21/08/2017 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , PLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BLUE AIR 32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004506 | 21/08/2017 | 3469.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA , E CAMINHAO BASCULANT, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORAPLACA : OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 21/08/2017 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 21/08/2017 | 452.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 21/08/2017 | 610.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARREGADEIRA DE MADEIRA, DESTINADA AO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004512 | 21/08/2017 | 324.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 21/08/2017 | 2350.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 21/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 21/08/2017 | 859.60 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT REN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA, APLICADA SOBRE A EXECUÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS PARA CONCEÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA 44 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004508 | 21/08/2017 | 340.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPITUR 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004511 | 21/08/2017 | 1260.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY E TRATOR MASSEYPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004513 | 21/08/2017 | 621.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004521 | 21/08/2017 | 515.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004522 | 21/08/2017 | 9938.87 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 21/08/2017 | 250.00 | 16383308000101 | GILMARQUES PESSOA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 CASSETETES, EM MADEIRA ( COM 60 CM ), DESTINADOS AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA FESTA TRADICIONAL DE MAIO, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 21/08/2017 | 190.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 21/08/2017 | 208.00 | 09451987000135 | SERGIO LUIZ MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR MONDIAL 40CM, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/08/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/08/2017 | 1900.00 | 00018472990400 | EDNIZ JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL GOSPEL, NO EVENTO CRUZADA EVANGELICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO PELAS IGREJAS EVANGELICAS DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/08/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/08/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 28/08/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/08/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/08/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 28/08/2017 | 280.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/08/2017 | 3553.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/08/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/08/2017 | 5747.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/08/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 28/08/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/08/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 28/08/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 28/08/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 28/08/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 28/08/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 28/08/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 28/08/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 28/08/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 28/08/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 28/08/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 28/08/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 28/08/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 28/08/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 28/08/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 28/08/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 28/08/2017 | 550.00 | 00020326963472 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 RASTELOS, 12 PONTALETES DESTINADOS AS PRAÇAS PUBLICAS E CONCERTO DE 01 CARROÇA QUE TRANSPORTA O LIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 28/08/2017 | 200.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, NA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA MF 96, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 28/08/2017 | 500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 28/08/2017 | 100.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SERVIÇOS DE SOLDA), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA MF 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 28/08/2017 | 80.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SERVIÇOS DE SOLDA), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR DO LIXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/08/2017 | 37.50 | 00008206934480 | JOSE VINICIUS JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADDE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO ESCRITORIO JM MARQUES ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 28/08/2017 | 75.00 | 00075276275491 | EDSON LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO JM MARQUES ENGENHARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/08/2017 | 13355.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004653 | 28/08/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CAMINHONETE ABERTO, MODELO FIAT STRADAPLACA:OGD 3274REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004654 | 28/08/2017 | 4050.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/08/2017 | 15441.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/08/2017 | 32442.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/08/2017 | 10090.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/08/2017 | 6196.29 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004747 | 28/08/2017 | 646.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004749 | 28/08/2017 | 24.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO VARGA DOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004755 | 28/08/2017 | 584.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO VARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004757 | 28/08/2017 | 1441.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS 2008, RETRO MASSEY , TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 28/08/2017 | 522.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADA EM TAIPA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 28/08/2017 | 350.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( APLICAÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE R 134A), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 28/08/2017 | 2150.00 | 00007443488467 | WHASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, EM REPARO DE TETOS E REPARTIMENTOS DE AMBIENTES, COM PAREDES DE GESSO, EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/08/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/08/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/08/2017 | 12164.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/08/2017 | 29247.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/08/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004731 | 28/08/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004753 | 28/08/2017 | 169.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004759 | 28/08/2017 | 279.70 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: BIODIESEL S-10VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/08/2017 | 1589.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/08/2017 | 9271.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 28/08/2017 | 460.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL-PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 28/08/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/08/2017 | 3555.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/08/2017 | 4475.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/08/2017 | 12102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004748 | 28/08/2017 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA PLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004754 | 28/08/2017 | 3859.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANT, RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 28/08/2017 | 570.00 | 00020326963472 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS, E DEMAIS CONSERTOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, AMBAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 28/08/2017 | 132.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 28/08/2017 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 28/08/2017 | 350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, NO PACIENTE ARCENIO FERREIRA DA SILVA , ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 28/08/2017 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ANTEBRAÇO SEM CONTRASTE, NO PACIENTE JOSE PETRONIO BARBOSA , ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 28/08/2017 | 2000.00 | 10657839000150 | UROCENTRO CENTRO DE UROLOGIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, DE EXERESE DE LESAO EM BASE DE PENIS, DO SR. HELENO VICENTE BARRETO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 28/08/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 28/08/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/08/2017 | 15973.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/08/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/08/2017 | 4468.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/08/2017 | 24288.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/08/2017 | 9072.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/08/2017 | 2587.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/08/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 28/08/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 28/08/2017 | 214.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 28/08/2017 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM A PACIENTE SILVANA PEREIRA DE SOUSA, PARA A REALIZAÇÃO DE COLECISTECTOMIA/ HISTERECTOMIA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 28/08/2017 | 340.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: AGOSTO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 28/08/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 28/08/2017 | 1710.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ( BALANÇA DIGITA, FOCO GINECOLOGICO, ESFIGNOMANOMETRO E DETECTOR FETAL), NAS UBS´S I.II E IV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004672 | 28/08/2017 | 10800.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 75 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/08/2017 | 12624.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/08/2017 | 20327.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/08/2017 | 27836.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/08/2017 | 9294.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/08/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/08/2017 | 37290.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/08/2017 | 73688.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/08/2017 | 43191.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/08/2017 | 14470.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/08/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/08/2017 | 16237.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/08/2017 | 14957.88 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/08/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004735 | 28/08/2017 | 5060.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL 1.0 DE COR PRATA, MODELO 2017, GOL 1.0, COR BRANCO ANO 2017PLACA: QFS 9245 E QFV 4585REF: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004736 | 28/08/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL DE COR PRATA, ANO 2017PLACA: QFS 8955REF: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004738 | 28/08/2017 | 42.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES:OLEO VR LUB E HAVOLINE SUOERIOR SJVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004739 | 28/08/2017 | 194.61 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004740 | 28/08/2017 | 1109.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004741 | 28/08/2017 | 1722.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOS PLACAS: OGF 9788, OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004742 | 28/08/2017 | 580.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: CJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004743 | 28/08/2017 | 2666.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284, QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004751 | 28/08/2017 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFV 4585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004760 | 28/08/2017 | 1285.70 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: BIODIESEL S-10VEICULOS: VAN PLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004761 | 28/08/2017 | 552.13 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004762 | 28/08/2017 | 3110.05 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULOS: GOL, GOL, GOLPLACA: QFS 9245, QFS 8955, QFV 4585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004766 | 28/08/2017 | 3087.50 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004767 | 28/08/2017 | 2000.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/08/2017 | 450.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SHELLEY NUNES PACHU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/08/2017 | 225.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 28/08/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/08/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 28/08/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 28/08/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 28/08/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 28/08/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 28/08/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 28/08/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 28/08/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 28/08/2017 | 937.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 28/08/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 28/08/2017 | 937.00 | 00013359893409 | CLEITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 28/08/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 28/08/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 28/08/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/08/2017 | 3310.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/08/2017 | 1228.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004661 | 28/08/2017 | 10000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( CAMISAS GOLA REDONDA), DESTINADAS A XXI CAMINHADA TAVARENSE PARA O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL 2017, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2017 | 100.00 | 00014005408443 | VITORIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/08/2017 | 150.00 | 00008940587464 | MARIA CHAIANE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/08/2017 | 100.00 | 00012716577404 | MARTA LUCIANA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 28/08/2017 | 392.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/08/2017 | 7614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/08/2017 | 10129.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/08/2017 | 5622.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 28/08/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004732 | 28/08/2017 | 3800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET COBALT 1.8, ANO 2017, COR MARROM PLACA: QFX 4885REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004734 | 28/08/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL, COR BRANCO ANO 2017PLACA: QFV 8995REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004737 | 28/08/2017 | 955.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004750 | 28/08/2017 | 207.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004756 | 28/08/2017 | 179.29 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004758 | 28/08/2017 | 989.31 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: QFV 8995COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 28/08/2017 | 600.00 | 00041028369859 | PAULINO TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, NA RADIO KM JUREMA, E EM CARRO DE SOM, DE AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/08/2017 | 4229.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/08/2017 | 13975.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/08/2017 | 5374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/08/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/08/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004752 | 28/08/2017 | 200.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/08/2017 | 3224.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/08/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/08/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 28/08/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 28/08/2017 | 632.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 28/08/2017 | 3100.00 | 00080842364404 | GILMAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, COMPREENDENDO TREINAMENTO, E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES CONTRATADAS EXCEPCIONALMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS REFERIDOS CADASTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/08/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/08/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 28/08/2017 | 143.67 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CHIP TONER SANSUNG SCX D6555A 6555/ SCX 6555N), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-6555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/08/2017 | 2070.00 | 18869630000162 | PLANET PRINTER PERNAMBUCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 4600 BOLETOS, PARA A COMBRANÇA DO IPTU 2017, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 28/08/2017 | 950.00 | 00020326963472 | VALDEMAR LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTOES, CONFECÇÃO DE 02 PORTAS E DEMAIS CONSERTOS, NAS ESCOLAS REUNIDAS PADRE TAVARES, MANOEL BERNARDINO E ESCOLA DO SITIO MUCAMBO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 28/08/2017 | 400.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTES GRAFICAS, DO MATERIAL DA JORNADA PEDAGOGICA, E SERVIÇOS DE ARTE EM PLACAS, DESTINADAS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/08/2017 | 5206.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS E AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/08/2017 | 96335.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 % E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/08/2017 | 32541.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 % AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/08/2017 | 8143.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-PRO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/08/2017 | 233.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %-EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 28/08/2017 | 112.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 28/08/2017 | 241.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/08/2017 | 429294.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/08/2017 | 27470.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/08/2017 | 28042.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/08/2017 | 9654.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/08/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/08/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/08/2017 | 11218.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/08/2017 | 11548.94 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/08/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/08/2017 | 63952.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/08/2017 | 21259.97 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/08/2017 | 4310.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/08/2017 | 11796.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/08/2017 | 38011.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: AGOSTO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/08/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004726 | 28/08/2017 | 2730.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004727 | 28/08/2017 | 2730.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 28/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 28/08/2017 | 5.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004744 | 28/08/2017 | 224.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 PLACAS: JFD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004745 | 28/08/2017 | 5709.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: NPX 6111, MON 1604, OFB 3129, MON 1644, OFG 6368, NPR 2471, OGD 1526, OGE 5270, OGF 6340, OGF 2800, MON 5295, MPX 6961, OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004746 | 28/08/2017 | 640.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACAS: NPX 6961 E NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS E OLEO VR LUB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 28/08/2017 | 142.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/08/2017 | 150.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/08/2017 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/08/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 31/08/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA LASE JET M1-132 MFP, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004778 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON L375, PERTENCENTE A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 31/08/2017 | 89.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PEN DRIVE DE 32GB ), DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 31/08/2017 | 108.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REPETIDOR DE SINAL PARA INTERNET), DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004781 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON L210, PERTENCENTE A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004786 | 31/08/2017 | 2984.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004787 | 31/08/2017 | 2362.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004788 | 31/08/2017 | 4692.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004789 | 31/08/2017 | 2179.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004795 | 31/08/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004804 | 31/08/2017 | 3354.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 31/08/2017 | 571.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %- E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004815 | 31/08/2017 | 4268.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004816 | 31/08/2017 | 10.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 31/08/2017 | 250.00 | 00001206669870 | JOSÉ EDILSOM DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 GELADEIRA ( RECARGA DE GAS), PERTENCENTE A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004841 | 31/08/2017 | 316.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPX 6111, NPR 2471, OFB 3129 E MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE EMISSÃO DE TED/DOC. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 31/08/2017 | 664.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL NO AMBITO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004797 | 31/08/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA HP LASER JET P1109, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 31/08/2017 | 87.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA D-101 COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/08/2017 | 150.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 31/08/2017 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 31/08/2017 | 500.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE EMISSÃO DE TED/DOC. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004783 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004784 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA EPSON 375 ECOTANK, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004793 | 31/08/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004799 | 31/08/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165, PERTENCENTE AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004800 | 31/08/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG PRO EXPRESS M3375, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004802 | 31/08/2017 | 1131.90 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL DATAPRINT 75G), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 31/08/2017 | 268.90 | 09309063000107 | TAVARES CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTARIAIS, EM REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA , E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 30 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004790 | 31/08/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004796 | 31/08/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTECIA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004819 | 31/08/2017 | 802.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004820 | 31/08/2017 | 1293.16 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004828 | 31/08/2017 | 802.39 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004829 | 31/08/2017 | 803.34 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004830 | 31/08/2017 | 903.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004831 | 31/08/2017 | 632.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004832 | 31/08/2017 | 706.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004833 | 31/08/2017 | 180.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES ), DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004837 | 31/08/2017 | 959.50 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 31/08/2017 | 156.17 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DIAS DO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007590556459 | MARIA JOSE EUFRASIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2017 | 100.00 | 00007930341402 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBER, POR TRATAR-SE DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE EMISSÃO DE TED/DOC. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004794 | 31/08/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UBS´S LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 31/08/2017 | 113.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 31/08/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 31/08/2017 | 330.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.RELATIVO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004821 | 31/08/2017 | 1993.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S E NO NASF NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004822 | 31/08/2017 | 780.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004823 | 31/08/2017 | 1702.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S E DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004824 | 31/08/2017 | 808.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004825 | 31/08/2017 | 950.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004826 | 31/08/2017 | 587.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004827 | 31/08/2017 | 686.04 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 31/08/2017 | 287.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 31/08/2017 | 270.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA:QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004840 | 31/08/2017 | 910.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO, SPLINTER, FIATS UNOS , AMBULANCIAS SAVEIRO PLACAS: QFO 7194, EJZ 9191, OXO 0349, QSK 4284, QFK 4284, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 31/08/2017 | 32.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO, E AMBULANCIA FIORINOPLACA: OGG 0598, QFO 7195 E QSK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 31/08/2017 | 311.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA O PESSOAL DE APOIO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004782 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L365, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004791 | 31/08/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 31/08/2017 | 370.00 | 00004321789451 | FRANCISCO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, E ENTREGA DE 100 (CEM) ESTACAS, DESTINADAS A REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004839 | 31/08/2017 | 80.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2017 | 450.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, JUNTO A FUNASA E O ESCRITORIO CONSULTORIAUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2017 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A FUNASA E AOESCRITORIO CONSULTORIAUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004836 | 31/08/2017 | 3347.48 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 31/08/2017 | 350.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( APLICAÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE R 134A), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CARTEOILAR 120K, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 31/08/2017 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE EMISSÃO DE TED/DOC. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0004792 | 31/08/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004838 | 31/08/2017 | 428.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: TRATOR DO LIXO, CAÇAMBA, RETROL E RETRO ESCAVADEIRAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004785 | 31/08/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA) DESTINADO A IMPRESSORA EPSON DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004798 | 31/08/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 31/08/2017 | 970.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO CRUZADA EVANGELICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO 2017, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, COM AS IGREJAS EVANGELICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 01/09/2017 | 910.00 | 11694262000209 | PREMOCIL- PREMOCIL INDUSTRIA COMER E REPRESENTALÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( 14 METROS DE BRITAS), DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA RUA ANTONIO VICENTE DO RIO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/09/2017 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/09/2017 | 280.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, NO PACIENTE ANCELMO ALVES DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/09/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 04/09/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE AGOSTO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEXPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 04/09/2017 | 1900.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 04/09/2017 | 260.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REVISÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/09/2017 | 100.00 | 00003603852494 | SUZANA ROBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004870 | 04/09/2017 | 1544.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 04/09/2017 | 937.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DO CRAS- CENTRO DE REFEREINCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 04/09/2017 | 1012.05 | 00091083893491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS/FOLHA SEC.EDUCAÇÃO MOTORISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0312011000785-8, DO SR. JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 04/09/2017 | 202.41 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO DE Nº 0312011000785-8, DO SR JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 04/09/2017 | 451.12 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000 781.51.2012.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 04/09/2017 | 388.53 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000 395-21.2012.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 04/09/2017 | 386.87 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE SUCUMBENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0000 380.52.2012.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 04/09/2017 | 150.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000 1581-45.2013.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004867 | 04/09/2017 | 623.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004868 | 04/09/2017 | 2701.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004869 | 04/09/2017 | 2328.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004871 | 04/09/2017 | 1285.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004872 | 04/09/2017 | 1906.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004873 | 04/09/2017 | 7120.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004876 | 04/09/2017 | 1750.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NO TRAJETO ( DA ZONA URBANA A TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM ANO 1988, COR BRANCOPLACA: BQC 2867REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/09/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 05/09/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 05/09/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 05/09/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 05/09/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 05/09/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004891 | 05/09/2017 | 2400.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004892 | 05/09/2017 | 743.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 05/09/2017 | 937.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 05/09/2017 | 937.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 05/09/2017 | 937.00 | 00004409047493 | AURINEIDE FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 05/09/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 05/09/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 05/09/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 05/09/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 05/09/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 05/09/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 05/09/2017 | 937.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 05/09/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 05/09/2017 | 592.50 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004877 | 05/09/2017 | 350.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004878 | 05/09/2017 | 1235.55 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 05/09/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 05/09/2017 | 182.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 05/09/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 05/09/2017 | 1127.51 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 REFRIGERADOR ESMALTEC 305), DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO NA UBS VII, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 05/09/2017 | 1170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 05/09/2017 | 1380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 08/09/2017 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004908 | 08/09/2017 | 3211.60 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004911 | 08/09/2017 | 680.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO , AMBULANCIAS SAVEIRO, E SPLINTER. PLACAS: QFO 7194, QFK 4284, EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 08/09/2017 | 72.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: FIATS UNOS PLACA: OXO 0349, OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 08/09/2017 | 348.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CHIPS SAMSUNG COMP D101S), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NOS CARTUCHOS DE TONES RECICLAVEIS, DAS IMPRESSORAS SAMSUNG, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004923 | 08/09/2017 | 3729.24 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004924 | 08/09/2017 | 168.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE ERICO, JOAQUIM BERNARDINO, E UBS POV BELEM, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004929 | 08/09/2017 | 3272.91 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, QUE NECESSITAM REALIZAR EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 08/09/2017 | 600.00 | 00027699399803 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COMO TAMBEM PINTURAS DE PORTAS E JANELAS, NA UBS POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004931 | 08/09/2017 | 4018.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004950 | 08/09/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA HP 1102, DA SALA DE RECEPÇÃO E DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUE ESTAR FUNCIONANDO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004951 | 08/09/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG D101 DA ATENÇÃO BASICA, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004952 | 08/09/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG D111 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004953 | 08/09/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG D101 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004954 | 08/09/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG D104 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004917 | 08/09/2017 | 338.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 08/09/2017 | 381.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004920 | 08/09/2017 | 448.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/09/2017 | 118.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004910 | 08/09/2017 | 948.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGE 5271, NPX 6111, NPX 6961, OGF 6340, MON 5295, OFE 6368, OGF 2440, OFG 2800, MON 1644, MON 1604 E OFB 3129 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 08/09/2017 | 1980.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGF 6340, RELATIVO A 18 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24 E 25 DE AGOSTO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 08/09/2017 | 570.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, OFE 6368, OGD 1526, MON 1644, MON 5295, OGF 2800, OGE 5270, NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004918 | 08/09/2017 | 456.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004925 | 08/09/2017 | 672.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/09/2017 | 250.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( BRITAS E COLUNA PRONTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004932 | 08/09/2017 | 2035.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 23 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004933 | 08/09/2017 | 2127.96 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004934 | 08/09/2017 | 2127.96 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 (DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004935 | 08/09/2017 | 2127.96 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 ( DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/09/2017 | 391.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848-PEREFERENCIA: AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004937 | 08/09/2017 | 2921.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 VIAGENS NOS TURNOS MANHA E TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 08/09/2017 | 1248.48 | 00028767102859 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO MANHA, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017VEICULO: CHEVROLET D-20 CUSTOM, COR AZUL, ANO 1991PLACA: CKV 5632 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004939 | 08/09/2017 | 2921.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 VIAGENS NOS TURNOS MANHA E TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004940 | 08/09/2017 | 4830.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 23 VIAGENS, NO TURNO TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004941 | 08/09/2017 | 4830.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 23 VIAGENS, NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE AGOSTO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004942 | 08/09/2017 | 1856.56 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004943 | 08/09/2017 | 1299.50 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 VIAGENS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM , ANO 1993, COR VERMELHA PLACA: BQE 9597 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004944 | 08/09/2017 | 1191.40 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004945 | 08/09/2017 | 1858.40 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004946 | 08/09/2017 | 2932.50 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 23 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004947 | 08/09/2017 | 1488.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004948 | 08/09/2017 | 1488.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004949 | 08/09/2017 | 2220.48 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AO SITIO DOMINGOS FERREIRA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET , ANO 1991, COR PRETA, PLACA: CEX 5047REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0004909 | 08/09/2017 | 279.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: TRATOR DO LIXO, CAÇAMBA, RETROL E RETRO ESCAVADEIRA PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/09/2017 | 417.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017VEICULO: PA ENCHEDEIRA , TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO, CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRAPLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 08/09/2017 | 1117.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARAME, BRITA, FERRO 1/4 E 5/16), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004927 | 08/09/2017 | 3591.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004973 | 11/09/2017 | 260.50 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 11/09/2017 | 638.30 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004999 | 11/09/2017 | 332.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PACPLACA: OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, FILTRO PSL E FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005000 | 11/09/2017 | 24.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005001 | 11/09/2017 | 80.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 MAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005004 | 11/09/2017 | 1008.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008, RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008 E TRATOR BALSANPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005005 | 11/09/2017 | 600.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005008 | 11/09/2017 | 824.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005034 | 11/09/2017 | 1458.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA PLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/09/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799914/2013- E OPERAÇÃO 1013658-60 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/09/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799913/2013- E OPERAÇÃO 1013659-85 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 11/09/2017 | 2100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 11/09/2017 | 1400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004959 | 11/09/2017 | 427.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 11/09/2017 | 127.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (MUSSARELA E SEQUINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES COM OS DIRETORES, COORDENADORES, E PESSOAL DE APOIO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004961 | 11/09/2017 | 238.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES COM OS DIRETORES, COORDENADORES, E PESSOAL DE APOIO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004962 | 11/09/2017 | 1490.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 11/09/2017 | 315.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 11/09/2017 | 378.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 11/09/2017 | 630.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 11/09/2017 | 160.00 | 00007293640463 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A FRETE DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO ARARA AO POVOADO BELEM, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 1644, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2017.VEICULO:D-20PLACA: HQV 1402 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 11/09/2017 | 3991.68 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004997 | 11/09/2017 | 4820.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFB 3129, QFE 6368, MON 5295, OGE 5270, NPX 6961, OGF 2800, OGF 2440, NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005011 | 11/09/2017 | 433.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005012 | 11/09/2017 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB HIDROMATIC REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 11/09/2017 | 9.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 11/09/2017 | 4410.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE MAIO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SPREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 11/09/2017 | 33.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005016 | 11/09/2017 | 1291.52 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005017 | 11/09/2017 | 992.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PEREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005018 | 11/09/2017 | 1292.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: JULHO/2017.REFE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005019 | 11/09/2017 | 2040.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005020 | 11/09/2017 | 992.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PBREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005021 | 11/09/2017 | 2032.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS NO TURNO TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005022 | 11/09/2017 | 828.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SPREFERE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005023 | 11/09/2017 | 1416.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 16 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: JULHO/2017.REFER A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005024 | 11/09/2017 | 904.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTRAJETO 01, LOTE 01( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM , ANO 1993, COR VERMELHA PLACA: BQE 9597REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005025 | 11/09/2017 | 2520.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 12 VIAGENS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE JUNHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SPREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005026 | 11/09/2017 | 2032.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 VIAGENS NO TURNO MANHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PBREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 11/09/2017 | 37.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005028 | 11/09/2017 | 560.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005029 | 11/09/2017 | 330.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005030 | 11/09/2017 | 425.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005031 | 11/09/2017 | 325.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005032 | 11/09/2017 | 393.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005033 | 11/09/2017 | 1665.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005035 | 11/09/2017 | 400.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: MON 1604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005036 | 11/09/2017 | 272.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: OGF 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005039 | 11/09/2017 | 1577.80 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2017 | 37.50 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO PARA LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA SOMA,QUE SERA REALIZADA NA ESCOLA MONSENHOR MANUEL VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2017 | 37.50 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO PARA A LEITURA DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SOMA, QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA MONSENHOR MANUEL VIEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 14 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 11/09/2017 | 824.00 | 10720659000176 | LYDIA ALENCAR ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( XO PASSAROS GEL 250G ), DESTINADO AO COMBATE DE INFESTAÇÕES DE PASSAROS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/09/2017 | 1740.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 12 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31 DE AGOSTO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 11/09/2017 | 683.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005002 | 11/09/2017 | 116.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005003 | 11/09/2017 | 16.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB MAX E FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 11/09/2017 | 412.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BRINQUEDOS), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 11/09/2017 | 1539.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004972 | 11/09/2017 | 3385.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( CAMISAS GOLA REDONDA, APOSTILAS, BONES, E XEROX ), DESTINADOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 11/09/2017 | 730.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PRATOS, COLHERES, COPOS, GUARDANAPOS), DESTINADOS A XXI CAMINHADA PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL 2017, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRAS, COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004976 | 11/09/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORA HP LASER JET M 1132, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004977 | 11/09/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORA XEROX 3550, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004978 | 11/09/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DE IMPRESSORA SAMSUNG , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/09/2017 | 48.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIP SAMSUNG ), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 11/09/2017 | 358.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS TONER XEROX WORK 3550), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004981 | 11/09/2017 | 9.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CABO USB IMPRESSORA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004989 | 11/09/2017 | 622.99 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004998 | 11/09/2017 | 312.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005010 | 11/09/2017 | 359.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005037 | 11/09/2017 | 75.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICO E ELETRICO), DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 11/09/2017 | 480.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DA CIDADE DE TAVARES-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: MICROONIBUS PLACA: OGG 6519-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004958 | 11/09/2017 | 6860.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (ALMOFADAS PARA CARIMBO, CARIMBOS, ENVELOPES, FICHAS DIVERSAS, XEROX), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004968 | 11/09/2017 | 348.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004969 | 11/09/2017 | 125.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004970 | 11/09/2017 | 333.15 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0004971 | 11/09/2017 | 122.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, QUE ESTAR FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATICO AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO, DA PACIENTE SELMA MARIA DA SILVA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004990 | 11/09/2017 | 634.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004991 | 11/09/2017 | 32.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004992 | 11/09/2017 | 3079.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: QFO 7194 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004993 | 11/09/2017 | 1422.18 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004994 | 11/09/2017 | 1094.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004995 | 11/09/2017 | 1695.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, OXO 0349, OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004996 | 11/09/2017 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB HIDROMATICVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005007 | 11/09/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFV 4585 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005038 | 11/09/2017 | 1662.95 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 11/09/2017 | 714.