| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000001 | 02/01/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000003 | 02/01/2015 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMETER, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000004 | 02/01/2015 | 137.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000005 | 02/01/2015 | 147.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000006 | 02/01/2015 | 47.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000007 | 02/01/2015 | 58.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1076, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 8.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000011 | 06/01/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 4.22 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 400.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA RELIZADAS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE ARTUR FIGUEIREDO JERONIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE JANAINA GADELHA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 520.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 1910.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 260.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB AOCRATO/CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DASAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 2151.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.651-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000023 | 08/01/2015 | 660.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0000024 | 08/01/2015 | 10120.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G., DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000027 | 09/01/2015 | 2003.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000038 | 09/01/2015 | 1730.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 193.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000045 | 09/01/2015 | 2879.78 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ( MULTIVACINAÇÃO-HPV-INFLUENZA IDOSOS E CRIANÇAS-SARAMPO E RAIVA), DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000053 | 09/01/2015 | 2608.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000029 | 09/01/2015 | 3521.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000036 | 09/01/2015 | 2900.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000049 | 09/01/2015 | 4632.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00008875292400 | ROSA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO CAMPEONATO REGIONL DE FUTEBOL EM TENENTE ANANIAS, DENOMINADO " 3ª COPA JANDUI DINZ DE FUTEBOL" . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.651-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000050 | 09/01/2015 | 1009.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000041 | 09/01/2015 | 1657.31 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 310.00 | 00015519722803 | MARCELINO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO MOTO, CONDUZINDO UM ALUNO DO SÍTIO SAQUIM, PARA A ESCOLA DA CACHOEIRA DE CIMA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 348.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000035 | 09/01/2015 | 1730.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000039 | 09/01/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752013 | 0000042 | 09/01/2015 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000044 | 09/01/2015 | 1820.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000047 | 09/01/2015 | 1750.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000032 | 09/01/2015 | 3563.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000034 | 09/01/2015 | 3412.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000043 | 09/01/2015 | 3128.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000046 | 09/01/2015 | 2725.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - TRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000742013 | 0000052 | 09/01/2015 | 2808.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR - CAÇAMBA PAC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000054 | 12/01/2015 | 7523.72 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, SOQUETE, CHAVE AJUSTAVEL, ALICATE,TUBOS, CORRESTE, CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CON FORME NOTA FOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000060 | 12/01/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000070 | 12/01/2015 | 2415.71 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0000072 | 12/01/2015 | 2711.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR C7E5sMB 1.5CV 11/22 W SL 304, 01 (UM) MOTOR BOMBA MONO 01CV 220V 60HZ MB4-360, 01 (UM) BOMBEADOR 4R3RPA-05 TECNOPOLIMERO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000055 | 12/01/2015 | 334.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE (PRAÇA), NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000062 | 12/01/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 174.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000058 | 12/01/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000064 | 12/01/2015 | 68.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000068 | 12/01/2015 | 6302.80 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, TORNEIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 335.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO RETORNO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 724.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR PEDRO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 4344.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 4892.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 6006.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000066 | 12/01/2015 | 142.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTELEFÔNICO, Nº 3547-1045, À SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 1519.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL ), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 4843.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS/VIGILANCIA/PMAQ/NASF), LOTAÇÕES 73, 74, 103, 104 E 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, VISITA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE RETENÇÃO INDEVIDA DO FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, PARA IMEDIATA RESTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 200.00 | 00099271125487 | FRANCISCO LIDOVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB, VISITA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE RETENÇÃO INDEVIDA DO FPM, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2015, PARA IMEDIATA RESTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 3498.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA BW30-4040, MEMBRANAS NºS DE SÉRIE - F8542816 E F8355386, ELEMENTO FILTRATE 2 1/2 X 9 3/4 RHF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADE DE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000077 | 14/01/2015 | 4377.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000089 | 14/01/2015 | 1880.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000078 | 14/01/2015 | 2105.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, FARINHA, FEIJÃO, FECULO DE MANDIOCA, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000087 | 14/01/2015 | 2070.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, SUCO, AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ, BISCOITO, BEBIDA LACTEA, QUEIJO, PÃO DE FORMA E ETC., DESTINADOS AO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000090 | 14/01/2015 | 2539.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADESDO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000092 | 14/01/2015 | 2286.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FARINHA, FEIJÃO, FECULO DE MANDIOCA, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000091 | 14/01/2015 | 1742.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000079 | 14/01/2015 | 480.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000080 | 14/01/2015 | 1752.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000081 | 14/01/2015 | 3635.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000082 | 14/01/2015 | 1259.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000084 | 14/01/2015 | 989.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000085 | 14/01/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE ANTONIO ANTUNES PINHEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000086 | 14/01/2015 | 3310.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000088 | 14/01/2015 | 972.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2015 | 700.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, PELA EQUIPE DO GAROTÃO PELAS ONDAS DA SUPER RÁDIO PROGRESSO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO PACIENTE JOSÉ CIPRIANO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA COMUNIDADE CACHOEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000095 | 15/01/2015 | 36987.21 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE COBERTURA QUADRA ESPORTIVA NO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. LICITAÇÃO DE Nº 000052014. | 00832014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000096 | 15/01/2015 | 152960.12 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. LICITAÇÃO DE Nº 000082014. | 00762014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000099 | 15/01/2015 | 620.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000100 | 15/01/2015 | 1251.35 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕES DE TARNSLADO (FUNERAL), POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART 20150001690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2015 | 3500.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES DE RIACHO, CAMPO ALEGRE, PINHÃO E BONFIM, DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II "D" C/X ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 16/01/2015 | 11.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000107 | 16/01/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000101 | 16/01/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2015 | 485.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000102 | 16/01/2015 | 1529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA NO PACIENTE EUZEBIO HELENO ROQUE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000119 | 20/01/2015 | 622.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000122 | 20/01/2015 | 268.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE(PSF), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE EMILIANO RAPOUSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000125 | 20/01/2015 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 600.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, SOLDA, USINAGEM E ACABAMENTO EM VEÍCULO TRATOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 513.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 117.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000128 | 20/01/2015 | 401.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 22087.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11, 16, 82, 83, 86, 87, 94 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000133 | 20/01/2015 | 2152.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 9732.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%/REGENTES/MDE), LOTAÇÕES 12, 13, 105, 81, 84, 90, 15, 43, 67, 72, 93 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 350.00 | 00021964116805 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE NOÇÕES BÁSICAS DE FOTOGRAFIAS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000110 | 20/01/2015 | 430.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000113 | 20/01/2015 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 2769.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000116 | 20/01/2015 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 1503.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÕES 101 E 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 7547.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÕES 1, 4, 6, 7, 8 E 92. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 2060.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000131 | 20/01/2015 | 5224.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÍBLICOS, NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 3693.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44, 47 E 61. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 830.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000127 | 20/01/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 078, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 1037.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CARRETÃO DOS GADELHAS, CARRETÃO DOS JUVENAIS, BONFIM E UMBURANA, COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182014 | 0000136 | 20/01/2015 | 2069.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000138 | 21/01/2015 | 199.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000 À PREFEITURA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/01/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000143 | 21/01/2015 | 138.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO PAIF, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/01/2015 | 87.50 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000140 | 21/01/2015 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DE USO DOMESTICO, CAPACIDADE 280L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA (VACINAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NA PACIENTE JOSEFA HONORINA DA COSTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000144 | 22/01/2015 | 1000.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000145 | 22/01/2015 | 376.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000146 | 22/01/2015 | 313.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000147 | 22/01/2015 | 538.10 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000151 | 23/01/2015 | 135.50 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAOL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000152 | 23/01/2015 | 520.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000153 | 23/01/2015 | 400.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAOL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000148 | 23/01/2015 | 55.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICO, SENDO, 01 (UM) SWITCH 08 PORTAS E CONECTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2015 | 20.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 200.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAMOS DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DOS SIA-SUS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0000158 | 26/01/2015 | 196.50 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000164 | 26/01/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 40.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000160 | 26/01/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0000161 | 26/01/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000162 | 26/01/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000167 | 26/01/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222014 | 0000159 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000157 | 26/01/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000163 | 26/01/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000168 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 650.00 | 00021964116805 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE PONTO MACRAMÊ, PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000206 | 27/01/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 3632.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000175 | 27/01/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0000171 | 27/01/2015 | 700.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/01/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092014 | 0000176 | 27/01/2015 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0000181 | 27/01/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 730.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0000185 | 27/01/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 620.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000189 | 27/01/2015 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0000192 | 27/01/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 730.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CATAVENTO DE POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA DOS GABRIEIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA E DESTINAÇÃO FINAL DE MATO E ENTULHO NO PÁTIO DA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 620.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DO OLHO D'AGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0000210 | 27/01/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000169 | 27/01/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2015 | 150.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM JOÃO PESSOA/PB, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE CADASTRO DE USUÁRIO ESTERNO, PARA ATRIBUIÇÕES JUNTO AO GEOPB-SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA , CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000179 | 27/01/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000188 | 27/01/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000193 | 27/01/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000208 | 27/01/2015 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2015 | 150.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM JOÃO PESSOA/PB, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE CADASTRO DE USUÁRIO ESTERNO, PARA ATRIBUIÇÕES JUNTO AO GEOPB-SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 250.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000196 | 27/01/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000205 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/01/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2015 | 11927.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2015 | 9258.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2015 | 7135.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2015 | 3425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2015 | 3650.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2015 | 1216.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2015 | 13678.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2015 | 11796.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2015 | 2433.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS CONTRATADO, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 4516.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 26, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2015 | 22425.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2015 | 15786.23 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2015 | 4436.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2015 | 3188.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2015 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 3350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 2542.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000265 | 28/01/2015 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EMATER, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2015 | 7538.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2015 | 10572.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATADO, LOTAÇÃO 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2015 | 24664.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 5514.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 5101.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2015 | 14124.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2015 | 10666.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2015 | 8363.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 5489.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2015 | 91861.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2015 | 2744.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2015 | 3333.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2015 | 5375.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/01/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2015 | 4465.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 824.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO EFETUADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2015 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2015 | 335.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO RETORNO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000279 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000280 | 30/01/2015 | 648.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000276 | 30/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A EMATER, DETE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000282 | 30/01/2015 | 1546.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DETE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000283 | 30/01/2015 | 57.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DETE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000284 | 30/01/2015 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 61.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000274 | 30/01/2015 | 7264.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000275 | 30/01/2015 | 74.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000277 | 30/01/2015 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SCFV DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000278 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000281 | 30/01/2015 | 632.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 19358.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 14998.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000302 | 02/02/2015 | 58.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000299 | 02/02/2015 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000300 | 02/02/2015 | 219.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000301 | 02/02/2015 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000304 | 02/02/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 457.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000297 | 02/02/2015 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000192014 | 0000298 | 02/02/2015 | 25.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322014 | 0000303 | 02/02/2015 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0000310 | 03/02/2015 | 318.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000308 | 03/02/2015 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 03/02/2015 | 724.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 03/02/2015 | 340.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 03/02/2015 | 310.00 | 00095189386449 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, MINISTRANDO O TEMA " ÉTICA E CIDADANIA NO ÂMBITO ESCOLAR", EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.773-2. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 05/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000313 | 05/02/2015 | 1490.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 05/02/2015 | 180.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NA SRA. MARIA VIVIANE FIGUEIREDO GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 06/02/2015 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01 (UMA) CAPSILUTOMIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 06/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000319 | 09/02/2015 | 795.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000324 | 09/02/2015 | 2529.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000329 | 09/02/2015 | 1806.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000331 | 09/02/2015 | 928.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 09/02/2015 | 300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000338 | 09/02/2015 | 752.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000341 | 09/02/2015 | 2794.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE( POSTOS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 09/02/2015 | 520.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000345 | 09/02/2015 | 3912.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK82T FIRESTONE E 04 (QUARO) PNEUS 175/70R14 B250 BRIDGESTONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000317 | 09/02/2015 | 2921.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000321 | 09/02/2015 | 1497.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000323 | 09/02/2015 | 2201.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000326 | 09/02/2015 | 2321.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, CREMOGEMA, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 09/02/2015 | 550.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000337 | 09/02/2015 | 3313.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, AROMATIZANTE, ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000339 | 09/02/2015 | 10435.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 215/75R17,5 M814 S/C BRIDGESTONE E 04 (QUATRO) PNEUS 295/80R22,5 R268 152/148M BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000340 | 09/02/2015 | 838.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 09/02/2015 | 650.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000318 | 09/02/2015 | 667.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000327 | 09/02/2015 | 3346.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ACHOCOLATADO, FARINHA, FEIJÃO, FECULO DE MANDIOCA, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000332 | 09/02/2015 | 1676.