| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2015 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a Anuidade de 2015 da ASPREVPB-ASSOCIACAO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2015 | 89.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2015 | 60096.36 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2015 | 9403.70 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2015 | 14132.91 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 292.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2015 | 1435.20 | 00022983082415 | MARINALVA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a diferenca Salarial dos meses de dezembro de 2012 a maio de 2013, da revisao de calculos da aposentadoria integral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2015 | 796.40 | 00091609763734 | JOSE FIRMINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Pensao por morte da Servidora Maria Das Gracas Silva Firmino (conjuge)em 29.10.2014 comforme certidao de obtito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2015 | 239.00 | 17418652000143 | ADILSON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aquisicao de um estabilizador e de um adaptador para serem ultizados na impressora deste instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2015 | 1229.80 | 00070078512409 | FELIPE JOSE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Pensao por morte da servidora Maria das Gracas Firmino (mae)em 29/10/2014 conforme certidao de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2015 | 119.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2015 | 60214.27 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2015 | 9047.83 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2015 | 9095.80 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2015 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2015 | 349.30 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2015 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2015 | 80.00 | 00001071496484 | ODIVALDO FRANCELINO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, quando o mesmo estava a servico deste Instituto, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2015 | 272.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2015 | 70.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2015 | 106.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/03/2015 | 193.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2015 | 60411.27 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2015 | 9451.42 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/03/2015 | 7354.78 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2015 | 966.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/03/2015 | 268.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/04/2015 | 71.80 | 09260749000142 | ADIVAN MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias Hidraulicos e eletricos para este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/04/2015 | 146.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/04/2015 | 75861.55 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/04/2015 | 8626.99 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/04/2015 | 2049.70 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/04/2015 | 7500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2015 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2015 | 69.99 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de internet relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2015 | 261.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/05/2015 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL CORMECIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA , MOUSE E TONER DESTINADO A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/05/2015 | 40.70 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/05/2015 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/05/2015 | 67526.42 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2015 | 977.87 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/05/2015 | 6750.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/05/2015 | 9816.23 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2015 | 268.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/05/2015 | 625.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, RELATIVO A DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/06/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/06/2015 | 24000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a parte do Decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/06/2015 | 4200.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo a parte do decimo salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/06/2015 | 750.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO A PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/06/2015 | 9122.27 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/06/2015 | 1891.20 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/06/2015 | 125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/06/2015 | 68550.82 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/06/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/06/2015 | 275.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/06/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/06/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/06/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/06/2015 | 560.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASS BRASILEIRA DE INST DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a inscricao do Presidente deste Instituto para participar congresso nacional da ABIPEM nos dias 17 a 19 de junho de 2015 em Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/06/2015 | 251.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/07/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/07/2015 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/07/2015 | 69564.16 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/07/2015 | 5784.68 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/07/2015 | 11013.47 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2015 | 289.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/07/2015 | 1436.00 | 18006561000163 | HOT GAS CORMECIO E SERVIC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICO DE REPARO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/07/2015 | 375.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIA DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGENS REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/08/2015 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/08/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/08/2015 | 70627.96 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/08/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/08/2015 | 5608.95 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/08/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/08/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/08/2015 | 150.55 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/08/2015 | 750.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/08/2015 | 7.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/08/2015 | 1440.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/08/2015 | 292.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/09/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/09/2015 | 0.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/09/2015 | 40.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de (um) carimbo destinado a este instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/09/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/09/2015 | 72279.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/09/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/09/2015 | 4711.81 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/09/2015 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/09/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/09/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/09/2015 | 292.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/09/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/09/2015 | 500.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/10/2015 | 6500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/10/2015 | 1872.56 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/10/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/10/2015 | 73067.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/10/2015 | 139.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/10/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/10/2015 | 125.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/10/2015 | 292.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/11/2015 | 84.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/11/2015 | 73067.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/11/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/11/2015 | 6500.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2015 | 250.00 | 00002326990463 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO PRESIDENTE DESTE INSTITUTO COM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DESTE INSTITUTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/11/2015 | 289.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2015 | 8000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/12/2015 | 6000.00 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUITO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO-IPAM (ADMINISTRACAO)COMISSIONADO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/12/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao decimo terceiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/12/2015 | 68382.72 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo ao decimo terceiro salario de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/12/2015 | 289.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/12/2015 | 1440.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIO DE MOV.LTDA MATR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/12/2015 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletricva, deste Instituto de Previdencia, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/12/2015 | 9595.07 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pensionistas deste Instituto, conforme folha em nosso poder.Relativo ao este mes em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 15/12/2015 | 1845.19 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha deste instituto de previdencia -(auxilio doenca) relativo a este mes, do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manut dos Segurados Deste Instituto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/12/2015 | 72279.50 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREV. IPAM DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos funcionarios-aposentados deste instituto relativo a este mes em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/12/2015 | 289.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/12/2015 | 966.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao inss relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/12/2015 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/12/2015 | 666.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pecos servicos tecnicos prestados na area administrativa, deste Instituto, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00002504283423 | DANIELLE ISMAEL DA COSTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/12/2015 | 900.00 | 14943754000190 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador deste, Instituto conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/12/2015 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL CORMECIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/12/2015 | 3680.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de atualizaao do plano atuarial, conforme nota anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AOT. SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao dos servicos de informatica em favor deste Instituto, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/12/2015 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por despesa de tarifa bancaria, cobrado durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Instituto de Previdencia e Assistencia | Administração | Administração Geral | PREVIDENCIA SOCIAL | Manutencao das Atividades do Ipam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua deste Instituto de Previdencia, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 200
Última atualização: 11/06/2024