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR( BOLSAS PEDIAT PERFIL ), DESTINADA PARA O USO DIARIO, DE CRIANÇA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005006 | 11/09/2017 | 621.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 11/09/2017 | 600.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE AGOSTO, E NOS DIAS 02,03,09 E 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 11/09/2017 | 500.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE AGOSTO E NOS DIAS 02,03,09 E 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 11/09/2017 | 500.00 | 00013457465479 | JOSE CARLOS FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE AGOSTO, E 02,03,09 E 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 11/09/2017 | 600.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017 , REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE AGOSTO, E 02,03,09 E 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 11/09/2017 | 750.00 | 00089353048400 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 12,13,19,20,26 E 27 DE AGOSTO, E 02,03,09 E 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005009 | 11/09/2017 | 6426.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULAN, RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 14/09/2017 | 58.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 14/09/2017 | 750.00 | 00072747285472 | JOSÉ DAVI VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 ( UMA) CARREGADEIRA DE MADEIRA, DESTINADA AO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NO BAIRRO DONA MARIANA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 14/09/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005059 | 14/09/2017 | 550.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO A UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA, PARA O USO NA CANTINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/09/2017 | 450.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E INTERNAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/09/2017 | 275.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/09/2017 | 425.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CARUARU-PE, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005069 | 14/09/2017 | 2000.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005070 | 14/09/2017 | 3087.50 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE , ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/09/2017 | 150.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/09/2017 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/09/2017 | 250.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/09/2017 | 500.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E MONTEIRO-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTO, CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/09/2017 | 425.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E CARUARU-PE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/09/2017 | 80.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/09/2017 | 120.00 | 00001541751450 | ADRIANA NOBREGA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/09/2017 | 80.00 | 00001541751450 | ADRIANA NOBREGA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/09/2017 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/09/2017 | 240.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/09/2017 | 150.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSORA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 14/09/2017 | 385.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/09/2017 | 130.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 14/09/2017 | 340.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005053 | 14/09/2017 | 2170.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/09/2017 | 270.00 | 00002381023437 | DEVANO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 14/09/2017 | 340.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005068 | 14/09/2017 | 822.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 14/09/2017 | 180.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005064 | 14/09/2017 | 167.80 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 14/09/2017 | 591.00 | 00001214750346 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIAS, REFERETE AO PROCESSO DE Nº 0800299-942017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 14/09/2017 | 1216.90 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL DATAPRINT 75G E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 14/09/2017 | 2624.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005052 | 14/09/2017 | 2123.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005060 | 14/09/2017 | 2970.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005065 | 14/09/2017 | 2037.30 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SEC DE EDUCAÇÃO, NA RUA ALTO BOM JESUS, E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDEDA SEC DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/09/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005083 | 14/09/2017 | 2123.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 14/09/2017 | 333.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO ( 01 TELEFONE SEM FIO PANASONIC), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 14/09/2017 | 678.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 02 ESTANTES DESM 6PR E 01 GAVETEIRO 2GAV MX02), DESTINADOS A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 14/09/2017 | 1790.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005066 | 14/09/2017 | 745.85 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE AGUA, QUE RECEBEM AGUA DA OPERAÇÃO PIPA, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 14/09/2017 | 480.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA O EVENTO CRUZADA EVANGELICA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, COM AS IGREJAS EVANGELICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 29 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 15/09/2017 | 350.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES, DA FESTA SOCIAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 15/09/2017 | 1912.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS LATÃO, LIQUIDO BRILHO, GARFO DE PINTURA E ROLO LAN), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS PRAÇAS CENTRAIS, LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS E PREDIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/09/2017 | 500.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E MONTEIRO-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 15/09/2017 | 1750.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GALERIA ( ESGOTO), NO FINAL DA RUA TENENTE SILVINO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/09/2017 | 820.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005101 | 15/09/2017 | 3192.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS, BARRAS DE FERRO E BRITAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 15/09/2017 | 1896.30 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT 75G), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 15/09/2017 | 550.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 HD EXTERNO WD E 02 PEN DRIVE), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005093 | 15/09/2017 | 3589.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 15/09/2017 | 250.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BARRAS RED 3/8, MET GAL, TRILHOS STANLEY), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE PORTAO, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005104 | 15/09/2017 | 462.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 15/09/2017 | 1127.30 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005111 | 15/09/2017 | 240.75 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005112 | 15/09/2017 | 1031.80 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS, VERDURAS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005113 | 15/09/2017 | 560.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAIPIRA ABATIDOS ) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005114 | 15/09/2017 | 512.50 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005115 | 15/09/2017 | 1231.40 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005116 | 15/09/2017 | 447.50 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA E TUBERCULOS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005117 | 15/09/2017 | 1427.35 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJAO CARINHOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005118 | 15/09/2017 | 437.65 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005119 | 15/09/2017 | 383.30 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005120 | 15/09/2017 | 512.50 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005121 | 15/09/2017 | 671.38 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005122 | 15/09/2017 | 326.55 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005123 | 15/09/2017 | 360.25 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005124 | 15/09/2017 | 2040.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE LACHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005107 | 15/09/2017 | 26400.00 | 00003008159486 | WENDELL DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, AGRUPAMENTO DA FOLHA AO SAGRES, CONSIGNAÇÕES BANCARIAS DOS SERVIDORES JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A, SEFIP, GFIP, GERAÇÃO DE GUIAS INSS, ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JUNTO AO SIOPE, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RAIS E DIRF, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 15/09/2017 | 217.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS( FECHADURAS ESTRELAS), DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/09/2017 | 937.00 | 00050919164404 | ANCELMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E TARIFAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 15/09/2017 | 1502.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BARRA RED 3/8, ELETR VONDER E MET GAL 30X20), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DA UBS JOAQUIM BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 15/09/2017 | 318.40 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS E JOSE MENDES RIBEIRO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 15/09/2017 | 400.00 | 00029923026434 | DOMINGOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, E RETIRADA DE MATOS,NA AREA INTERNA E EXTERNA NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 15/09/2017 | 1310.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA:QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 15/09/2017 | 280.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, DE 20.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 18/09/2017 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 18/09/2017 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 18/09/2017 | 88.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 18/09/2017 | 497.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 18/09/2017 | 62.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005137 | 18/09/2017 | 3592.58 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/09/2017 | 150.00 | 00070925864455 | JOSE ALVARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/09/2017 | 900.00 | 00005368927410 | HARLÂNIA NATÁLIA VIRGULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PROVIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/09/2017 | 200.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO COM PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 18/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 18/09/2017 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 18/09/2017 | 342.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/09/2017 | 937.00 | 00004179139405 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 17 DEMAIO A 23 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005136 | 18/09/2017 | 640.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 18/09/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 18/09/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 18/09/2017 | 1170.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 18/09/2017 | 1360.00 | 20411595000185 | F R TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME- SERTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS ( LAMINA PATROL CURVA 13 FUROS 3/4), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MONONIVELADORA 120 K PACPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005145 | 19/09/2017 | 680.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005146 | 19/09/2017 | 932.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005148 | 19/09/2017 | 951.20 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, E RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005152 | 19/09/2017 | 195.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: MOTONIVELADORAPLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: IPIRANGA GRAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 19/09/2017 | 27225.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 19/09/2017 | 3332.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 19/09/2017 | 502.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017VEICULO: PA ENCHEDEIRA , TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO, CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRAPLACA: OGG 6315.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 19/09/2017 | 2600.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CPU INTEL, MONITOR 15.6 LED E NOBREACK 600VA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005150 | 19/09/2017 | 239.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESELBS 500 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005151 | 19/09/2017 | 6091.95 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFB 3129, OGF 6340, OGD 1526, MON 5295, OFE 6368, QFE 5270, NPX 6961, OGF 2800, MON 1604, NPR 2471, NPX 6111, MON 1644 E OGF 2440COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005190 | 19/09/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270REF A EMPENHOEMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MENOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005191 | 19/09/2017 | 2123.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 19/09/2017 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005143 | 19/09/2017 | 190.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005156 | 19/09/2017 | 226.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005174 | 19/09/2017 | 329.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOL PLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 19/09/2017 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 19/09/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 12/1996, E 03/1996, 02/1996 COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 19/09/2017 | 944.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 02/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 19/09/2017 | 1948.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 03/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 19/09/2017 | 2900.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 02/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005147 | 19/09/2017 | 210.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 19/09/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 19/09/2017 | 463.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005153 | 19/09/2017 | 1912.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: ABULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: QFO 7194 E QFK 4284 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005154 | 19/09/2017 | 689.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VAN PLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005155 | 19/09/2017 | 1378.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005158 | 19/09/2017 | 2106.41 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/09/2017 | 6500.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/09/2017 | 7000.00 | 00007222747427 | SILVIO WELTON MENEZES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/09/2017 | 387.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 30.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 19/09/2017 | 180.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 30.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/09/2017 | 4000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 19/09/2017 | 150.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE DAMIAO PEREIRA BATISTA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005173 | 19/09/2017 | 178.64 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENALTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005175 | 19/09/2017 | 1688.13 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL. GOLPLACAS: QFS 9245 E QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/09/2017 | 480.00 | 00006472892458 | AUREA THEREZA DIAS A DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005177 | 19/09/2017 | 1065.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005178 | 19/09/2017 | 751.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005179 | 19/09/2017 | 80.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005180 | 19/09/2017 | 9581.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005181 | 19/09/2017 | 622.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005182 | 19/09/2017 | 1044.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUEHORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005183 | 19/09/2017 | 1967.72 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005184 | 19/09/2017 | 574.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0005185 | 19/09/2017 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 19/09/2017 | 130.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE NEONESIO CACHOEIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005187 | 19/09/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005188 | 19/09/2017 | 1468.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/09/2017 | 11593.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017.REF AEMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 19/09/2017 | 2061.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 19/09/2017 | 45.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VALOR PAGO A MAIOR, DO EMPENHO DE Nº 4888, QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005149 | 19/09/2017 | 4934.78 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA PLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005161 | 19/09/2017 | 3680.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 275/80R22,5), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/09/2017 | 211.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005144 | 19/09/2017 | 518.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 20/09/2017 | 1825.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( VIGAS), DESTINADAS AOS TRABALHOS DE REFORMA DO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005216 | 20/09/2017 | 270.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E MONTAGEM) , EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 20/09/2017 | 1399.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENALT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 20/09/2017 | 150.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA FILHO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 20/09/2017 | 150.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ETIQUETA ADESIVA ), DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 20/09/2017 | 312.33 | 00006414805475 | MANOEL DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005199 | 20/09/2017 | 1610.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005209 | 20/09/2017 | 279.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA( COMPENSADO E MADEIRAS DIVERSAS SERRADO EM CAIBRO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 20/09/2017 | 160.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA( PORTA JATOBA,) E PREGOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005212 | 20/09/2017 | 1180.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2017 | 150.00 | 00043929472899 | CICERA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO COM PROVIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/09/2017 | 1500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO- JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005200 | 20/09/2017 | 511.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOC NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 20/09/2017 | 11.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOC NO SITIO MUCAMBO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005203 | 20/09/2017 | 253.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE FORMAÇÃO COM OS GESTORES ESCOLAR, REALIZADO PELA EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 20/09/2017 | 200.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( MADEIRAS EM CAIBROS) E TELHAS COLONIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 20/09/2017 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE LONA, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELHO, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2017, NA PRAÇA DE EVENTOS, COM AS IGREJAS EVANGELICAS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 20/09/2017 | 400.00 | 00054506034449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 20/09/2017 | 730.80 | 00000597800618 | CICERO MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005218 | 20/09/2017 | 679.20 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS E MADEIRAS DIVERSAS SER EM RIPAS E VIGAS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 20/09/2017 | 504.20 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BARROTES, CAIBROS, LINHAS E TELHAS COLONIAL) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 21/09/2017 | 333.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO ( 01 TELEFONE SEM FIO PANASONIC), DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 21/09/2017 | 678.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 02 ESTANTES DESM 6PR, E 01 GAVETEIRO 2GAV MX02), DESTINADO A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005225 | 21/09/2017 | 702.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005226 | 21/09/2017 | 1490.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005227 | 21/09/2017 | 427.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA , NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005228 | 21/09/2017 | 456.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 21/09/2017 | 1755.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 21/09/2017 | 1800.00 | 08744736000186 | DANYLLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CETIM SEM LAYCRA E TULE BORDADO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A COMISSÃO DE FRENTE, DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005231 | 21/09/2017 | 2500.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005232 | 21/09/2017 | 238.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES COM OS DIRETORES, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 21/09/2017 | 127.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (MUSSARELA E SEQUINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES COM OS DIRETORES, COORDENADORES E PESSOAL DE APOIO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 21/09/2017 | 378.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 21/09/2017 | 315.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 21/09/2017 | 630.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005237 | 21/09/2017 | 743.75 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005238 | 21/09/2017 | 1126.82 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE HIGIENE, PARA CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005239 | 21/09/2017 | 96.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005242 | 21/09/2017 | 1815.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃOINCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005220 | 21/09/2017 | 4564.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/09/2017 | 937.00 | 00002755743425 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE 01 CIRURGIA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 21/09/2017 | 1339.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 ECOTANK), DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 21/09/2017 | 1339.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 ECOTANK), DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 21/09/2017 | 600.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COMO TAMBEM PINTURA EM PORTAS E JANELAS, NA UBS LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 22/09/2017 | 400.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 22/09/2017 | 374.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 22/09/2017 | 75.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 22/09/2017 | 316.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A MAIOR, AO CONVENIO FOPAG DO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF CONTRATADOS, QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005254 | 22/09/2017 | 2019.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005255 | 22/09/2017 | 2372.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 22/09/2017 | 806.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/09/2017 | 535.00 | 00012053033401 | MARIA JACIONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 22/09/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 22/09/2017 | 104.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 22/09/2017 | 21.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 22/09/2017 | 4911.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 22/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 22/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005260 | 22/09/2017 | 75.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR IVECOPLACA: OGE 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005261 | 22/09/2017 | 6402.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU IMP 215/75), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005259 | 22/09/2017 | 239581.82 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/09/2017 | 165.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS FESTAS DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017 DO POVOADO SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 22/09/2017 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005267 | 25/09/2017 | 3014.32 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005263 | 25/09/2017 | 459.20 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005264 | 25/09/2017 | 1400.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005265 | 25/09/2017 | 1400.00 | 00034477245874 | LEONES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 25/09/2017 | 200.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, DIAGNOSTICO COM SCANNER MCO-08), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 25/09/2017 | 150.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, DIAGNOSTICO COM AUXILIO DE SCANNER RASTHER ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 25/09/2017 | 400.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO DE COMBUSTIVEL E DIAGNOSTICO COM AUXILIO DO SCANNER MCO-08 ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 25/09/2017 | 150.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, E DIAGNOSTICO COM AUXILIO DO SCANNER RASTHE), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 25/09/2017 | 150.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, E DIAGNOSTICO COM AUXILIO DO SCANNER RASTHE), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 25/09/2017 | 150.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REPAROS E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, E DIAGNOSTICO COM AUXILIO DO SCANNER RASTHE), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005266 | 25/09/2017 | 33000.00 | 20540594000130 | CLODOALDO L CLEMENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS NECESSARIOS, COM A CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE, DE BUSCA DE DOCUMENTOS CAPTUREM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: ANO AXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 26/09/2017 | 296.23 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIAS, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 000 774-59.2012.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005311 | 26/09/2017 | 1771.80 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFEÇÃO DE MATERIAIS ( ALMOFADAS DE CARIMBOS, CARIMBOS, TALOES E ENVELOPES) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/09/2017 | 200.00 | 00005522916842 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005308 | 26/09/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL, COR BRANCO ANO 2017PLACA: QFV 8995REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005309 | 26/09/2017 | 3800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8 ANO 2017, COR MARROM PLACA: QFX 4885REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 26/09/2017 | 2000.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( CAMISAS GOLA REDONDA ), DESTINADOS PARA A XXI CAMINHADA DOS IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005313 | 26/09/2017 | 160.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( LONA TIPO BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL ), DESTINADOS A XXI CAMINHADA DOS IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/09/2017 | 469.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO ( BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E BOLA DE FUTSAL), DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005300 | 26/09/2017 | 788.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OFB 3129 E OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005301 | 26/09/2017 | 2425.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACAS: NPX 6961, OGF 6340, OGF 2440, OGF 2800, OGD 1526, NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005302 | 26/09/2017 | 269.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACAS: OGE 6368 E NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS E FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 26/09/2017 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGERSP-PIASSSI GESTAO E TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO SEVA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 26/09/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 26/09/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 26/09/2017 | 468.50 | 00003021703321 | NAYARA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA, NA UBS JOAQUIM BERNARDINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO CASA NOVA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005305 | 26/09/2017 | 7590.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: 03 (TRES) GOL 1,0 COR PRATA, GOL COR PRATA ECOR BRANCAPLACA: QFS 8955, QFS 9245 E QFS 6604 REF: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 26/09/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 26/09/2017 | 1197.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( MEDALHAS, TROFEUS), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO FREI ALBERTO NESTA CIDADEDE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0005304 | 26/09/2017 | 12750.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 26/09/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 26/09/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 26/09/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/09/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 26/09/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 26/09/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 26/09/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 26/09/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 26/09/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 26/09/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 26/09/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 26/09/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/09/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 26/09/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 26/09/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 26/09/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 26/09/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 26/09/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 26/09/2017 | 405.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SUPLEMENTS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416E PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 27/09/2017 | 820.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, PORTAS DE ACESSO AOS BOXES NO AÇOUGUE PUBLICO, CONCERTO DE PORTA E REPOSIÇÃO DE FECHADURA NO PREDIO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV, SOLDA DE BARRACAS DA FEIRA, E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/09/2017 | 14504.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2017 | 33924.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2017 | 9777.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/09/2017 | 4685.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2017 | 5435.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/09/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/09/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005317 | 27/09/2017 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, COM A BANDA DE FORRO 3 X 4, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0005318 | 27/09/2017 | 12750.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017.RELATIVO A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005319 | 27/09/2017 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DA BANDA BRASAS DO FORRO , NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/09/2017 | 29284.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/09/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/09/2017 | 12102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005315 | 27/09/2017 | 13290.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005316 | 27/09/2017 | 8970.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 27/09/2017 | 190.00 | 00022708855468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA NO MONOBLOCO E REPARAÇÃO DO TIRANTE QUE SEGURA O MOTOR), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 27/09/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 27/09/2017 | 85.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 27/09/2017 | 125.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 27/09/2017 | 346.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: SETEMBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/09/2017 | 13229.20 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/09/2017 | 18970.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/09/2017 | 27879.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/09/2017 | 9294.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/09/2017 | 5882.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/09/2017 | 36466.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2017 | 80649.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2017 | 41164.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2017 | 13501.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/09/2017 | 16237.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/09/2017 | 11474.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/09/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 27/09/2017 | 244.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 27/09/2017 | 105.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2017 | 443512.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2017 | 26939.55 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/09/2017 | 29845.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/09/2017 | 9966.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/09/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/09/2017 | 12263.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/09/2017 | 8286.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/09/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/09/2017 | 62948.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2017 | 23095.28 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/09/2017 | 4310.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/09/2017 | 11796.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/09/2017 | 38595.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/09/2017 | 200.00 | 00005522916842 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NO TRANSLADO DE CORPO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 27/09/2017 | 540.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA A FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, ENTREGUE AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/09/2017 | 5614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/09/2017 | 9504.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/09/2017 | 5934.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/09/2017 | 14287.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2017 | 5374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/09/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/09/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 27/09/2017 | 3006.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 27/09/2017 | 625.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005390 | 28/09/2017 | 2501.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 28/09/2017 | 1085.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 28/09/2017 | 309.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %-, CRECHE-PRO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 28/09/2017 | 11.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROG EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 28/09/2017 | 2085.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 %, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 28/09/2017 | 151.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 28/09/2017 | 1811.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4687 28.08.2017REFERENCIA: AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 28/09/2017 | 213.43 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTE REVISSÃO DE 50.000 MIL KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 28/09/2017 | 186.57 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTE REVISSÃO DE 50.000 MIL KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005397 | 29/09/2017 | 849.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005398 | 29/09/2017 | 11118.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005399 | 29/09/2017 | 12008.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005400 | 29/09/2017 | 11247.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS , DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005401 | 29/09/2017 | 8042.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005402 | 29/09/2017 | 6967.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005403 | 29/09/2017 | 8836.79 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005405 | 29/09/2017 | 8767.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES , DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005406 | 29/09/2017 | 951.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/09/2017 | 15879.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/09/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2017 | 4231.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2017 | 25766.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/09/2017 | 8924.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/09/2017 | 2587.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/09/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/09/2017 | 3555.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/09/2017 | 12164.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/09/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 29/09/2017 | 611.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 29/09/2017 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS VOLAREPLACA: MON1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 29/09/2017 | 80.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 29/09/2017 | 401.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, ( DURANTE SUSPENSÃO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/09/2017 | 232.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 29/09/2017 | 1222.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/09/2017 | 5003.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS, MDE EFETIVOS E AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/09/2017 | 97607.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60% E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/09/2017 | 32700.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40% AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFETIVOS, FUNDEB OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/09/2017 | 942.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/09/2017 | 8143.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/09/2017 | 4229.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/09/2017 | 3224.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/09/2017 | 3508.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/09/2017 | 1228.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/09/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/09/2017 | 3553.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/09/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/09/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/09/2017 | 13042.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005433 | 02/10/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT STRADAPLACA: OGD 3274REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 02/10/2017 | 7800.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO LIXÃO, LOCALIZADO NA PB-306, A UMA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 03 (TRES) KM DA CIDADE DE TAVARES-PB, NO SENTIDO TAVARES-JURU, COM TRATAOR DE ESTEIRA-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 14,15,16,17 E 21 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005454 | 02/10/2017 | 4050.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 02/10/2017 | 4500.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO NO PAVILHAO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DE 18 A 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005463 | 02/10/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 02/10/2017 | 500.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO, DO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, PRATOS E TALHERES, PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 30 DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 02/10/2017 | 450.00 | 00079791638420 | EDVALDO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO COM PROVIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 02/10/2017 | 400.00 | 00031230656855 | JOELMA AGOSTINHO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 04 BALDES DE SORVETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XXI ( VIGESIMA PRIMEIRA) CAMINHADA DOS IDOSOS, PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADA PELO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/10/2017 | 190.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA DURANTE A XXI ( VIGESIMA PRIMEIRA) CAMINHADA DOS IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADA PELO CRAS E A SEC DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00010751037460 | RENATA NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XXI ( VIGESIMA PRIMEIRA) CAMINHADA DOS IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADO PELO CRAS E SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005457 | 02/10/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005458 | 02/10/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 02/10/2017 | 950.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO 01 DE AR CONDICIONADOS, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005453 | 02/10/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005462 | 02/10/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 02/10/2017 | 1550.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO DO SITIO BONITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OFE 6368 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,04,05,06,08,11,12,12,14,15,18,19 E 20 DE SETEMBRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE SILVERADO PLACA: BLY 6750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 02/10/2017 | 1700.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGF 6340, RELATIVO A 17 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,26 E 27 DE SETEMBRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 02/10/2017 | 90.00 | 00008502075411 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TELHADO ( QUEIMAÇÃO A GAS DE NINHOS DE PASSAROS), DO TETO DA ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOCALIZADA NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005455 | 02/10/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 02/10/2017 | 489.00 | 20540594000130 | CLODOALDO L CLEMENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM TOKEN A3, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005459 | 02/10/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 02/10/2017 | 1972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PERÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, DURANTE REVISÃO DE 80 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 02/10/2017 | 1160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO DE 80 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CARRO PIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005464 | 02/10/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 02/10/2017 | 300.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS E LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES, NO ENCERRAMENTO DO MES DO HEPATITE, REALIZADO COM OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA, E COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 02/10/2017 | 205.00 | 13027968000153 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM PORTAS, JANELAS, E INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS UBS´S LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 02/10/2017 | 200.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS E TALHERES, DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PMAQ, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005450 | 02/10/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: SPRINTER ANO 2008, COR PRATAPLACA: EJZ 9191-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005452 | 02/10/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEX COR PRATAPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 02/10/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE MISTA- ANEXO DA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005461 | 02/10/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UBS´S LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 02/10/2017 | 280.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, NA PACIENTE JOELMA AGOSTINHO DA COSTA , ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 02/10/2017 | 950.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS , CADEIRAS, E TAMBEM ORNAMENTAÇÃO, DURANTE O EVENTO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NAS ESCOLAS, UBS´S, CAMARA DE VEREADORES, E NA SEDE DO NASF, REALIZADO PELAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO NASF E DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 03/10/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 03/10/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 03/10/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 03/10/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 03/10/2017 | 380.00 | 21865503000108 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, ( REVISÃO), NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS VII, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005510 | 03/10/2017 | 1531.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DIESEL S-10VEICULO: VAN PLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005511 | 03/10/2017 | 3328.35 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005519 | 03/10/2017 | 1714.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005520 | 03/10/2017 | 1171.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOL PLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005521 | 03/10/2017 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005522 | 03/10/2017 | 1614.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 03/10/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005515 | 03/10/2017 | 6368.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA PLACA : OGG 6315, OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005505 | 03/10/2017 | 382.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005506 | 03/10/2017 | 711.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 03/10/2017 | 1725.90 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, E DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 03/10/2017 | 1774.10 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/10/2017 | 600.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 03/10/2017 | 600.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 03/10/2017 | 600.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005508 | 03/10/2017 | 505.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005517 | 03/10/2017 | 386.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005518 | 03/10/2017 | 644.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2017 | 162.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005512 | 03/10/2017 | 494.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 03/10/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 03/10/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 03/10/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 03/10/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 03/10/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 03/10/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 03/10/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 03/10/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 03/10/2017 | 937.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 03/10/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 03/10/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 03/10/2017 | 937.00 | 00013359893409 | CLEITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 03/10/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 03/10/2017 | 2400.00 | 04086654000130 | BM SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS AO SR MARCONDES BERNARDINO DE SOUSA, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005507 | 03/10/2017 | 308.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005509 | 03/10/2017 | 1377.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:GOL PLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005516 | 03/10/2017 | 198.98 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 03/10/2017 | 390.00 | 00028787021404 | WILMA ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O CAMARIM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS FORRO 3 X 4, E BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2017. PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 03/10/2017 | 2763.00 | 13439396000110 | DEUSDETE HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, E ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTAM EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005502 | 03/10/2017 | 1129.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005503 | 03/10/2017 | 147.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM E FILTRO TECFIL PSL 55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005504 | 03/10/2017 | 398.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB MAX TURB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005513 | 03/10/2017 | 467.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005514 | 03/10/2017 | 590.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEY FERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS 2008PLACA: COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 03/10/2017 | 75.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AO CEARENSE (POSTO AUTORIZADO INTERNACIONAL), PARA MANUTENÇÕES CABIVEIS DE VEICULO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005560 | 04/10/2017 | 7605.10 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/10/2017 | 340.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 04/10/2017 | 1985.67 | 02221116000267 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 04/10/2017 | 200.00 | 00009997940431 | GLEYSE KELLY LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005531 | 04/10/2017 | 2065.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 04/10/2017 | 75.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 04/10/2017 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 04/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 04/10/2017 | 1774.10 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 04/10/2017 | 380.