| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2015 | 744.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 45.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis, destinado ao veiculo Fiat Uno da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informaticas, conf.contrato relativo ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de vgeiculo Uno de placa NQE5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2015 | 753.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2015 | 686.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2015 | 3788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2015 | 2188.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2015 | 267.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2015 | 390.00 | 00003929323427 | EDSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos prestados na confeccao de cavaletes de sinalizacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2015 | 798.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informaticas, conforme contrato, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/02/2015 | 543.44 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do telefone movel da SMTT deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/02/2015 | 1580.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a SMTT deste municipio,para confeccoes de quebra molas para as principais ruas da comunidade Nossa Senhora da Penha I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/02/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com consultoria contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/02/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Uno de placa NQE-5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7,em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/02/2015 | 790.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/02/2015 | 2500.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 23 quebra molas no conjunto Nossa Senhora da Penha I, II e Distrito mecanico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/02/2015 | 531.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alomocos destinados aos servidores da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/02/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/02/2015 | 169.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/02/2015 | 3788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/02/2015 | 2188.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informaticas da SMTT, conforme contrato, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/03/2015 | 18.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da SMTT deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/03/2015 | 776.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/03/2015 | 699.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SRVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Epson L355 Multfuncional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/03/2015 | 663.25 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone movel pertencente a SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/03/2015 | 1314.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS parte patronal de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/03/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Uno de placa NQE-5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/03/2015 | 340.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de impressao de adesivos para campanha de conscientizacao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/03/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistemas de Informaticas da SMTT, conforme contrato, relativo ao mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/03/2015 | 789.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/03/2015 | 76.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/03/2015 | 3788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/03/2015 | 2238.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/03/2015 | 560.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de gelo baiano destinados a SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/04/2015 | 360.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA -M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.a aquisicao de lanternas de led destinados ao agentes de transitos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/04/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/04/2015 | 728.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/04/2015 | 578.20 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a almocos de servidores da Superintendencia Municipal de Transpoprtes e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/04/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/04/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo UNO placa 5559, destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/04/2015 | 3735.47 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/04/2015 | 2238.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2015 | 35.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2015 | 344.48 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza diversos, destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/05/2015 | 576.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2015 | 1357.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a SMTT para confeccoes de quebra molas nas principais ruas da comunidade Nossa Senhra da Penha I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/05/2015 | 130.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/05/2015 | 601.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintencia Municipal de tranporte e TYransito- SMTT deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca e uso de sistema de informatica de contabilidade da SMTT, rel.ativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/05/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de veiculo UNO placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/05/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/05/2015 | 611.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia municipal de Transportee Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/05/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/05/2015 | 306.80 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos destinados aos servidores da Superintendencia Muicipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/05/2015 | 13.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/05/2015 | 3709.21 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/05/2015 | 2238.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/06/2015 | 619.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados a veiculo Fiat Uno da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca prestados e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/06/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo UNO placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/06/2015 | 9.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca prestados e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/06/2015 | 247.28 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente pagamento da fatura de telefone movel pertencente a SMTT deste municipio, relativo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/06/2015 | 643.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/06/2015 | 3788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/06/2015 | 2238.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/07/2015 | 369.00 | 00052107051453 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria Ram Markvision DDR3 2gb e uma placa mae GMI 775 G41 DDR3 destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/07/2015 | 550.00 | 02723334000119 | FORMULI-FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 blocos auto infracao c/25x3 vias em autocomposicao destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/07/2015 | 1331.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/07/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo UNO placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimentode numero 28.141-73, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/07/2015 | 211.00 | 00010222617462 | ADALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divisoria da sala da Superintendencia Municipal de Transportes e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/07/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de Julho do corrente execicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.aos servicos de licenca e uso de sistemas de informatica de contabilidade da SMTT, relativo ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/07/2015 | 30.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/07/2015 | 75.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Superindencia e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/07/2015 | 3788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/07/2015 | 2238.