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, PÃO DE FORMA, FEIJÃO, FECULO DE MANDIOCA, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000344 | 09/02/2015 | 1655.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 09/02/2015 | 471.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA CONTA DE Nº 59-4 NO DIA 09.02.2015, CONFORME EXTRATO BACÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000325 | 09/02/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000328 | 09/02/2015 | 1342.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 09/02/2015 | 450.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2015, ATRAVÉS DA RÁDIO LÍDER FM 97.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000335 | 09/02/2015 | 2934.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000343 | 09/02/2015 | 1730.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000352 | 10/02/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000354 | 10/02/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000357 | 10/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000349 | 10/02/2015 | 22116.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES - PÁ CARREGADEIRA, TRATOR VALTRA, TRATOR VERMELHO, PIPA PAC II, CAÇAMBA E MOTO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000350 | 10/02/2015 | 7209.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000358 | 10/02/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000360 | 10/02/2015 | 6479.40 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, MASSA AGRILICA, CONDUITE, HASTE, FERRO, CABOS, TUBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000353 | 10/02/2015 | 1998.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000359 | 10/02/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000347 | 10/02/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000348 | 10/02/2015 | 2214.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000351 | 10/02/2015 | 1188.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000361 | 10/02/2015 | 1600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0000346 | 10/02/2015 | 4850.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO, ATADURA, SERINGAS, LUVAS, COMPRESSA GAZE E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000356 | 10/02/2015 | 7062.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, FIATS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 1570.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2015 | 1552.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2015 | 3174.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2015 | 1630.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/02/2015 | 724.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2015 | 5498.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2015 | 964.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 103. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 11/02/2015 | 520.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 11/02/2015 | 480.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2015 | 6222.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000401 | 11/02/2015 | 3317.81 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: ESCOVAS, KIT ACABAMENTO, ACID GEL, ADESIVOS, FITAS E E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0000402 | 11/02/2015 | 3805.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2015 | 5682.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 11/02/2015 | 724.00 | 00088485587472 | CARLOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA TITULAR, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PORMOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2015 | 693.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 11/02/2015 | 1100.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2015 | 728.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2015 | 714.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2015 | 714.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 11/02/2015 | 1600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DA FASE FINAL DOS JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPÓPLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2015 | 714.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 410.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2015 | 3015.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2015 | 2381.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2015 | 15097.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 10 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2015 | 753.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), LOTAÇÃO 84. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 11/02/2015 | 840.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2015 | 3759.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000388 | 11/02/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2015 | 376.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2015 | 4951.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2015 | 4185.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-40%), LOTAÇÃO 12. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 11/02/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2015 | 2060.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2015 | 10897.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 2, 4, 6, 7, 8, 40 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2015 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2015 | 2483.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 11/02/2015 | 724.00 | 00089374665620 | ANTONIO HEBER FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO TITULAR EDJANDILSON ANTUNES VIEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2015 | 513.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000368 | 11/02/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2015 | 489.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 11/02/2015 | 724.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/02/2015 | 156.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 11/02/2015 | 315.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO, TAPA BURACO, NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SÃO DIOGO AO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 11/02/2015 | 415.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO SÍTIO CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 11/02/2015 | 600.00 | 00001855958473 | GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE VINTE CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE OBRAS, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 11/02/2015 | 830.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2015 | 5581.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44, 47 E 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 11/02/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 11/02/2015 | 850.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISTICO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 11/02/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/02/2015 | 724.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR, MARIA DE LOURDES CASIMIRO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 724.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ARINALDO VIEIRA DA COSTA, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000418 | 12/02/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000419 | 12/02/2015 | 325.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE ABASTEMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000417 | 12/02/2015 | 153000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPLETO NAS COMUNIDADES DE BONFIM, RIACHO E PINHÃO, MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTARTIVO Nº 00175/2015. | 00882014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000420 | 12/02/2015 | 71.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000422 | 12/02/2015 | 119.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO PAIF, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192014 | 0000423 | 12/02/2015 | 202.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PONTO DA CULTURA, DETE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000416 | 12/02/2015 | 8579.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000421 | 12/02/2015 | 103.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 13/02/2015 | 2950.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL PEPTI E LEITE APTAMIL 800 SUPORT, NUTRISON SOYA MULTI FIBER E ETC., DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000425 | 13/02/2015 | 867.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000426 | 13/02/2015 | 3016.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0000428 | 13/02/2015 | 19515.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO, 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP. 9000 BTUS E 09 (NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP. 12000 BTUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000429 | 18/02/2015 | 293.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000432 | 18/02/2015 | 1207.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000435 | 18/02/2015 | 208.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000436 | 18/02/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000438 | 18/02/2015 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000437 | 18/02/2015 | 2248.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000431 | 18/02/2015 | 5008.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000430 | 18/02/2015 | 249.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000433 | 18/02/2015 | 725.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000434 | 18/02/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABIRATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000442 | 19/02/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, EM PACIENTE POLIANA ROQUE GADELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 19/02/2015 | 300.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA MOSSORÓ/RN, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000439 | 19/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000440 | 19/02/2015 | 2373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 19/02/2015 | 166.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À FORTALEZA/CE, IDA E VOLTA, DESTINADA A SERVIDORA FRANCISCA CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRODO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000443 | 19/02/2015 | 4766.26 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0000444 | 19/02/2015 | 2301.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR C7E5sMB 1.5CV 11/22 W SL 304, 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA 1.0CV 60HZ MON.,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000447 | 20/02/2015 | 217.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A PREFEITURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/02/2015 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/02/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 20/02/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NO PACIENTE RIARLEY JOSE DE SENA OLIVEIRA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/02/2015 | 315.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/02/2015 | 150.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL DA FAP, EM CAPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 23/02/2015 | 515.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 450.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO FINAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO AUDITÓRIO DA IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 23/02/2015 | 450.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO PELO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPB, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 348.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, DESTINADA AS SERVIDORAS EREMITA SILVANIA SARMENTO E FRANCISCA VIEIRA BARBOSA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 35.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NOS DIAS 05 E 10.02.2015 NA CONTA DE Nº 342-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000460 | 23/02/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 083, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 24/02/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA E DESTINAÇÃO FINAL DE MATO E ENTULHO DENTRO DA MURADA DA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 24/02/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 24/02/2015 | 620.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 24/02/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 24/02/2015 | 830.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PRODUZIDAS ATRAVES DE GARRAFAS PETI, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 24/02/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022015 | 0000466 | 24/02/2015 | 620.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DO OHLO D'ÁGUA, PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000478 | 25/02/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 25/02/2015 | 16.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NAS CONTAS DE Nº 11.325-5 E 13000461-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000500 | 25/02/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 25/02/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000515 | 25/02/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0000524 | 25/02/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000526 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000528 | 25/02/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0000472 | 25/02/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000475 | 25/02/2015 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 415.00 | 00008560980784 | FRANCISCO EDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO, TIPO CAMINHÃO NO TRANSPORTE E RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000485 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0000491 | 25/02/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0000492 | 25/02/2015 | 11635.90 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0000495 | 25/02/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/02/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000507 | 25/02/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0000508 | 25/02/2015 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0000511 | 25/02/2015 | 700.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000512 | 25/02/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0000513 | 25/02/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/02/2015 | 724.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222014 | 0000525 | 25/02/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 25/02/2015 | 5713.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CADERNOS E RESMA DE PAPEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 900.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE A 12 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 25/02/2015 | 1680.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 12 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 25/02/2015 | 900.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 600.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE A 12 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000494 | 25/02/2015 | 25654.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 25/02/2015 | 600.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2015 | 2400.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 12 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/02/2015 | 1020.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 12 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 25/02/2015 | 660.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. (REFERENTE A 12 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000518 | 25/02/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000521 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 25/02/2015 | 1056.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS CPINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000529 | 25/02/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000471 | 25/02/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000503 | 25/02/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000514 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/02/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000501 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIDIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 348.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUTRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2015 | 174.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000493 | 25/02/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000473 | 25/02/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522014 | 0000484 | 25/02/2015 | 2107.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSOS., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000489 | 25/02/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 25/02/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/02/2015 | 250.00 | 00082675562491 | CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PROVENIENTE DE 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA COSTA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/02/2015 | 70.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA FONOAUDIOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 10763.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 3188.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 13978.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 9464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 21668.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 10224.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2015 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2015 | 4645.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000573 | 26/02/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2015 | 5588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2015 | 4500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2015 | 5860.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2015 | 3964.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 26/02/2015 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LOURENÇO NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2015 | 3884.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 6700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 5778.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2015 | 3436.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2015 | 10306.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2015 | 3864.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2015 | 4337.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2015 | 430.62 | 00005801535411 | HITAN JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 000347087.2009.815.0371. DOCUMENTO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2015 | 43.06 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 000347087.2009.815.0371. DOCUMENTO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2015 | 2707.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2015 | 8000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2015 | 20096.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2015 | 11022.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 976.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 4850.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 3904.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 72062.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 800.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL, AGRIPINO FERNANDES, TROCA DE DISJUNTORES, REFORÇO DOS CIRCUITOS PARA OS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULA E DOS ARCONDICIONADOS DO 1º ANDAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2015 | 2234.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2015 | 5065.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2015 | 2033.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2015 | 5220.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2015 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2015 | 534.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), LOTAÇÃO 43, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2015 | 576.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2015 | 6272.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2015 | 14262.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2015 | 1069.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2015 | 1604.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2015 | 1952.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2015 | 11906.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2015 | 1604.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 28.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATADO, LOTAÇÃO 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2015 | 11176.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2015 | 6632.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2015 | 3033.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 619.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000563 | 26/02/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 397.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CH PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000606 | 27/02/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITO NA CONTA DE Nº 42.490-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000609 | 27/02/2015 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000625 | 27/02/2015 | 896.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000614 | 27/02/2015 | 4777.50 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, CIMENTO, ARGAMASSA, SUPERCAL REFINADO, HASTE, FERRO, CABOS, TUBOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000623 | 27/02/2015 | 860.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000605 | 27/02/2015 | 812.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULOS ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 48.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000612 | 27/02/2015 | 428.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000619 | 27/02/2015 | 7860.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 2100.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NA APARELHAGEM DE AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 3878.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000622 | 27/02/2015 | 502.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000613 | 27/02/2015 | 490.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000621 | 27/02/2015 | 898.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000628 | 02/03/2015 | 209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000632 | 02/03/2015 | 3289.21 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 348.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO DE Nº 221/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS E ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000636 | 02/03/2015 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000626 | 02/03/2015 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EMATER, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000627 | 02/03/2015 | 59.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 91.03 | 34028316886438 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000631 | 02/03/2015 | 2214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000634 | 02/03/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000635 | 02/03/2015 | 206.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000637 | 02/03/2015 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000638 | 03/03/2015 | 1107.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000639 | 03/03/2015 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000640 | 03/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 03/03/2015 | 788.00 | 00007831616462 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE VINTE DIAS, NO PERCURSO DO SITIO RIACHO, PINHÃO, CAIÇARA, CAMPO ALEGRE A SEDEDO MUNICÍPIO, CONDUZINDO ESTUDANTE NO VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 03/03/2015 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ENCOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000644 | 05/03/2015 | 3863.79 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000643 | 05/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÕES E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000645 | 05/03/2015 | 6813.20 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 06/03/2015 | 1930.76 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/03/2015 | 14.58 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000648 | 06/03/2015 | 700.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E ALUGUEL DE VELÓRIO, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE MARIA ESTACIO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 06/03/2015 | 125.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000650 | 09/03/2015 | 1730.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000651 | 09/03/2015 | 1820.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 09/03/2015 | 570.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA PATOS/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2015 | 485.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAIDE BUCAL), LOTAÇÃO 24. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000666 | 10/03/2015 | 2311.