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AO SENHOR GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, ESTUDO E COORDENAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MERCANTIL NO AMBITO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005524 | 04/10/2017 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005525 | 04/10/2017 | 1260.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005526 | 04/10/2017 | 3010.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 04/10/2017 | 137.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/10/2017 | 1800.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 05 (CINDO) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A FUNASA E AO ESCRITORIO CONSULTORIAUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 04/10/2017 | 190.00 | 00009184854600 | CICERO ELTON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E COORDENAÇÃO NA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 04/10/2017 | 100.00 | 00002500005470 | CRISTIANO PIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 04/10/2017 | 100.00 | 00018975404854 | MESSIAS BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 04/10/2017 | 100.00 | 00043978274434 | GILBERTO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO NA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 04/10/2017 | 100.00 | 00002457480400 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 04/10/2017 | 100.00 | 00070301278466 | CRISTOVAO JACKSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 04/10/2017 | 100.00 | 00010787326470 | GEDIVAN DE OLIVEIRA E OUTROS - SEGURANÇA - FEIJOÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 04/10/2017 | 100.00 | 00005353950437 | UBIRACI GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 04/10/2017 | 100.00 | 00004779213452 | MIGUEL ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA, E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/10/2017 | 1155.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA E DO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DA DA FESTA TRADICIONAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 04/10/2017 | 480.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 76 (SETENTA E SEIS) ESPETINHOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO, 44 (QUARENTA E QUATRO) ESPETINHOS E 11 AGUAS, PARA OS COMPONENTES DA BANDA 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 04/10/2017 | 480.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ( VINTE ) SACOS DE GELO, 60 ( SESSENTA) COPOS DE AGUA DE COCO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUELARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 04/10/2017 | 600.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NO PAVILHÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 27 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 04/10/2017 | 600.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NO PAVILHÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, AO LADO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 23 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUIR E RECUPERAR POÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 04/10/2017 | 185.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAO TRABALHANDO NA LIMPEZA DA LAGOA, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 04/10/2017 | 125.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO ( ADITIVO CONCENTRADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.VEICULO: CAÇAMBAPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0005567 | 04/10/2017 | 18000.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2017VEICULO: CAR CAMINHAO TANQUE , MARCA VW , ANO 2008, COR BRANCAPLACA: MOG 1117/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005527 | 04/10/2017 | 1035.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005528 | 04/10/2017 | 900.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, QUE NECESSITAM REALIZAREMEXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005529 | 04/10/2017 | 1211.57 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0005530 | 04/10/2017 | 3905.48 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 04/10/2017 | 166.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 04/10/2017 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 04/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 04/10/2017 | 258.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 04/10/2017 | 79.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 04/10/2017 | 103.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANUPILADO, DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005558 | 04/10/2017 | 2650.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE , ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005559 | 04/10/2017 | 1985.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 04/10/2017 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 04/10/2017 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 04/10/2017 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTALÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 05/10/2017 | 1118.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MANUTENÇÃO, E PINTURA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COMO TAMBEM PINTURA EM PORTAS E JANELAS, E DO FORRO NAS UBS´S POV SILVESTRE E UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005609 | 05/10/2017 | 1650.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS´S E DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005611 | 05/10/2017 | 448.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S E DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 05/10/2017 | 1707.18 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S E DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005615 | 05/10/2017 | 2907.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005616 | 05/10/2017 | 3118.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005617 | 05/10/2017 | 3758.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005618 | 05/10/2017 | 5606.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005620 | 05/10/2017 | 3118.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005621 | 05/10/2017 | 231.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 05/10/2017 | 1377.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005623 | 05/10/2017 | 229.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 05/10/2017 | 880.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005625 | 05/10/2017 | 129.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 05/10/2017 | 623.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005627 | 05/10/2017 | 853.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005630 | 05/10/2017 | 824.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005631 | 05/10/2017 | 1323.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005632 | 05/10/2017 | 998.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005639 | 05/10/2017 | 100.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005640 | 05/10/2017 | 100.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 05/10/2017 | 300.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, E COLOCAÇÃO DOS ESTIRANTES TRAZEIROS, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAOPIPA PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 05/10/2017 | 1298.00 | 00025396669810 | JOSE DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, E MANUTENÇÃO, NO TELHADO, DEMOLIÇÃO E REPAROS NAS CALÇADAS, CORREDORES E BANHEIROS, NO PISO, NAS PORTAS E JANELAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO D ETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 05/10/2017 | 937.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 05/10/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 05/10/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 05/10/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PARDE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 05/10/2017 | 937.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 05/10/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 05/10/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 05/10/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 05/10/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 05/10/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 05/10/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 05/10/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 05/10/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 05/10/2017 | 660.00 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO ( JG MISTO INFANTIL 3 PC CB AZUL E ROSA), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005629 | 05/10/2017 | 1490.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES FRANCES E DOCES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 05/10/2017 | 600.00 | 00008692365475 | JOSEMARIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENBUXAMENTO, EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGD 1526 E OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005636 | 05/10/2017 | 444.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES FRANCES, DOCE E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005637 | 05/10/2017 | 235.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES FRANCES, DOCE E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, E REUNIOES COM OS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, REALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 05/10/2017 | 150.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (SALGADINHO DE QUEIJO E SEQUINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, E REUNIOES COM OS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, REALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 05/10/2017 | 174.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIP SAMSUNG E CILINDRO HP P1005 SAMSUNG), DESTINADAS A IMPRESSORA SANSUMG , PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL BERNARDINO, E MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, AMBAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA NESTE MUNICIPIO D ETAVARES-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005642 | 05/10/2017 | 628.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER JET, PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC POV BELEM, E RECARGAS DE TONES PRETO, PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL BERNARDINO, MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO E DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005653 | 05/10/2017 | 1488.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 24 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PBREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005646 | 05/10/2017 | 93.98 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 02 TONES HP 85 A), DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005647 | 05/10/2017 | 159.60 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA HP LASER JET P1109, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 05/10/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 05/10/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 05/10/2017 | 130.50 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTUCHO 60 HP PRETO), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005644 | 05/10/2017 | 77.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PERFIL DE TINTA PRETA EPSON), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG MULT 6555 , PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 05/10/2017 | 160.00 | 00004396526423 | CICERO RANNYERY DE SIQUEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, ( 01 TROMBONE) DA BANDA MARCIAL DE TAVARES-PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 05/10/2017 | 75.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR, AFIM DE BUSCAR UMA CRIANÇA DE 02 ANOS DE IDADE, QUE SE ENCONTRAVA NA GUARDA DO PAI, PARA RETORNAR AO CONVIVIO COM OS SEUS AVÓS, QUE RESIDEM NESTA CIDADE DE TAVARES-PB,.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 05/10/2017 | 70.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 05/10/2017 | 70.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/10/2017 | 75.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, AFIM DE BUSCAR UMA CRIANÇA DE 02 ANOS DE IDADE, QUE SE ENCONTRAVA NA GUARDA DO PAI, PARA RETORNAR AO CONVIVIO COM OS SEUS AVÓS, QUE RESIDEM NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/10/2017 | 70.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/10/2017 | 75.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE BUSCAR 01 CRIANÇA DE 02 ANOS DE IDADE, QUE SE ENCONTRAVA NA GUARDA DO SEU PAI, PARA RETORNAR AO CONVIVIO COM OS SEUS AVÓS, QUE RESIDEM NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 05/10/2017 | 70.00 | 00008704918495 | LEANDRO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, DO CONSELHEIRO TUTELAR LEANDRO MARINHO DOS SANTOS, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/10/2017 | 70.00 | 00005063446493 | APARECIDA CHARLEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE PATOS-PB, DA CONSELHEIRA TUTELAR, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 05/10/2017 | 578.49 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005608 | 05/10/2017 | 80.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 05/10/2017 | 70.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005613 | 05/10/2017 | 232.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 05/10/2017 | 677.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0005633 | 05/10/2017 | 210.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES E DOCE ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005648 | 05/10/2017 | 931.50 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005645 | 05/10/2017 | 135.89 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTUCHO HP 662 PRETO E COLORIDO) DESTINADO A IMPRESSORA DESK JET 3635 DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005649 | 05/10/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 05/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 05/10/2017 | 668.53 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416., E MOTONIVELADORA 120 K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005650 | 05/10/2017 | 1080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMARA IMPORTADA 1300 X 24), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA PAC PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 05/10/2017 | 205.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOBIL DELVAC 1400 SUPER), DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA 416PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 05/10/2017 | 205.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MOBIL DELVAC 1400 SUPER), DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120KPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005656 | 06/10/2017 | 316.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 06/10/2017 | 336.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005661 | 06/10/2017 | 954.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 06/10/2017 | 190.00 | 00006159065408 | DAMIAO RODRIGES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM O TRIO ESPERANÇA DURANTE A XXI ( VIGESIMA PRIMEIRA) CAMINHADA DOS IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, REALIZADA PELO CRAS E A SEC DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 23 DE SETEMBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005673 | 06/10/2017 | 196.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFEÇÃO DE MATERIAIS ( ALMOFADAS DE CARIMBOS, E CARIMBOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 06/10/2017 | 11000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXERCICIO ANO 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005672 | 06/10/2017 | 421.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( IMPRE FOLHAS DIVERSAS E TALOES DE ARRECARDAÇÃO DA FEIRA LIVRE), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 06/10/2017 | 600.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 06/10/2017 | 36.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005667 | 06/10/2017 | 135.89 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTUCHOS 662 COLORIDO E PRETO), DESTINADAS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DEPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 06/10/2017 | 174.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIP SAMSUNG E CILINDRO HP P1005 SAMSUNG), DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL BERNARDINO, E MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO, AMBAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005669 | 06/10/2017 | 628.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA HP LASER JET, PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC POV BELEM, E RECARGAS DE TONES PRETO, PERTENCENTE AS ESCOLAS MANOEL BERNARDINO, MARIA AMELIA DA CONCEIÇÃO E DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 06/10/2017 | 50.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( TALOES PNAE), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA CONTROLE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 06/10/2017 | 300.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE SILVINO LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UMC- UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 06/10/2017 | 668.53 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: RETROESCAVADEIRA 416 E, E MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 06/10/2017 | 1440.00 | 00009505769482 | CICERO BARBOSA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FESTA DE SÃO MIGUEL 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, ORIENTANDO AS EQUIPES DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 06/10/2017 | 362.00 | 00059241675691 | SILVIO APARECIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES, DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005659 | 06/10/2017 | 18920.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005660 | 06/10/2017 | 17853.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL SE ENCONTRAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005670 | 06/10/2017 | 951.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005678 | 09/10/2017 | 930.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO , AMBULANCIAS SAVEIRO, GOL E SPLINTER. PLACAS: QFO 7194, QFK 4284, EJZ 9191 E QFS 6604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 09/10/2017 | 44.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: FIATS UNOS , SPRINTERPLACA: EJZ 9191, OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 09/10/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PREDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 09/10/2017 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME COL LOMBAR SEM CONTRASTE), NO PACIENTE BENEDITO MARCELINO DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 09/10/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME ABD TOTAL COM CONTRASTE), NA PACIENTE NOELMA KARLA BARROS DE ARAUJO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 09/10/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME ABD TOTAL COM CONTRASTE), NA PACIENTE SONIA MARIA DA SILVA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005699 | 09/10/2017 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005700 | 09/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , E BALANCIAMENTO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGF9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005691 | 09/10/2017 | 349.50 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM DAS BANDAS BRASAS DO FORRO E BANDA 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 09/10/2017 | 490.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO 2017, NO POVOADO JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 09/10/2017 | 1300.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO 2017, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005698 | 09/10/2017 | 54000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES)APRESENTAÇÕES ARTISTICA MUSICAL, DA BANDA RANNIERY GOMES DA TRINDADE, EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 08 E 11 DE OUTUBRO 2017, NOS POVOADOS JUREMA E SILVESTRE, E NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2017, NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 09/10/2017 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PERÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E TROCA, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA INTERNACIONALPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 09/10/2017 | 435.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526, MON 5295, OGF 2800, NPR 2471, OGF 2440, NPX 6961, NPX 6111 E MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005681 | 09/10/2017 | 4831.02 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005682 | 09/10/2017 | 2662.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005683 | 09/10/2017 | 3570.66 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005684 | 09/10/2017 | 2481.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005685 | 09/10/2017 | 3124.11 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005688 | 09/10/2017 | 316.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPX 6961, NPX 6111, MON 5295 E OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005689 | 09/10/2017 | 2000.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005690 | 09/10/2017 | 700.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 09/10/2017 | 290.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, DO TRABALHO DE ENTREGA E DIVULGAÇÃO DO IPTU-2017, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005676 | 09/10/2017 | 605.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 09/10/2017 | 481.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017VEICULO:CAMINHAO CAÇAMBA PA ENCHEDEIRA , TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO, CAMINHAO PIPA, MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRAPLACA: OGG 6315. OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005687 | 09/10/2017 | 425.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA, COBALT, S-10PLACA: OGG 6285, OGG 6315, QFX 4885 E QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005738 | 10/10/2017 | 514.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 10/10/2017 | 185.79 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/10/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005732 | 10/10/2017 | 492.77 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/10/2017 | 200.00 | 00003602469409 | IRENE BEZERRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005729 | 10/10/2017 | 895.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 10/10/2017 | 900.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L , DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005741 | 10/10/2017 | 600.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 10/10/2017 | 300.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 10/10/2017 | 1395.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2017 | 37.50 | 00009177072499 | LEONARDO XAVIER SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA , A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, PARA ASSESSORAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS , E EQUIPES TECNICAS DO ESTADO E MUNICIPIO, PARA AS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROCESSO FORMATIVO, E ATENDIMENTO PERMANENTE, REALIZADO PELA SASE/MEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/10/2017 | 37.50 | 00009771559435 | MICHEL DE MEDEIROS MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, PARA ASSESSORAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS DO ESTADO, E MUNICIPIOS PARA AÇÕES DE MONITORAMENTOE AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, POR EMIO DE PROCESSO FORMATIVO E ATENDIMENTO PERMANENTE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SASE/ MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 05 DE OUTUBRO-2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/10/2017 | 37.50 | 00011033007412 | MARIA TATYANE TEOTONIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, PARA ASSESSORAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS DO ESTADO E MUNICIPIO, PARA AS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROCESSO FORMATIVO E ATENDIMENTO PERMAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS DO SASE/MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/10/2017 | 37.50 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, PARA ASSESSORAMENTO DAS COMISSOES COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS DO ESTADO E MUNICIPIO, PARA AS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROCESSO FORMATIVO E ATENDIMENTO PERMANENTE, COM BASE EM DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO SASE/MEC, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/10/2017 | 75.00 | 00004236811413 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PME, PARA ASSESSORAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E EQUIPES TECNICAS DO ESTADO E MUNICIPIO, PARA AS AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE PROCESSO FORMATIVO E ATENDIMENTO PERMANENTE, COM BASE NA METODOLOGIA , ORIENTAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONIVEIS PELA SASE/MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 05 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/10/2017 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/10/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 10/10/2017 | 686.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFRENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005727 | 10/10/2017 | 235.95 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005728 | 10/10/2017 | 497.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 10/10/2017 | 1334.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005731 | 10/10/2017 | 1201.35 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 10/10/2017 | 313.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005734 | 10/10/2017 | 1422.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0005735 | 10/10/2017 | 630.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 10/10/2017 | 1185.62 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PRATOS, COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/10/2017 | 51653.74 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 10/10/2017 | 150.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 10/10/2017 | 62948.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/10/2017 | 38595.72 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: SETEMBRO/ 2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/10/2017 | 150.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CAT 416EPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 10/10/2017 | 73.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA CAT 416EPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005740 | 10/10/2017 | 406.46 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 10/10/2017 | 987.00 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( FOGUETE CHUVA DE CORES E FOGUETE 12 X 1), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005717 | 10/10/2017 | 810.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE FORRO 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 10/10/2017 | 620.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DA BANDA FORRO 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 10/10/2017 | 990.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DA BANDA BRASAS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/10/2017 | 600.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR RANNIERE GOMES E BANDA, QUE SE APRESENTARÁ NA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 10/10/2017 | 600.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR RANNIERE GOMES E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2017, PADROEIRO DO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 10/10/2017 | 1440.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, ORIENTANDO E ORGANIZANDO AS EQUIPES DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, NA FESTA DE SÃO MIGUEL 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 10/10/2017 | 912.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CADEIRAS CENTAURUS VERMELHA, DESTINADAS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005713 | 10/10/2017 | 3889.81 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005715 | 10/10/2017 | 3600.29 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 10/10/2017 | 800.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 10/10/2017 | 420.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO, DURANTE REVISÃO DE 40 MIL KM, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 10/10/2017 | 500.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO DE 40 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA:QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005750 | 11/10/2017 | 390.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005751 | 11/10/2017 | 3015.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 11/10/2017 | 360.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REPOSIÇÃO DE CAPACITADOR DE AR CONDICIONADO, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ( SALA DE REPOUSO MEDICO E ENFERMAGEM), LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 11/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005775 | 11/10/2017 | 900.75 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, QUE NECESSITAM REALIZAREMEXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005776 | 11/10/2017 | 1035.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005777 | 11/10/2017 | 158.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR SL E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005778 | 11/10/2017 | 1668.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005779 | 11/10/2017 | 1412.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005780 | 11/10/2017 | 774.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005782 | 11/10/2017 | 116.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 6604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 11/10/2017 | 103.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANUPILADO, DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0005790 | 11/10/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE, E A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005795 | 11/10/2017 | 2665.39 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULOS: PLACA: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005772 | 11/10/2017 | 628.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 11/10/2017 | 910.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA FORRO 3 X 4, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 11/10/2017 | 490.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 HOSPEDAGENS, DO PESSOAL DO PALCO, E 06 HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO SOM, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005752 | 11/10/2017 | 1090.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT PAC PLACA : OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005754 | 11/10/2017 | 3396.65 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR E CARRO PIPA PLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005755 | 11/10/2017 | 70.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPAPLACA : OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: ARLA BRASIL 32 20L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 11/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005765 | 11/10/2017 | 520.23 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEYFERGUNS, TRATOR MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSANPLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005766 | 11/10/2017 | 804.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX E SUCOS), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: DOMINGOS FERREIRA, MACAMBIRA, CALDEIRAO DO MAIA E CURISCO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005781 | 11/10/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEYFERGUNS,PLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPITUR 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005783 | 11/10/2017 | 1392.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA : NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005785 | 11/10/2017 | 773.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX E SUCOS), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: QUEIMADAS, E DOS POVOADOS SILVESTRE E BELEM, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005786 | 11/10/2017 | 756.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX E SUCOS), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: ARARA, LAGE DE ONÇA, LAGEDO BONITO, POV JUREMA, SITIO BOA VISTA E SITIO PINTO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005787 | 11/10/2017 | 732.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX E SUCOS), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BATINGA, MIXILA, ARARA, CURISCO, MINADOURO E SERRINHA, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005788 | 11/10/2017 | 777.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX E SUCOS), PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS, E PARA OS AJUDANTES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MUCAMBO, ARARA E O POV SILVESTRE, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 11/10/2017 | 400.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO, E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOAO NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 18 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 11/10/2017 | 620.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, PARA A SEMANA DO PROJETO , COM O TEMA ( MERGULHANDO NO UNIVERSO), COMO TAMBEM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 11/10/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 11/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005767 | 11/10/2017 | 771.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2800, NPR 2471, NPX 6111 E OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, FLUIDO DE FREIO, ARLA BLUE AIR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005768 | 11/10/2017 | 5532.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGD 1526, NPX 6961, MON 1604, OGF 2440, NPX 6111, OGF 2800, NPX 2471, OFE 6368, MON 1644, OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, FLUIDO DE FREIO, ARLA BLUE AIR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005769 | 11/10/2017 | 427.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JFB 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005794 | 11/10/2017 | 1166.40 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005796 | 11/10/2017 | 1389.61 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REVISSÃO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005761 | 11/10/2017 | 452.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005762 | 11/10/2017 | 261.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005763 | 11/10/2017 | 373.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005764 | 11/10/2017 | 687.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005771 | 11/10/2017 | 448.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 11/10/2017 | 450.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HOSPEDAGENS, DE DIVERSAS PESSOAS QUE PRESTARAM ALGUNS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005749 | 11/10/2017 | 1059.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005773 | 11/10/2017 | 806.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005774 | 11/10/2017 | 130.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:COBALTPLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 11/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005770 | 11/10/2017 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 11/10/2017 | 880.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, COMO TAMBEM DECORAÇÃO, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, E FORNECIMENTO DE FLORES PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005797 | 11/10/2017 | 3227.74 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005799 | 13/10/2017 | 1275.78 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/10/2017 | 500.00 | 00035214287453 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005800 | 13/10/2017 | 1389.61 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REVISSÃO E MANUTENÇÃO DE TACOGRAFOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA:REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005801 | 13/10/2017 | 414.40 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005802 | 13/10/2017 | 278.55 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005803 | 13/10/2017 | 955.50 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS, VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005804 | 13/10/2017 | 1002.75 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS, VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005805 | 13/10/2017 | 169.25 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005806 | 13/10/2017 | 201.90 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005807 | 13/10/2017 | 784.60 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005808 | 13/10/2017 | 992.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJAO CARINHOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005809 | 13/10/2017 | 692.40 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005810 | 13/10/2017 | 156.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005811 | 13/10/2017 | 310.60 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005812 | 13/10/2017 | 284.20 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005813 | 13/10/2017 | 1050.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005814 | 13/10/2017 | 1042.50 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005798 | 13/10/2017 | 4617.35 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULOS: REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005822 | 16/10/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005823 | 16/10/2017 | 255.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BUCHA BAND, PITO ARO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005824 | 16/10/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005825 | 16/10/2017 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PITO ARO 13/14,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005826 | 16/10/2017 | 205.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005827 | 16/10/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005835 | 16/10/2017 | 42.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NA UBS DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005836 | 16/10/2017 | 168.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NA SEDE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 16/10/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM O PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA FILHO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 16/10/2017 | 27450.91 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - UNIDADE CENTRAL/DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SAUDE REMANESCENTE, EM CONTA DO CONVENIO DE Nº 1149-2007, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/10/2017 | 300.00 | 00006109105406 | LEIDIANE MARIA ALMEIDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 5º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB, ELEIÇÃO DO COSEMS/PB- BIENIO 2017-2019, REALIZADA NO HOTEL NORD LUXXOR CABO BRANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 16/10/2017 | 125.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/10/2017 | 200.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/10/2017 | 325.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/10/2017 | 250.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMESESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/10/2017 | 100.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/10/2017 | 125.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 16/10/2017 | 200.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E INTERNAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 16/10/2017 | 240.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 16/10/2017 | 240.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 16/10/2017 | 400.00 | 00001541751450 | ADRIANA NOBREGA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/10/2017 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005878 | 16/10/2017 | 3758.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005879 | 16/10/2017 | 2907.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005856 | 16/10/2017 | 309.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E SUCOS), DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 16/10/2017 | 85.80 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005817 | 16/10/2017 | 819.75 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005828 | 16/10/2017 | 260.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005829 | 16/10/2017 | 750.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFB 3129 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005830 | 16/10/2017 | 570.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005831 | 16/10/2017 | 42.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 SACO DE 50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NA ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005832 | 16/10/2017 | 21.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 SACO DE 50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NOS BANHEIROS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005837 | 16/10/2017 | 3780.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005838 | 16/10/2017 | 1454.40 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005839 | 16/10/2017 | 1593.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 18 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005840 | 16/10/2017 | 1593.00 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 18 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005841 | 16/10/2017 | 2295.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005842 | 16/10/2017 | 2286.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS NO TURNO TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005843 | 16/10/2017 | 2286.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS NO TURNO MANHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005844 | 16/10/2017 | 1116.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005845 | 16/10/2017 | 932.40 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005846 | 16/10/2017 | 1452.96 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005847 | 16/10/2017 | 1116.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0005848 | 16/10/2017 | 2993.76 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005849 | 16/10/2017 | 1665.36 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005850 | 16/10/2017 | 1757.88 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AO SITIO DOMINGOS FERREIRA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET , ANO 1991, COR PRETA, PLACA: CEX 5047REFERENCIA: 01 VIAGEM DIA 07 DE JULHO, E 18 EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005851 | 16/10/2017 | 1665.36 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 ( DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005852 | 16/10/2017 | 1665.36 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 (DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005853 | 16/10/2017 | 3780.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 16/10/2017 | 306.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005855 | 16/10/2017 | 1071.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 01, LOTE 01 ( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), RELATIVO A 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.PLACA: BQE 9597/MGVEICULO: D 20, CUSTOM CHEVROLET ANO 1993 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005857 | 16/10/2017 | 228.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ( ALMOÇOS E BOLOS) DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JUNHO E SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005861 | 16/10/2017 | 350.00 | 00001265654140 | ADRIANA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005862 | 16/10/2017 | 514.10 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005863 | 16/10/2017 | 610.00 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005864 | 16/10/2017 | 674.73 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005818 | 16/10/2017 | 180.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/10/2017 | 277.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 16/10/2017 | 1293.60 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE( PAPEL DATAPRINT ), DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005821 | 16/10/2017 | 103.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 16/10/2017 | 937.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 16/10/2017 | 801.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARAME E FERRO 1/4), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA, NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005834 | 16/10/2017 | 945.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO ( CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA, NA RUA EPITACIO VICENTE DO RIO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005858 | 16/10/2017 | 1092.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO ( CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS EM REPAROS DE CALÇAMENTO NO POV SILVESTRE, CALÇAMENTO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES,AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E NO CALÇAMENTO DAS RUAS AO LADO DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 17/10/2017 | 3438.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 17/10/2017 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 17/10/2017 | 553.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005882 | 17/10/2017 | 1544.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 17/10/2017 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005881 | 17/10/2017 | 2701.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELO PRE- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005883 | 17/10/2017 | 7120.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS, ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005884 | 17/10/2017 | 2328.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS, ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005885 | 17/10/2017 | 594.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005886 | 17/10/2017 | 1285.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005887 | 17/10/2017 | 1882.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 17/10/2017 | 333.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 17/10/2017 | 4998.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/10/2017 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 17/10/2017 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 17/10/2017 | 3165.00 | 09203680000115 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 17/10/2017 | 214.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 17/10/2017 | 3000.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, E GERADOR, DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRO DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 17/10/2017 | 1550.00 | 00009448629427 | MICHELINE DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO 2017, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE OUTUBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MENOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 17/10/2017 | 1800.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 17/10/2017 | 254.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 17/10/2017 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 17/10/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 17/10/2017 | 287.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 17/10/2017 | 150.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM PACIENTE MARIA BARROS JUSTINO ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 17/10/2017 | 170.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA FILHO, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 17/10/2017 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, NA REALIZAÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO, EM PACIENTE ERIVONALDO CACHOEIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 17/10/2017 | 319.44 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 40.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 17/10/2017 | 130.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 40.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 17/10/2017 | 2460.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005917 | 18/10/2017 | 698.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005918 | 18/10/2017 | 14.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASVEICULO: UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005919 | 18/10/2017 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: AMBULANCIA RENAULTPLACAS: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005920 | 18/10/2017 | 863.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005934 | 18/10/2017 | 2222.54 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005935 | 18/10/2017 | 679.01 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FITS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGG 0598 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005936 | 18/10/2017 | 620.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005940 | 18/10/2017 | 915.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 18/10/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PREDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005948 | 18/10/2017 | 998.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005949 | 18/10/2017 | 1985.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE NECESSITAM REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005950 | 18/10/2017 | 2650.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005952 | 18/10/2017 | 1323.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0005956 | 18/10/2017 | 15007.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005930 | 18/10/2017 | 203.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 18/10/2017 | 100.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, DO CAMARIM DAS BANDAS BRASAS DO FORRO, E FORRO 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 18/10/2017 | 1800.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM GENAILSON DO ACORDEON E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005933 | 18/10/2017 | 394.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005922 | 18/10/2017 | 9150.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO BASCULANT, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA, RETRO CATERPILAR ANO 2013 E CAMINHAO PIPAPLACA : OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005925 | 18/10/2017 | 1162.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN, TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008PLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005927 | 18/10/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPITUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005931 | 18/10/2017 | 305.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 18/10/2017 | 1960.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CAT 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 18/10/2017 | 3070.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 18/10/2017 | 3070.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005912 | 18/10/2017 | 57.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005913 | 18/10/2017 | 1108.90 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE HIGIENE DAS CRIANÇAS, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005914 | 18/10/2017 | 6161.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, MON 1604, MON 1644, OFE 6368, OGF 2440, OGF 2800, NPX 6961, OGE 5270, NPR 2471, OFB 3129, OGD 1526, NPX 6111 E MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL E DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005915 | 18/10/2017 | 434.45 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005916 | 18/10/2017 | 850.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, OGF 2440, OFB 3129 E OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, URSA LA3 E FLUIDO DE FREIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005939 | 18/10/2017 | 7350.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEU PIRELLI, CAMARA IMPORTADA E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005941 | 18/10/2017 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 18/10/2017 | 242.50 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTNADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 18/10/2017 | 880.00 | 13163392000151 | JOAO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, COMO TAMBEM O FORNECIMENTO DE FLORES PARA AS QUADRILHASQUE SE APRESENTARAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 01 DE JUNHO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 18/10/2017 | 300.00 | 00009473764456 | DAFHINNE WINFFILD LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 18/10/2017 | 220.