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/07/2015 | 4785.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camera speed dome VHD, risco rigido, gravador Dig e cabo, destinados a instalacao em vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/08/2015 | 598.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Superindentencia e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/08/2015 | 464.90 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de telefone movel, pertencente ao SMTT, deste Municipio.(parcelamento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica de contabilidadedo SMTT, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/08/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a locacao de veiculo Uno placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio,relativo ao mes de julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/08/2015 | 100.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.aos servicos prestados na manutencao do computador, destinado a Superitendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/08/2015 | 13.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/08/2015 | 579.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado aos veiculos da Sec.de Superintendencia e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/08/2015 | 1470.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de um evaporizador de ar do modelo Split de 12,000 BTUS Spliing antigo, troca de compressor, tribulacao, placa sensor e carga de gas e conserto de bebedouros, pertecente a Superindendencia e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/08/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.aos servicos Contabeis prestados, relativo ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 31/08/2015 | 2788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 31/08/2015 | 1988.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/09/2015 | 598.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao vda Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/09/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.a locacao de veiculo Uno placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/09/2015 | 635.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.aos servicos prestados na Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica de contabilidadedo SMTT, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/09/2015 | 29.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembrode 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 16/09/2015 | 360.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinados a Secretaria de Superindencia Municipal de Transporte e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 17/09/2015 | 536.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Superintencia e Transito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/09/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref.aos servicos Contabeis prestados, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/09/2015 | 6250.00 | 00007681243445 | DANIELLY DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de pintura de sinalizacao, desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 23/09/2015 | 910.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 23/09/2015 | 177.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/09/2015 | 855.00 | 00001297531817 | EDMILSON DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas reformas de placas de sinalizacao na Praca Antenor Navarro, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/09/2015 | 2788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/09/2015 | 1988.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/09/2015 | 20.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0 em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 05/10/2015 | 613.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Superint. de Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/10/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ref. a locacaqo de veiculo Uno de placa NQE 5559, destinado a Surerintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 09/10/2015 | 13.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/10/2015 | 122.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/10/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos contabeis prestados, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 24/10/2015 | 623.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/10/2015 | 144.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/10/2015 | 2788.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/10/2015 | 1988.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 09/11/2015 | 370.00 | 00005643370484 | JONAS DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos em confeccoes e restauracoes de placas, destinadas a Superintendencia municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/11/2015 | 726.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustiveis destinados a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 11/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conf.contrato firmado da Superintendencia Municipal de Transito e Transporte deste municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 12/11/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Uno de placa NQE 5559, destinado a Surerintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 20/11/2015 | 880.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, relativo ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 26/11/2015 | 684.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comnbustiveis destinados aos veiculos da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 26/11/2015 | 2072.20 | 02558157000162 | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonica da SMTT deste municipio, referente aos meses de Agosto a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/11/2015 | 2799.07 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/11/2015 | 2288.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/11/2015 | 5.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 313-0, em favor da Caixa Economica Federal, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 04/12/2015 | 679.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comnbustiveis destinados aos veiculos da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 08/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente aos servicos de licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, conf.contrato firmado da Superintendencia Municipal de Transito e Transporte deste municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 11/12/2015 | 2663.64 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do 13o salario/2015 de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/12/2015 | 2165.27 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela do 13o salario/2015 de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 11/12/2015 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Uno placa NQE 5559 destinado a Superintendencia Municipal de Transporte e Transito deste municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/12/2015 | 200.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DA COSTA -M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 17/12/2015 | 578.20 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 49 almocos destinados a Superintendencia Municipal de Transportes e Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/12/2015 | 654.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de comnbustiveis destinados aos veiculos da SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 22/12/2015 | 33.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7 em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 22/12/2015 | 1760.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Dezembro do corrente exercicio e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/12/2015 | 4.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da cc 313-0, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/12/2015 | 673.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Fiat Uno a disposicao da Superintendencia Municipal de Transporte e Transito-SMTT deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/12/2015 | 2300.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/12/2015 | 2288.00 | 12113020000158 | SUPERINTENDENCIA MUNIC.DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios vinculado na SMTT deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint Municipal de Transp e Transito | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte e Transito | Reforma e Municipalizacao do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/12/2015 | 248.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 28.141-7, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024