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000673 | 10/03/2015 | 2270.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2015 | 832.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), LOTAÇÃO 103. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000677 | 10/03/2015 | 2009.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000692 | 10/03/2015 | 2190.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, AMBULÂNCIA E MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2015 | 669.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000709 | 10/03/2015 | 2600.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000711 | 10/03/2015 | 727.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000712 | 10/03/2015 | 2529.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS ONDE SÃO DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUAFIFAR-SUS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000719 | 10/03/2015 | 552.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2015 | 5723.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2015 | 4960.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2015 | 4853.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 26, 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2015 | 994.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000736 | 10/03/2015 | 595.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2015 | 815.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000656 | 10/03/2015 | 510.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS PADRONIZADOS, EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000684 | 10/03/2015 | 4399.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000664 | 10/03/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000671 | 10/03/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000686 | 10/03/2015 | 2030.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000710 | 10/03/2015 | 3397.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 10/03/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000727 | 10/03/2015 | 1805.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000655 | 10/03/2015 | 3090.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR, RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 550.00 | 00009316506409 | FRANCISCO JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA EXTRAÇÃO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°. II, "D" C/C ART. 24. II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000663 | 10/03/2015 | 3200.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/03/2015 | 415.00 | 00045267081434 | FRANCISCO REGINALDO SOBREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO AO REDOR DA ESCOLA HENRIQUE ALVES, NO SÍTIO CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000669 | 10/03/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000678 | 10/03/2015 | 24719.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES - PÁ CARREGADEIRA, PATROL, CAÇAMBA PAC II, CAÇAMBA LIXO, PIPA, CAMIONETE E MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 10/03/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2015 | 5198.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44, 47 E 61, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2015 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000657 | 10/03/2015 | 769.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/03/2015 | 625.00 | 00032409934811 | MARCIO GREYK TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO, NAS DEPENDENCIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000665 | 10/03/2015 | 1589.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000672 | 10/03/2015 | 3292.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000679 | 10/03/2015 | 1609.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2015 | 721.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000734 | 10/03/2015 | 1730.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000676 | 10/03/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2015 | 2880.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2015 | 10864.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 1960.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2015 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2015 | 427.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÃO 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000670 | 10/03/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000680 | 10/03/2015 | 840.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2015 | 3865.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), LOTAÇÕES 15, 43, 67, 72 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000685 | 10/03/2015 | 2940.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000687 | 10/03/2015 | 510.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000688 | 10/03/2015 | 2508.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2015 | 1289.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000693 | 10/03/2015 | 280.50 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000694 | 10/03/2015 | 782.85 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000695 | 10/03/2015 | 394.55 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000696 | 10/03/2015 | 3624.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2015 | 5538.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12, 13 E 105. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/03/2015 | 504.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS CPINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. (EMPENHO COMPLEMENTAR FEVEREIRO DE 2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000701 | 10/03/2015 | 595.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000702 | 10/03/2015 | 3232.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000703 | 10/03/2015 | 2631.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, ACHOCOLATADO, CREMOGEMA, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000704 | 10/03/2015 | 1807.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, ACHOCOLATADO, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, , CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2015 | 204.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA 94), LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2015 | 5534.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000718 | 10/03/2015 | 806.25 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2015 | 15748.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2015 | 24.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000726 | 10/03/2015 | 11072.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ONIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0000735 | 10/03/2015 | 11257.93 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS PADRONIZADOS, EM MALHA 100% POLIESTER E PV, PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. VISANDO A MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2015 | 5313.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), LOTAÇÕES 85 E 88. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2015 | 400.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000740 | 11/03/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000746 | 11/03/2015 | 6280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, BOLETIM INFORMATIVO, BLOCOS DE PAPEL, ENVELOPES E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000749 | 11/03/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000741 | 11/03/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000742 | 11/03/2015 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/03/2015 | 450.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2015, ATRAVÉS DA RÁDIO LÍDER FM 97.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 11/03/2015 | 4800.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA APOIO CULTURAL EM EVENTO REALIZADO POR RELIGIOSOS, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, NA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000743 | 11/03/2015 | 3053.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE É DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUAFIFAR-SUS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0000747 | 11/03/2015 | 4959.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000748 | 11/03/2015 | 2800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FICHA CADASTRO DE GESTANTE, FOLHAS MOVIMENTO DIÁRIO, BLOCOS DIVERSOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000752 | 12/03/2015 | 76.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 12/03/2015 | 1400.00 | 00005029972498 | KELINE JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADES BÁSICAS, NO ATENDIMENTO DE TRINTA E CINCO PACIENTES, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000751 | 12/03/2015 | 100.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TETUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000753 | 12/03/2015 | 135.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 12/03/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000750 | 12/03/2015 | 400.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000756 | 12/03/2015 | 800.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000757 | 12/03/2015 | 480.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000758 | 12/03/2015 | 520.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000759 | 12/03/2015 | 260.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2015 | 1200.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, VISITA A FUNASA, PARA TRATAR DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISITA A GIDUR, PARA RESOLVER PENDENCIA DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA ENCAMINHAR PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/03/2015 | 1267.37 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL, REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, E UMA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA COMPRA DE UM TERRENO, DESTINADO A CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SÍTIO SERRA BRANCA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2015 | 44.37 | 07689809000111 | CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUENTES REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA DE UM TERRENO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOUSA, MEDINDO 3,000HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2015 | 40000.00 | 00002088395857 | FATIMA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO 387/2014. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2015 | 97.74 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUENTES REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE UM TERRENO E DO REGISTRO DO IMÓVEL AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS - FARPEN, MEDINDO 3,000HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/03/2015 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE ALESSANDRO RYAN OLIVEIRA , POR SER MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 13/03/2015 | 200.00 | 00014120070468 | ALCIDES CARLOS DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE CARENTE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0000766 | 13/03/2015 | 550.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS PADRONIZADOS, EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 17/03/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA NO PACIENTE ANTONIO DANTAS DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 17/03/2015 | 500.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB A MOSSORÓ/RN, VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 17/03/2015 | 317.00 | 00000025200445 | VANILDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 17/03/2015 | 3750.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II "D" C/X ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 17/03/2015 | 620.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DO OLHO D'AGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 17/03/2015 | 3750.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6°, II "D" C/X ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 17/03/2015 | 320.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2015 | 600.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DA PATRULHA MECANIZADA JUNTO A GIDUR, VISITA AO TCE PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000773 | 17/03/2015 | 387.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2015 | 1600.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DA PATRULHA MECANIZADA JUNTO A GIDUR, VISITA AO TCE PARA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000778 | 17/03/2015 | 1010.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000779 | 17/03/2015 | 406.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 19/03/2015 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBIQUE PROXIMO AO CAFÉ SEM TROCO PARA A AUTO EQUIPADORA SOUSA/PB, PRESTADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX-8551. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000784 | 19/03/2015 | 346.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000786 | 19/03/2015 | 1779.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000780 | 19/03/2015 | 165.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000791 | 19/03/2015 | 375.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000793 | 19/03/2015 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000787 | 19/03/2015 | 263.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000, A PREFEITURA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000790 | 19/03/2015 | 6020.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART 20150011935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000788 | 19/03/2015 | 2274.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000781 | 19/03/2015 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000782 | 19/03/2015 | 814.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000792 | 19/03/2015 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222014 | 0000796 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000795 | 20/03/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0000797 | 20/03/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5 no dia 17.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000804 | 20/03/2015 | 1526.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000805 | 20/03/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000794 | 20/03/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000798 | 20/03/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX - 8951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2015 | 404.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC - 5119, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000806 | 23/03/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 23/03/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 23/03/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 23/03/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000823 | 23/03/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000809 | 23/03/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000813 | 23/03/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 23/03/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 23/03/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 23/03/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 23/03/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0000808 | 23/03/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132014 | 0000811 | 23/03/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052014 | 0000814 | 23/03/2015 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0000816 | 23/03/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000817 | 23/03/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 087, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072014 | 0000824 | 23/03/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0000826 | 23/03/2015 | 700.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 23/03/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0000829 | 23/03/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 23/03/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 23/03/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000819 | 23/03/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000822 | 23/03/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/03/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000839 | 24/03/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 24/03/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000836 | 24/03/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000832 | 24/03/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 24/03/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 24/03/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 24/03/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000853 | 24/03/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000834 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000838 | 24/03/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 24/03/2015 | 404.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/03/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000831 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000833 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000835 | 24/03/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000837 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000844 | 24/03/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000846 | 24/03/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS CPINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000848 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000849 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000851 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000852 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000854 | 24/03/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2015 | 3658.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2015 | 1438.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2015 | 11039.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2015 | 72329.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2015 | 8000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/03/2015 | 6090.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2015 | 5753.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2015 | 7072.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2015 | 20490.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2015 | 8707.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2015 | 15251.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2015 | 5412.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2015 | 3214.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2015 | 2870.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2015 | 9990.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2015 | 2043.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/03/2015 | 4728.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2015 | 5065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2015 | 4346.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/03/2015 | 10306.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 24.961-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2015 | 2130.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/03/2015 | 9613.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 25/03/2015 | 220.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SOLDA DE PORTÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2015 | 6514.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2015 | 9179.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/03/2015 | 5241.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/03/2015 | 13630.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/03/2015 | 3192.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2015 | 11185.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/03/2015 | 5592.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2015 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2015 | 5864.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2015 | 4500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2015 | 9971.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2015 | 11765.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2015 | 4583.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2015 | 3968.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2015 | 4319.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2015 | 21672.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000921 | 26/03/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/03/2015 | 65.10 | 34028316886438 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POTAIS, REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEIRURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/03/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000923 | 26/03/2015 | 1360.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CARTOLINAS, COLAS FITAS, EVA, GRAMPEADOR, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2015 | 350.00 | 00009747948486 | FRANCISCA ALCINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000925 | 27/03/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000926 | 27/03/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2015 | 360.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, DE DIVERSOS CONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2015 | 39.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DAR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 27/03/2015 | 1580.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA CRATO/CE, SOUSA/PB, JOÃO PESOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322014 | 0000928 | 27/03/2015 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000931 | 27/03/2015 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/03/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322014 | 0000951 | 30/03/2015 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/03/2015 | 724.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000949 | 30/03/2015 | 4528.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 750-19 CT52 / CENTAURO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000933 | 30/03/2015 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 30/03/2015 | 420.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8 NO DIA 04.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.566-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/03/2015 | 29.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4 NOS DIAS 18 E 30.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5 no dia 24.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 30/03/2015 | 9.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6 NOS DIAS 03,16 E 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2015 | 2368.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/03/2015 | 1320.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO: " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 30/03/2015 | 1320.00 | 00020069715491 | MARIA ANUNCIADA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO: " FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO", DESTINADO AS TURMAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000947 | 30/03/2015 | 6923.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 215/75R17,5 M814 S/C BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.773-2 NOS DIAS 17 E 20.03.2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 30/03/2015 | 33.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO, DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9 NOS DIAS 03,11,17 E 30.03.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000956 | 01/04/2015 | 58.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000959 | 01/04/2015 | 2300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E DESPESA FUNERAL, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE DAMIANA CEZAR BRAGA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000953 | 01/04/2015 | 40.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000954 | 01/04/2015 | 95.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0000955 | 01/04/2015 | 115.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2309, A COMUNIDADE DO CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0000958 | 01/04/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0000960 | 01/04/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0000957 | 01/04/2015 | 4950.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/04/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A DE ABDOMEM TOTAL NO PACIENTE EMILIANO RAPOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 02/04/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 02/04/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA ENTULHO DENTRO DA MURADA DA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/04/2015 | 724.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2015 | 87.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2015 | 150.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA REFERENTE AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/04/2015 | 300.00 | 00080659381400 | MARIA LUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2015 | 300.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/04/2015 | 415.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2015 | 300.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2015 | 400.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB E ENCONTRO SOBRE PROJETO "TODOS CONTRA AS DROGAS" EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 06/04/2015 | 415.