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DAS COORDENADORAS PEDAGOGICAS MARIA DOS ANJOS MARQUES E GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO, QUE PARTICIPARAM DA 1ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1º, 2º E 3º ANOS), REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005921 | 18/10/2017 | 409.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:COBALTPLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005924 | 18/10/2017 | 586.57 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 18/10/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 18/10/2017 | 690.00 | 00009997941403 | PEDRO VITAL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS, PARA COLOCAR BOMBONS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 18/10/2017 | 578.49 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005954 | 18/10/2017 | 80.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005926 | 18/10/2017 | 272.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005932 | 18/10/2017 | 10.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005923 | 18/10/2017 | 522.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005928 | 18/10/2017 | 33.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005929 | 18/10/2017 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 18/10/2017 | 588.25 | 08309479000154 | JAILTON FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 18/10/2017 | 1067.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799913/2013- E OPERAÇÃO 1013659-85 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 19/10/2017 | 355.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, REPAROS DE CALÇAMENTOS, COMO TAMBEM PARA OS ELETRICISTAS E AJUDANTES, DURANTE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REVISÃO ELETRICA, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 19/10/2017 | 1444.00 | 02600165000120 | ACOSAMI - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO, E PUBLICIDADE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES PB, POR MEIO FONOGRAFICO EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 19/10/2017 | 2200.00 | 25213286000114 | LEIRSON JOSE F S RODRIGUES- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS, PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS REFERENTE A DCTF E GFIP/SEFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DE EXERCICIOS ANTERIORES, COMO TAMBEM NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO QUADRO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA A ELABORAÇÃO DE LISTA DE FUNCIONARIOS QUE SE ENQUADRAM AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA-PAV, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 829/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 19/10/2017 | 1310.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 19/10/2017 | 1580.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1526 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 19/10/2017 | 354.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO), DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO E SOM, QUE TRABALHARAM NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 19/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE MANOEL MENDES DE ANDRADE, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 19/10/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM A PACIENTE ANETE JACINTO DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 20/10/2017 | 800.00 | 00012949321445 | JOSE RICARDO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA TERRITORIAL, DE CADA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005972 | 20/10/2017 | 229.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA HP 285A, E CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA DA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL, EM VIRTUDE O HOSPITAL ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005979 | 20/10/2017 | 359.10 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG D101, E CARTUCHOS DE IMPRESSORA D111, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 20/10/2017 | 639.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS SAMSUNG , E AUTO TRANSFORMADOR FORCE LINE), DESTINADOS A IMPRESSORA SAMSUNG, E INSTALAÇÃO DE COPIADORA, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/10/2017 | 1846.15 | 00007222747427 | SILVIO WELTON MENEZES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/10/2017 | 8000.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/10/2017 | 4000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 20/10/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 20/10/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 20/10/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005987 | 20/10/2017 | 850.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, OGF 2440, OFB 3129 E OGF 6340COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, URSA LA3 E FLUIDO DE FREIOREFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005988 | 20/10/2017 | 6161.67 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, MON 1604, MON 1644, OFE 6368, OGF 2440, OGF 2800, NPX 6961, OGE 5270, NPR 2471, OFB 3129, OGD 1526, NPX 6111 E MON 5295.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL E DIESEL S-10REF A EMP EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-S | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 20/10/2017 | 48.20 | 14951050000169 | JASSELI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 5468, PAGO A MAIOR, QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005969 | 20/10/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA HP , PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005970 | 20/10/2017 | 25.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( TINTA PRETA ), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005971 | 20/10/2017 | 116.89 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PEN DRIVES, E MOUSE PAD ), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 20/10/2017 | 500.00 | 22032923000168 | FRANCISCA MARIA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECREAÇÃO, E ANIMAÇÃO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 20/10/2017 | 350.00 | 22032923000168 | FRANCISCA MARIA MORAES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECREAÇÃO, E ANIMAÇÃO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/10/2017 | 1080.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/10/2017 | 937.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DO CRAS- CENTRO DE REFEREINCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005985 | 20/10/2017 | 86.89 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PEN DRIVES), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 20/10/2017 | 30.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( MOUSE PAD), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005967 | 20/10/2017 | 57880.80 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO, DA RUA AGRICULTOR JOSE LAURINDO, CONFORME CR 1013659-85/2013, M-CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO- IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/10/2017 | 500.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 23/10/2017 | 980.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2800, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 05 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 11,12,13,14 E 15 DE SETEMBRO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 23/10/2017 | 2800.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE CASSIA FRANQUILINO DA SILVA MARQUES, ASSISTIDA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 23/10/2017 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, COM A PACIENTE CASSIA FRANQUILINO DA SILVA MARQUES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 23/10/2017 | 200.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GABRIELA FERNANDES DE PAIVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 24/10/2017 | 138.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DURANTE REVISÃO DE 40.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 24/10/2017 | 665.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 01 (UM) ARMARIO MONT PANDIN, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 24/10/2017 | 472.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 01 (UM) ARMARIO MONT PANDIN 1600 X 750 X, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 24/10/2017 | 27632.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 25/10/2017 | 540.00 | 00003482176418 | GENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA, E 01 PISCINA DE BOLINHAS, COMO TAMBEM PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 SAQUINHOS DE PIPOCAS, E 150 ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DO GRUPO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 25/10/2017 | 540.00 | 00003482176418 | GENEILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA, E 01 PISCINA DE BOLINHAS, COMO TAMBEM PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 SAQUINHOS DE PIPOCAS E 150 ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 25/10/2017 | 937.00 | 00010134250494 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PISCINA , DESTINADA AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM O GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 25/10/2017 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 25/10/2017 | 220.00 | 00003919229479 | RAFAEL BETO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, DO GRUPO CRIANÇA FELIZ DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 25/10/2017 | 77.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 25/10/2017 | 489.00 | 20540594000130 | CLODOALDO L CLEMENTINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM TOKEN A3, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/10/2017 | 112.50 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ( 1º,2º E 3º ANOS), REALIZADA NA 6º REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/10/2017 | 112.50 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO ( 1º,2º E 3º ANOS), REALIZADA NA 6º REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17 E 18 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 25/10/2017 | 141.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 25/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/10/2017 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 25/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ESPORTIVO O TERTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006019 | 25/10/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA LASE JET M1-132 MFP, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006020 | 25/10/2017 | 948.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGE 5271, NPX 6111, NPX 6961, OGF 6340, MON 5295, OFE 6368, OGF 2440, OFG 2800, MON 1644, MON 1604 E OFB 3129.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006021 | 25/10/2017 | 316.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPX 6961, NPX 6111, MON 5295 E OGF 2800REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006026 | 25/10/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PERFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADOS A IMPRESSORA EPSON L375, PERTENCENTE A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 25/10/2017 | 108.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REPETIDOR DE SINAL PARA INTERNET), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006028 | 25/10/2017 | 89.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PEN DRIVE DE 32GB), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006029 | 25/10/2017 | 103.87 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PERFIL DE TINTAS COLORIDAS E PRETA), DESTINADAS A IMPRESSORA EPSON L210, PERTENCENTE A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006030 | 25/10/2017 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006031 | 25/10/2017 | 1260.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 25/10/2017 | 960.00 | 00012949321445 | JOSE RICARDO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA TERRITORIAL, DE CADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 25/10/2017 | 300.00 | 05293430000162 | SERTÃO TINTAS PEÇAS AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( LANTERNAGEM E PINTURA), NOS 02 PARA- LAMAS DIANTEIROS, E PINTURA DO CAPU, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 25/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 25/10/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 25/10/2017 | 463.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 25/10/2017 | 361.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 25/10/2017 | 660.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIVACINAÇÃO, NOS POVOADOS BELEM E JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 25/10/2017 | 2000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 25/10/2017 | 459.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 25/10/2017 | 52.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 25/10/2017 | 1800.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM O CADASTRAMENTO E GERAÇÃO DE DCTF, GFIP, RAIS E DIRF, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006024 | 25/10/2017 | 6900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS IMP 1400 x 24), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA 120 K PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 26/10/2017 | 356.56 | 20411595000185 | F R TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME- SERTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PA CARREGADEIRA HL 740-9S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 26/10/2017 | 758.74 | 20411595000185 | F R TRINDADE LIMA E CIA LTDA ME- SERTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA DO PAC 120-K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/10/2017 | 225.00 | 00010976485400 | THIAGO NUNES DE MORAIS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIAUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006036 | 26/10/2017 | 213.80 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 26/10/2017 | 286.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 26/10/2017 | 429.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL, QUE ESTAR FECHADO PARAREFORMA E AMPLIAÇÃO, , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006039 | 26/10/2017 | 320.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL, QUE ESTAR FECHADO PARAREFORMA E AMPLIAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 26/10/2017 | 128.70 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS`S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006041 | 26/10/2017 | 821.30 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS`S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 26/10/2017 | 90.52 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLHERES DESCARTAVEIS), DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BASICA ( PSF´S E NASF) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006044 | 26/10/2017 | 2051.43 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BASICA ( PSF´S E NASF) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006050 | 26/10/2017 | 490.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES ( GLP EM BOTIJOES DE 13 KG), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, PARA O USO NA CANTINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006051 | 26/10/2017 | 1080.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006052 | 26/10/2017 | 1320.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFE 6368 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006053 | 26/10/2017 | 1320.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006054 | 26/10/2017 | 1320.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006055 | 26/10/2017 | 720.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006056 | 26/10/2017 | 210.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA SEBASTIAO BARROS, LOC POVOADO SILVESTRE, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006057 | 26/10/2017 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006058 | 26/10/2017 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA O USO NAS CANTINAS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006059 | 26/10/2017 | 70.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE LANCHES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006060 | 26/10/2017 | 210.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006061 | 26/10/2017 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MARCELINO FORTUNATO, LOC NO SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006062 | 26/10/2017 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL FRANCISCO, LOC NO SITIO MACAMBIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006063 | 26/10/2017 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA SÃO FRANCISCO, LOC NO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006064 | 26/10/2017 | 280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO LOC NO SITIO LAGE DE ONÇA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006065 | 26/10/2017 | 280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOC NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006066 | 26/10/2017 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA AMELIA, LOC NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006067 | 26/10/2017 | 770.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E ANEXO PRE- ESCOLAR I E II, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 26/10/2017 | 1275.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0006046 | 26/10/2017 | 108.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/10/2017 | 317.73 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO (DURANTE REVISÃO DE 30.000 MIL KM), EM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 26/10/2017 | 100.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000 MIL KM, EM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006035 | 26/10/2017 | 1273.87 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006042 | 26/10/2017 | 1226.13 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS, E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006070 | 27/10/2017 | 522.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006071 | 27/10/2017 | 615.10 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006072 | 27/10/2017 | 565.26 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006104 | 27/10/2017 | 3103.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/10/2017 | 74.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/10/2017 | 74.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DEPATOS-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/10/2017 | 74.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 19 E 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/10/2017 | 5614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/10/2017 | 9816.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/10/2017 | 4997.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006079 | 27/10/2017 | 250.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/10/2017 | 14287.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/10/2017 | 5374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/10/2017 | 7808.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/10/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 27/10/2017 | 877.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 04/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 27/10/2017 | 2028.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 03/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 27/10/2017 | 2898.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 04/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 27/10/2017 | 612.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/10/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/10/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006068 | 27/10/2017 | 315.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( TNT), DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006085 | 27/10/2017 | 4836.79 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6961, OGD 1526, OGF 2800, OGF 6340, MON 5295, OFB 3129, MON 1604, QFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006086 | 27/10/2017 | 325.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 1604 E OGE 2800COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB, IPI BRUTUS E ARLA BLUE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006087 | 27/10/2017 | 427.86 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 27/10/2017 | 152.00 | 00003599585407 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, EM CARRO DE SOM, DE AVISOS DO PLANTAO PEDAGOGICO COM OS PAIS DE ALUNOS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DEP ADAUTO PEREIRA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/10/2017 | 75.00 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 30 E 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/10/2017 | 75.00 | 00003767130467 | MARCIA MARIA ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 27/10/2017 | 244.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 27/10/2017 | 112.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/10/2017 | 430904.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/10/2017 | 28144.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/10/2017 | 28507.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/10/2017 | 9609.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/10/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/10/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/10/2017 | 12263.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/10/2017 | 8286.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/10/2017 | 3413.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/10/2017 | 3413.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MENOR, QUE HORA REGULARIZA-SE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/10/2017 | 64832.98 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/10/2017 | 24753.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/10/2017 | 4310.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/10/2017 | 14981.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/10/2017 | 39622.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/10/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006069 | 27/10/2017 | 3558.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006080 | 27/10/2017 | 2064.46 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006081 | 27/10/2017 | 1018.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIROPLACAS: QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006082 | 27/10/2017 | 1063.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006083 | 27/10/2017 | 1247.63 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006084 | 27/10/2017 | 934.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006088 | 27/10/2017 | 898.47 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006089 | 27/10/2017 | 476.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 27/10/2017 | 150.00 | 00007002276441 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 27/10/2017 | 100.00 | 00003534397460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 27/10/2017 | 100.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 27/10/2017 | 100.00 | 00003419252412 | TEREZA ELIZABETE C. SOARES E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 27/10/2017 | 100.00 | 00003401247417 | MARIA ARLETE DE LIMA E OUTROS - VACINADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO-17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 27/10/2017 | 100.00 | 00073809764434 | SINEIDE LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 27/10/2017 | 100.00 | 00003417597404 | MARGARIDA COSTA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 12 A 22 DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 27/10/2017 | 544.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO (01 LAVADOURA AUTO COLOMARQ 13), DESTINADO A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 27/10/2017 | 694.60 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS( COLCHÃO FALCON, COLCHÃO PHYSICAL E TABUA DE PASSAR FLORENCE), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 27/10/2017 | 207.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 27/10/2017 | 346.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 27/10/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: OUTUBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 27/10/2017 | 300.00 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DIVERSOS (01 ANTENA CENTURY, E 01 RECEPTOR CENTURY) DESTINADOS A SALA DE REPOUSO MEDICO, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 27/10/2017 | 250.00 | 00003529968463 | MIGUEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 27/10/2017 | 250.00 | 00006744070401 | JOSE JEIBSON DA SILVA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 27/10/2017 | 250.00 | 00008909507411 | JOSE GENILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 27/10/2017 | 250.00 | 00009260636426 | MAICON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 27/10/2017 | 250.00 | 00002377122450 | ROMUALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 27/10/2017 | 498.26 | 00002030953407 | GILVAN GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA 2017, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/10/2017 | 12885.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/10/2017 | 18970.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/10/2017 | 29595.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/10/2017 | 9520.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/10/2017 | 6107.39 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/10/2017 | 37903.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/10/2017 | 113637.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PSF-CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/10/2017 | 41260.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/10/2017 | 13533.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/10/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/10/2017 | 16237.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/10/2017 | 12325.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/10/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006076 | 27/10/2017 | 402.19 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/10/2017 | 29097.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/10/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 27/10/2017 | 500.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17,30 DE SETEMBRO, 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 27/10/2017 | 750.00 | 00089353048400 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO (JUIZ), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17,30 DE SETEMBRO, 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/10/2017 | 500.00 | 00013457465479 | JOSE CARLOS FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17 E 30 DE SETEMBRO, DIAS 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 27/10/2017 | 600.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17,30 DE SETEMBRO, DIAS 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 27/10/2017 | 600.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA) NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017 , REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17,30 DE SETEMBRO, E 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 27/10/2017 | 600.00 | 00029436206453 | PAULO SEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR ESPORTIVO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 15,22,23 DE JULHO, 05 E 12 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 27/10/2017 | 360.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALLDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 27/10/2017 | 1060.00 | 00008178966867 | JOSE VALTER CARNEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO, AO TIME DO CRUZEIRO, PELA CONQUISTA DE VICE- CAMPEÃO ( 2º COLOCADO), NO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 27/10/2017 | 1590.00 | 00031724409824 | EZEQUIEL MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO, AO TIME DO JUREMA FUTEBOL CLUB, PELA CONQUISTA DE CAMPEÃO ( 1º COLOCADO), NO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO-2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 27/10/2017 | 540.00 | 00002989223479 | ANTONIO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO, AO TIME DE FUTEBOL REAL JUREMA, PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL O REINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 27/10/2017 | 600.00 | 00008690271406 | ISRAEL CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM A BANDA FASCINANTE, NO PAVILHÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, NA PRAÇA PUBLICA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/10/2017 | 8214.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006073 | 27/10/2017 | 8031.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CARRO PIPA, MOTONIVELADORA, CAMINHAO BASCULANT, PA ENCHEDEIRA, RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA : OGG 6315 E OGG 6285COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006074 | 27/10/2017 | 1122.85 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO MASSEYFERGUNS ANO 2008, TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008 E TRATOR BALSANPLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006078 | 27/10/2017 | 332.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR ANO 2013PLACA : OGG 6325COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: IPI BRUTUS PROT E ARLA 32 IPI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 27/10/2017 | 630.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,( CONSERTO DE PNEUS), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416EPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/10/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/10/2017 | 12102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006075 | 27/10/2017 | 577.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006077 | 27/10/2017 | 803.25 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 27/10/2017 | 1350.00 | 00069703469434 | TEREZINHA BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE PLACA: KJN 9060-PBREFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | REALIZAR OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0006102 | 27/10/2017 | 129950.83 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0633/14, CONTRATO Nº 57/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/10/2017 | 12504.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/10/2017 | 34307.26 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/10/2017 | 10140.23 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/10/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/10/2017 | 9885.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/10/2017 | 5747.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/10/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/10/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/10/2017 | 6666.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/10/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/10/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE CONTROLE INTERNO- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/10/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 30/10/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 30/10/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/10/2017 | 937.00 | 00006935049431 | ADELMA DOMINGOS ESTEVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA FEITOSA BARBOSA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 30/10/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 30/10/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 30/10/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 30/10/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 30/10/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 30/10/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 30/10/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/10/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 30/10/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 30/10/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 30/10/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 30/10/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 30/10/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 30/10/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006218 | 30/10/2017 | 4050.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006225 | 30/10/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT STRADAPLACA: OGD 3274REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 30/10/2017 | 3100.00 | 00092726046487 | ANTONIO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO ESPORTIVA, NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 25 JOGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2017 | 1440.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO A NEWTON VLTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FUNASA E AO ESCRITORIO CONSULTORIAUM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0006281 | 30/10/2017 | 107918.61 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 30/10/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006214 | 30/10/2017 | 663.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006216 | 30/10/2017 | 94.60 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ( OCULOS DE PROTEÇÃO) , DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 30/10/2017 | 1240.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 30/10/2017 | 1438.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006226 | 30/10/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE OUTUBRO/2017.VEICULO: SPRINTER ANO 2008, COR PRATAPLACA: EJZ 9191-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006227 | 30/10/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE OUTUBRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEX COR PRATAPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 30/10/2017 | 600.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A 60 PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006222 | 30/10/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 30/10/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 03/1996, E 04/1996, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006217 | 30/10/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006239 | 31/10/2017 | 957.46 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 31/10/2017 | 485.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 31/10/2017 | 4229.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 31/10/2017 | 690.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AS 05 PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2017, NAS RESIDENCIAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 31/10/2017 | 3224.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/10/2017 | 250.00 | 00002893792456 | LUCIA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 31/10/2017 | 200.00 | 00002835755497 | CLEONICE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 31/10/2017 | 150.00 | 00009084799488 | DAMIAO ACACIO AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 31/10/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 31/10/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 31/10/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 31/10/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 31/10/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007590556459 | MARIA JOSE EUFRASIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 31/10/2017 | 937.00 | 00013359893409 | CLEITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 31/10/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 31/10/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006265 | 31/10/2017 | 400.37 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 31/10/2017 | 370.00 | 00008935307432 | TIAGO CESAR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES, DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 31/10/2017 | 600.00 | 00010191191442 | FABRICIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES ( SALGADOS E BOLOS), PARA A POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SEGUNRANÇA PUBLICA ( COMSEP), DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, REALIZADA NA CAMARAMUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 03 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006279 | 31/10/2017 | 3800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8 ANO 2017, COR MARROM PLACA: QFX 4885REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006280 | 31/10/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0 COR BRANCOPLACA: QFV 8995REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 31/10/2017 | 3511.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 31/10/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 31/10/2017 | 296.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006274 | 31/10/2017 | 1800.24 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 31/10/2017 | 600.00 | 00010191191442 | FABRICIO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 31/10/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 31/10/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 31/10/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0006266 | 31/10/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006268 | 31/10/2017 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS PACIENTES, QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006269 | 31/10/2017 | 700.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUEZA 2017, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 21 DE ABRIL A 11 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006271 | 31/10/2017 | 168.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO DE 50KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 31/10/2017 | 429.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA RGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006273 | 31/10/2017 | 320.50 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA RGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0006277 | 31/10/2017 | 7590.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: 03 (TRES) GOL 1,0 COR PRATA, GOL COR PRATA ECOR BRANCAPLACA: QFS 8955, QFS 9245 E QFS 6604 REF: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006278 | 31/10/2017 | 1011.96 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL 1,0 COR BRANCOPLACA: QFG 7043REF: DE 20 A31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 31/10/2017 | 16050.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 31/10/2017 | 2081.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 31/10/2017 | 4417.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 31/10/2017 | 32949.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 31/10/2017 | 8797.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 31/10/2017 | 2587.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 31/10/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PRO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 31/10/2017 | 5003.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS E FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 31/10/2017 | 97716.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60%, E MAG CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 31/10/2017 | 33420.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, CRECHE EFETIVOS, OUTROS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 31/10/2017 | 942.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 31/10/2017 | 8143.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- CRECHE PROF EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0006276 | 31/10/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 31/10/2017 | 12164.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2017 | 450.00 | 00039422585953 | DAVI SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VISITAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, E FUNANSA, ,AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 31/10/2017 | 250.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E SEGURANÇA DURANTE O JOGO DA FINAL, DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO , NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 31/10/2017 | 250.00 | 00001368197450 | SEBASTIÃO BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, E NA SEGURANÇA, DURANTE O JOGO DA FINAL, DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOC NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 31/10/2017 | 650.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76 ESPETINHOS, DESTINADOS COMPONENTES DA BANDA BRASAS DO FORRO, 44 ESPETINHOS E 11 AGUAS MINERAIS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRO 3 X 4, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO MIGUEL 2017, PADROEIRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 31/10/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 31/10/2017 | 560.00 | 00008347762430 | MARCIO JOSE FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER A VIAGENS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE TAVARES-PB AOS SITIOS MUCAMBO, PAU DARCO E SITIO ARARA, PARA REALIZAR REUNIOES SOBRE AS CISTERNAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHONETE SILVERADOPLACA: BLY 6750REFERENCIA: DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 31/10/2017 | 3555.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 31/10/2017 | 310.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA PINTURA DE MEIO FIOS, E RETOQUES DE CALÇAMENTOS, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 03 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006263 | 31/10/2017 | 109.90 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 31/10/2017 | 3073.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 31/10/2017 | 12178.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 31/10/2017 | 2000.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 31/10/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 31/10/2017 | 3553.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 31/10/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006325 | 01/11/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0006327 | 01/11/2017 | 2205.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 01/11/2017 | 300.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE SILVINO LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UMC- UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/11/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006324 | 01/11/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 01/11/2017 | 1479.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006320 | 01/11/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/11/2017 | 1479.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 01/11/2017 | 409.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA BOBINA E SABONETE DE ERVA DOCE), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/11/2017 | 396.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/11/2017 | 204.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006319 | 01/11/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UBS´S, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006323 | 01/11/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEC DE SAUDE E A UNIDADE MISTA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006321 | 01/11/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, E CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006322 | 01/11/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 01/11/2017 | 999.46 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 01/11/2017 | 999.46 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/11/2017 | 999.46 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 01/11/2017 | 937.00 | 00009655940411 | MARIANA THAYS MARQUES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/11/2017 | 999.46 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 01/11/2017 | 2455.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0006326 | 01/11/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0006330 | 03/11/2017 | 1411.20 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT 75), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 06/11/2017 | 160.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/11/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, COM OS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 09 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 06/11/2017 | 180.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOC NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO,NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 06/11/2017 | 1080.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA A CELEBRAÇÃO DA MISSA DE ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REFERENCIA: DIA 12 DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 06/11/2017 | 960.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALLDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA), NOS JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26 E 27 DE AGOSTO, 02,03,09,10,16,17 E 30 DE SETEMBRO, 01,07,08,14,15,21 E 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0006335 | 06/11/2017 | 18000.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO/2017VEICULO: CAR CAMINHAO TANQUE , MARCA VW , ANO 2008, COR BRANCAPLACA: MOG 1117/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 06/11/2017 | 6000.00 | 17144209000121 | INACIO L DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO, DO SIOPS ( SITEMA DE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE), COM REFERENCIA DO 6º BIMESTRE DE 2016, E DO 4º BIMESTRE/2017., CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 06/11/2017 | 826.00 | 00016488145819 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, E MANUTENÇÃO ( DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE REBOCO, RECUPERAÇÃO DAS PAREDES, COMO TAMBEM FORAM EMBUTIDOS ALGUMAS INSTALAÇÕES QUE ESTAVAM APARENTES), NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/11/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 06/11/2017 | 220.00 | 00008707127480 | JOSE ERLAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 07/11/2017 | 200.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA E O AJUDANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: CHEVROLET D-20PLACA;: BQC 2867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006343 | 07/11/2017 | 1445.88 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 07/11/2017 | 714.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR( BOLSAS PEDIAT PERFIL ), DESTINADA PARA O USO DIARIO, DE CRIANÇA, ASSISTIDA PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006342 | 07/11/2017 | 4425.83 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULOS: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 07/11/2017 | 552.88 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTE REVISSÃO DE 60.000 KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA; QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 07/11/2017 | 647.12 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DURANTE REVISSÃO DE 60.000 MIL KM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006367 | 07/11/2017 | 1566.71 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006368 | 07/11/2017 | 2240.93 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0006369 | 07/11/2017 | 3924.70 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006370 | 07/11/2017 | 1201.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006371 | 07/11/2017 | 452.80 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, TUBERCULOS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, LOC NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 07/11/2017 | 660.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE 16 PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A JOAO PESSOA-PB, EM RAZÃO DO DEFEITO ( PROBLEMAS MECANICOS), DO VEICULO OFICIAL QUE OS TRANSPORTAVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: VANPLACA: OFC 1187REFERENCIA : DIA 30 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 07/11/2017 | 340.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES, COMO PASSAGEIROS, DA CIDADE JOAO PESSOA-PB A TAVARES-PB, POIS OS MESMOS ESTAVAM FAZENDO EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 13 DE OUTUBRO-2017.VEICULO: SPRINTER PLACA: OFC 1187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 07/11/2017 | 600.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 07/11/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 07/11/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 07/11/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 07/11/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 ( UMA) CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 07/11/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 07/11/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 07/11/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 07/11/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 07/11/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 07/11/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 07/11/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 07/11/2017 | 937.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 07/11/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 07/11/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 07/11/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 07/11/2017 | 937.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 07/11/2017 | 1440.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 07/11/2017 | 2100.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO OLHO DAGUA SECO PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGD 1526, RELATIVO A 21 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 07/11/2017 | 480.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO BONITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MON 5295, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 26,27, 30 E 31 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLETPLACA: BQC 2867 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 07/11/2017 | 600.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 07/11/2017 | 2150.00 | 00007379863444 | JOAO VERAS PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO, PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DESTA MUNICIPALIDADE, NA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 07/11/2017 | 2150.00 | 00007159806450 | JANDSON MORAIS BENIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO, PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DESTA MUNICIPALIDADE, NA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 06 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 07/11/2017 | 866.89 | 07503463000115 | DANILLO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS ( 01 VENTILADOR ARNO 40 CM, 01 RACK PARA COMP ARTELY COR BRANCO, 01 MESA SECRETARIA E 01 MESA PARA NOTEBOOK MADEIRA) , DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006381 | 08/11/2017 | 1011.50 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006389 | 08/11/2017 | 474.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: NPR 2471, MON 1644, MON 1604, OGF 6340, OGE 6340, OGE 5270, E OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 08/11/2017 | 496.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBROVEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, OFB 3129, NPX 6111, OGD 1526, OGF 6340, NPR 2471 E OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006392 | 08/11/2017 | 120.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 08/11/2017 | 1416.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, NOS PREDIOS DAS UBS´S VI E VII, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DONA MARIANA E SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 08/11/2017 | 1380.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 08/11/2017 | 300.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006382 | 08/11/2017 | 5826.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006383 | 08/11/2017 | 3110.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006384 | 08/11/2017 | 2200.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006385 | 08/11/2017 | 5826.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR , DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/11/2017 | 825.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA BOBINA E SABONETE DE ERVA DOCE), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 08/11/2017 | 46.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: FIATS UNOS PLACA: OXO 0349, OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006388 | 08/11/2017 | 920.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO , AMBULANCIAS SAVEIRO, E SPLINTER. PLACAS: EJZ 9191, QFO 7194 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006391 | 08/11/2017 | 437.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: COBALT, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA, D20 S-10, RETRO ESCAVADEIRA E GOLPLACA: KFX 4885, OGG 6285, OGG 6315, BHH 8066 E QFS 9245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 08/11/2017 | 1220.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017VEICULO: MOTONIVELADORA, CAMINHAO CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRA , TRATOR QUE TRANSPORTA LIXO, CAMINHAO PIPA, E MOTONIVELADORA. PLACA: OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006395 | 09/11/2017 | 3578.27 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006396 | 09/11/2017 | 1801.28 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS, NAS UBS´S E O NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006397 | 09/11/2017 | 3578.27 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006398 | 09/11/2017 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006399 | 09/11/2017 | 1054.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 09/11/2017 | 214.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA PACIENTES QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006401 | 09/11/2017 | 3578.27 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006402 | 09/11/2017 | 3500.32 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006406 | 09/11/2017 | 1445.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006407 | 09/11/2017 | 95.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA PACIENTES QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 09/11/2017 | 900.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ- CELIO DAS BATERIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIAS MOURA 75 LD), DESTINADA A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006404 | 09/11/2017 | 2327.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006405 | 09/11/2017 | 2327.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006394 | 09/11/2017 | 330.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES E DOCE ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006424 | 10/11/2017 | 537.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOL PLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006425 | 10/11/2017 | 500.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006426 | 10/11/2017 | 138.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006441 | 10/11/2017 | 370.62 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVASRES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006444 | 10/11/2017 | 302.01 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS E IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006413 | 10/11/2017 | 1690.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES DOCE E FRANCES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006421 | 10/11/2017 | 211.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006422 | 10/11/2017 | 514.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006423 | 10/11/2017 | 8317.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 6340, NPX 6111, OGF 2800, OGD 1526, NPX 6961, OGF 2440, OFE 6368, OFB 3129, OGE 5270, NPR 2471, MON 1644, MON 1604 E MON 5295COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006433 | 10/11/2017 | 490.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES DOCE E FRANCES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006434 | 10/11/2017 | 391.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES DOCE E FRANCES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DO PACTO, E PARA AS REUNIOES DE COORDENADORES E DIRETORES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 10/11/2017 | 90.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (SEQUINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DO PACTO, E PARA AS REUNIOES DE COORDENADORES E DIRETORES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006436 | 10/11/2017 | 2300.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 10/11/2017 | 750.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 10/11/2017 | 600.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A 60 PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 30 DE OUTUBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 10/11/2017 | 805.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006418 | 10/11/2017 | 241.71 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 10/11/2017 | 280.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM DA BANDA RANIERE GOMES, QUE SE APRESENTOU, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA, NOPOV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 10/11/2017 | 280.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS), DESTINADAS AO CAMARIM DA BANDA RANIERE GOMES, QUE SE APRESENTOU, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2017, REALIZADA NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 10/11/2017 | 500.00 | 00005756420410 | MILENA APARECIDA MARANHAO CASUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E AGUA DE COCO, DESTINADAS AOS COMPONENTES, E EQUIPE DA BANDA DO CANTOR RANIERE GOMES, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, NA PRAÇA PUBLICA DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 11 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006416 | 10/11/2017 | 1558.73 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: TRATOR BALSAN , RETRO MASSEY FERGUNS, TRATOR MASSEY FERGUNSPLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006419 | 10/11/2017 | 369.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013, E MOTONIVELADORAPLACA : COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPITUR E GRAXA UNIGRAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006420 | 10/11/2017 | 8690.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013, MOTONIVELADORA, PA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA E CAMINHAO BASCULANTPLACA : OGG 6285 E OGG 6315COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 10/11/2017 | 900.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0006412 | 10/11/2017 | 100.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, QUE ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006414 | 10/11/2017 | 93.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MAS, HAVOLINE SUPERIOR E FILTRO PSLVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006427 | 10/11/2017 | 3332.34 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006428 | 10/11/2017 | 1827.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006429 | 10/11/2017 | 2041.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006430 | 10/11/2017 | 805.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006431 | 10/11/2017 | 444.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006432 | 10/11/2017 | 436.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 10/11/2017 | 250.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS AO CONSULMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NAS UB´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 10/11/2017 | 350.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS AO CONSULMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSELEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 10/11/2017 | 260.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO, DURANTE REVISÃO DE 10 (DEZ MIL) KM, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 6604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 10/11/2017 | 100.00 | 09093444000193 | PRO MAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO DE 10 ( DEZ MIL KM), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA:QFS 6604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006449 | 10/11/2017 | 11520.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 10/11/2017 | 900.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/11/2017 | 120.00 | 00004594623425 | JOÃO PAULO GENESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS, UTILIZADAS PARA REGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 10/11/2017 | 2930.00 | 00012999893817 | MARCELO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006415 | 10/11/2017 | 926.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006417 | 10/11/2017 | 408.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 13/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 13/11/2017 | 975.00 | 00005469914402 | GILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 13/11/2017 | 50.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS AOS VIGILANTES QUE FAZEM VIGILANCIA NOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 13/11/2017 | 341.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006510 | 13/11/2017 | 352.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS ( FAIXA IMPRESSAO DIGITAL), DESTINADA A ROMARIA MARIANA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, DE TAVARES-PB AO POV BELEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 03 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 13/11/2017 | 24.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS ( BLOCOS DE ANOTAÇÕES), DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 13/11/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL (BOI), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTOS MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 13/11/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PREDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 13/11/2017 | 203.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 13/11/2017 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 13/11/2017 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 13/11/2017 | 319.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006499 | 13/11/2017 | 1827.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OXO 0349, OGF 9788 E OGG 0598REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006500 | 13/11/2017 | 444.36 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006501 | 13/11/2017 | 436.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFG 7043REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006502 | 13/11/2017 | 93.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MAS, HAVOLINE SUPERIOR E FILTRO PSLVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, E OXO 0349REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006503 | 13/11/2017 | 2041.90 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: UNOPLACAS: QFS 9245REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006506 | 13/11/2017 | 30240.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 13/11/2017 | 825.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSULMO( PAPEL TOALHA BOBINA E SABONETE DE ERVA DOCE), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 13/11/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL (BOI), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTOS MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 13/11/2017 | 480.00 | 00010866697462 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE RETIRAM AGUA DA BARRAGEM TAVARES II, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA LISA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DIAS : 06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 13/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 13/11/2017 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 13/11/2017 | 993.95 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 30.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA:QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 13/11/2017 | 260.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, DE 30.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 13/11/2017 | 1475.00 | 00008645102412 | LUIZ CARLOS PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE REBOCO SALINIZADO, COMO TAMBEM RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, EMBUTIMENTO DE ALGUMAS INSTALAÇÕES QUE ESTAVAM APARENTES, E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA NO BANHEIRO, NA ESCOLA MANOEL BERNARDINO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 13/11/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006452 | 13/11/2017 | 1302.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006453 | 13/11/2017 | 1858.50 | 00099865254468 | ROSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 04, LOTE 01 (DO SITIO CUTIA AO POV SILVESTRE), RELATIVO A 21 VIANGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MICROONIBUS MERCEDES, ANO 1987, COR BRANCA PLACA: GPK 7329/PEREFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006454 | 13/11/2017 | 1696.80 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006455 | 13/11/2017 | 2677.50 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01( DO SITIO SERRÃO A ESCOLA MARCELINO FORTUNADO LOC NO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006456 | 13/11/2017 | 2667.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS NO TURNO TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006457 | 13/11/2017 | 2667.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS NO TURNO MANHA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006458 | 13/11/2017 | 1186.50 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 01, LOTE 01 ( SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM COR VERMELHA PLACA: BQE 9597REFERENCIA: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006459 | 13/11/2017 | 4410.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006460 | 13/11/2017 | 4410.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006461 | 13/11/2017 | 1942.92 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 ( DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006462 | 13/11/2017 | 1942.92 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006463 | 13/11/2017 | 1942.92 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 (DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 13/11/2017 | 357.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN, ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006465 | 13/11/2017 | 1942.92 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA)NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 ANO 1991, COR PRETA, CHEVROLETPLACA: CEX 5047REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006466 | 13/11/2017 | 1087.80 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006467 | 13/11/2017 | 1695.12 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 21 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006468 | 13/11/2017 | 1302.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0006469 | 13/11/2017 | 3492.72 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 13/11/2017 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 13/11/2017 | 264.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CRECHE DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 13/11/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, GINASIO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006488 | 13/11/2017 | 2689.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRE- ESCOLAR, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006489 | 13/11/2017 | 3886.63 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006490 | 13/11/2017 | 2480.17 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 13/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 13/11/2017 | 590.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006497 | 13/11/2017 | 4856.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006498 | 13/11/2017 | 3519.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 13/11/2017 | 141.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006514 | 13/11/2017 | 50.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( TALOES PNAE), DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA CONTROLE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 13/11/2017 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/11/2017 | 200.00 | 00003865803407 | MARIA HELENA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 13/11/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 13/11/2017 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 13/11/2017 | 548.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ADESIVOS, BOLAS DE ISOPOR, FITAS MAXI E TNT), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DEOFICINAS DE NATAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 13/11/2017 | 480.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 13/11/2017 | 300.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 13/11/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006512 | 13/11/2017 | 68.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( CARIMBO AUTOMATICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 13/11/2017 | 88.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( IMPRESSOES FOTOGRAFICAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006515 | 13/11/2017 | 96.12 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( LONA TIPO BANNER COM IMP DIGITAL), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 14/11/2017 | 909.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADA AO CONSULMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006574 | 14/11/2017 | 394.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 14/11/2017 | 224.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006557 | 14/11/2017 | 567.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( APOSTILAS DIVERSAS, CAMISAS GOLA REDONDA, CARIMBOS E IMPRESSOES COLORIDAS ), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 14/11/2017 | 321.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE ( IMPRESSAO EM SACOLAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/11/2017 | 150.00 | 00004192839431 | ERIVALDO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 14/11/2017 | 125.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTAO DE MEMORIA E CABO DE FORÇA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 14/11/2017 | 79.99 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CARTAO DE MEMORIA E CABO DE FORÇA), DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006584 | 14/11/2017 | 125.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006518 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006519 | 14/11/2017 | 1943.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS, FEIJAO CARINHOCA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006520 | 14/11/2017 | 803.07 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006521 | 14/11/2017 | 871.00 | 00050919075487 | LUZIA JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006522 | 14/11/2017 | 604.68 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006523 | 14/11/2017 | 1300.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006524 | 14/11/2017 | 792.00 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006525 | 14/11/2017 | 308.20 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.,, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006526 | 14/11/2017 | 1105.75 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJAO CARINHOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006527 | 14/11/2017 | 231.80 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006528 | 14/11/2017 | 1352.20 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, FEIJAO CARINHOQUINHA E QUEIJO DE COALHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 14/11/2017 | 2469.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, E HIDRAULICOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006530 | 14/11/2017 | 2450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA IMPORTADA, PNEU PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0006545 | 14/11/2017 | 91111.07 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSÃO, DE 01 ESCOLA INFANTIL PROINFANCIA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DE ACORDO COM O BM 03, CONSOANTE CONTRATO DE Nº 109/2016 (LOTE I), TP 05/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/11/2017 | 75.00 | 00042022436415 | MARIA DOS ANJOS MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO ( 1º,2º E 3º ANOS), QUE SERA REALIZADA EM PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/11/2017 | 112.50 | 00003767130467 | MARCIA MARIA ESTEVAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/11/2017 | 112.50 | 00003065295482 | FABIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 14/11/2017 | 880.27 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006570 | 14/11/2017 | 312.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006571 | 14/11/2017 | 2688.18 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006572 | 14/11/2017 | 1213.87 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006573 | 14/11/2017 | 609.37 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANRE REUNIOES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES E COORDENADORES NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006578 | 14/11/2017 | 1995.37 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006586 | 14/11/2017 | 1211.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 14/11/2017 | 599.88 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE HIGIENE, REALIZADOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 14/11/2017 | 1532.25 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006592 | 14/11/2017 | 863.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 14/11/2017 | 1278.92 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF,E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 14/11/2017 | 1345.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: PATROL CATERPILLAR 120 K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 14/11/2017 | 1135.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA CATERPILAR CAT 416E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 14/11/2017 | 102.30 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CURRAL DO GADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 14/11/2017 | 660.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL-PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 14/11/2017 | 300.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, NA UBS II, LOCALIZADA NOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 14/11/2017 | 152.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E ELETRICOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL, E NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006540 | 14/11/2017 | 489.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (LONA TIPO BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006541 | 14/11/2017 | 365.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCOS RECEITUARIO, CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 14/11/2017 | 1396.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (CARTAO PESO, ENVELOPES, IMPRESSOES DE FOLHAS E FOTOGRAFICAS), DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006543 | 14/11/2017 | 468.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE ERICO FELIX, JOAQUIM BERNARDINO E UBS POV SILVESTRE, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 14/11/2017 | 3013.36 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBS´S TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, MANOEL LEITE DA SILVA, JOSE ERICO FELIX, JOAQUIM BERNARDINO E UBS POV SILVESTRE, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/11/2017 | 250.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMESESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/11/2017 | 225.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/11/2017 | 75.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/11/2017 | 375.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/11/2017 | 175.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/11/2017 | 100.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/11/2017 | 200.00 | 00003526454400 | VALDILENE CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, E INTERNAMENTO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AXILIANDO A ENFERMEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/11/2017 | 480.00 | 00001541751450 | ADRIANA NOBREGA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/11/2017 | 200.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/11/2017 | 280.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 14/11/2017 | 450.00 | 03543715000189 | OFTALMO -CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA MONOCULAR, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL JUSTINO NETO, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 14/11/2017 | 180.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES Ltda. S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE JULIANA FERREIRA FEITOSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 14/11/2017 | 461.50 | 02323033000106 | MERCEDES BENZ- UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTER PLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 14/11/2017 | 298.50 | 02323033000106 | MERCEDES BENZ- UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPRINTERPLACA: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006576 | 14/11/2017 | 478.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 2070, SAMSUNG SCX 3405 E SAMSUNG SCX 3200, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006577 | 14/11/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE UNIDADE MISTA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 14/11/2017 | 912.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS SAMSUNG , E PLACA MAE), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006580 | 14/11/2017 | 2173.96 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA , DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 14/11/2017 | 1339.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON), DESTINADA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 14/11/2017 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA B EM OLHO DIREITO, E MICROSCOPIA ESPECULAR EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL JUSTINO NETO, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/11/2017 | 550.00 | 00079791948453 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006532 | 14/11/2017 | 70.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 14/11/2017 | 1291.20 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 14/11/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 800440/2013- E OPERAÇÃO 1014398-42 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 14/11/2017 | 1583.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69/2017 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 14/11/2017 | 1282.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0279054-39/2008 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 14/11/2017 | 1024.72 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS, E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006590 | 14/11/2017 | 118.00 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LONA PRETA 8 MT), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 16/11/2017 | 2880.00 | 00012999893817 | MARCELO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE OUTUBRO/2017REFERA EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR INCORRETO, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006609 | 16/11/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 16/11/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCAPASSO, DO PACIENTE COSME BARBOSA DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 16/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO, DA PACIENTE JOANA MARIA DA SILVA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 16/11/2017 | 250.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 L, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 16/11/2017 | 1416.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA, NAS UBS´S VI E VII, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DONA MARIANA E SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 16/11/2017 | 396.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 16/11/2017 | 204.00 | 21347073000124 | BIO-LABORATORIO CLINICO E DIAGNOSTICOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006607 | 16/11/2017 | 663.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTECOM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006614 | 16/11/2017 | 1445.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTECOM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006615 | 16/11/2017 | 94.60 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ( OCULOS DE PROTEÇÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 16/11/2017 | 200.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: ANO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00002037781466 | VALBERTO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO, NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS : SITIOS QUEIMADAS, MINADOURO E CUMBRE AMBOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA ATENDER AS FAMILIAS AFETADAS COM OS EFEITOS DA ESTIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 01 A 30 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 16/11/2017 | 505.00 | 00069703256449 | VITAL CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA 2017, PADROEIRA DO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 21 DE OUTUBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006594 | 16/11/2017 | 1800.60 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPEL DATAPRINT 75 e COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/11/2017 | 75.00 | 00003678086411 | GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA 2º FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DA ALFABETIZAÇÃO ( 1º,2º E 3º ANOS), QUE SE REALIZARA NA DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006601 | 16/11/2017 | 530.44 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, DA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006602 | 16/11/2017 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006603 | 16/11/2017 | 1260.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006608 | 16/11/2017 | 315.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS ( TNT), DESTINADOS A ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006611 | 16/11/2017 | 2327.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 16/11/2017 | 2469.50 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, E HIDRAULICOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006613 | 16/11/2017 | 1800.24 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006618 | 16/11/2017 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E PEDAGOGICA, INCLUINDO INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0006619 | 16/11/2017 | 3500.00 | 18557245000180 | DAYANE MB DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E PEDAGOGICA, INCLUINDO INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO DE 2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 16/11/2017 | 110.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DAS COORDENADORAS PEDAGOGICAS MARIA DOS ANJOS MARQUES E GERLANE BERNARDINO DE ARAUJO, QUE PARTICIPARAM DA 2ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO (1º, 2º E 3º ANOS), REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 16,17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/11/2017 | 737.00 | 00069704155468 | MARIA GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006610 | 16/11/2017 | 303.62 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( PERFIL DE TINTA PRETA EPSON, E AMARELA, MOUSE OPTI USB, E TURBO DE TINTA UNIVERSAL), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG MULT 6555, IMPRESSORA ECOTANK COMP EPSON E IMPRESSORA HP , PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 16/11/2017 | 10000.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006623 | 17/11/2017 | 1544.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS , ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 17/11/2017 | 354.00 | 00008202240492 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO ( REPAROS ), EM PORTÃO, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR MERENDA PNAE - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006624 | 17/11/2017 | 2328.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006625 | 17/11/2017 | 2701.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006626 | 17/11/2017 | 1882.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006627 | 17/11/2017 | 1285.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006628 | 17/11/2017 | 682.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006629 | 17/11/2017 | 7764.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0006630 | 17/11/2017 | 1364.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 17/11/2017 | 935.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM PLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: AGOSTO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 17/11/2017 | 3840.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E BRASILIA-DF, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIAUM, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL- GAB SENADOR, FUNASA E NEWTON ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 20/11/2017 | 602.26 | 03159609000104 | DANIEL VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( FOGUETE 12 X 1 E GIRANDOLAS 1080 TIROS), UTILIZADOS DURANTE A PARTIDA DE FUTEBOL ( DECISÃO), DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, ENTRE AS EQUIPESDO JUREMA FC E CRUZEIRO DO BELEM, NO CAMPO O RINALDAO, LOC NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 22 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 20/11/2017 | 405.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, NO CAMPO O RINALDAO, NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 22 DE OUTUBRO-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 20/11/2017 | 320.00 | 00004022792477 | ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006673 | 20/11/2017 | 2381.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS: LUAN ESTILIZADO, RANIERY GOMES, FABIO DINIZ E CAVALEIROS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO FORROJAO 2017, REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, COMO TAMBEM PARA O PESSOAL DO PALCO, ILUMINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 26,27 E 28 DE MAIO-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 20/11/2017 | 1239.00 | 00008202240492 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO ( REPAROS) EM PORTAS, PORTOES E JANELAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CACIMBINHA, ECOLA REUNIDA PADRE TAVARES E NO ANEXO I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006639 | 20/11/2017 | 2440.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 2440 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/11/2017 | 709.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, ( 10 CARROS PIPAS), DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006664 | 20/11/2017 | 1248.48 | 00007795311407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, RELATIVO A 18 VIAGENS, NO TURNO DA MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MAIO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1991PLACA: CKV 5632-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006665 | 20/11/2017 | 1397.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( GALINHA DE CAPOEIRA, E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006672 | 20/11/2017 | 4410.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE OUTUBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006675 | 20/11/2017 | 546.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO Z32 SACO DE 50), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS, NOS BANHEIROS DA ESCOLA MANOEL BERNARDINO, LOCALIZADA POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 20/11/2017 | 28.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 20/11/2017 | 650.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM, DA CIDADE DE TAVARES-PB A MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, PARA PRESTAR DEPOIMENTOS A JUSTIÇA FEDERAL, SOBRE SUPOSTAS IRREGULARIDADES, NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONVENIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MARÇO/2017.VEICULO: DUCATO PAS MICROONIBUS PLACA: PGR 6456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 20/11/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, ( EM NOVEMBRO AZUL) EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PREDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 20/11/2017 | 152.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA E UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 20/11/2017 | 190.00 | 00022708855468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA NO MONOBLOCO E REPARAÇÃO DO TIRANTE QUE SEGURA O MOTOR), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/11/2017 | 46.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: FIATS UNOS PLACA: OXO 0349, OGG 0598REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006646 | 20/11/2017 | 1320.66 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 20/11/2017 | 5500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ( ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX 01), DESTINADO A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006648 | 20/11/2017 | 983.71 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 20/11/2017 | 1310.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE LEITE DA SILVA, QUE FUNCIONA EM ANEXO COM A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 20/11/2017 | 270.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8995 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 20/11/2017 | 270.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO 50.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 20/11/2017 | 130.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 50.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8995 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006671 | 20/11/2017 | 107250.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº94/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006674 | 20/11/2017 | 4737.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 20/11/2017 | 354.00 | 00008202240492 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO ( REPAROS ), EM PORTÃO, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/11/2017 | 74.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DEPATOS-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/11/2017 | 74.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/11/2017 | 74.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 09 E 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 20/11/2017 | 293.00 | 13027968000153 | MANOEL CANDIDO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ESPELHO, MEDINDO 1.60 POR 1.00 METRO, NA SALA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 20/11/2017 | 160.00 | 00004421093424 | SONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VESTIDOS E FANTASIAS, PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: FIA 20 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/11/2017 | 250.00 | 00002893792456 | LUCIA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 20/11/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 07/1994, E 08/1994, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 20/11/2017 | 1649.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 05/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 20/11/2017 | 1254.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 06/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 20/11/2017 | 2740.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 05/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 20/11/2017 | 170.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 04/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/11/2017 | 150.00 | 00009931388455 | ERICKA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO, E HOSPEDAGEM, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/11/2017 | 205.00 | 00085585475487 | LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FONECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE REUNIOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 20/11/2017 | 3064.59 | 00002364991498 | ERIVÂNIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL A PARTE, DE Nº 0000995-71.2014.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 20/11/2017 | 2863.17 | 00004937403419 | MARIA HERMANO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL A PARTE, DE Nº 00000993-04,2014.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 20/11/2017 | 664.21 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE PROCESSO DE Nº 0000.993.04.2014.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR AÇÕES JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 20/11/2017 | 567.70 | 00020615981453 | AUDA CELI CADENA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DE PROCESSO DE Nº 0000.995.71.2014.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 20/11/2017 | 920.00 | 00006931438433 | JOSÉ HUMBERTO MARCELINO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGEM DE TAVARES-PB AS CIDADES DE QUIXABA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, E MANAIRA-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA SACODE DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM FESTIVAIS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: JULHO/2017.VEICULO: FIAT DUCATO M-BUSPLACA: OGR 6456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/11/2017 | 484.00 | 00008202240492 | JOSE ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO ( REPAROS), EM PORTAS E PORTOES, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006642 | 20/11/2017 | 73.70 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 20/11/2017 | 1288.02 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006676 | 20/11/2017 | 2100.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO ( CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, E NA QUADRADE ESPORRTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 20/11/2017 | 780.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO ( BRITA 19), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, E NA QUADRA DE ESPORRTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006686 | 21/11/2017 | 66.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006693 | 21/11/2017 | 713.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIA F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006695 | 21/11/2017 | 865.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 21/11/2017 | 937.00 | 00012583377469 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO-2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 21/11/2017 | 1300.00 | 00063912260400 | CÍCERO ROBERTO CAMPOS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, E SOM DE PEQUENO PORTE, PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 01 DE JULHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 21/11/2017 | 4471.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006748 | 21/11/2017 | 7259.88 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 21/11/2017 | 1130.80 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 21/11/2017 | 2089.62 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONT. LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( MANGUEIRAS NATALINAS, CONECTOR EMENDA) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006688 | 21/11/2017 | 100.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006708 | 21/11/2017 | 1216.90 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL DATRAPRINT), DESTINADOS AO USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 21/11/2017 | 743.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006690 | 21/11/2017 | 967.72 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006691 | 21/11/2017 | 349.92 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006692 | 21/11/2017 | 284.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO:CONALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 21/11/2017 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 21/11/2017 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE A REFERIDA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006700 | 21/11/2017 | 3028.81 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: QFO 7194, QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006701 | 21/11/2017 | 1124.29 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006702 | 21/11/2017 | 993.40 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006703 | 21/11/2017 | 757.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006704 | 21/11/2017 | 1446.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006705 | 21/11/2017 | 802.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: SPIMPLACAS: QFJ 0053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006706 | 21/11/2017 | 133.51 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: QFS PLACAS: QFS 6604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006707 | 21/11/2017 | 59.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: IPI F1 MASTER, HAVOLINE SUPERIOR E HAVOLINE SINTETICOVEICULO: FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO 1.6PLACAS: OGF 9788 E QFK 4284 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 21/11/2017 | 522.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 21/11/2017 | 246.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 21/11/2017 | 74.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 21/11/2017 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 21/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 21/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006720 | 21/11/2017 | 6305.40 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006721 | 21/11/2017 | 1291.60 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006722 | 21/11/2017 | 1958.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006723 | 21/11/2017 | 445.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 21/11/2017 | 1300.00 | 00063912260400 | CÍCERO ROBERTO CAMPOS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, E SOM DE PEQUENO PORTE, PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 01 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 21/11/2017 | 6265.05 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006729 | 21/11/2017 | 1801.28 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS NAS UBS´S E NO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 21/11/2017 | 2948.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | ELABORAR PLANO MUN SANEAMENTO BASICO E PLANO MUN. DE GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006734 | 21/11/2017 | 107250.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº94/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 21/11/2017 | 250.00 | 03543715000189 | OFTALMO -CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CERATOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE APARECIDO PEREIRA DA SILVA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 21/11/2017 | 178.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANUPILADO, DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006750 | 21/11/2017 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MACANICA ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006685 | 21/11/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: RETRO CATERPILAR ANO 2013, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO IPITUR 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006687 | 21/11/2017 | 475.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI BRUTUS, IPIRANGA GRAXA E FOLTRO TECFIL PSLVEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNS ANO 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006689 | 21/11/2017 | 1583.91 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500VEICULO: TRATOR MASSEY MASSEY FERGUNS ANO 2008, RETRO MASSEY FERGUNS, TRATOR BALSAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006696 | 21/11/2017 | 6884.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: CAMINHAO BASCULAT, CAMINHAO PIPA, RETRO CATERPILAR ANO 2013, PA ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 21/11/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CURRAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 21/11/2017 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 21/11/2017 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006697 | 21/11/2017 | 6621.75 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGE 5270, NPX 6111, OGD 1526, OGF 2800, OGF 6340, MON 1644, OGF 2440, NPX 6961, MON 1604, NPR 2471, OFB 3129, MON 5295, OFE 6368, COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006698 | 21/11/2017 | 633.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006699 | 21/11/2017 | 312.50 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OGF 2440, OGF 6340, NPX 6111 E OFE 6368COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB, FLUIDO DE FREIO, OLEO IPI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006709 | 21/11/2017 | 347.00 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 21/11/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ESPORTIVO O TERTAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO-2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00063912260400 | CÍCERO ROBERTO CAMPOS DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, E SOM DE PEQUENO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DO BASTIAO, (COMEMORAÇÕES JUNINAS), NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 23 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 21/11/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO-2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 21/11/2017 | 5412.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006738 | 21/11/2017 | 1425.00 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 21/11/2017 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006745 | 21/11/2017 | 3780.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006746 | 21/11/2017 | 3780.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 18 VIAGENS, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE SETEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 21/11/2017 | 9.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A MULTA SOBRE INSS, RECOLHIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006694 | 21/11/2017 | 767.14 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 21/11/2017 | 1944.07 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF,E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 21/11/2017 | 281.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006755 | 22/11/2017 | 239.40 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA LASE JET HP M1132 MFP, XEROX WORK CENTRE, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 22/11/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO-2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 22/11/2017 | 588.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO-2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006769 | 22/11/2017 | 248.60 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 22/11/2017 | 45.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CILINDRO ), DESTINADO A COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3550, E PAPEL FOTO, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006789 | 22/11/2017 | 585.40 | 00076861694487 | EDMILSON NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( GALINHA DE CAPOEIRA E MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, EMATER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006751 | 22/11/2017 | 430.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MACANICA ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006752 | 22/11/2017 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 175/70 R 13,), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA:OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 22/11/2017 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 22/11/2017 | 566.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 22/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS CASA NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VILA MARIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 22/11/2017 | 588.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 22/11/2017 | 500.00 | 28352530000118 | FIEL & FIEL ESPECIALIDADES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE DAMIAO APOLINARIO DE JESUS, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 22/11/2017 | 2430.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006780 | 22/11/2017 | 85.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, ( IMPRESSAO FOLHAS COLORIDAS, E NA CONFEÇÃO DE CAMISAS DE GOLA REDONDA), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 22/11/2017 | 321.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, ( IMPRESSAO EM SACOLAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006782 | 22/11/2017 | 482.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, ( IMPRESSAO DE APOSTILAS, E CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 22/11/2017 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 22/11/2017 | 78.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006756 | 22/11/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG PRO EXPRESS M3375, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 22/11/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 22/11/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 22/11/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 22/11/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006787 | 22/11/2017 | 77.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG MULT 6555, IMPRESSORA ECOTANK COMP EPSON E IMPRESSORA HP , PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 22/11/2017 | 284.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG MULT 6555, IMPRESSORA ECOTANK COMP EPSON E IMPRESSORA HP , PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0006754 | 22/11/2017 | 438.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA HP LASER JET P1109, SAMSUNG SCX E SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006757 | 22/11/2017 | 809.80 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 22/11/2017 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 22/11/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 22/11/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 22/11/2017 | 709.