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 06/04/2015 | 115.00 | 00031414087420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO NOME DA ACADEMIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 06/04/2015 | 622.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POMPÉIA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 06/04/2015 | 450.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2015, ATRAVÉS DA RÁDIO LÍDER FM 97.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/04/2015 | 625.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 07/04/2015 | 1380.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000979 | 07/04/2015 | 2980.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2015 | 1200.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM A UFPB, COM OS COORDENADORES DO PAIC E EM JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO A SEDAM, DO GOVERNO DO ESTADO, DO CONVÊNIO 036/2011 E GIDUR, CONFORME OFÍCIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 08/04/2015 | 540.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000980 | 08/04/2015 | 472.40 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 08/04/2015 | 460.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000986 | 08/04/2015 | 1443.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GLP EM BOTIJÕES DE13KG, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000990 | 08/04/2015 | 526.43 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000992 | 08/04/2015 | 528.73 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0000984 | 08/04/2015 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0000982 | 08/04/2015 | 1350.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA ESUB 3/4CV 60HZ NONO 220, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000983 | 08/04/2015 | 2566.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/04/2015 | 335.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ SOUSA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO RETORNO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 08/04/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UM) RX DO COCCIX REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA RISOLENE DE ANDRADE SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 08/04/2015 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/04/2015 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE GEANNE MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/04/2015 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, ATRAVÉS DO CONTRATO 1008.347-99/2013 -ME -ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2015 | 1100.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2015 | 4759.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2015 | 1411.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001012 | 10/04/2015 | 2000.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2015 | 5725.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001017 | 10/04/2015 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001019 | 10/04/2015 | 3991.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATS (QUALIFAR), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2015 | 670.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001034 | 10/04/2015 | 3598.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00098143492400 | ALANE CRISTINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO, RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, COMO: PSF, SAÚDE BUCAL, NASF, PMAQ E ACS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001042 | 10/04/2015 | 779.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2015 | 833.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(VIGILANCIA SAUDE), LOTAÇÃO 103. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2015 | 5172.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001072 | 10/04/2015 | 255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2015 | 5253.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001018 | 10/04/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001027 | 10/04/2015 | 682.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001028 | 10/04/2015 | 2377.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001036 | 10/04/2015 | 2222.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001044 | 10/04/2015 | 3912.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001052 | 10/04/2015 | 4812.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CARRO PIPA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001060 | 10/04/2015 | 3870.82 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000994 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001002 | 10/04/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001004 | 10/04/2015 | 2520.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2015 | 1500.00 | 34028316886438 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001050 | 10/04/2015 | 1292.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 10/04/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001058 | 10/04/2015 | 808.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/04/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000996 | 10/04/2015 | 1363.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2015 | 2279.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2015 | 668.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2015 | 39.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001011 | 10/04/2015 | 1201.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2015 | 2928.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2015 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2015 | 16554.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001026 | 10/04/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2015 | 5879.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001035 | 10/04/2015 | 3803.03 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2015 | 302.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001043 | 10/04/2015 | 3808.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2015 | 6462.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 12, 13 E 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001051 | 10/04/2015 | 9751.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2015 | 2099.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001059 | 10/04/2015 | 12991.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2015 | 4249.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 67, 72, 93 E 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001065 | 10/04/2015 | 9301.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001066 | 10/04/2015 | 11520.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, ACHOCOLATADO, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001067 | 10/04/2015 | 4726.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA, QUEROSENE, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001010 | 10/04/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001020 | 10/04/2015 | 2200.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2015 | 2774.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 32,33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS), LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2015 | 10959.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/04/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2015 | 1960.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000995 | 10/04/2015 | 1010.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PAIF,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001001 | 10/04/2015 | 115.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001003 | 10/04/2015 | 2601.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, SUCO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001009 | 10/04/2015 | 86.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2015 | 290.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2015 | 1063.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001068 | 10/04/2015 | 1399.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2015 | 97.74 | 41226622000110 | ASSOCIAÇAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUENTES REFERENTE A LAVRATURA DA ESCRITURA E REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO E DO REGISTRO DO IMÓVEL AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS - FARPEN, MEDINDO 6,0500 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO CAATINGA, ZONA RURAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2015 | 1237.25 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAL, REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, E UMA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA COMPRA DE UM TERRENO, DESTINADO A CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, NO SÍTIO CAATINGA, ZONA RURAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 13/04/2015 | 30000.00 | 00018608822857 | UILAMI BATISTA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO CAATINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2015 | 44.37 | 07689809000111 | CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUENTES REFERENTE A COMUNICAÇÃO DE ESCRITURA DE UM TERRENO AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOUSA, MEDINDO 6.0500 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO CAATINGA, ZONA RURAL DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 14/04/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001077 | 14/04/2015 | 23628.13 | 21575355000189 | JR CONSTRUCOES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001078 | 14/04/2015 | 8304.49 | 21575355000189 | JR CONSTRUCOES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DE ABRANTES, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001079 | 14/04/2015 | 999.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001080 | 14/04/2015 | 9895.64 | 21575355000189 | JR CONSTRUCOES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÃE TOINHA, NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001081 | 14/04/2015 | 910.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001082 | 14/04/2015 | 500.04 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001087 | 14/04/2015 | 5471.74 | 21575355000189 | JR CONSTRUCOES - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOSÉ ANACLETO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 14/04/2015 | 270.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 14/04/2015 | 830.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE E SEDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 14/04/2015 | 1140.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA À CRATO/CE E JOÃO PESOA/PB, IDA E VOLTA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001088 | 15/04/2015 | 2300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE NEUZA GADELHA ROQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/04/2015 | 788.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA LUZINETE PEREIRA DE SOUSA, LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/04/2015 | 788.00 | 00070343120445 | LUCAS ANTUNES BELO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR VICENTE VITURIANO SOBRINHO NETO, LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 15/04/2015 | 788.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR MARIA LUCIVANIA MOREIRA DE SOUSA, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE LICENÇA DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/04/2015 | 788.00 | 00009907626457 | DENISE MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA GERLINDIA ALVES, LOTADA NA CRECHE MUNICIPAL MÃE TOINHA, EMCAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE LICENÇA DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001094 | 15/04/2015 | 454.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE(PRAÇA), DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001102 | 17/04/2015 | 8262.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001096 | 17/04/2015 | 2103.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 17/04/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001098 | 17/04/2015 | 900.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001101 | 17/04/2015 | 1182.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001103 | 17/04/2015 | 689.50 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001104 | 17/04/2015 | 4010.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001105 | 17/04/2015 | 720.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001100 | 17/04/2015 | 233.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001107 | 17/04/2015 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001109 | 17/04/2015 | 605.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 17/04/2015 | 370.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001099 | 17/04/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001106 | 17/04/2015 | 823.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICAO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001108 | 17/04/2015 | 361.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001110 | 17/04/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 20/04/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/04/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/04/2015 | 3540.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: APAGADOR, CANETAS, CARTOLINAS, COLAS, FITAS, EVA, GRAMPEADOR, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/04/2015 | 507.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, RESMAS DE PAPEIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001115 | 20/04/2015 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001117 | 20/04/2015 | 335.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547- 1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/04/2015 | 10.33 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 22/04/2015 | 845.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, ARQUIVO MORTO, CLIPS, RESMA DE PAPEL, DUREX, GRAMPEADOR E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/04/2015 | 1093.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/04/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 22/04/2015 | 700.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/04/2015 | 1252.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: TINTA GUACHE, CARTOLINAS, COLAS, TNT, BASTÃO TRANSPARENTE E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/04/2015 | 489.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: ARQUIVO FÁCIL, BORRACHA, FITAS, PAPEL JORNAL, CANETAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2015 | 3497.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2015 | 350.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2015 | 200.00 | 00002211123406 | SEBASTIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2015 | 300.00 | 00018026241800 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001124 | 22/04/2015 | 540.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA FUNERAL, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE ARIOMIRO PEREIRA DE SENA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2015 | 400.00 | 00004587751421 | DAMIANA ABILIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 22/04/2015 | 880.00 | 00041897064349 | DANIEL DA ROCHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AFTAMOLOGIA, SENDO, CIRURGIA DE CATARATAS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 23/04/2015 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, NAS PACIENTES FRANCISCA RAYSSA DA SILVA E RAIARA LARYSSA DA SILVA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001135 | 23/04/2015 | 4283.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0001136 | 23/04/2015 | 10370.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, ESPARADRAPO, ALCOOL ETÍLICO, LUVAS, SERINGAS, ALGODÃO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2015 | 200.00 | 00001821477464 | JESSICA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2015 | 200.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIRIMIR DÚVIDAS E PREPARAR PARA ETAPAS DE SUBSEQUENTES, EM CAJAZEIRAS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 24/04/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001166 | 24/04/2015 | 850.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001171 | 24/04/2015 | 404.60 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001175 | 24/04/2015 | 765.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/04/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 24/04/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 24/04/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 24/04/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001151 | 24/04/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001172 | 24/04/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/04/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 24/04/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 24/04/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 24/04/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 24/04/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 24/04/2015 | 800.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000222014 | 0001162 | 24/04/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 24/04/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 24/04/2015 | 700.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 24/04/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 24/04/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 24/04/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001139 | 24/04/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 24/04/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 24/04/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001147 | 24/04/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 24/04/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001156 | 24/04/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 24/04/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001160 | 24/04/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 24/04/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001167 | 24/04/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 24/04/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001179 | 24/04/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/04/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO ANDRADE MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 24/04/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE EDUARDO JOSE ANTONIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 24/04/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 24/04/2015 | 500.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIATS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001161 | 24/04/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE GIAN MAICON GOMES FURTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 24/04/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7 NOS DIAS 20 E 22 DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 24/04/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 24/04/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2015 | 10669.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2015 | 6314.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2015 | 9464.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2015 | 13214.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS CONTRATADO, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2015 | 4872.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2015 | 4861.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2015 | 3417.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2015 | 14896.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2015 | 2853.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2015 | 10296.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2015 | 6816.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2015 | 2511.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2015 | 10306.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2015 | 5065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2015 | 20963.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 27/04/2015 | 500.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TUBULAÇÃO DE COBRE INCLUINDO CARGA DE GÁS NUM FREESER HORIZONTAL E SERVIÇOS DIVERSOS, PERTENCENTE A CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2015 | 5139.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2015 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2015 | 3214.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2015 | 8693.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2015 | 2837.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2015 | 2043.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2015 | 88721.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2015 | 9838.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2015 | 5974.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2015 | 5753.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2015 | 7707.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001245 | 28/04/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001246 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001247 | 28/04/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001248 | 28/04/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS CPINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001250 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001251 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001254 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001257 | 28/04/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 28/04/2015 | 2003.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001260 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2015 | 11300.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001263 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2015 | 14380.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001270 | 28/04/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001253 | 28/04/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001256 | 28/04/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001259 | 28/04/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001267 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001262 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 28/04/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOLORES PEREIRA LOPES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/04/2015 | 250.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA, MORADORA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 28/04/2015 | 3000.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA E FIAT, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001266 | 28/04/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 28/04/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001272 | 29/04/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/04/2015 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 29/04/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2015 | 3.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2015 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2015 | 800.00 | 00071325670472 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0372012001781-1. DOCUMENTO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2015 | 11121.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2015 | 1960.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-SUAS, LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8, NO DIA 10 DE ABRIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 400.00 | 00021963531833 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003067200438 | DELICIA MARTINS DE MELO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2015 | 1063.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.773-2 NO DIA 06/04/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/04/2015 | 2.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2015 | 19335.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)), LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2015 | 6903.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%)), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2015 | 6067.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%)), LOTAÇÕES 12, 13 E 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2015 | 7309.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%)), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2015 | 3820.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 72, 67 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2015 | 429.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2015 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2015 | 556.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. NOS DIAS 06 E 13 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. NOS DIAS 15 E 30 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2015 | 43.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. NOS DIAS 13, 20, 22 E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 30/04/2015 | 418.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA CX PROGRAMADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-6, REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/04/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/04/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE 160 HORAS MÁQUINA, EM VEÍCULO PATROL, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/04/2015 | 190.