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CONFECÃO DE GAMBIARRAS ELETRICAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 22/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA , DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0006793 | 23/11/2017 | 14980.00 | 14894020000168 | PROJDAE ARQ&TOP MLF/LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E PLANO DE CRIAÇÃO DE 3ª ZP, PARA O MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 157/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 23/11/2017 | 15.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CILINDRO HP 285A) DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405W DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006818 | 23/11/2017 | 25.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( REFIL DE TINTA PRETA EPSON) DESTINADO A IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405W, E EPSON L395 DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 23/11/2017 | 269.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG PROEXPRESS 3375, EPSON L365 DO SETOR DE LICITAÇÃO, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006820 | 23/11/2017 | 51.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( REFIL DE TINTA PRETA EPSON), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L375 DO SETOR TRIBUTOS, EPSON L365 DO SETOR DE LICITAÇÃO, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006791 | 23/11/2017 | 385.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 23/11/2017 | 1802.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006796 | 23/11/2017 | 982.82 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006801 | 23/11/2017 | 221.21 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 23/11/2017 | 504.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006807 | 23/11/2017 | 995.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 23/11/2017 | 1510.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 23/11/2017 | 240.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( NO AR CONDICIONADO, E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006794 | 23/11/2017 | 762.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 23/11/2017 | 214.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 23/11/2017 | 483.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS, NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006798 | 23/11/2017 | 1230.08 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS, NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006799 | 23/11/2017 | 1276.45 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 23/11/2017 | 33.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 23/11/2017 | 192.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CAFÉ, E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006804 | 23/11/2017 | 1495.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006809 | 23/11/2017 | 1035.98 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE SAUDE DE TAVARES-PB E DEMAIS PREDIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 23/11/2017 | 377.82 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEC DE SAUDE DE TAVARES-PB E DEMAIS PREDIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006811 | 23/11/2017 | 1442.96 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 23/11/2017 | 67.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006813 | 23/11/2017 | 1090.70 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 23/11/2017 | 903.58 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO NASF E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006790 | 23/11/2017 | 166.25 | 00076861694487 | EDMILSON NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006805 | 23/11/2017 | 1070.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 23/11/2017 | 341.65 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 23/11/2017 | 1808.00 | 26084220000134 | VINICIUS FRANCA PAULINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 24/11/2017 | 116.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 24/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SEC DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 24/11/2017 | 538.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS TEREZINHA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 24/11/2017 | 468.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEC DE SAUDE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 24/11/2017 | 22.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, HOSPITAL JOSE LEITE, CONFORME DOCMENTAÇAO ANEXA.FERENTE A: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 24/11/2017 | 6120.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA RENAULT MASTERPLACA: NQH 7852 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0006828 | 24/11/2017 | 1099.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, E USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 24/11/2017 | 214.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS, E USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 24/11/2017 | 303.46 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DURANTE REVISÃO DE 10.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/11/2017 | 150.00 | 00070925864455 | JOSE ALVARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 24/11/2017 | 150.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 24/11/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE FISICO-QUIMICA, DE AGUA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 24/11/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLOGICA, DE AGUA A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 24/11/2017 | 5625.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O CONVENIO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS DO DNOCS, CONFORME CONTRATO, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 27/11/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 27/11/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 27/11/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 27/11/2017 | 360.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLACAS INDICATIVAS, DE OBRAS DE UM LOCAL PARA OUTRO, NO TREVO DO BAIRRO SÃO SEBASTIAO , NA ENTRADA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 27/11/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 27/11/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 27/11/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 27/11/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 27/11/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 27/11/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 27/11/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 27/11/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 27/11/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 27/11/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 27/11/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 27/11/2017 | 1400.00 | 00005766797478 | ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO : RETRO ESCAVADEIRA MF-96, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 27/11/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/11/2017 | 150.00 | 00070925864455 | JOSE ALVARO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA EM QUE MORA, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/11/2017 | 150.00 | 00046013237468 | FRANCISCO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/11/2017 | 350.00 | 00024742820843 | CLARA MARIA BEZERRA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/11/2017 | 200.00 | 00003602340465 | GENILDA EUFRASIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007477072433 | ADINETE FLORENCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 27/11/2017 | 150.00 | 00085114235591 | REGINALDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 27/11/2017 | 937.00 | 00009702489466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 27/11/2017 | 3300.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA BENEFICIENTE PARA A ARRECARDAÇÃO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 27/11/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 27/11/2017 | 460.00 | 00010644117893 | SEVERINO PEREIRA VBARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 PORTA E 02 ARMARIOS, NA SEC DE SAUDE, TROCA DE FECHADURAS NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES, COLOCAÇÃO DE PRATILEIRAS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS,E COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA MATERIAL EM TODAS AS UBS´S, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 27/11/2017 | 465.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV SILVESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 27/11/2017 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS POV JUREMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 27/11/2017 | 150.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PACIENTE DAMIAO PEREIRA BATISTA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 27/11/2017 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 28/11/2017 | 815.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRÃO A ESCOLA DO POV JUREMA, ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 05 VIAGENS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 28/11/2017 | 150.00 | 00007299940400 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SALGADOS, E LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO DOS SECRETARIOS DE SAUDE REGIONAL, REALIZADA NO PREDIO DO NASF, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 20 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/11/2017 | 120.00 | 00013785234406 | WELLINGTON SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL (BOI), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA, PARA ABASTECER O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ARARA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, QUE REALIZA ATENDIMENTOS MENSALMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0006892 | 28/11/2017 | 2040.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006893 | 28/11/2017 | 5181.11 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10VEICULOS: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 28/11/2017 | 600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 28/11/2017 | 900.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 28/11/2017 | 700.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGF 9788 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 28/11/2017 | 937.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 28/11/2017 | 937.00 | 00070888654405 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/11/2017 | 937.00 | 00004425575407 | BETANIA FILINTO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 28/11/2017 | 937.00 | 00009174596446 | TIAGO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA , NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010651766435 | MARIA DAYLLA CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 28/11/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 28/11/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 28/11/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/11/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 28/11/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 28/11/2017 | 937.00 | 00070136524400 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZANDO TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 28/11/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 28/11/2017 | 937.00 | 00013359893409 | CLEITON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 28/11/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00010151255490 | KALINE MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006895 | 28/11/2017 | 2384.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006896 | 28/11/2017 | 423.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 28/11/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 28/11/2017 | 3600.00 | 20005383000106 | MATHEUS MEDEIROS DE ARAUJO LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ELETRONICO, WWW.TAVARES.PB.GOV.BR-, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006894 | 28/11/2017 | 2564.96 | 05323723000145 | POSTO COMBUSTIVEL JESUS DE NAZARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006920 | 29/11/2017 | 70.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 29/11/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 29/11/2017 | 896.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINO ( PISCA PISCA, PAPAI NOEL SACO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 29/11/2017 | 31744.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006923 | 29/11/2017 | 895.44 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006924 | 29/11/2017 | 620.16 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 29/11/2017 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006918 | 29/11/2017 | 70.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006925 | 29/11/2017 | 98.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006912 | 29/11/2017 | 630.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 29/11/2017 | 870.00 | 00005865942484 | HERICA MEYRIANE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO, DO CURSO DE WORKSHOP PSICOMOTRICIDADE, QUE SERÁ REALIZADO PELA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO MARIA DAS NEVES GUALTER, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 02 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 29/11/2017 | 70.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA ( GLP EM BOTIJAO 13 KG), DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA , NO PREPARO DE LANCHES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006932 | 29/11/2017 | 248.53 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006938 | 29/11/2017 | 537.74 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006939 | 29/11/2017 | 228.76 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROG BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 29/11/2017 | 3300.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FESTA BENEFICIENTE, COM O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : DIA 15 DE DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 29/11/2017 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DURANTE TROCA DE OLEO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIM PLACA: QFJ 0053 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 29/11/2017 | 3590.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA -ME ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ( GRAMA ESMERALDA, PALMEIRAS, PINHEIRO E JASMIM LARANJA), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO EM TORNO DAS UBS´S NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 29/11/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 SOFTWARE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006929 | 29/11/2017 | 103.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO, FILTRO TECFIL E ELEO IPIVEICULO: FIAT UNO PLACAS: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006931 | 29/11/2017 | 1843.97 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIAT UNOSPLACAS: OGG 0598, OXO 0349 E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006933 | 29/11/2017 | 785.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: SPIMPLACAS: QFJ 0053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006934 | 29/11/2017 | 1003.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006935 | 29/11/2017 | 778.04 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006936 | 29/11/2017 | 1008.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006937 | 29/11/2017 | 2038.88 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006940 | 29/11/2017 | 1533.84 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006941 | 29/11/2017 | 214.89 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 6604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 29/11/2017 | 815.00 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SERRÃO A ESCOLA DO POV JUREMA, ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 05 VIAGENS, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 25,26,27,30 E 31 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: GM CHEVROLET D-20 CUSTOM ANO 1990, COR PRETA PLACA: BMG 2423/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 29/11/2017 | 200.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO) DE 02 PNEUS 215, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PLACAS: MON 1644 E MON 5295VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006916 | 29/11/2017 | 3080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, PARA O USO NA CANTINA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006928 | 29/11/2017 | 309.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: YJD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006930 | 29/11/2017 | 7346.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPR 2471, MON 5295, OFB 3129, OFE 6368, MON 1604, MON 1644, NPX 6961, OGF 6340, OGF 2800, OGF 2440, NPX 6111, OGE 5270, E OGD 1526.COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 29/11/2017 | 119.50 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF 6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 29/11/2017 | 50.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGF6340 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 29/11/2017 | 447.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR VOLAREPLACA: MON 1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 29/11/2017 | 70.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMÃO CARLOS - Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON1604 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006926 | 29/11/2017 | 190.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 29/11/2017 | 300.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275, PERTENCENTE AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: CARRO PIPA E CAMINHAO BASCULANTPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 29/11/2017 | 250.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MOTONIVELADORA PATROL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 29/11/2017 | 300.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,( UMA VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400-24), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILAR PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 29/11/2017 | 300.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24), DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MOTONIVELADORA 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006921 | 29/11/2017 | 1039.58 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500VEICULO: RETRO MASSEY, TRATOR MASSEY E TRATOR BALSAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006922 | 29/11/2017 | 5581.93 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: RETRO CATERPILAR, CARRO PIPA, CAMINHAO BASCULANT, MOTONIVELADORA E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6315 E OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006927 | 29/11/2017 | 427.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO IPTUR 68 E OLEO IPI BRUTUS VEICULO: MOTONIVELADORA PLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 30/11/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 30/11/2017 | 300.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE SILVINO LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UMC- UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2017 | 4163.34 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2017 | 12102.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 30/11/2017 | 3555.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2017 | 29859.60 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 30/11/2017 | 12164.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2017 | 9271.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/11/2017 | 1358.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/11/2017 | 231.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006957 | 30/11/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM, COR VERMELHAPLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2017 | 424003.31 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2017 | 26850.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2017 | 29180.06 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2017 | 9297.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2017 | 12263.41 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2017 | 12348.45 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2017 | 60010.24 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2017 | 24222.53 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2017 | 4310.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2017 | 14607.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2017 | 37251.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2017 | 37251.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2017 | 1249.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 30/11/2017 | 5650.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS E FUNDEB AG ADM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 30/11/2017 | 96356.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 30/11/2017 | 32760.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, CRECHE EFETIVOS, CONTRATADOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 30/11/2017 | 942.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- EJA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 30/11/2017 | 8143.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROF CRECHE EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 30/11/2017 | 387.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-60 % , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/11/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 30/11/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 30/11/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006955 | 30/11/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEX COR PRATAPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006960 | 30/11/2017 | 2712.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR ( TESTE RAPIDO P/PSA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVEMBRO AZUL, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0006961 | 30/11/2017 | 2704.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006963 | 30/11/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: SPRINTER ANO 2008, COR PRATAPLACA: EJZ 9191-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2017 | 12573.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2017 | 19790.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2017 | 28041.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2017 | 9858.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2017 | 38475.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2017 | 115226.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PSF-CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2017 | 41823.21 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2017 | 13533.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2017 | 16237.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2017 | 14725.61 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 30/11/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 30/11/2017 | 350.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 30/11/2017 | 210.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: NOVEMBRO/2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 30/11/2017 | 16026.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 30/11/2017 | 2081.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 30/11/2017 | 4942.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 30/11/2017 | 33148.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 30/11/2017 | 8920.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 30/11/2017 | 2587.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 30/11/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 30/11/2017 | 460.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 VENTILADOR ARNO), DESTINADOS AO QUARTO DOS MOTORISTAS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007048 | 30/11/2017 | 1180.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT PLUS), DESTINADO A SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007049 | 30/11/2017 | 2360.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (02 AR CONDICIONADOS 9000 BTUS SPLIT PLUS), DESTINADOS A SALA DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, E PARA A SALA DA CENTRAL DE VACINA, NA UBS JOSE ERICO LEITE, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 30/11/2017 | 510.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007051 | 30/11/2017 | 1617.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 30/11/2017 | 402.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 30/11/2017 | 905.77 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 6985, DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PSF-CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006958 | 30/11/2017 | 701.50 | 00009202384401 | ALVARO GABRIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2017 | 5614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2017 | 9816.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2017 | 4997.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 30/11/2017 | 3511.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 30/11/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 30/11/2017 | 1606.10 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL A4 DATAPRINT, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007053 | 30/11/2017 | 728.60 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL A4 DATAPRINT, E COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 30/11/2017 | 29.40 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL A4), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 30/11/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0006956 | 30/11/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2017 | 13975.57 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2017 | 5374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 30/11/2017 | 4229.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2017 | 15268.84 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 30/11/2017 | 632.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/11/2017 | 924.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 30/11/2017 | 3092.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 30/11/2017 | 765.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006954 | 30/11/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT STRADAPLACA: OGD 3274REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 30/11/2017 | 4050.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2017 | 15567.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2017 | 35928.91 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2017 | 9857.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2017 | 6559.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 30/11/2017 | 12403.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 30/11/2017 | 1281.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 30/11/2017 | 484.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONT. LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( CONECTOR EMENDA, PARA MANGUEIRA LED FORTC) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 30/11/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2017 | 2714.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 30/11/2017 | 1795.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2017 | 8928.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2017 | 5435.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 30/11/2017 | 3344.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2017 | 10208.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 30/11/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007076 | 01/12/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 01/12/2017 | 720.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES, COMO PASSAGEIROS, DA CIDADE JOAO PESSOA-PB A TAVARES-PB, POIS OS MESMOS ESTAVAM FAZENDO EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,08,15,18,25 E 29 DE NOVEMBRO-2017.VEICULO: SPRINTER PLACA: OFC 1187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 01/12/2017 | 480.00 | 00007443488467 | WHASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, EM REPARO DE TETOS E REPARTIMENTOS DE AMBIENTES, COM PAREDES DE GESSO, EM ALGUNS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DETAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007078 | 01/12/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 01/12/2017 | 150.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DEPATOS-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 01/12/2017 | 150.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/12/2017 | 150.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS, E TUTELARES, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007073 | 01/12/2017 | 600.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIODE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007074 | 01/12/2017 | 300.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, DESTINADA AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/12/2017 | 800.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DECONSULTAS MEDICAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 14 DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: VAN PLACA: DEV 3634 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 01/12/2017 | 800.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DECONSULTAS MEDICAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE OUTUBRO/2017.VEICULO: VAN PLACA: DEV 3634 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 01/12/2017 | 906.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO PASSAGEIROS, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE TAVARES-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017.VEICULO: VAN PLACA: DEV 3634 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 01/12/2017 | 1215.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO PASSAGEIROS, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE TAVARES-PB A PATOS-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017.VEICULO: VAN PLACA: DEV 3634 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00014650568404 | ANTONIO LOURAL FLORENTINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, LOC NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 01 PLANTAO DIA 04 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007071 | 01/12/2017 | 900.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AS 04 UBS´S LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007075 | 01/12/2017 | 750.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE, E UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007061 | 01/12/2017 | 2949.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007072 | 01/12/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES,E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 01/12/2017 | 3480.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E BRASILIA-DF, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIAUM, CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-FNDE, FUNASA E NEWTON ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007077 | 01/12/2017 | 150.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET ( 01 MEGA FULL), DESTINADA A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007095 | 04/12/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 04/12/2017 | 1760.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007081 | 04/12/2017 | 171.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 04/12/2017 | 1429.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 04/12/2017 | 1080.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 04/12/2017 | 1602.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 04/12/2017 | 1476.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007093 | 04/12/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0 COR BRANCOPLACA: QFV 8995REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007094 | 04/12/2017 | 3800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 04/12/2017 | 720.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES, COMO PASSAGEIROS, DA CIDADE JOAO PESSOA-PB A TAVARES-PB, POIS OS MESMOS ESTAVAM FAZENDO EXAMES MEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 05,08,15,18,25 E 29 DE NOVEMBRO-2017.VEICULO: SPRINTER PLACA: OFC 1187 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007086 | 04/12/2017 | 295.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007087 | 04/12/2017 | 1480.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU DUNLOP 175/70), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007088 | 04/12/2017 | 295.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACA: QFO 7194REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 04/12/2017 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, DE TOMOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, NO PACIENTE ADELMO ALVES DA SILVA , ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 04/12/2017 | 178.00 | 11608783000107 | LABORATORIO MAGISTRAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANUPILADO, DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007096 | 04/12/2017 | 7590.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: 03 GOL 1,0, COR PRATA, E BRANCOPLACA: QFS 8955, QFS 9245, E QFS 6604REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007097 | 04/12/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: GOL 1,0, COR BRANCOPLACA: QFG 7043REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007098 | 04/12/2017 | 3208.25 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: SPIN 1.8, COR BRANCOPLACA: QFJ 0053REF: DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007111 | 05/12/2017 | 100.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007112 | 05/12/2017 | 1378.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007113 | 05/12/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007114 | 05/12/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 05/12/2017 | 398.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007116 | 05/12/2017 | 981.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007117 | 05/12/2017 | 90.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007118 | 05/12/2017 | 2075.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES, DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007119 | 05/12/2017 | 3255.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 05/12/2017 | 300.00 | 00048917591434 | JOSÉ MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A 01 VIAGEM DA CIDADE DE TAVARES-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT DUCATO MINIBUS,PLACA: PGR 6456REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 05/12/2017 | 234.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 10.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 05/12/2017 | 568.00 | 00009452979470 | WESLEY MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA EM PEÇAS PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA, ISNTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, MONTAGEM E REPAROS, EM PAINEIS, LUMINARIAS, LAMPADAS E REATORES, PARA AS PRAÇAS CENTRAIS E ENTRADA DA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 05/12/2017 | 400.00 | 00005564391470 | MARCELO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/12/2017 | 300.00 | 00001977933475 | LOURDES DOMINGOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011732816492 | MARIA DO CARMO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBÊ, TRATANDO-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007123 | 05/12/2017 | 1780.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PNEU DUNLOP 195/65), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007124 | 05/12/2017 | 300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO , BALANCIAMENTO E MECANICA ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 05/12/2017 | 1160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PASTILHA DE FREIO, KIT BATENTE, PITO ARO E AMORTECEDOR), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007126 | 05/12/2017 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA:QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 05/12/2017 | 200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, ( MECANICA ), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/12/2017 | 300.00 | 00089099494491 | GIVALDO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO ETAPA NORDESTE, E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREF: DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/12/2017 | 300.00 | 00009311291412 | TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO ETAPA NORDESTE, E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 05/12/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX- CONSE. E CONSELHEIROS DA INFANCIA -AECCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO, DO CONSELHEIRO TUTELAR TASSIO VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 05/12/2017 | 300.00 | 00072748915453 | ANTONIO BARBOSA NETO E OUTROS FOLHA DO CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO ETAPA NORDESTE, E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇAO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 05/12/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX- CONSE. E CONSELHEIROS DA INFANCIA -AECCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO, DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO BARBOSA NETO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, SUS, EDUCAÇÃO COM CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 11,12,13 E 14 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 05/12/2017 | 249.86 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 05/12/2017 | 937.00 | 00009592425469 | ERICA YANNE PEREIRA MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 05/12/2017 | 249.86 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010353871400 | JOSE GENILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 05/12/2017 | 249.86 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 08 DIAS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010069930457 | ROMARIO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E MERCANTIL, NO AMBITO DE TODA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007107 | 05/12/2017 | 264.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, E FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DO PNAIC, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 05/12/2017 | 105.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITOS E SEQUINHO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, E FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DO PNAIC, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007109 | 05/12/2017 | 1510.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007110 | 05/12/2017 | 390.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 06/12/2017 | 324.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO SERRAO A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5270, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 02 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 06/12/2017 | 776.00 | 00003864822416 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MUCAMBO AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 2440, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A 04 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 06,07,08 E 09 DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20PLACA: BUQ 3475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 06/12/2017 | 2280.00 | 00028146440843 | SONIELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO BONITA PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O ONIBUS DE PLACA OGD 1526, RELATIVO A 19 VIAGENS, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 01,03,06,07,08,09,10,13,14,16,20,21,22,23,24,27,28,29,30 DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 06/12/2017 | 480.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( REMENDO DE PNEUS), DE VEICULOS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, MON 1604, OFB 3129, MON 1644, NPR 2471, OGF 2440, OFB 3129, NPX 6111 E NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 06/12/2017 | 600.00 | 00007921430430 | EDJA KELLE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTANDO SERVIÇOS NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007152 | 06/12/2017 | 980.90 | 00079794319449 | FLORISBELA PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJO DE COALHO E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 06/12/2017 | 250.00 | 00011611483450 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENICA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 06/12/2017 | 840.00 | 00009617320401 | CICERO ARYEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS-BLOG ARIEL AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 06/12/2017 | 420.00 | 00010332217400 | JOSE CARLOS LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS INSTITUCIONAIS, NAS PAGINAS SOCIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 06/12/2017 | 150.00 | 00004731578450 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 06/12/2017 | 450.00 | 00033359288491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 06/12/2017 | 468.50 | 00070301815496 | PAULINA NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 15 DIAS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 06/12/2017 | 200.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DAS FESTAS DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO 2017, DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, E DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017 DO POVOADO BELEM,E DA FESTA DE SANTA TEREZINHA 2017 DO BAIRRO DA QUADRA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 06/12/2017 | 696.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, NOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017VEICULO: MOTONIVELADORA, TRATOR DO LIXO, PIPA PAC, TRATOR TRAÇADO, CAÇAMBA, PA ENCHEDEIRAPLACA: OGG 6315, OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 06/12/2017 | 250.00 | 00022708855468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( SOLDA EM OXIGENIO NO MONOBLOCO), EM VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0007137 | 06/12/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007138 | 06/12/2017 | 3763.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292017 | 0007139 | 06/12/2017 | 3800.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA/DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007142 | 06/12/2017 | 5040.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 06/12/2017 | 67.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: FIATS UNOS PLACA: OXO 0349 E OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007153 | 06/12/2017 | 828.71 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007154 | 06/12/2017 | 2733.78 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007155 | 06/12/2017 | 3671.95 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO OS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 06/12/2017 | 372.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO OS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 06/12/2017 | 180.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 06/12/2017 | 78.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007165 | 07/12/2017 | 1030.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULOS: AMBULANCIA FIORINO , AMBULANCIAS SAVEIRO, E SPLINTER. FIATS UNOS E GOLPLACAS: QFO 7194, QFR 4284, EJZ 9191, OXO 0349, OGG 0598, QFG 7043, QFS 6604, QFS 9245, OFS 9245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007167 | 07/12/2017 | 211.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 07/12/2017 | 174.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONSTRUÇÃO, E HIDRAULICO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007191 | 07/12/2017 | 5040.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 07/12/2017 | 480.73 | 20259502000149 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS TOP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNO PLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 07/12/2017 | 570.00 | 20259502000149 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS TOP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 07/12/2017 | 482.48 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 50.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 07/12/2017 | 100.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 50.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007196 | 07/12/2017 | 804.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS UBS´S E NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007197 | 07/12/2017 | 245.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 07/12/2017 | 1078.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007209 | 07/12/2017 | 1460.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO NASF, E DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 07/12/2017 | 267.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO NASF, E DAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007211 | 07/12/2017 | 592.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO NASF, E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 07/12/2017 | 1402.57 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO NASF, E NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007213 | 07/12/2017 | 389.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE, E DEMAIS PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA., DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 07/12/2017 | 1072.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE, E DEMAIS PREDIOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007215 | 07/12/2017 | 657.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 07/12/2017 | 160.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007217 | 07/12/2017 | 533.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 07/12/2017 | 872.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 07/12/2017 | 872.48 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007220 | 07/12/2017 | 108.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007221 | 07/12/2017 | 336.60 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007222 | 07/12/2017 | 1239.45 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007163 | 07/12/2017 | 281.50 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXOREFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: PA CARREGADEIRA, PATROL PAC E CAÇAMBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007169 | 07/12/2017 | 211.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ELETRICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 07/12/2017 | 174.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007160 | 07/12/2017 | 30.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIM PLACA: QFG 1515REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007161 | 07/12/2017 | 30.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL PLACA: QFV 8995REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 07/12/2017 | 937.00 | 00034052275420 | LUIZ GONZAGA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA, LOCALIZADA NO PALMEIRÃO CLUBE, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007199 | 07/12/2017 | 363.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 07/12/2017 | 537.92 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007201 | 07/12/2017 | 114.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 07/12/2017 | 343.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007203 | 07/12/2017 | 1065.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 07/12/2017 | 242.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007205 | 07/12/2017 | 247.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 07/12/2017 | 107.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007207 | 07/12/2017 | 206.25 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 07/12/2017 | 500.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 07/12/2017 | 3342.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007164 | 07/12/2017 | 632.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULOS: ONIBUS ESCOLARESPLACAS: OGE 6340, NPR 2471, MON 1604, OGE 5270, MON 1604, NPX 6111, OGF 5440 E NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 07/12/2017 | 1585.80 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 07/12/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 07/12/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 07/12/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 07/12/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 07/12/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009920491489 | MURILO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, NO PERCURSO DO SITIO MACAMBIRA PARA A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 07/12/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 07/12/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOC SITIO DOMINGOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 07/12/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 07/12/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 07/12/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 07/12/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 07/12/2017 | 937.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 07/12/2017 | 350.00 | 00070302155406 | IAGO RODOLFO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO MANOEL DO MATO A ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SUBSTITUINDO OONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF 6340, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 PLACA; BQC 2867REF: DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0007162 | 07/12/2017 | 40.00 | 00084048808400 | AFONSO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 07/12/2017 | 2400.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, E NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM GENAILSON DO ACORDEON E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA, PADROEIRA DO BAIRRO DA QUADRA, NESTA CIDADEDE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 11/12/2017 | 385.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007232 | 11/12/2017 | 1815.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 11/12/2017 | 812.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ,TUBERCULOS E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007234 | 11/12/2017 | 19.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO PENAIC, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 11/12/2017 | 281.00 | 00002160599417 | GILBERTO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO PENAIC, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 11/12/2017 | 937.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ANEXO DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 11/12/2017 | 937.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ANEXO DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 11/12/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 11/12/2017 | 914.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PENAC, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIAS 27, 28 DE NOVEMBRO, E DIA 04 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 11/12/2017 | 2000.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 11/12/2017 | 39.37 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INFORMATICA (CHIPS XEROX WORKCENTER ), PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, E SERVIÇOS D EFRETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 11/12/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 11/12/2017 | 32.83 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS XEROX WORKCENTER WC 3550), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E SERVIÇOS DE FRETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0007223 | 11/12/2017 | 20644.06 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1022.141-01/2014, MINISTERIO DAS CIDADES, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2016, CONTRATO Nº 0122/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01222016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 11/12/2017 | 351.00 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 11/12/2017 | 491.40 | 00003448395404 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007236 | 11/12/2017 | 630.00 | 10197407000104 | DIEGO LEAM SALVE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO ( CIMENTO DE 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007225 | 11/12/2017 | 464.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007226 | 11/12/2017 | 136.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS PESSOAS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007227 | 11/12/2017 | 580.00 | 63478895000194 | JOSE NERGISNO SOBREIRA - PJS DESTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, LOC BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007229 | 11/12/2017 | 6530.80 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007230 | 11/12/2017 | 2132.84 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 11/12/2017 | 850.00 | 26343179000173 | LUCAS VINICIUS DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS ( AR CONDIDIONADO), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 11/12/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 11/12/2017 | 32.83 | 03769753000235 | CREATIVE COPIAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS XEROX WORKCENTER), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E SERVIÇOS DE FRETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 11/12/2017 | 280.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, APOS A REFORMA E PINTURA DO REFERIDO PREDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 12/12/2017 | 280.00 | 00010050111418 | GIOVANNI JOSE GUALTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, APOS A REFORMA E PINTURA DO REFERIDO PREDIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 12/12/2017 | 513.50 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LENÇOIS DIVERSOS, E TOALHAS DE BANHO), DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR FUNCIONANDO OS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 12/12/2017 | 210.82 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LENÇOIS DIVERSOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007262 | 12/12/2017 | 1562.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598, OGF 9788 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007263 | 12/12/2017 | 1113.39 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007264 | 12/12/2017 | 1436.38 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: SPIMPLACAS: QFJ 0053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007265 | 12/12/2017 | 3203.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007268 | 12/12/2017 | 75.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI F1 E FILTRO TECFIL PSL 55VEICULO: FIAT UNOPLACAS: OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007269 | 12/12/2017 | 539.05 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007270 | 12/12/2017 | 757.56 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007271 | 12/12/2017 | 1590.41 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: OFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007272 | 12/12/2017 | 88.09 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 6604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 12/12/2017 | 398.00 | 00092729657487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA E PINTURA, DOS MEIOS FIO, EM REPAROS DE CALÇAMENTOS, COMO TAMBEM PARA OS ELETRICISTAS E AJUDANTES, QUE TRABALHARAM NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, E REVISÃO DE REDE ELETRICA, NO POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007273 | 12/12/2017 | 1014.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007283 | 12/12/2017 | 742.94 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO CARROCERIAPLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007286 | 12/12/2017 | 33.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: SELENIA PERFORM SM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 12/12/2017 | 360.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYGTON DANIEL FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO PREDIO DA JC EVENTOS, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 12/12/2017 | 110.00 | 00008935307432 | TIAGO CESAR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SORVETES, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO JC EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 12/12/2017 | 490.00 | 00007299940400 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 01 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO NO SALÃO DE JC EVENTOS, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 12/12/2017 | 490.00 | 00007299940400 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE 01 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADA NO SALÃO DO JC EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 08 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007275 | 12/12/2017 | 118.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007276 | 12/12/2017 | 526.27 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: OFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007277 | 12/12/2017 | 935.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007278 | 12/12/2017 | 1114.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 12/12/2017 | 600.00 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TECIDOS FELTRO, CETIM NATAL, OXFORD E TNT), DESTINADOS AS OFICINAS NATALINAS, REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 12/12/2017 | 187.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007253 | 12/12/2017 | 97.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007282 | 12/12/2017 | 324.07 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007250 | 12/12/2017 | 115.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 12/12/2017 | 12.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL 40KG), DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007266 | 12/12/2017 | 618.08 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: JYD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007267 | 12/12/2017 | 6246.03 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: MON 5295, NPR 2471, OFB 3129, MON 1604, OGF 2440, OGD 1526, OFE 6368, NPX 6961, NPX 6111, OGF 2800 E OGE 5270COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 E OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007279 | 12/12/2017 | 20.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: NPX 6111COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO VR LUB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 12/12/2017 | 23.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007289 | 12/12/2017 | 1942.92 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 ( DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PEREF A EMENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007290 | 12/12/2017 | 1942.92 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 (DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PEREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007291 | 12/12/2017 | 1942.92 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA)NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 ANO 1991, COR PRETA, CHEVROLETPLACA: CEX 5047REFERENCIA: OUTUBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007292 | 12/12/2017 | 1942.92 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: OUTUBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PEREF A EMPENHO POR EMISSÃO COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 12/12/2017 | 14.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 12/12/2017 | 17.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O PAGAMENTO DE INSS, PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 12/12/2017 | 125.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007284 | 12/12/2017 | 1262.82 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0007259 | 12/12/2017 | 18000.00 | 00055738184491 | JOSE FIDELIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO/2017VEICULO: CAR CAMINHAOTANQUE , MARCA VW , ANO 2008, COR BRANCAPLACA: MOG 1117/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007274 | 12/12/2017 | 4599.11 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: CAMINHAO PIPA, CAMINHAO BASCULANT, PA ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORAPLACAS:OGG 6315 E OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007280 | 12/12/2017 | 448.02 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10 E OLEO DIESEL BS 500.VEICULO: TRATOR BALSANPLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007281 | 12/12/2017 | 793.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL VEICULO: TRATOR MASSEY, RETRO MASSEY FERGUNSPLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007285 | 12/12/2017 | 270.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: IPIRANGA GRAXA E ARLA 32VEICULO: PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPAPLACAS: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007287 | 12/12/2017 | 170.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO IPITUR VEICULO: RETRO MASSEYPLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 12/12/2017 | 430.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 06 A 24 DE NOVEMBRO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL-PACPLACA: OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 13/12/2017 | 430.00 | 00049654977400 | AGAMENON CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MOTOR BOMBA, NO CARRO PIPA QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 06 A 24 DE NOVEMBRO/2017.VEICULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL-PACPLACA: OGG 6315REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007353 | 13/12/2017 | 99.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( 01 ROTEADOR SEM FIO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 13/12/2017 | 610.00 | 00003112978463 | NEOGILDO CORDEIRO LEITE E OUTROS/SEC.OBRAS FOLHA DIVERSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR RANNIERE GOMES E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, PADROEIRO DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PALCO, PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, PADROEIRA DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 13/12/2017 | 3000.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, E GERADOR, DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, PADROEIRO DO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 13/12/2017 | 600.00 | 00010363701435 | ALEX JUNIOR XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL, NA PREVIA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007306 | 13/12/2017 | 7242.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 13/12/2017 | 522.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 13/12/2017 | 720.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, ESPETINHOS E AGUA DE COCO, DESTINADOS AS EQUIPES DE COORDENADORES, E DIRETORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, APOS APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 13/12/2017 | 2000.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 13/12/2017 | 914.00 | 11413126000104 | ROSEANE CRISTINA DA SILVA - SUPERMERCADO BADALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PNAC, E MATERIAIS DESCARTAVEIS, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO, E DIA 04 DE DEZEMBRO/2017..REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 13/12/2017 | 131.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE- ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007320 | 13/12/2017 | 2554.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PRE- ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 13/12/2017 | 2014.50 | 00005287097476 | IVETE FERREIRA DA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ( GRANJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007334 | 13/12/2017 | 1921.67 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 13/12/2017 | 2938.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007336 | 13/12/2017 | 995.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIEIRA, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 13/12/2017 | 2518.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIEIRA, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007338 | 13/12/2017 | 753.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 13/12/2017 | 1723.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 13/12/2017 | 1050.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSITIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 13/12/2017 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 13/12/2017 | 752.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 13/12/2017 | 752.50 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDAS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 13/12/2017 | 1750.00 | 00068412835468 | EDMILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CARNES BOLVINA), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSITIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0007357 | 13/12/2017 | 176654.81 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLA INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0007358 | 13/12/2017 | 247129.23 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA,- FNDE DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DE NUMERO 34000/2014, E O CONTRATO DE NUMERO 74/2015 NO MUNICIPIO DE TAVARES/PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA 02/2015, E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/12/2017 | 75.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE SE REALIZAR-SE-A, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 18 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/12/2017 | 75.00 | 00003775184414 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 18 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007347 | 13/12/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA EPSON SANSUMG, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007349 | 13/12/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO( RECARGA DE TONER), DE IMPRESSORA LASER SANSUMG, PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 13/12/2017 | 229.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, ( CARTUCHOS 1 PRETO21 E 1 COLORIDO 22), DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA HP JET AL, PERTENCENTE AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007346 | 13/12/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGA), DE TONES DE XEROX SAMSUNG 6555 N , PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007348 | 13/12/2017 | 150.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE IMPRESSORA SANSUMG SCX 6555N, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007351 | 13/12/2017 | 99.59 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( 01 FONTE ATX 450W), DESTINADA A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PERTENCENTE A SEC DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 13/12/2017 | 780.00 | 11694262000209 | PREMOCIL- PREMOCIL INDUSTRIA COMER E REPRESENTALÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( BRITAS), DESTINADA AOS TRABALHOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007322 | 13/12/2017 | 480.40 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 13/12/2017 | 3141.60 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS, CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007354 | 13/12/2017 | 25.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( PERFIL DE TINTA PRETA) , DESTINADOS IMPRESSORA SANSUMG L375, PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007299 | 13/12/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007300 | 13/12/2017 | 49.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007301 | 13/12/2017 | 90.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007302 | 13/12/2017 | 1378.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.,, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007303 | 13/12/2017 | 1017.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007304 | 13/12/2017 | 693.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0007305 | 13/12/2017 | 371.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0007315 | 13/12/2017 | 764.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007316 | 13/12/2017 | 1046.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0007317 | 13/12/2017 | 2042.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292017 | 0007318 | 13/12/2017 | 155.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007324 | 13/12/2017 | 407.80 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, PORTA PRENSADA E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 13/12/2017 | 1195.45 | 18491796000198 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, E CONSTRUÇÃO), DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 13/12/2017 | 228.80 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0007327 | 13/12/2017 | 750.45 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 13/12/2017 | 57.20 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007329 | 13/12/2017 | 213.90 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 13/12/2017 | 572.00 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007331 | 13/12/2017 | 534.40 | 23477000000182 | MARIA TATIANE BATISTA DA SILVA/ESPACO LIMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 13/12/2017 | 312.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( CHIPS SAMSUNG D101 1,5), DESTINADOS A IMPRESSORAS SCX 3200 , SANSUMG 3205 E SANSUMG 3205, PERTENCENTES SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007345 | 13/12/2017 | 334.89 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR DE 1000 E 01 TONER HP 1020), DESTINADOS A IMPRESSORAS HP 1020, PERTENCENTES SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007355 | 13/12/2017 | 319.20 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA SCX 3200, SANSUMG 3205 E SANSUMG 3502, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007356 | 13/12/2017 | 119.70 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE AO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, QUE ESTAR FUNCIONANDO NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007350 | 13/12/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( RECARGA), DE TONES DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405, PERTENCENTE A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 14/12/2017 | 270.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS ( LONA TIPO BANNER), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007398 | 14/12/2017 | 100.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS PARICA) , DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007403 | 14/12/2017 | 23.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 14/12/2017 | 227.49 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 14/12/2017 | 400.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇÕES EM SAUDE S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECO DOPPLE VENOSO DOS MMLL, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA, ASSISTIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 14/12/2017 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UBS I, UBS III, E UBS POV SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007397 | 14/12/2017 | 360.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007399 | 14/12/2017 | 574.05 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRA ( COMPENSADOS) , DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 14/12/2017 | 1190.27 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( RIPAS E JATOBA SERRADO EM CAIBO) , E TELHA COLONIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007405 | 14/12/2017 | 23.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 14/12/2017 | 259.67 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 14/12/2017 | 75.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( IMPRESSÃO- BCI), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007361 | 14/12/2017 | 72.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 14/12/2017 | 2036.80 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PREDIOS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 14/12/2017 | 720.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 14/12/2017 | 133.75 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007391 | 14/12/2017 | 679.38 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 14/12/2017 | 107.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE NOVEMVRO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007364 | 14/12/2017 | 2309.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PARTICIPANTES DO PNAIC, REALIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 27 E 28 DE NOVEMVRO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 14/12/2017 | 1385.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007366 | 14/12/2017 | 425.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 14/12/2017 | 155.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007368 | 14/12/2017 | 487.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES, DURANTE REUNIOES NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007369 | 14/12/2017 | 320.00 | 00005727926467 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( VERDURAS E TUBERCULOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007370 | 14/12/2017 | 874.00 | 00004732213499 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS , VERDURAS E FEIJAO CARINHOCA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007371 | 14/12/2017 | 1138.50 | 00018865718803 | FERNANDO LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007372 | 14/12/2017 | 302.75 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007373 | 14/12/2017 | 377.25 | 00076861694487 | EDMILSON NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007374 | 14/12/2017 | 250.00 | 00072748630459 | DAMIÃO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) , DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007375 | 14/12/2017 | 316.25 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007376 | 14/12/2017 | 920.22 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007377 | 14/12/2017 | 509.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS, FEIJAO CARINHOQUINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007378 | 14/12/2017 | 170.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.,, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007379 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00007556890465 | ANA MARIA DA CAMARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGOS ABATIDOS, VERDURAS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007380 | 14/12/2017 | 431.20 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS CAIPIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007381 | 14/12/2017 | 385.00 | 00004172688403 | APARECIDA FLOR DA SILVA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007382 | 14/12/2017 | 1763.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM MADEIRAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 14/12/2017 | 510.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( PREGOS E TELHAS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 14/12/2017 | 321.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007386 | 14/12/2017 | 891.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PREPARO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007388 | 14/12/2017 | 225.92 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 14/12/2017 | 2599.73 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 14/12/2017 | 600.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007395 | 14/12/2017 | 86.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( LONA TIPO BANNER), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 14/12/2017 | 305.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( LONA TIPO BANNER), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0007401 | 14/12/2017 | 23.60 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO E CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 14/12/2017 | 227.49 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO E CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 15/12/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 15/12/2017 | 245.00 | 00033739951400 | ANTONIO FRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE AGUA, PARA ABASTECER A CAIXA SUPERIOR DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA, DUAS VEZES POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.REF:MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0007426 | 15/12/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM, COR VERMELHAPLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: NOVEMBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROG. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092017 | 0007427 | 15/12/2017 | 1050.00 | 02698253000106 | DINÂMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, E CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 15/12/2017 | 400.00 | 07638767000190 | TCS GONÇALVES E SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( CONCERTO DO EIXO), EM VEICULO QUE TRANSPORTA O LIXO, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: REBOQUE DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007408 | 15/12/2017 | 3204.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007409 | 15/12/2017 | 8902.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007410 | 15/12/2017 | 5391.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007411 | 15/12/2017 | 7293.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007412 | 15/12/2017 | 5668.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007413 | 15/12/2017 | 2092.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007414 | 15/12/2017 | 3619.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007415 | 15/12/2017 | 20000.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007416 | 15/12/2017 | 18749.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007417 | 15/12/2017 | 1473.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007420 | 15/12/2017 | 450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007421 | 15/12/2017 | 1191.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007422 | 15/12/2017 | 340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 15/12/2017 | 648.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES COM O FATOR RH NEGATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007425 | 15/12/2017 | 3098.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007428 | 15/12/2017 | 108.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007429 | 15/12/2017 | 1017.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007430 | 15/12/2017 | 3493.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007431 | 15/12/2017 | 1113.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007432 | 15/12/2017 | 5711.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007433 | 18/12/2017 | 2146.82 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 18/12/2017 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLINICA DE CARDIOLOGIA, MEDICA INTERNA E DIAGNOSTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO: HOLTER 24 HRAS, DO PACIENTE DAMIAO PEREIRA BATISTA, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 18/12/2017 | 669.21 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 60.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 18/12/2017 | 180.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 60.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0PLACA: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007451 | 18/12/2017 | 5711.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007452 | 18/12/2017 | 1017.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007453 | 18/12/2017 | 3493.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA OS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 18/12/2017 | 67.00 | 00087275180430 | JOSE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDO DE PNEUS, DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: FIATS UNOS PLACA: OXO 0349 E OGG 0598REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007445 | 18/12/2017 | 733.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMARA IMPORTADA 750 X 16, PROTETOR RADIAL E PNEU IMP), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: REBOQUE DO CARRO DO LIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007440 | 18/12/2017 | 825.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 18/12/2017 | 440.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007442 | 18/12/2017 | 1698.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007443 | 18/12/2017 | 759.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 18/12/2017 | 550.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0007458 | 18/12/2017 | 50810.26 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA, COM 01 (UM) PAVIMENTO, COM 06 SALAS DE AULA, NO POV SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PROJETO EDUCATIVO URBANO II/ FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO ( FNDE), CONFORME BM 02, CONTRATO DE Nº 71/2016, TP DE Nº 03/2016, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00942014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 18/12/2017 | 720.00 | 00002548512401 | ERIVONALDO CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, COM VALDINHO CACHOEIRA E BANDA, NA FESTA DA PADROEIRA DO POV BELEM, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 18/12/2017 | 200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIMPLACA: QFG 1515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 18/12/2017 | 937.00 | 00004772637478 | MARIA APARECIDA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE JANTAR, PARA A BANDA ITALO LACERDA, QUE SE APRESENTOU NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE O III BAILE SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 18/12/2017 | 937.00 | 00004752212498 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO NATALINO, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 18/12/2017 | 522.05 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO (DURANTE REVISÃO DE 50.000 MIL KM), EM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 18/12/2017 | 100.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 50.000 MIL KM, EM VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOLPLACA: QFV 8995 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 18/12/2017 | 250.00 | 00002527821430 | SEBASTIAO FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DO III BAILE SOCIAL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO DEP ADAUTO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/12/2017 | 200.00 | 00025088580487 | MANOEL ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/12/2017 | 200.00 | 00004731588413 | MARIA SALETE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/12/2017 | 200.00 | 00003603506405 | MARLENE BEZERRA DA SILVA PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 19/12/2017 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 19/12/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SEDE DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 19/12/2017 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CREAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 19/12/2017 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/12/2017 | 356.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ARCAR COM HOSPEDAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, QUE SERA REALIZADO NO HOTEL LITORAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 20 E 21 DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 19/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007503 | 19/12/2017 | 170.31 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: COBALT 1.8PLACA: QFX 4885COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007504 | 19/12/2017 | 360.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, A DISPOSIÇÃO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: SPIMPLACA: QFG 1515COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007505 | 19/12/2017 | 421.17 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, A DISPOSIÇÃO PROG BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: GOLPLACA: QFV 8995COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 19/12/2017 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REFERENTE A : NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 19/12/2017 | 158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 19/12/2017 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DEPOSITO GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007485 | 19/12/2017 | 445.80 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CARRO DE SOMPLACA: BHH 8066COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 19/12/2017 | 992.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007484 | 19/12/2017 | 427.70 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO GRUPO GERADOR DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 19/12/2017 | 223.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007498 | 19/12/2017 | 402.96 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.VEICULO: S-10PLACA: QFP 3694COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL S-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, DE CONTRIBUIÇAO A FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: AO EXERCICIO ANO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007460 | 19/12/2017 | 471.70 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( LONA TIPO BANNER), DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 19/12/2017 | 627.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 19/12/2017 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, TELECENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 19/12/2017 | 137.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS OI FIXO, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007486 | 19/12/2017 | 498.69 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20PLACAS: YJD 2314COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007487 | 19/12/2017 | 5916.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 5295, NPR 2471, MON 1644, NPX 6111, OGF 2800, OGF 2440, OGF 6340, MON 1604, NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007506 | 19/12/2017 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FLUIDO DE FREIO VARGA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007507 | 19/12/2017 | 1757.88 | 00017921606822 | ERNANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 03, LOTE 02 ( DA SEDE A ESCOLA LOCALIZADA NO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVLOLET CUSTOM, ANO 1989 COR BRANCAPLACA: LZA 9643/ PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007508 | 19/12/2017 | 1757.88 | 00004629197494 | ERONILDA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 02 ( DA ZONA URBANA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA), NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM ANO 1990, COR VERMELHAPLACA: CMP 2726/PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007510 | 19/12/2017 | 1757.88 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO TRAJETO 04, LOTE 02 ( DA CIDADE DE TAVARES-PB AO SITIO DOMINGOS FERREIRA)NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 ANO 1991, COR PRETA, CHEVROLETPLACA: CEX 5047REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 19/12/2017 | 323.00 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017VEICULO: MOTOCICLETA HONDA/ CG 150,ANO 2008, COR VERMELHAPLACA: KKN 1848 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007512 | 19/12/2017 | 92.52 | 00002633525440 | MARIA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO 04, LOTE 02, RELATIVO A 01 VIAGEM EXTRA, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO NOSSA IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REF: DIA 21 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007513 | 19/12/2017 | 1757.88 | 00003436309400 | JOAO VIANEY CASUSA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01, LOTE 02 (DA ZONA URBANA, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS POV BELEM E JUREMA) , RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990, COR VERMELHA PLACA: BHS 0498-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0007515 | 19/12/2017 | 3160.08 | 00034763241842 | LUCIANA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CURISCO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO DA SILVA, LOC NO SITIO DOMINGOS FERREIRA, NO TURNO DA MANHA,RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.VEICULO: PAS- MICROONIBUS ANO 2000/2001PLACA: JFP 7662-PE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007516 | 19/12/2017 | 984.20 | 00089100093491 | CARLOS ROMERO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 13, LOTE 01, ( DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA PARA O SITIO PITOMBA), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017.VEICULO: FIAT STRADA WORKING, ANO 2001, COR VERMELHAPLACA: DCK 2248-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007517 | 19/12/2017 | 1116.00 | 00012080824422 | EDVALDO FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 02, LOTE 01 ( DO SITIO INACIO ALVES AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB),RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1990 COR PRETA PLACA: MNT 0264 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007518 | 19/12/2017 | 2422.50 | 00010523236425 | ANTONIO DODOU DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 05, LOTE 01 ( DO SITIO SERRAO AO SITIO MUCAMBO), ZONA RURAL DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017VEICULO: D 20 CHEVROLET, ANO 1990, COR PRETPPLACA: BMG 2423 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007519 | 19/12/2017 | 1533.68 | 00004244067485 | CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, NO TRAJETO 06, LOTE 01 (DO SITIO RAJADA A ESCOLA LOCALIZADA NO POV JUREMA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CHEVROLET ANO 1996, COR PRETAPLACA: CFC 4700/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007520 | 19/12/2017 | 2540.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 VIAGENS NO TURNO TARDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007521 | 19/12/2017 | 2413.00 | 00025450516835 | ANTONIA AMBROSINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO 11 E 12, LOTE 01 ( DOS SITIOS CUMBRE, CACIMBINHA, E CASTANHEIRA AS ESCOLAS DO POV SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 VIAGENS, NO TURNO MANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE WS 2004, COR BRANCA, ANO 2004PLACA: CZZ 7548 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007522 | 19/12/2017 | 3990.00 | 00079794122491 | JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERCURSO DO SITIO: CONTENDAS, AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: MARCOPOLO VOLARE, ANO 2003, COR BRANCAPLACA: DID 0969/SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007523 | 19/12/2017 | 1178.00 | 00008205292817 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO TRAJETO 09, LOTE 01( DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE) DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, REFERENTE A 21 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D20 GM CHEVROLET, ANO 1989, COR PRETAPLACA: BFP 2288-PE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007524 | 19/12/2017 | 1535.20 | 00011052539459 | ADELMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 10, LOTE 01 ( DO SITIO MATA VERDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NO POVOADO SILVESTRE) NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLET CUSTOM, ANO 1991, COR VERMELHAPLACA: HQV 0268-PEREFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007525 | 19/12/2017 | 1073.50 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRAJETO 01 LOTE 01 ( DO SITIO PINHEIRA AO POV BELEM), RELATIVO A 19 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.VEICULO: D-20 CUSTOM, COR VERMELHA PLACA: BQE 9597 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 19/12/2017 | 172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, MINI CAMPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 19/12/2017 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 19/12/2017 | 116.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007482 | 19/12/2017 | 1039.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO IPI, FILTRO TECFIL, GRAXA UNIGRAXVEICULO: RETRO MASSEY , TRATOR BALSANPLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007483 | 19/12/2017 | 290.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO VR LUB VEICULO: CAMINHAO BASCULATPLACAS: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007500 | 19/12/2017 | 2867.22 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: CAMINHAO BASCULAT, PIPA, MOTONIVELADORA, E PA ENCHEDEIRAPLACAS: OGG 6285, OGG 6315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007501 | 19/12/2017 | 908.32 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUNS, RETRO MASSEY FERGUNS E TRATOR BALSANPLACAS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 19/12/2017 | 292.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 19/12/2017 | 468.50 | 00035630271881 | MARCIANA CAPITULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JOSELIA PORFIRIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE ESTEVE DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 19/12/2017 | 3500.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TRANSMISSOR, E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO DIGITAL, NA REPETIDORA DE TV LOCAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007499 | 19/12/2017 | 684.62 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: STRADAPLACA: OGD 3274COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007502 | 19/12/2017 | 1009.42 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SEVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEÍCULO: CAMINHAO F4000PLACA: NET 6930COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 19/12/2017 | 4788.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 19/12/2017 | 2944.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 19/12/2017 | 300.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, NA UBS II, LOCALIZADA NOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 19/12/2017 | 1020.00 | 00030408920459 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO TOTAL, DE 01 JOGO DE SOFA COM DUAS PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 19/12/2017 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, ( EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE), NO PACIENTE JOAO EUDISON SIMAO DA SILVA, ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 19/12/2017 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 19/12/2017 | 562.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007488 | 19/12/2017 | 851.59 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 8955 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007489 | 19/12/2017 | 692.55 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 9245 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007490 | 19/12/2017 | 800.77 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: OLEO DIESEL S-10VEICULO: VANPLACAS: EJZ 9191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007491 | 19/12/2017 | 2340.15 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 E AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFK 4284 E QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007492 | 19/12/2017 | 1104.52 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: SPIMPLACAS: QFJ 0053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007493 | 19/12/2017 | 16.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SUPERIOR VEICULO: AMBULANCIA FIORINOPLACAS: QFO 7194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007494 | 19/12/2017 | 974.06 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFG 7043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007495 | 19/12/2017 | 179.60 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: GOLPLACAS: QFS 6604 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007496 | 19/12/2017 | 166.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: HAVOLINE SINTETICO, FILTRO TECFIL E HAVOLINE SUPERIORVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGG 0598E OGF 9788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007497 | 19/12/2017 | 1175.24 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES: GASOLINA COMUMVEICULO: FIATS UNOSPLACAS: OGF 9788, OGG 0598 E OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 19/12/2017 | 196.00 | 26084568000121 | PATOENSE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HIDRAULICOS), DESTINADOS A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA UBS JOSE ERICO LEITE FELIX, E PARA A SALA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, NESTECIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 19/12/2017 | 4015.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 19/12/2017 | 339.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS OI FIXO , DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/12/2017 | 3500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/12/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 20/12/2017 | 1285.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A MISSA CELEBRADA APOS A ROMARIA MARIANA 2017, REALIZADA NO POV BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 03 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/12/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/12/2017 | 3500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/12/2017 | 3832.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 20/12/2017 | 1602.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: 13° SALARIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 20/12/2017 | 203.58 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DURANTE REVISÃO DE 10.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: SPIM PLACA: QFJ 0053 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 20/12/2017 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( TROCA DE PEÇAS), DURANTE REVISÃO DE 10.000 MIL KM, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/12/2017 | 460.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 PORTA E 02 ARMARIOS, NA SEC DE SAUDE, TROCA DE FECHADURA NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, COLOCAÇÃO DE PRATILEIRAS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, E COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA MATERIAL EM TODAS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007542 | 20/12/2017 | 1782.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (BLOCO RECEITUARIO, E CAMISA GOLA REDONDA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, E PARA OS TRABALHOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007543 | 20/12/2017 | 120.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, (ENVELOPE IMPRESSAO), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 20/12/2017 | 360.00 | 00078844622491 | IRENE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 20/12/2017 | 129.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 20/12/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/12/2017 | 238.00 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2017 | 11721.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2017 | 7000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/12/2017 | 24466.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/12/2017 | 8294.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/12/2017 | 4095.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/12/2017 | 30240.99 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/12/2017 | 36801.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/12/2017 | 5600.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 20/12/2017 | 9441.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-FMS EFETIVOS, COMISSIONADOS E HOSPITAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 20/12/2017 | 1813.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 20/12/2017 | 895.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 20/12/2017 | 6610.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 20/12/2017 | 8044.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 20/12/2017 | 1224.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 20/12/2017 | 360.00 | 00002772099431 | EVANDI MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLACAS INDICATIVAS, DE OBRAS DE UM LOCAL PARA OUTRO, NO TREVO DO BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NA ENTRADA DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007537 | 20/12/2017 | 1481.30 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 20/12/2017 | 22.65 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 20/12/2017 | 40.00 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0007541 | 20/12/2017 | 960.80 | 06950839000177 | EDNALDO LEITE DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( HIDRAULICOS, DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS PREDIOS PUBLICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/12/2017 | 198.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/12/2017 | 31754.93 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2017 | 9777.90 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 20/12/2017 | 9079.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 20/12/2017 | 2231.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/12/2017 | 60.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: VEICULO: RETROESCAVADEIRA CAT 416.EPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/12/2017 | 4141.54 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/12/2017 | 4822.58 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 20/12/2017 | 1959.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 20/12/2017 | 2150.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PAPEL COLORIDO, PAPEL CARTAO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 20/12/2017 | 6692.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , AOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007553 | 20/12/2017 | 946.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007554 | 20/12/2017 | 547.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 20/12/2017 | 305.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007556 | 20/12/2017 | 673.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 20/12/2017 | 10.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/12/2017 | 407750.04 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/12/2017 | 27013.71 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/12/2017 | 27782.05 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/12/2017 | 9060.79 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13 ° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2017 | 5996.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2017 | 12543.09 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2017 | 3101.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2017 | 61851.68 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/12/2017 | 36101.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/12/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 20/12/2017 | 2946.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE EFETIVOS E AG ADM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 20/12/2017 | 89134.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 60 % , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 20/12/2017 | 29468.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE E OUTROS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL E ENCARGOS - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 20/12/2017 | 7891.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PROF EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007621 | 20/12/2017 | 5916.48 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129, MON 5295, NPR 2471, MON 1644, NPX 6111, OGF 2800, OGF 2440, OGF 6340, MON 1604, NPX 6961COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: OLEO DIESEL BS 500REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007622 | 20/12/2017 | 13.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUC E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACAS: OFB 3129COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE: FLUIDO DE FREIO VARGAREF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/12/2017 | 12428.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE 13° SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 20/12/2017 | 2716.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 20/12/2017 | 520.00 | 00002816448452 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, E PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2017, PADROEIRA DO POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2017 | 4502.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 20/12/2017 | 984.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/12/2017 | 13135.64 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/12/2017 | 4437.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/12/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/12/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 20/12/2017 | 3841.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 20/12/2017 | 3427.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 20/12/2017 | 761.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: 13° SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2017 | 5814.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/12/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 20/12/2017 | 1790.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007548 | 20/12/2017 | 382.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES E DOCE ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007549 | 20/12/2017 | 322.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES FRANCES E DOCE ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/12/2017 | 3500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/12/2017 | 9064.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13° SALARIO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 20/12/2017 | 2746.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COMISSIONADO E EFETIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 20/12/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL- COSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2017 | 200.00 | 00050108930459 | NEILSON CACHOEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/12/2017 | 200.00 | 00029023418816 | ERONILDO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007639 | 21/12/2017 | 897.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007640 | 21/12/2017 | 881.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO ( TECIDOS, BALOES, COLAS) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 21/12/2017 | 2914.