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SOLDA DE PORTÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/04/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 450.00 | 00013188356404 | JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE SAMARA BATISTA DA SILVA, POR SER MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322014 | 0001290 | 30/04/2015 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, SENDO: ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSETRIA COLPOSCOPIA, NA PREVENÇÃO DO CANCER DE UTERO E MAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/04/2015 | 400.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624030-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2015 | 5736.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2015 | 5222.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2015 | 1572.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2015 | 717.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÕES 23,73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2015 | 1023.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001333 | 04/05/2015 | 269.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001335 | 04/05/2015 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO POMPEIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 410.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART 20150019108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001337 | 04/05/2015 | 75.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001339 | 04/05/2015 | 69.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001341 | 04/05/2015 | 40.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 360.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, DE DIVERSOS CONVÊNIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001347 | 04/05/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001349 | 04/05/2015 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAl E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001351 | 04/05/2015 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 420.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001343 | 04/05/2015 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001334 | 04/05/2015 | 210.25 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA TRANSLADO FUNERAL, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ FERREIRA , PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 400.00 | 00067435688487 | JOAO TRIGUEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001352 | 04/05/2015 | 620.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE JOSE LUIZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 38.62 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 05/05/2015 | 1194.00 | 08821409000180 | S W - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MÃO, PARA A BRINDES, DESTINADOS A COMERAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001355 | 05/05/2015 | 589.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 05/05/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001356 | 06/05/2015 | 624.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001357 | 06/05/2015 | 985.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001358 | 06/05/2015 | 816.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001359 | 06/05/2015 | 512.05 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA E COENTRO , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001360 | 06/05/2015 | 317.79 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA E VERDURAS , DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001361 | 06/05/2015 | 315.15 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA E VERDURAS , DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001362 | 07/05/2015 | 6171.89 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001363 | 08/05/2015 | 2651.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: SABONETE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/05/2015 | 180.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE SOUSA/PB PARA À PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001367 | 08/05/2015 | 2111.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT(PSF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/05/2015 | 520.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001374 | 08/05/2015 | 3700.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT E AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001401 | 08/05/2015 | 4850.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 08/05/2015 | 3625.03 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL PEPTI E LEITE NESTOGENO 2 450G, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001414 | 08/05/2015 | 717.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 08/05/2015 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/05/2015 | 788.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR ROSSENILDO ALAN DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001420 | 08/05/2015 | 542.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001427 | 08/05/2015 | 2290.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: SABONETE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 08/05/2015 | 830.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL " ADAV " DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA PARTICIPAR DA 13º COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO, VISANDO A PRIORIZAÇÃOA DA PRATICA DE ESPORTE E EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA JOVENS E NA RETIRA DOS MESMOS DAS RUAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001369 | 08/05/2015 | 3063.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, ACHOCOLATADO, FARINHA LACTEA, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001372 | 08/05/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001376 | 08/05/2015 | 5119.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, MUCILON, ACHOCOLATADO, FARINHA LACTEA, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001381 | 08/05/2015 | 11012.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001383 | 08/05/2015 | 6407.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, MUCILON, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/05/2015 | 2630.00 | 00011618141830 | GERALDO ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, POR TAREFA, COMO OPERÁRIO, DURANTE AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NOS TERMOS DO ART. 6° , II, "d" C/C ART. 24 II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001388 | 08/05/2015 | 3299.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/05/2015 | 2630.00 | 00011362842494 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, POR TAREFA, COMO OPERÁRIO, DURANTE AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NOS TERMOS DO ART. 6° , II, "d" C/C ART. 24 II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/05/2015 | 2630.00 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA, POR TAREFA, COMO OPERÁRIO, DURANTE AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NOS TERMOS DO ART. 6° , II, "d" C/C ART. 24 II, DA LEI8.666/93. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001400 | 08/05/2015 | 8656.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/05/2015 | 775.04 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS (EMPADAS, COXINHA E PASTEIS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001418 | 08/05/2015 | 6720.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UND ESCOLAR NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001421 | 08/05/2015 | 118190.74 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA, ZONA RURAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, DECORRENTE DO CONVÊNIO DE Nº 433/2014. CONFORMECONTRATO DE Nº 00133/2014, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. | 00682014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001390 | 08/05/2015 | 1519.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001394 | 08/05/2015 | 1509.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001396 | 08/05/2015 | 3751.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, SUCO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/05/2015 | 620.16 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS (EMPADAS, COXINHA E PASTEIS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001419 | 08/05/2015 | 2048.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, SUCO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003976342424 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001426 | 08/05/2015 | 680.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001365 | 08/05/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001406 | 08/05/2015 | 2220.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/05/2015 | 520.00 | 00003580491482 | FRANCIMARIO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM DUAS CAIXAS DE SOM DO AUDITÓRIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2015 | 6284.62 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIÁRIO DE Nº 1003334270068150000 (RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS). DOCUMENTO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2015 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/05/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001368 | 08/05/2015 | 2510.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001371 | 08/05/2015 | 1910.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001375 | 08/05/2015 | 3809.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/05/2015 | 1110.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0001378 | 08/05/2015 | 1350.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA ESUB 1/2CV 60HZ NONO 220, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001382 | 08/05/2015 | 3819.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/05/2015 | 1090.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE EMPREITADA POR TAREFA, PARA ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001389 | 08/05/2015 | 4770.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PIPA PAC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/05/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001395 | 08/05/2015 | 2000.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/05/2015 | 600.00 | 00008361813446 | JOSE ALDAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE 60 (SESSENTA) ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/05/2015 | 730.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 08/05/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/05/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 08/05/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 08/05/2015 | 1400.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001425 | 08/05/2015 | 1115.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001402 | 08/05/2015 | 3499.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001408 | 08/05/2015 | 1950.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001412 | 08/05/2015 | 2400.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001413 | 08/05/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001424 | 08/05/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001437 | 11/05/2015 | 2181.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONVÊNIOS E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 11/05/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 11/05/2015 | 3920.00 | 00006482895409 | JOSE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO DE HORAS MÁQUINAS EM SEU VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRA, DE SUA PROPRIEDADE, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DO TERRENO QUE É COLOCADO PROVISORIAMENTE O LIXO DOMICILIAR, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ESPAÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 11/05/2015 | 620.00 | 00067530257404 | JOAQUIM MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2015 | 400.00 | 00003286454435 | FRANCISCA EXPEDITA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2015 | 300.00 | 00021723610895 | HILDENES SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2015 | 400.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2015 | 400.00 | 00070156364417 | HIGO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/05/2015 | 315.00 | 00042420377400 | JOBELICE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE GARRAFA DE VIDRO, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES E IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 11/05/2015 | 362.50 | 00008717993407 | CRIZEUDA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE PANQUECAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0001428 | 11/05/2015 | 22000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1 (UMA) CAÇAMBA BASCULHANTE 6 M3 AM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001432 | 11/05/2015 | 1700.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001441 | 12/05/2015 | 74.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001440 | 12/05/2015 | 84.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001445 | 12/05/2015 | 72.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 12/05/2015 | 450.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2015, ATRAVÉS DA RÁDIO LÍDER FM 97.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 12/05/2015 | 10.68 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001444 | 12/05/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 13/05/2015 | 1190.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001455 | 13/05/2015 | 515.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE(PRAÇA), DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 13/05/2015 | 260.00 | 00008411564410 | JOSE NILTON MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO ÀS MARGENS DO AÇUDE DE CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2015 | 600.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO COMO TEMA " AS NOVAS TENDÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EOS DESAFIOS DAS GESTÕES MUNICIPAIS", QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR/BA, PERÍODO DE 20 À 22 DE MAIOS DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2015 | 300.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLICAO DA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001446 | 13/05/2015 | 39949.85 | 13029173000184 | R & N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF - ANTONIA MARIA DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00004/2014, CONTRATO Nº 00125/2014 E CONVÊNIO Nº 434/2013 - PACTO EDUCAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00742014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001447 | 13/05/2015 | 632.51 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001448 | 13/05/2015 | 644.51 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001449 | 13/05/2015 | 892.60 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0001454 | 13/05/2015 | 159500.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1 (UM) VEÍCULO CAÇAMBA FORD, MODELO FORD/CARGO 1319, COR BRANCO, DIESEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001457 | 14/05/2015 | 944.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 14/05/2015 | 310.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO DE VSG, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001461 | 14/05/2015 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001470 | 14/05/2015 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTOS DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001460 | 14/05/2015 | 3850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO MICO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001462 | 14/05/2015 | 12023.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001467 | 14/05/2015 | 727.60 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001468 | 14/05/2015 | 661.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001469 | 14/05/2015 | 561.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001471 | 14/05/2015 | 632.40 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001473 | 14/05/2015 | 3673.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2015 | 345.00 | 00005457100499 | GETULIO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001459 | 14/05/2015 | 493.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001466 | 14/05/2015 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2015 | 300.00 | 00010769791492 | ANGELICA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2015 | 300.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001475 | 14/05/2015 | 215.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2015 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EMPATOS/PB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001463 | 14/05/2015 | 1694.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000182014 | 0001464 | 14/05/2015 | 9186.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001476 | 15/05/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001477 | 15/05/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001478 | 16/05/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 18/05/2015 | 253.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO AÇUDE DE LIMA CAMPOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 18/05/2015 | 6600.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BRINQUEDOTECAS, COMPOSTAS POR MESA COM 04 CADEIRAS, TAPETES, TEATRO FANTOCHE GRANDE, CANTINHO DE LEITURA, PALHAÇO BOCÃO, CABIDE, CAIXA DE ENCAIXE, PULA CORDA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001480 | 18/05/2015 | 390.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001481 | 18/05/2015 | 975.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001482 | 18/05/2015 | 650.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001483 | 18/05/2015 | 585.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 18/05/2015 | 91.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001489 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001491 | 19/05/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001494 | 19/05/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001495 | 19/05/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001496 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001488 | 19/05/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001490 | 19/05/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001493 | 19/05/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001499 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001502 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222014 | 0001492 | 19/05/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001497 | 19/05/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001498 | 19/05/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001486 | 19/05/2015 | 3015.15 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: RESINA, FLUOR GEL, FIO SEDA, KIT ACABAMENTO, TIRAS DE POLIESTER E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0001487 | 19/05/2015 | 8174.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO, ATADURA, SERINGAS, LUVAS, COMPRESSA GAZE E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001500 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001511 | 20/05/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 20/05/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 20/05/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA NA PACIENTE DEUSENI GOMES SALES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 20/05/2015 | 2700.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), COLETOR DE DADOS INNER REP GRAFITE BIO 400 - PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000202014 | 0001515 | 20/05/2015 | 242.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547- 1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001504 | 20/05/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001505 | 20/05/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS CPINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001506 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001507 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001508 | 20/05/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001509 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001510 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001513 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001514 | 20/05/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2015 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 20/05/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/05/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 21/05/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001539 | 21/05/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/05/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001522 | 21/05/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/05/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001548 | 21/05/2015 | 7912.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 215/75R17,5 M714 S/C BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 21/05/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001523 | 21/05/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/05/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001535 | 21/05/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 21/05/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/05/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0001530 | 21/05/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0001531 | 21/05/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001532 | 21/05/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 21/05/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0001536 | 21/05/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 21/05/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 21/05/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0001544 | 21/05/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0001545 | 21/05/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001546 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 21/05/2015 | 160.00 | 00037441469449 | JUCELINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SOLDA, NA PARTE TRASEIRA DO TANQUE CISTERNA, DO CARRO PIPA DO PAC II, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 21/05/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001529 | 21/05/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001537 | 21/05/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 21/05/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001549 | 21/05/2015 | 996.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 MULTHAWK82T FIRESTONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/05/2015 | 6314.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/05/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/05/2015 | 16815.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/05/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2015 | 15197.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2015 | 12248.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/05/2015 | 9633.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/05/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/05/2015 | 5434.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2015 | 3417.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/05/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/05/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/05/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/05/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/05/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/05/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001550 | 22/05/2015 | 7915.40 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/05/2015 | 6382.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/05/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/05/2015 | 10335.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001551 | 22/05/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001552 | 22/05/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2015 | 3117.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/05/2015 | 84829.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2015 | 8629.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2015 | 20136.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/05/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/05/2015 | 5283.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/05/2015 | 3214.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/05/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/05/2015 | 9777.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/05/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/05/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/05/2015 | 9838.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/05/2015 | 7707.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/05/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/05/2015 | 11472.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/05/2015 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/05/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2015 | 14380.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2015 | 2837.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2015 | 2429.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2015 | 13807.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2015 | 6544.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/05/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2015 | 2905.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2015 | 10306.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/05/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2015 | 5065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001617 | 25/05/2015 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001618 | 25/05/2015 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000212014 | 0001619 | 25/05/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0001620 | 25/05/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/05/2015 | 345.