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 06/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 21/12/2017 | 194.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 06/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 21/12/2017 | 2715.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DESPESA COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO F.G.T.S., DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: A COMPETENCIA DE 07/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | CONSTRUIR ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 21/12/2017 | 7153.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, EM CONTA DO CONVENIO PAC Nº 205347-13, DA REFORMA DE ESCOLA INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007628 | 21/12/2017 | 4900.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( PNEUS 295/80R), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO BASCULANTPLACA: OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 21/12/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799914/2013, OPERAÇÃO 1013658-60 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 21/12/2017 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 0238913-69/2007 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 21/12/2017 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, RELATIVO A DLE, DE CONTRATO Nº 799913/2013- OPERAÇÃO 1013659-85 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 21/12/2017 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 21/12/2017 | 4740.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI- DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO PREDIO DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 21/12/2017 | 784.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CAIXAS TERMICAS EM MATERIAL TERMOPLASTICO), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SALA DE VACINA, NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 21/12/2017 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE HENRIQUE EUFRASIO ALVES, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007638 | 21/12/2017 | 940.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( TESOURA, CLIPS, GRAMPOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007641 | 21/12/2017 | 1046.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( GRAMPOS, LIVRO PONTO, PASTAS AZ), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 21/12/2017 | 660.80 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ( GIRANDOLAS), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 22/12/2017 | 500.00 | 28352530000118 | FIEL & FIEL ESPECIALIDADES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE DAMIAO APOLINARIO DE JESUS, ASSISTIDO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007669 | 22/12/2017 | 412.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( APLICADOS DE COLA, FITAS ADESIVA, PLACAS EVA E PEN DRIVE E 8GB), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 22/12/2017 | 56.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PEN DRIVE E 8GB), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 22/12/2017 | 1790.00 | 00080504469487 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, DOS PREDIOS PUBLICOS, E PRAÇAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 22/12/2017 | 32455.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007660 | 22/12/2017 | 733.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAMARA IMPORTADA 750 X 16, PROTETOR RADIAL E PNEU IMP 750), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: REBOQUE DO CARRO DO LIXOPLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007662 | 22/12/2017 | 840.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: RETROESCAVADEIRA PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 22/12/2017 | 937.00 | 00079023258487 | RAFAEL SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 22/12/2017 | 937.00 | 00011365985458 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 22/12/2017 | 937.00 | 00045227263841 | MARIA ROSEANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, NA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 22/12/2017 | 937.00 | 00003603404408 | MARIA LUCIENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS COM DEFICIENCIA, NA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008684141407 | ANA PAULA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO SITIO LAGE GRANDE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 22/12/2017 | 937.00 | 00011660245478 | DANIELA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS, ATENDENDO A ESCOLA JOSE NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 22/12/2017 | 937.00 | 00004263317459 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, LOC NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMRBO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 22/12/2017 | 937.00 | 00006109107441 | MARIA APARECIDA ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009790183402 | DAMIÃO PINTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001479174416 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ANEXO DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 22/12/2017 | 350.00 | 00008458643430 | JOSUE NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO BARROS, S/N POVOADO SILVESTRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 22/12/2017 | 200.00 | 00047276150453 | MAURILIOO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 PREDIO, LOCALIZADO NO POV SILVESTRE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, ANEXO DA ESCOLA SEBASTIAO BARROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 22/12/2017 | 350.00 | 00029132517491 | MARIA JOSE CARNEIRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CARLOS DE ANDRADE, Nº 508, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA REUNIDA PADRE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMRBO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 22/12/2017 | 200.00 | 00016102215400 | DURVAL LEITE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NO POV BELEM, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 22/12/2017 | 80.00 | 00032139373472 | MANOEL CATARINA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES DE SOUSA, S/N NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ISABEL MARIA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00002745168452 | ADAO LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO ( TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA JOAO DE PAIVA NUNES, Nº 492 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSELHOS MUNICIPAIS, E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007663 | 22/12/2017 | 600.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2800 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007664 | 22/12/2017 | 960.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 1604 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007665 | 22/12/2017 | 720.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: PGF 6340 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007666 | 22/12/2017 | 840.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPR 2471 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007667 | 22/12/2017 | 720.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007668 | 22/12/2017 | 840.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SEGURANçA ALIMENTAR | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 22/12/2017 | 1585.80 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007671 | 22/12/2017 | 127.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE( APLICADOR DE COLA E ESTILETES) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 22/12/2017 | 770.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE( ALMOFADA CARIMBO, GRAMPOS, PASTAS AZ) DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003603795407 | SELMA EUFRASIO BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/12/2017 | 200.00 | 00007036520442 | MARILEIDE BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007690 | 26/12/2017 | 480.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007691 | 26/12/2017 | 720.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007692 | 26/12/2017 | 1545.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6961 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007693 | 26/12/2017 | 2100.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPX 6111 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0007708 | 26/12/2017 | 600.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS( APOSTILAS, TESTES COGNITIVOS PORTUGUES E MATEMATICA), DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO- PROG BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 26/12/2017 | 440.00 | 00009084799488 | DAMIAO ACACIO AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, EM 09 (NOVE)J OGOS DA COPA TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADA NO CAMPO O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 26/12/2017 | 440.00 | 00020503832820 | EPIFANIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA, NOS 09 JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 26/12/2017 | 650.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ, NOS 09 JOGOS NO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FREI ALBERTO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 26/12/2017 | 540.00 | 00030304972835 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR (BANDEIRINHA), NOS 09 JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 26/12/2017 | 1080.00 | 00092726046487 | ANTONIO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO ESPORTIVA, NOS 09 JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL O RINALDÃO, LOCALIZADO NO CONJUNO FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 26/12/2017 | 540.00 | 00058292071415 | JOSE ORLEY GALLDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ( BANDEIRINHA), NOS 09 JOGOS DO CAMPEONATO TAVARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO 2017, REALIZADO NO CAMPO O RINALDAO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI ALBERTO CARNEIRO LEÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 24 DE DE ZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 26/12/2017 | 600.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DEMOLIÇÃO DE PEDRAS, DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: MINADOURO E DOMINGOS FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 26/12/2017 | 290.00 | 00042022401468 | MARGARIDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO, E FORNECIMENTO DE SUCOS, ESPETINHOS E AGUA DE COCO, DESTINADAS AOS GUARDAS, FISCAIS E ORGANIZADORES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003767822423 | MARIA ELIZÂNGELA CAVALCANTE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, NA UBS II, LOCALIZADA NOS POVOADOS BELEM, JUREMA E SITIO MUCAMBO NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: NOVEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/12/2017 | 300.00 | 00008919360766 | ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSORA-PB E PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAMENTOS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/12/2017 | 100.00 | 00006112027437 | MANOEL APARECIDO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMESESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 26/12/2017 | 75.00 | 00010424968460 | JADERSON GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS/PB, CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 26/12/2017 | 175.00 | 00004358685439 | RIVANIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 26/12/2017 | 125.00 | 00005602445412 | ANDRE GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES,TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA INTERNAMENTOS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 26/12/2017 | 25.00 | 00004697420462 | LUIZ CARLOS MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 26/12/2017 | 240.00 | 00008424633482 | PAMERA CORDEIRO DOS SANTOS FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 26/12/2017 | 80.00 | 00004197839464 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/12/2017 | 160.00 | 00006472892458 | AUREA THEREZA DIAS A DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRA EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/12/2017 | 80.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 26/12/2017 | 150.00 | 00033120947806 | JOÃO PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DE AMBULANCIA, EM VIAGENS COM PACIENTES TRANSFERIDOS, PARA OUTROS HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E INTERNAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 26/12/2017 | 540.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 26/12/2017 | 513.50 | 26230669000163 | MEDEIROS E FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LENÇOIS DIVERSOS E TOALHAS DE BANHO), DESTINADOS A UBS TERERINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA,FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/12/2017 | 75.00 | 00009802147699 | LEONAI BARBOSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA, EM VIAGEM COM PACIENTES TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E INTERNAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/12/2017 | 80.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA, ( PLANTAO EXTRA), COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA AMBULANCIA DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/12/2017 | 175.00 | 00006824054429 | EDNALDO JOSE CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE PATOS-PB, E MONTEIRO-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES, TRANSFERIDOS PARA HOSPITAIS DE MAIOR PORTE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 26/12/2017 | 372.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 26/12/2017 | 1200.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, REFORMA E CONFECÇÃO DE PEÇAS, PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2017 NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/12/2017 | 250.00 | 00087274566415 | JOSE MILTON PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 26/12/2017 | 720.00 | 00009473764456 | DAFHINNE WINFFILD LEANDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, PARA O FESTIVAL DE BALLET, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2017, NA QUADRA DE ESPORTES DEP ADALTO PEREIRA, E PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 27/12/2017 | 225.00 | 00096607076491 | JOSE NETO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, JUNTO A JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS, E TECNOCENTER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 27/12/2017 | 450.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS, E CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 27/12/2017 | 532.80 | 21984355000132 | VIP SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( GAZE PIELSANA DE RAYON), DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007732 | 27/12/2017 | 9023.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0007733 | 27/12/2017 | 10703.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007738 | 27/12/2017 | 18920.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 27/12/2017 | 1080.00 | 00011101853409 | BRUNO SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E REVISÃO, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: FIAT UNO PLACA: OGG 0598REFERENTE A EMPENHO EMITIDOANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007775 | 27/12/2017 | 1473.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M M. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOT INCORRETA, QUE HORAREGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 27/12/2017 | 700.00 | 00029132525400 | FOPAG - SEC DE ADM E FINANÇAS - SALÁRIO FAMILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NA LIMPEZA DAS VIAS DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 27/12/2017 | 250.00 | 00092729711449 | CLODOALDO PREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), COLETADO NAS VIAS PUBLICAS DO REFERIDO POVOADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 27/12/2017 | 1100.00 | 00012550617401 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRAÇÃO ANIMAL, CONDUZIDO PELA SUA PROPRIETARIA, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO SILVESTRE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 27/12/2017 | 590.00 | 00006292768465 | ALBERTO MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO TRAÇÃO ANIMAL CONDUZIDO PELO SEU PROPRIETARIO, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 27/12/2017 | 937.00 | 00004183885477 | ARNALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA GERAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 27/12/2017 | 937.00 | 00003047461422 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 27/12/2017 | 1060.00 | 00002043689444 | CLAUDIO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 27/12/2017 | 937.00 | 00089098692400 | GERALDO FELIPE BITU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/12/2017 | 937.00 | 00026557248871 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, RECUPERANDO OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 27/12/2017 | 937.00 | 00004533572456 | FRANCISCO NUNES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 27/12/2017 | 937.00 | 00079199593220 | JOSE SATURNINO DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, DAS VIAS PUBLICAS EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFOME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 27/12/2017 | 937.00 | 00002457477450 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA A: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 27/12/2017 | 937.00 | 00005745406445 | CICERO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 27/12/2017 | 937.00 | 00073808784415 | JORGE CORREIA EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 27/12/2017 | 937.00 | 00007220794436 | JOSE MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, NO CEMITERIO DA SAUDADE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 27/12/2017 | 937.00 | 00002957584492 | JOSIVALDO BARBOSA ADEILDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE DE TAVARES/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 27/12/2017 | 937.00 | 00004578416488 | JOSEILDA CALIXTO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NAS RUAS DO POVOADO BELEM DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 27/12/2017 | 2120.00 | 00008661224861 | JOSE AILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, E OPERADOR DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, TIPO: ONIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 27/12/2017 | 1350.00 | 00006707652443 | RAYFRAN ANDREY REMIGIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 27/12/2017 | 937.00 | 00007888974465 | JOSÉ MIGUEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 27/12/2017 | 937.00 | 00011488335443 | SAMUEL PEREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ACADEMIA DE SAUDE JUSCELINO MARQUES DE LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CHIQUINHO ALMEIDA, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007710 | 27/12/2017 | 104.50 | 00079023606434 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007711 | 27/12/2017 | 121.00 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007712 | 27/12/2017 | 152.25 | 00020495725811 | LUIZ VIEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007713 | 27/12/2017 | 105.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007714 | 27/12/2017 | 104.00 | 00015657419863 | ANTONIO LOPES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, TUBERCULOS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007715 | 27/12/2017 | 135.00 | 00003602821480 | LANIA GEOVANIA PESSOA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJAO CARINHOQUINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007716 | 27/12/2017 | 160.88 | 00004100577460 | MARIA RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007717 | 27/12/2017 | 300.00 | 00005888674460 | MARIA SANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, E VERDURAS ), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.,, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007725 | 27/12/2017 | 126.00 | 00075929600449 | ADEILDO ESTEVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E FRUTAS), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007762 | 27/12/2017 | 2450.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( CAMARA IMPORTADA, PNEU PIRELLI E PROTETOR RADIAL R-20), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPR 2471REF A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007764 | 27/12/2017 | 1698.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2800REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/12/2017 | 440.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007766 | 27/12/2017 | 825.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: MON 5295REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0007767 | 27/12/2017 | 759.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 27/12/2017 | 550.00 | 04901321000118 | G.R.E AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 5270REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 27/12/2017 | 651.00 | 00004440694454 | SANDRA MARIA N P DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( TUBERCULOS E GALINHA DE CAPOEIRA), DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007719 | 27/12/2017 | 839.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 27/12/2017 | 2184.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007721 | 27/12/2017 | 587.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/12/2017 | 1225.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007723 | 27/12/2017 | 1098.84 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS, REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 27/12/2017 | 101.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE EVENTOS, REALIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 27/12/2017 | 937.00 | 00070018452485 | DAYANE ROSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00003982623499 | ZULEIDE DA SILVA BERNARDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA MUNICIPAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 27/12/2017 | 937.00 | 00003747234437 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 27/12/2017 | 937.00 | 00042881302807 | FLAVIA ALVES RODRIGUES FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA, DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 27/12/2017 | 1400.00 | 00007414289460 | FABIANO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, LIGADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/12/2017 | 1200.00 | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007735 | 27/12/2017 | 3158.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 27/12/2017 | 642.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 27/12/2017 | 500.00 | 00003401477412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL N 57, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 27/12/2017 | 400.00 | 00017669669420 | JOSE NUNES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01( CASA), LOCALIZADA NA RUA MANOEL MARQUES, S/N CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 27/12/2017 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, E GERAÇÃO DA SEFIP DO PARCELAMENTO DO FGTS, DAS COMPETENCIAS DE 06/1996, E 07/1996, COM EMISSÃO DE RELATORIOS. CONFORME ANEXO.REF: 21/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 27/12/2017 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: ANO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 27/12/2017 | 627.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0007773 | 27/12/2017 | 581.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 27/12/2017 | 1271.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 28/12/2017 | 480.00 | 00004075963489 | EDLENE ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ANA PEREIRA LIMA, N 100 CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DIAS 04,05,06,07,08,11,12 E 13 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 28/12/2017 | 500.00 | 00044917104815 | MASSILON JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANALIA NOBREGA,S/N CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00008794154520 | JOSÉ CARLOS FRAGOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ARMAZEM, LOCALIZADO NA RUA JOSE SITONIO, 440, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADO AO DEPOSITO GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007805 | 28/12/2017 | 3700.00 | 00089097319404 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CHEVROLETE, CARRO DE SOM PLACA: BHH 8066REFERENCIA: MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 28/12/2017 | 14773.92 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 28/12/2017 | 5374.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 28/12/2017 | 7496.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DA FOLHA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORFME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | PAGAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 28/12/2017 | 928.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 28/12/2017 | 632.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REF: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 28/12/2017 | 12371.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 28/12/2017 | 2378.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007781 | 28/12/2017 | 2530.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: GOL 1.0 DE COR BRANCOPLACA: QFV 8995REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007782 | 28/12/2017 | 3800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: COBALT 1.8, COR MARROMPLACA: QFX 4885REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL C/REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/12/2017 | 200.00 | 00008011689452 | FABIO ERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE NECESSIDADES URGENTES, TRATANDO-SE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007793 | 28/12/2017 | 39.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DE IMPRESSORA LASER JET 1132 , PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007817 | 28/12/2017 | 1009.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 28/12/2017 | 937.00 | 00010263739481 | JEANE MARQUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007896214440 | SUELLEN GABRIELLY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 28/12/2017 | 1400.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 28/12/2017 | 350.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 HOSPEDAGENS, DOS COMPONENTES DA BANDA ITALO LACERDA, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BAILE SOCIAL, PARA OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANUT. DE OUTROS PROG. AçãO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 28/12/2017 | 1304.78 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AS MAES GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007837 | 28/12/2017 | 1219.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LACHES PARA AS CRIANÇAS E JOVENS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 28/12/2017 | 169.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 28/12/2017 | 169.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 28/12/2017 | 169.90 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 28/12/2017 | 1263.20 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, E MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 28/12/2017 | 5614.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 28/12/2017 | 10283.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007778 | 28/12/2017 | 227.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 28/12/2017 | 2508.10 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, E FORMATURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007789 | 28/12/2017 | 960.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ADQUIRIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007790 | 28/12/2017 | 391.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CINDERELA JOANA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0007810 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00062544950404 | CARLOS ROBERTO PESSOA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: D-20 CUSTOM, COR VERMELHAPLACA: JYD 2314-PEREFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 28/12/2017 | 2280.00 | 00003719024440 | EVERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ROTEIRO DO SITIO BONITA, PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE TAVARES-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1526, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 01,03,06,07,08,09,10,13,14,16,20,21,22,23,24,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO/2017.VEICULO: CAMINHONETE D-20PLACA: BKA 0779 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 28/12/2017 | 430033.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 28/12/2017 | 26850.75 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- 40 %- AUX DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 28/12/2017 | 28243.07 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- FUNDEB 40%, MEREDEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/12/2017 | 9297.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- FUNDEB 40%- VIGILANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 28/12/2017 | 6309.13 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DESPORTO- MOTORISTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 28/12/2017 | 1400.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 28/12/2017 | 9793.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- MDE COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 28/12/2017 | 13717.69 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, MDE- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 28/12/2017 | 3413.80 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SEC. EDUC E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 28/12/2017 | 65738.50 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDU. E DESPORTO, FUNDEB OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 28/12/2017 | 21226.01 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAG-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 28/12/2017 | 4310.25 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 28/12/2017 | 12733.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC DE EDUCAÇÃO, FUNDEB OUTROS-40% - CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 28/12/2017 | 38644.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO FUNDEB- EDUC INFANTIL CRECHE-PROF, CONFORME ANEXO.OREFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 28/12/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,AG ADM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 28/12/2017 | 735.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 HOSPEDAGENS, DO PESSOAL DA BANDA DE RANNIERY GOMES, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO POVO BELEM NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 07 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Cultura | Turismo | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOVER O FORROJÃO/FESTIVIDADES FOLCLORICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 28/12/2017 | 735.00 | 10260641000139 | CGM VITAL DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 HOSPEDAGENS, DO PESSOAL DA BANDA DE RANNIERY GOMES, QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO 2017, NO POV JUREMA NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 08 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 28/12/2017 | 9583.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007780 | 28/12/2017 | 7200.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CHEVROLET S-10, DE COR BRANCA, CABINE DUPLA, MODELO 2017. PLACA: QFP 3694REFERENCIA: DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/12/2017 | 2160.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, DO SR. PREFEITO AILTON NIXON SUASSUNA PORTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, JUNTOAO ESCRITORIO CONSULTORIAUM,SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, FUNASA E NEWTON ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/12/2017 | 30904.27 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 28/12/2017 | 27000.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 28/12/2017 | 600.00 | 00038763532468 | WILLIAM ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 28/12/2017 | 300.00 | 00005676844400 | PIERRE CRISTIANO DE MORAIS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE SILVINO LIMA, CENTRO DESTA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UMC- UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 28/12/2017 | 4475.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 28/12/2017 | 11145.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 28/12/2017 | 360.00 | 00010001383485 | CARLOS ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE OXIGENIO, NO ESCAPAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6285, E NA RETRO ESCAVADEIRA MF 96, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007806 | 28/12/2017 | 2800.00 | 00045987386420 | DAMIAO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT STRADAPLACA: OGD 3274REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007807 | 28/12/2017 | 4050.00 | 00009685497486 | THAYANE MARCELA DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VEICULO: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA FORD F- 4000 PLACA: NET 6930-PBREFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 28/12/2017 | 13567.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 28/12/2017 | 32542.59 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS-GARIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/12/2017 | 11568.56 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/12/2017 | 9218.87 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 28/12/2017 | 204.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 28/12/2017 | 300.00 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007779 | 28/12/2017 | 1502.85 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0007783 | 28/12/2017 | 13970.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULOS: 04 GOL 1.0, COR PRATA, E BRANCO E 01 SPIN COR BRANCOPLACA: QFS 8955, QFS 9245, QFS 6604, QFG 7043 E QFJ 0053REF: DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007784 | 28/12/2017 | 13005.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007786 | 28/12/2017 | 4760.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007787 | 28/12/2017 | 2424.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 28/12/2017 | 287.90 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR DE 1000 ), DESTINADO A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DE VACINA DA UBS V, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA IMUNIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0007792 | 28/12/2017 | 79.80 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (RECARGAS DE TONES), DE IMPRESSORA HP 1102, PERTENCENTE A UBS TEREZINHA NOBREGA, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, QUE ESTAR FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007795 | 28/12/2017 | 405.66 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007796 | 28/12/2017 | 3456.35 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DOS USUARIOS QUE FAZEM USO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0007797 | 28/12/2017 | 1444.97 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS QUE NECESSITAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 28/12/2017 | 1400.00 | 00005897270449 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA CUNHA PEDROSA, N18, BAIRRO JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERÁ SER USADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMO CASA DE APOIO, PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE NECESSITEM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/12/2017 | 350.00 | 00002849248495 | MANOEL MARCELO RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA ARMAZEM, LOCALIZADA NA RUA PAULINO FERNANDES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 28/12/2017 | 350.00 | 00010175022429 | MAILSON RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO S/N, BAIRRO SÃO SEBASTIAO, NESTA CIDADE DE TAVARES/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0007808 | 28/12/2017 | 6800.00 | 00036472426830 | FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS DA CIDADE DE TAVARES-PB AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE DEZEMBRO/2017.VEICULO: SPRINTER ANO 2008, COR PRATAPLACA: EJZ 9191-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0007809 | 28/12/2017 | 1630.00 | 00005136689420 | JOAO PAULO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS POVOADOS BELEM E JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: MES DE DEZEMBRO/2017.VEICULO: FIAT PALIO FLEX COR PRATAPLACA: EDR 9635 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007811 | 28/12/2017 | 13005.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007812 | 28/12/2017 | 3501.91 | 26957082000150 | DAMIAO ALISSON DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007813 | 28/12/2017 | 1775.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0007814 | 28/12/2017 | 670.45 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA CASA DE APOIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 28/12/2017 | 1432.94 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007818 | 28/12/2017 | 1837.09 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, NESTA CIDADE DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007819 | 28/12/2017 | 100.00 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007820 | 28/12/2017 | 905.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 28/12/2017 | 27.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 28/12/2017 | 207.40 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 28/12/2017 | 353.60 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007826 | 28/12/2017 | 4464.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007833 | 28/12/2017 | 905.40 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007834 | 28/12/2017 | 1181.20 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007835 | 28/12/2017 | 1614.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS NAS UBS´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007839 | 28/12/2017 | 522.50 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007840 | 28/12/2017 | 602.30 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007841 | 28/12/2017 | 561.55 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DAS UB´S DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 28/12/2017 | 12573.47 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS-FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/12/2017 | 18682.66 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FMS- COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 28/12/2017 | 27126.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO FMS HOSPITAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 28/12/2017 | 9632.52 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA ECD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 28/12/2017 | 5482.73 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 28/12/2017 | 38395.65 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PSF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 28/12/2017 | 115226.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 28/12/2017 | 40584.44 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O HOSPITAL JOSÉ LEITE DA SILVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 28/12/2017 | 15407.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FMS-HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA- CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 28/12/2017 | 6066.67 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, PROGRAMA FMS-NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 28/12/2017 | 19927.32 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 28/12/2017 | 13874.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 28/12/2017 | 2337.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 28/12/2017 | 5500.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, DA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 28/12/2017 | 3026.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,- EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 28/12/2017 | 6557.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 28/12/2017 | 7571.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 28/12/2017 | 5435.33 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 28/12/2017 | 937.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTES-CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOREFERENCIA: DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 28/12/2017 | 8851.00 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/ 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/12/2017 | 1934.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/12/2017 | 3048.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVOS, COMISSIONADOS, E CONTRATADOS CONFORME ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 29/12/2017 | 300.00 | 00084498552415 | JOSE ADRIANO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 29/12/2017 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MOTOR DE PARTIDA), EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: TRATOR DO LIXO MF 4295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 29/12/2017 | 326.80 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICILO: TRATOR DO LIXO MF 4295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/12/2017 | 1433.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/12/2017 | 4974.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CONROLE INTERNO- COMISSIONADOS E EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/12/2017 | 900.00 | 00003529292435 | MAEVIA POULINE SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007901 | 29/12/2017 | 1400.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007902 | 29/12/2017 | 1775.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0007903 | 29/12/2017 | 2985.00 | 02349762000123 | JOSE CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOLVINAS), DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, NA UBS TEREZINHA NOBREGA DE MORAIS, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO O ATENDIMENTO DO HOSPITAL JOSE LEITE DA SILVA, FECHADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - 15% FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/12/2017 | 15875.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS, HOSPITAL EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/12/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ECD CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/12/2017 | 4756.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 29/12/2017 | 33335.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 29/12/2017 | 8797.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/12/2017 | 2301.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-NASF E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/12/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 29/12/2017 | 118.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 29/12/2017 | 522.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 29/12/2017 | 150.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OXO 0349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 29/12/2017 | 52.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER A ATENÇÃO BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 29/12/2017 | 40.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, E TROCA DE PEÇAS, EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: FIAT UNOPLACA: OGG 0598 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANUTER O PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 29/12/2017 | 34.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.,REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0007900 | 29/12/2017 | 273.50 | 35427848000186 | J.B. VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAFE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS, E CONFRATERNIZAÇÃO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAçãO DA INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/12/2017 | 13829.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- GARI, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/12/2017 | 3346.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL , INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETENCIA : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 29/12/2017 | 350.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO:RETROESCAVADEIRA MF 96PLACA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007939 | 29/12/2017 | 1080.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO CAÇAMBA PACPLACA:OGG 6285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007940 | 29/12/2017 | 840.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: OGG 6315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICáCIA NA GESTãO | MANTER DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/12/2017 | 12461.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO TURíSTICO E DE LAZER | MANTER A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/12/2017 | 1589.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/12/2017 | 5650.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-MDR CONTRATADOS, COMISSIONADOS, EFETIVOS E AG ADM , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/12/2017 | 96177.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-FUNDEB 60% E MAG CONTRATADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/12/2017 | 33229.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-AUX SERVIÇOS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, MOTORISTAS, EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE, OUTROS E CONTRATADOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/12/2017 | 942.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/12/2017 | 8143.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE -PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 29/12/2017 | 300.00 | 00084498552415 | JOSE ADRIANO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NA FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDO DA ESCOLA MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO LAGE DE ONÇA DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DIA 28 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 29/12/2017 | 34.20 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 29/12/2017 | 250.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO ( VARETAÇÃO NO RADIADOR E LIMPEZA INTERCOOLER), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 29/12/2017 | 1450.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUSPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007941 | 29/12/2017 | 1920.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGF 2440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 29/12/2017 | 69.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/12/2017 | 80.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6111 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 29/12/2017 | 407.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 29/12/2017 | 180.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OFE 6368 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 29/12/2017 | 74.50 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 29/12/2017 | 90.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: MON 1644 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 29/12/2017 | 180.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 29/12/2017 | 414.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: NPX 6961 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 29/12/2017 | 120.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS), EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/12/2017 | 298.00 | 08661654000178 | JOÃO SEVERINO SOBRINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.VEICULO: ONIBUS ESCOLARPLACA: OGE 5270 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/12/2017 | 7891.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, INCIDENDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-EDUCAÇÃO INFATIL CRECHE -PROF EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: 13º SALARIO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO- DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007966 | 29/12/2017 | 1213.87 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007967 | 29/12/2017 | 891.85 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 29/12/2017 | 321.00 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007969 | 29/12/2017 | 609.37 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DURANRE REUNIOES PEDAGOGICAS, COM OS DIRETORES E COORDENADORES, NA SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0007904 | 29/12/2017 | 1356.15 | 06319868000135 | SUPERMERCADO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/12/2017 | 3511.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/12/2017 | 1024.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E | MANTER O PROGRAMA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIAagosto /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/12/2017 | 3224.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE- COMISSIONADOS E EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF: DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 29/12/2017 | 4202.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: dezembr/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 29/12/2017 | 22053.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 29/12/2017 | 563.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENCIA: dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 29/12/2017 | 135.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: dezembr/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 29/12/2017 | 8.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: dezembr/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 29/12/2017 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: dezembr/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 29/12/2017 | 1.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO, AO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE: dezembr/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANçAS, ORç E CONTAB | Administração | Administração Financeira | ASSISTêNCIA FINANCEIRA | MANTER A SEC. DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 29/12/2017 | 460.00 | 01549691000140 | LEOMAX ROBERTO DE SANTANA - ME | REFETENTE A PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GOVERNAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/12/2017 | 4229.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC ADM EFETIVOS E COMISSIONADOS , CONFORME ANEXO.COMPETENCIA : DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEçãO BáSICA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 30/12/2017 | 18.80 | 00000000436992 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIAagosto /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO BáSICA PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 30/12/2017 | 840.00 | 27169379000114 | CELIO ROBERTO DE LIMA OFICINA- ME | REFERENTE AO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE SOB NOTA DE EMPENHO Nº 7662, QUE AGUARDA DEVOLUÇÃO POR PARTE DO CREDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 31/12/2017 | 402.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF EFETIVOS, E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:NOVEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 31/12/2017 | 2031.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ECD, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 31/12/2017 | 4756.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 31/12/2017 | 33335.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PSF EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 31/12/2017 | 8797.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ACS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COMDOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 31/12/2017 | 2301.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-NASF E NASF CONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 31/12/2017 | 510.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.REFERENCIA:DEZEMBRO/2017.REFERENTE A EMPENHO EMITIDO ANTERIORMENTE COM DOTAÇÃO INCORRETA, QUE HORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA INTERNA | CUMPRIR PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 31/12/2017 | 36211.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | EMPENHO RELATIVO A RESIDUOS DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.PARCELAS (34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 E 42) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/12/2017 | 18862.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | EMPENHO RELATIVO A DIFERENÇA APURADA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAçãO DA ATENçãO E GESTãO EM SAúDE | MANTER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - 15% FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 31/12/2017 | 143479.95 | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A PREMIO QUALIDADE INOVAÇÃO PMAQ/PB DOS PROFISSIONAIS EM SAUDE DO MUNICIPIO DE TAVARES (PB) - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024