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 26/05/2015 | 850.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS A NATAL/RN, DE VIEIRÓPILIS A CAMPINA GRANDE, EXCEPCIONALMENTE, EMSUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA EM CARATER DE URGENCIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADES DE URGÊNCIA, NO TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 26/05/2015 | 435.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBURANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 26/05/2015 | 300.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE BÁSICA DE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 26/05/2015 | 450.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ENCOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE FRANCISCA MARTA PAMPLONA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/05/2015 | 620.00 | 00073891398468 | GUTEMBERG FERNANDES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DO OLHO D'ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOA DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 26/05/2015 | 200.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SOLDA DE PORTÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 26/05/2015 | 210.00 | 00009859633444 | VALDEMAR JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE CURVAS DE ESTRADAS, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001632 | 26/05/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 090, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2015 | 4349.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0001631 | 26/05/2015 | 2967.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 215/75R17,5 M814 S/C BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001633 | 27/05/2015 | 3537.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001634 | 27/05/2015 | 840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UND ESCOLAR NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001639 | 27/05/2015 | 50000.00 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA DE CIMA, ZONA RURAL DE VIEIRÓPOLIS/PB, DECORRENTE DO CONVÊNIO DE Nº 433/2014. CONFORMECONTRATO DE Nº 00133/2014. | 00682014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA SANAR PENDÊNCIA RELATIVA A CONVÊNIO DE TRANSPORTE E JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIGOV/PB, PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO E REESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2015 | 250.00 | 00005430671495 | LUCICLEA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 27/05/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 27/05/2015 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 27/05/2015 | 270.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2015 | 6492.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2015 | 5416.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), LOTAÇÕES 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2015 | 1586.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2015 | 6012.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2015 | 717.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2015 | 1141.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 28/05/2015 | 370.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E ATENDIMENTO DE VSG, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 28/05/2015 | 180.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2015 | 1047.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2015 | 1063.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS), LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2015 | 11122.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2015 | 19868.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2015 | 6903.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2015 | 2899.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2015 | 5901.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 10, 13 E 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2015 | 7254.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2015 | 3820.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 72, 67 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2015 | 510.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2015 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2015 | 556.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.773-2. REFERENTE AOS DIAS 06 E 25/05/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 29/05/2015 | 28.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. REFERENTE AOS DIAS 06, 08 E 29/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2015 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35291-8 NOS DIAS 13 E 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4 NO DIA 13.05.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 6.190-5. REFERENTE AO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. REFERENTE AO DIA 26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.831-3. REFERENTE AO DIA 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3 NOS DIAS 19,20,25 E 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 452.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, DOC TED INTERNET E TARIFA CX PRG, CONFORME DEBITO NAS CONTAS DE Nº 59-4 E 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624030-9, REFERENTE AO DIA 07 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. REFERENTE AOS DIAS 08 E 29/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA SEDE DO MNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 415.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 710.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RETOQUES EM GERAL, NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º, II D C/C ART. 24 II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001701 | 01/06/2015 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001706 | 01/06/2015 | 67.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001709 | 01/06/2015 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001710 | 01/06/2015 | 46.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521- 1098, A COMUNIDADE DO PIAO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/06/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/06/2015 | 340.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE ALVES NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/06/2015 | 730.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/06/2015 | 726.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CACHOEIRA DE BAIXO AO SÍTIO MARIANA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 630.00 | 00008361813446 | JOSE ALDAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 400.00 | 00001813393400 | ANDRESSA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/06/2015 | 415.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA CRECHE JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001715 | 01/06/2015 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001719 | 02/06/2015 | 500.04 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001720 | 02/06/2015 | 609.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001721 | 02/06/2015 | 910.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLSA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2015 | 400.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/06/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, EM JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252014 | 0001718 | 02/06/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/06/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2015 | 150.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES - OPERAÇÃO PIPA, REALIZADA EM CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/06/2015 | 415.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/06/2015 | 500.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SÓCIO EDUCATIVA, SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO CAD ÚNICO E CONDICIONALIDADES, REALIZADA PELO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0001727 | 03/06/2015 | 4810.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 03/06/2015 | 280.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ESTRELA DE ASSIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 05/06/2015 | 83.00 | 00030559699875 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO POSTO SERRANO, PARA EQUIPE "AMIGOS DO PEITO" DA UNIDADE MÓVEL DE MOMOGRAFIA DIGITAL, DE JOÃO PESSOA, NO ATENDIMENTO DE MOMOGRAFIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001738 | 05/06/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE VIVIANE JUVENAL DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001734 | 05/06/2015 | 3383.40 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, TORNEIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 05/06/2015 | 1634.15 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA TRANSLADO FUNERAL, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/06/2015 | 620.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DE EDNILDO ADEMAR PIRES, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 05/06/2015 | 2060.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PÁSSAROS E MORCEGOS, CONTROLE DE INSETOS COM LÂMPADAS CHAMAS, NO TELHADO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001735 | 05/06/2015 | 1524.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001736 | 05/06/2015 | 465.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/06/2015 | 350.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO-PAVIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART 20150025417.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2015 | 800.00 | 00004856698460 | SUELANDIA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIA DE SAÚDE, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 12 DE JUNHO, NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/06/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL, REALIZADA NO PACIENTE GIVANILDO ANTONIO SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/06/2015 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGENCIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 09/06/2015 | 1562.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001745 | 09/06/2015 | 4316.73 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 09/06/2015 | 800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 09/06/2015 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0001749 | 09/06/2015 | 408.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, SORO FISIOLÓGICO 500ML, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 09/06/2015 | 820.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/06/2015 | 2830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/06/2015 | 250.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0001753 | 09/06/2015 | 1265.42 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, ESPARADRAPO, LUVAS E SORO FISIOLÓGICO. DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 09/06/2015 | 1350.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312014 | 0001755 | 09/06/2015 | 3324.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, ESPARADRAPO, LUVAS, ALGODÃO HIDROFILO, ALCOOL, ATADURA, CATETER, COLETOR E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001757 | 09/06/2015 | 1920.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART 20150025811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 09/06/2015 | 750.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES, DE AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES A ESCOLA NOEL ALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 09/06/2015 | 880.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES COM TROCA DOS DRENOS DE ÁGUA, NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES A CRECHE TIA MARIQUINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001758 | 10/06/2015 | 13780.69 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS E MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001761 | 10/06/2015 | 3122.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001766 | 10/06/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001769 | 10/06/2015 | 1460.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES 15, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001773 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001776 | 10/06/2015 | 2960.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001780 | 10/06/2015 | 3709.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, CREMOGEMA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001785 | 10/06/2015 | 5586.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001790 | 10/06/2015 | 2638.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001791 | 10/06/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001794 | 10/06/2015 | 3891.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001798 | 10/06/2015 | 2197.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/06/2015 | 430.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001800 | 10/06/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001806 | 10/06/2015 | 3933.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, MUCILON, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001808 | 10/06/2015 | 3010.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICROONIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001815 | 10/06/2015 | 1700.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEIT, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001768 | 10/06/2015 | 548.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDADES AS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001771 | 10/06/2015 | 3626.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, SUCO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001774 | 10/06/2015 | 1679.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001789 | 10/06/2015 | 1393.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDADES AS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001802 | 10/06/2015 | 1931.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE. LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001813 | 10/06/2015 | 1640.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/06/2015 | 420.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001779 | 10/06/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001801 | 10/06/2015 | 2020.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/06/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001760 | 10/06/2015 | 2015.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000512014 | 0001764 | 10/06/2015 | 4946.20 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001788 | 10/06/2015 | 5800.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PÁ ESCAVADEIRA E TRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001804 | 10/06/2015 | 7020.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CARRO PIPA E RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0001810 | 10/06/2015 | 2248.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOR BOMBA, SENDO, 17361- C7E4S MB 1CV 11/22 C/C W SL 304 E 197-C8E7 MB 1CV 11/22 W SL 304 , DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0001814 | 10/06/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/06/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001767 | 10/06/2015 | 2475.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001775 | 10/06/2015 | 3252.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001778 | 10/06/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/06/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/06/2015 | 820.00 | 00031414087420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS DENOMINAÇÕES DE DIVERSAS REPARTIÇOES, PÚBLICAS, TAIS COMO: UBS DA COMUNIDADE DE UMBURANA, UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHES DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001803 | 10/06/2015 | 524.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001809 | 10/06/2015 | 1716.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/06/2015 | 1040.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE SOUSA/PB À CAMPINA GRANDE/PB E DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001762 | 10/06/2015 | 705.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. REFERENTE AO DIA 09/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/06/2015 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001782 | 10/06/2015 | 531.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001783 | 10/06/2015 | 1757.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: SABONETE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001784 | 10/06/2015 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/06/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO FERREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001792 | 10/06/2015 | 2030.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001795 | 10/06/2015 | 2100.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001796 | 10/06/2015 | 2996.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001805 | 10/06/2015 | 3096.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001811 | 10/06/2015 | 3749.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT E AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001812 | 10/06/2015 | 767.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001781 | 10/06/2015 | 6219.95 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR E PATROL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001821 | 11/06/2015 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE FRANCISCO CESAR DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001823 | 11/06/2015 | 99.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001818 | 11/06/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, EM JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROPOSTAS A SEREM CADASTRADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DE TURISMO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/06/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, EM JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROPOSTAS A SEREM CADASTRADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DE TURISMO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001817 | 11/06/2015 | 74.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001824 | 11/06/2015 | 81.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001828 | 12/06/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001827 | 12/06/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 12/06/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001839 | 15/06/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001840 | 15/06/2015 | 560.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001841 | 15/06/2015 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001830 | 15/06/2015 | 502.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/06/2015 | 830.00 | 00008361813446 | JOSE ALDAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001829 | 15/06/2015 | 703.80 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001831 | 15/06/2015 | 996.20 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001834 | 15/06/2015 | 439.12 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001835 | 15/06/2015 | 384.20 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001838 | 15/06/2015 | 447.92 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001842 | 15/06/2015 | 500.72 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, BANANA, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001843 | 15/06/2015 | 464.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/06/2015 | 415.00 | 00067621520400 | NILZO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS, RELIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001833 | 15/06/2015 | 353.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/06/2015 | 500.00 | 00013188356404 | JOSÉ CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, UMA MACROSCOPIA NA PACIENTE SAMARA BATISTA DA SILVA, POR SER MORADORA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001849 | 16/06/2015 | 756.35 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001844 | 16/06/2015 | 733.72 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001845 | 16/06/2015 | 825.05 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001846 | 16/06/2015 | 713.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/06/2015 | 1337.99 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 16/06/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001850 | 17/06/2015 | 423.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, ECOLAPIS GRAFITE E PAPEL REPORT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001853 | 17/06/2015 | 421.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE (PRAÇA), DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 17/06/2015 | 940.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001852 | 17/06/2015 | 759.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: CANETAS CLIPS, CORRETOR, FITAS, PASTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001855 | 17/06/2015 | 1080.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO, 02 (DOIS) GELA ÁGUA GARRAFÃO DE 20 L COM 02 TORNEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHES DO PINHÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442014 | 0001857 | 17/06/2015 | 570.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SENDO, 01 (UM) ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHES DO PINHÃO, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001859 | 17/06/2015 | 1595.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK CCE N325 13 2G 500G W8, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE TIA MARIQUINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001861 | 17/06/2015 | 1470.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS, SENDO, 01 (UMA) HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M125A E 01( UMA) BROTHER LASER HL-1202, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA CRECHE TIA MARIQUINHA E MÃE TOINHA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001863 | 17/06/2015 | 237.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: RESMA DE PAPEL, CORRETOR, LÁPIS, PASTAS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001856 | 17/06/2015 | 529.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0001858 | 17/06/2015 | 2099.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001860 | 17/06/2015 | 111.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV (IDOSOS), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 17/06/2015 | 528.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO CINZA OCRE 0,2CM POLIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001854 | 17/06/2015 | 1636.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO, APONTADOR, ARQUIVO FÁCIL, BORRACHA, CADERNO, PASTAS, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 18/06/2015 | 400.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE SOUSA/PB À CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 18/06/2015 | 250.00 | 00000025200445 | VANILDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001867 | 18/06/2015 | 5491.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, LÁPIS DE COR, EVA, TINTA, COLA, MASSA DE MODELAR, PINCEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001868 | 18/06/2015 | 3766.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, LÁPIS DE COR, EVA, TINTA, COLA, MASSA DE MODELAR, PINCEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/06/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001870 | 19/06/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 091, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001872 | 19/06/2015 | 2040.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 19/06/2015 | 266.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE PROJETOS 22,20MT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001881 | 19/06/2015 | 8878.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0001886 | 19/06/2015 | 226.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 19/06/2015 | 2586.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001885 | 19/06/2015 | 919.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001889 | 19/06/2015 | 3356.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 400.00 | 00021963531833 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2015 | 200.00 | 00005821981433 | FLAVIANA VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001878 | 19/06/2015 | 485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2015 | 400.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2015 | 400.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001884 | 19/06/2015 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2015 | 200.00 | 00003287667475 | JOSEANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001888 | 19/06/2015 | 193.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001871 | 19/06/2015 | 969.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001874 | 19/06/2015 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0001876 | 19/06/2015 | 443.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001890 | 21/06/2015 | 560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001892 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001893 | 22/06/2015 | 3193.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001899 | 22/06/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001903 | 22/06/2015 | 965.30 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001906 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001909 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 22/06/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001911 | 22/06/2015 | 752.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001914 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001924 | 22/06/2015 | 832.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00007454002994 | THIAGO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO, COM ESTRUTURA METÁLICA, DE UMA COBERTURA NA ÁREA DE ACESSO DO GALPÃO DA CRECHE TIA MARIQUINHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001930 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001932 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 22/06/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001954 | 22/06/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0001897 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001937 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001946 | 22/06/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 22/06/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 22/06/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 22/06/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 22/06/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/06/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001904 | 22/06/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 22/06/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 22/06/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001922 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/06/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 22/06/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001941 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 22/06/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001952 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/06/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/06/2015 | 3747.97 | 84978485000182 | KIDASEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TRASMISSOR DE COMUNICAÇÃO, SENDO, 01 (UMA) ANTENA CELULAR, COMPOSTA POR: RECEPTOR DE CELULAR E PEÇAS DIVERÇAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DE CACHOEIRA DE CIMA, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 22/06/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 22/06/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0001898 | 22/06/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 22/06/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 22/06/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0001913 | 22/06/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0001916 | 22/06/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001917 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 22/06/2015 | 2100.00 | 00066030129449 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DA ESTARDA DO SÍTIO DE CACHOEIRA DE CIMA, QUE LIGA A CACHOEIRA DE BAIXO E UMBURANA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0001919 | 22/06/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001928 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 22/06/2015 | 2100.00 | 00008618888478 | HELIO CEZAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DA ESTARDA DO SÍTIO UMBURANA, QUE LIGA AO BAIXIO DOS PEREIROS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0001940 | 22/06/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 22/06/2015 | 1320.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS, EM DIVERSOS PONTOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0001943 | 22/06/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0001944 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0001947 | 22/06/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/06/2015 | 2100.00 | 00018026241800 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DA ESTARDA DO SÍTIO DE CACHOEIRA DE CIMA, QUE LIGA AO CARRETÃO DOS JUVENAIS E ANGICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 22/06/2015 | 315.00 | 00091836131453 | IORDAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 22/06/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 22/06/2015 | 1250.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, VICE VERSA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001921 | 22/06/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/06/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 22/06/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 22/06/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001945 | 22/06/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001926 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/06/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/06/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/06/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/06/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/06/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/06/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/06/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/06/2015 | 11420.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 23/06/2015 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/06/2015 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/06/2015 | 6876.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/06/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/06/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/06/2015 | 4284.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/06/2015 | 14632.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/06/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/06/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/06/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/06/2015 | 4642.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT.- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/06/2015 | 14002.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/06/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/06/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/06/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/06/2015 | 9876.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 23/06/2015 | 689.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO FAN, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 23/06/2015 | 133.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO MOTO FAN 125, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/06/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 23/06/2015 | 1900.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2015 | 7538.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0001962 | 23/06/2015 | 705.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/06/2015 | 3545.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/06/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/06/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/06/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2015 | 5065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/06/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/06/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/06/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/06/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/06/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/06/2015 | 2511.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/06/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 23/06/2015 | 219.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DAS IMPRESSORAS EPSON L355 E HP M1120, E RECARGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/06/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/06/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/06/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/06/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/06/2015 | 10787.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001958 | 23/06/2015 | 552.75 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDIRAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/06/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/06/2015 | 8693.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001966 | 23/06/2015 | 541.20 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDIRAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/06/2015 | 11906.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/06/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/06/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/06/2015 | 19348.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/06/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/06/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2015 | 14380.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0001997 | 23/06/2015 | 524.70 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO, FRUTAS E VERDIRAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/06/2015 | 3214.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/06/2015 | 7191.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/06/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/06/2015 | 7707.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/06/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/06/2015 | 87917.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/06/2015 | 5974.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/06/2015 | 5225.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/06/2015 | 2429.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/06/2015 | 9838.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/06/2015 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/06/2015 | 5072.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/06/2015 | 400.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 25/06/2015 | 415.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA CRECHE JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002030 | 25/06/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002031 | 25/06/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 25/06/2015 | 285.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CATAVENTO DE POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA DOS GABRIEIS E CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/06/2015 | 1400.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 25/06/2015 | 700.00 | 00041897064349 | DANIEL DA ROCHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AFTAMOLOGIA, SENDO, CIRURGIA DE CATARATAS, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 25/06/2015 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/06/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/06/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA PACIENTE FRANCISCA ARTUR DA SILVA CONSTANTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/06/2015 | 2130.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM), MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS - M300B NOT 51 329, O1 (UMA) IMPRESSORA MULT HP LASER MONO M125A 8871114274722307425 E ESTABILIZADOR EMERMAX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE FRANCISCA MARIA DE ABRANTES, COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/06/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002051 | 29/06/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/06/2015 | 150.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2015, PARA O DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002044 | 29/06/2015 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE JULIANA PAMPLONA SARMENTO ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002045 | 29/06/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 29/06/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/06/2015 | 690.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOÃO PESSOA/PB E JOAO PESSOA/PB A VIEIRÓPOLIS/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DEURGÊNCIA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 29/06/2015 | 250.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABEL DE ANDRADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 899.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PMAQ), LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), LOTAÇÕES 23,73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2015 | 974.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), LOTAÇÃO 103, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2015 | 6442.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22, 100 E 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2015 | 5416.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2015 | 1586.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 NOS DIAS 01,18 E 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/06/2015 | 452.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. REFERENTE ÀS TARIFAS DOS DIAS 3, 5 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. NOS DIAS 01 E 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 30/06/2015 | 161.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. REFERENTE ÀS TARIFAS DOS DIAS 18 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. REFERENTE ÀS TARIFAS DOS DIAS 18 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. REFERENTE ÀS TARIFAS DE 10 E 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2015 | 1063.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 11018.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-SUAS), LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 19776.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 10,11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 6903.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 2265.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 5901.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 10, 13 E 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2015 | 7315.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81, 84, 85, 88 E 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2015 | 3820.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 15, 67, 72 E 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.773-20. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2015 | 510.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2015 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2015 | 232.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2015 | 324.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002099 | 01/07/2015 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 158.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ETAPA FINAL), DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00017/2014 - INEXIGIBILIDADE, NOTA FISCAL DE Nº 1001037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 730.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 2300.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002102 | 01/07/2015 | 37.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002104 | 01/07/2015 | 4114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, HOMOLOGAÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002105 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002106 | 01/07/2015 | 121.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002114 | 01/07/2015 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521 - 2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE MELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL EMÍDIO NETO, MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 415.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/07/2015 | 400.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/07/2015 | 85.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002117 | 03/07/2015 | 339.35 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002118 | 03/07/2015 | 523.60 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002119 | 03/07/2015 | 272.25 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002120 | 06/07/2015 | 821.60 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002121 | 06/07/2015 | 442.20 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002122 | 06/07/2015 | 511.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 06/07/2015 | 38.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 06/07/2015 | 21.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/07/2015 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NAS CONTAS DE Nº 21.561-9 E 15.773-2 NO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/07/2015 | 180.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, VINCULADA A ART. 20150030241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 08/07/2015 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002132 | 08/07/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002131 | 08/07/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0002129 | 08/07/2015 | 1050.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 08/07/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA EM MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000162015 | 0002133 | 09/07/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002137 | 10/07/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002145 | 10/07/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PRODUZIDAS ATRAVES DE GARRAFAS PETI, DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002146 | 10/07/2015 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002147 | 10/07/2015 | 85.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21,561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2015 | 11.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00005479919407 | CELSO GABRIEL BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ANÁLISE E ELEBORAÇÃO DE RELATÓRIOS, REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, BEM COMO NA REFORMA E AMAPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, PARA INSERÇÃO DE DADOS DAS OBRAS NO SISTEMA DO FNDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002134 | 10/07/2015 | 152.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 10/07/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICIA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/07/2015 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO VIEIROPOLENSE DE FUTEBOL NA COPA INTERNACIONAL, QUE SE REALIZARÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002192 | 13/07/2015 | 4009.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOSTRATOR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/07/2015 | 160.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB ATÉ SÃO GONÇALO/PB, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002150 | 13/07/2015 | 1910.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPAS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002152 | 13/07/2015 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA POMPÉIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 13/07/2015 | 500.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002154 | 13/07/2015 | 651.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002155 | 13/07/2015 | 261.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 13/07/2015 | 1909.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/07/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA NA PACIENTE GABRIELA ABRANTES DE ARAUJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002172 | 13/07/2015 | 498.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002179 | 13/07/2015 | 2960.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT(PSF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 13/07/2015 | 240.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002186 | 13/07/2015 | 1225.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT(QUALIFAR), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002194 | 13/07/2015 | 780.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/07/2015 | 800.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE SOUSA/PB À CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002201 | 13/07/2015 | 605.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA SARMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002209 | 13/07/2015 | 615.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002211 | 13/07/2015 | 233.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 13/07/2015 | 800.00 | 00088495400430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPÉIA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002217 | 13/07/2015 | 3090.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ÁLCOOL, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002149 | 13/07/2015 | 3070.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002157 | 13/07/2015 | 3330.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002158 | 13/07/2015 | 1537.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR FRANCISCA SOARES DE ABRANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002162 | 13/07/2015 | 318.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002163 | 13/07/2015 | 1670.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002166 | 13/07/2015 | 653.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 13/07/2015 | 232.00 | 19222586000167 | FELIPE FERNANDES DA SILVA - 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAVES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002170 | 13/07/2015 | 343.40 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002171 | 13/07/2015 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MINICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002174 | 13/07/2015 | 1990.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002177 | 13/07/2015 | 340.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002178 | 13/07/2015 | 6430.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002181 | 13/07/2015 | 2020.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002184 | 13/07/2015 | 445.40 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002188 | 13/07/2015 | 5013.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, FLOCÃO, MACARRÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEIT, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002193 | 13/07/2015 | 2488.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002195 | 13/07/2015 | 2935.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, CAFÉ, FLOCÃO, MACARRÃO, CREMOGEMA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002199 | 13/07/2015 | 3999.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002200 | 13/07/2015 | 1016.29 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002202 | 13/07/2015 | 1052.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NASPRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002220 | 13/07/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 13/07/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A FUNASA, REFERENTE AOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002204 | 13/07/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002215 | 13/07/2015 | 2010.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002164 | 13/07/2015 | 2010.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DEVEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002165 | 13/07/2015 | 2204.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2015 | 300.00 | 00070156364417 | HIGO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002173 | 13/07/2015 | 2301.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2015 | 300.00 | 00021963531833 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 13/07/2015 | 415.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002180 | 13/07/2015 | 1901.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002187 | 13/07/2015 | 2102.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, SUCO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/07/2015 | 200.00 | 00091840163453 | FRANCISCO BEGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002148 | 13/07/2015 | 8169.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR VALTRA, CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/07/2015 | 6000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS, COM ESTUDO REOLÓGICO, GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO DO SOLO E ROCHAS PRESENTES NO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PROJETO DE CONTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002185 | 13/07/2015 | 5540.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PIPA PAC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LUZIA ROSA DE SOUSA OLIVEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/07/2015 | 1400.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/07/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002208 | 13/07/2015 | 2960.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002212 | 13/07/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002213 | 13/07/2015 | 744.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002216 | 13/07/2015 | 3499.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 13/07/2015 | 1440.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA-PLANTAS E JARD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CONJUNTOS DE BANCOS CAVALINHO 8 FUROS, DESTINADOS A PRAÇA NA ENTRADA DA CICADE DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002160 | 13/07/2015 | 491.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE-PRAÇA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, COM O INTUÍTO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESRITÓRIO DE PROJETOS IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA ME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A FUNASA, REFERENTE AOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002207 | 13/07/2015 | 2300.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002210 | 13/07/2015 | 2120.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002218 | 13/07/2015 | 1000.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002221 | 13/07/2015 | 620.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002222 | 13/07/2015 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002224 | 14/07/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 14/07/2015 | 2.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 14/07/2015 | 360.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA-PLANTAS E JARD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CONJUNTOS DE BANCOS CAVALINHO 8 FUROS, DESTINADOS A PRAÇA NA ENTRADA DA CICADE DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/07/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/07/2015 | 182.70 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS (EMPADAS, COXINHA E PASTEIS) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 14/07/2015 | 310.00 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, MINISTRANDO O TEMA " SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADEPARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO", REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/07/2015 | 320.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 14/07/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 14/07/2015 | 415.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À VIEIRÓPOLIS/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002233 | 16/07/2015 | 837.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002236 | 16/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002240 | 16/07/2015 | 375.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002232 | 16/07/2015 | 705.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002241 | 16/07/2015 | 2729.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002237 | 16/07/2015 | 405.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIS (PAIF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002238 | 16/07/2015 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002242 | 16/07/2015 | 193.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 16/07/2015 | 40.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A REVISÃO, NO VEÍCULO MOTO MON-9734, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002239 | 16/07/2015 | 2080.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002235 | 16/07/2015 | 9352.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002243 | 17/07/2015 | 211.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547 - 1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/07/2015 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO: 01 (UMA) CINTILOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 20/07/2015 | 2300.00 | 22602975000122 | AMBVIDA TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM PACIENTE EM UTI MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 20/07/2015 | 620.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB E DE VIEIRÓPOLIS/PB A CRATO/CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 20/07/2015 | 700.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM SEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DA PALESTRA COM O TEMA " SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 20/07/2015 | 180.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, RELIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/07/2015 | 250.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 20/07/2015 | 1100.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E PULSÕES, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 20/07/2015 | 415.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA CRATO/CE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULODA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 20/07/2015 | 180.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PSIQUIÁTRICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002269 | 20/07/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 20/07/2015 | 935.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 20/07/2015 | 750.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/07/2015 | 582.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 20/07/2015 | 830.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/07/2015 | 415.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/07/2015 | 200.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002264 | 20/07/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 092, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 20/07/2015 | 330.00 | 00009178869412 | VERTON JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2015 | 250.00 | 00040604535104 | JOAQUIM QUEIROGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2015 | 400.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002245 | 20/07/2015 | 480.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002247 | 20/07/2015 | 432.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/07/2015 | 1390.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS DE PEDREIRO, NO RETOQUE EM PAREDES E CONSERTO NO PISO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES, EM CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002267 | 20/07/2015 | 630.40 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 21/07/2015 | 60.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NAS CONTAS DE Nº 21.561-9 E 11.325-5. NOS DIAS 10 E 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 21/07/2015 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. NOS DIAS 15 E 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 21/07/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NAS CONTAS DE Nº 61-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002282 | 22/07/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002284 | 22/07/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 22/07/2015 | 1866.00 | 00004186744424 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE TARISCAS PARA ASSENTOS E ENCOSTOS DE DEZ BANCOS DE PRAÇA, COM PÉS DE FERRO, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL, NA ENTRADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002283 | 22/07/2015 | 12152.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: RESMA DE PAPEL, CARTOLINA, LÁPIS DE COR, EVA, TINTA, COLA, MASSA DE MODELAR, PINCEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 22/07/2015 | 350.00 | 00210578000172 | GEONILDO GREGORIO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRÁFICA REALIZADA PELO PORTAL CONEXÃO PB NOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 22/07/2015 | 1948.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGDBF, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0002280 | 22/07/2015 | 1699.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002281 | 22/07/2015 | 571.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002285 | 22/07/2015 | 1502.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00004460371413 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE CREPS SUIÇO, DESTINADO AO EVENTO " RUA DE LAZER", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 22/07/2015 | 250.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002276 | 22/07/2015 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/07/2015 | 740.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE UMBURANA E CACHOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2015 | 14793.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2015 | 13889.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/07/2015 | 6314.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/07/2015 | 1859.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/07/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/07/2015 | 10816.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/07/2015 | 18644.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/07/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/07/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/07/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/07/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/07/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/07/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/07/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/07/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/07/2015 | 2062.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/07/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/07/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/07/2015 | 5065.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172015 | 0002315 | 23/07/2015 | 10000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA " FLÁVIO PIZADA QUENTE", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REAILAZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392015 | 0002323 | 23/07/2015 | 8200.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/07/2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/07/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/07/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/07/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2015 | 3170.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/07/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2015 | 9140.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2015 | 2046.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2015 | 19348.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2015 | 81358.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2015 | 9911.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2015 | 10068.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2015 | 4334.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2015 | 7191.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2015 | 7044.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2015 | 8152.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/07/2015 | 11039.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/07/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2015 | 14380.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/07/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/07/2015 | 4850.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/07/2015 | 2550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/07/2015 | 3276.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/07/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/07/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2015 | 6816.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 23/07/2015 | 1500.00 | 00025212271886 | FRANCISCO SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO PINHÃO, PASSANDO PELO SÍTIO SÃO DIOGO, ATÉ A COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2015 | 10270.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 23/07/2015 | 650.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, SENDO, FILTRO DE AR PRIM 4400, DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PIPA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2015 | 3149.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002355 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 24/07/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002368 | 24/07/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 24/07/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002376 | 24/07/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 24/07/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002382 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 24/07/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002396 | 24/07/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 24/07/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/07/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 24/07/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0002359 | 24/07/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002360 | 24/07/2015 | 19323.45 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112015 | 0002365 | 24/07/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002366 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 24/07/2015 | 125.00 | 00067618456453 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 24/07/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 24/07/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002392 | 24/07/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002399 | 24/07/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0002400 | 24/07/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002406 | 24/07/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 24/07/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 24/07/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002415 | 24/07/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000092015 | 0002419 | 24/07/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002421 | 24/07/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002356 | 24/07/2015 | 825.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002363 | 24/07/2015 | 1125.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/07/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 24/07/2015 | 750.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A 15 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002381 | 24/07/2015 | 2395.63 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 24/07/2015 | 750.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002384 | 24/07/2015 | 1125.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002390 | 24/07/2015 | 1275.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002391 | 24/07/2015 | 2100.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002397 | 24/07/2015 | 1950.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002404 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 24/07/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 24/07/2015 | 800.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE PIPOCA, DESTINADA AO EVENTO " IX ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA: VIEIRÓPOLIS EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002409 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. (REFERENTE A 15 DIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002410 | 24/07/2015 | 750.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 24/07/2015 | 1300.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE SORVETE, DESTINADO AO EVENTO " IX ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA: VIEIRÓPOLIS EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002416 | 24/07/2015 | 3000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 24/07/2015 | 500.00 | 00071381252400 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA AO EVENTO " IX ESPAÇO EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA: VIEIRÓPOLIS EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002361 | 24/07/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0002375 | 24/07/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402014 | 0002403 | 24/07/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002374 | 24/07/2015 | 3065.09 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 24/07/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 24/07/2015 | 4550.00 | 19809734000144 | DJACI PORDEUS FERNANDES DE OLIVEIRA 60237821400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE BOLO, MEDINDO 5 METROS, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE VIERÓPOLIS/PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 24/07/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 24/07/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 24/07/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002362 | 24/07/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 24/07/2015 | 694.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, TORNEIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 24/07/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272015 | 0002367 | 24/07/2015 | 3527.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002370 | 24/07/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. (REFERENTE A 15 DIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/07/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002377 | 24/07/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 24/07/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 24/07/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002395 | 24/07/2015 | 910.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002402 | 24/07/2015 | 1106.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 27/07/2015 | 350.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EMSUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002438 | 27/07/2015 | 1200.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CRACHÁS, CONVITES, CERTIFICADOS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002439 | 27/07/2015 | 2570.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, CARTÕES, FOLDERS, MARCA TEXTOS, DESTINADOS A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE(NASF), ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 27/07/2015 | 224.00 | 00011154507432 | MARINA CRISTINA ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRANCELHAS, DESTINADO AO EVENTO " RUA DE LAZER", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 27/07/2015 | 500.00 | 00009127823407 | JEAN WEBSTON LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTES DE CABELO, DESTINADO AO EVENTO " RUA DE LAZER", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 27/07/2015 | 318.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, DESTINADO AO EVENTO " RUA DE LAZER", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL(SCFV), DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 27/07/2015 | 500.00 | 00002629108457 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO AO EVENTO " RUA DE LAZER", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL (PAIF), DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002437 | 27/07/2015 | 160.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO (SCFV), DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSINTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 27/07/2015 | 1500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍTICO DE COBERTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 27/07/2015 | 5000.00 | 00006453962497 | GILSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REAILAZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 27/07/2015 | 3000.00 | 00005236346410 | FERNANDO JULIO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REAILAZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002440 | 27/07/2015 | 2413.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, PLACAS E FAIXAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 27/07/2015 | 415.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA CRECHE JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 27/07/2015 | 730.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 27/07/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 27/07/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002436 | 27/07/2015 | 306.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ADESIVOS 40X30, TIPO SINALIZAÇÃO INSPEÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 27/07/2015 | 900.00 | 00006225479414 | FRANCISCO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DENOMINADO "4º ARRASTÃO DA JUVENTIDE", PROMOVIDO PELA COMUNIDADE LOCAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002441 | 27/07/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2015 | 18501.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2015 | 6521.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2015 | 2114.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2015 | 1929.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 13 E 105. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2015 | 1340.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2015 | 7702.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 14, 15, 67, 72 E 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2015 | 6404.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 84, 85, 88E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2015 | 417.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2015 | 45.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2015 | 84.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2015 | 11018.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/07/2015 | 800.00 | 13146032000141 | UP COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VIEIRÓPOLIS, EDIÇÃO 2015, QUE DARÁ INÍCIO NO DIA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE VIEIRÓPOLIS/PB, PELAS ONDAS DA RÁDIO PROGRESSO DE SOUSA AM 610, DIA 29 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2015 | 496.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS), LOTAÇÃO 101. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2015 | 1063.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), LOTAÇÃO 102. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002442 | 28/07/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/07/2015 | 750.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO, SENDO, APLICAÇÃO DE VACINAS DE ALERGIA, EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2015 | 6876.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2015 | 5521.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2015 | 1586.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTACÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 25 E 69. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE( QUALIFAR), LOTAÇÃO 107. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2015 | 1183.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEITOPOLS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/07/2015 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7, REFERENTE ÀS TARIFAS DOS DIAS 14, 20, 21 E 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.866-X. NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/07/2015 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC TED INTERNET, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 60 -8, REFERENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9, REFERENTE ÀS TARIFAS DOS DIAS 2 E 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2015 | 3551.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 31/07/2015 | 7500.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM PAINEL DE LED/TELÃO ELETRONICO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS, ARTÍSTICAS E TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO EQUIPES DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DE TODO O EVENTO DASFESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 03/08/2015 | 5.89 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/08/2015 | 350.00 | 00010402825470 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002506 | 03/08/2015 | 58.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002498 | 03/08/2015 | 1087.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002500 | 03/08/2015 | 92.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002502 | 03/08/2015 | 119.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0002504 | 03/08/2015 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002508 | 03/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃOS PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 03/08/2015 | 415.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BONFIM, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 03/08/2015 | 191.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/08/2015 | 415.00 | 00005774280470 | FRANCISCO SALES MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE LEVADAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 03/08/2015 | 800.00 | 00058911871400 | JOSE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO FERRO VELHO, ATÉ O SÍTIO SACO DO MAMOEIRO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/08/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002491 | 03/08/2015 | 200.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EMSUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002493 | 03/08/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA POMPÉIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/08/2015 | 210.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002497 | 03/08/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA MARTINS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 03/08/2015 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, MORADOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0002510 | 04/08/2015 | 1660.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002511 | 04/08/2015 | 814.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002512 | 04/08/2015 | 817.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002514 | 04/08/2015 | 670.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002513 | 04/08/2015 | 461.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002517 | 05/08/2015 | 723.25 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002518 | 05/08/2015 | 745.25 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002519 | 05/08/2015 | 657.80 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2015 | 132.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002516 | 05/08/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 05/08/2015 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 05/08/2015 | 292.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002532 | 06/08/2015 | 420.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ACADEMIA DE SAÚDE-PRAÇA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002533 | 06/08/2015 | 1999.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002534 | 06/08/2015 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, DA COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002525 | 06/08/2015 | 2725.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002527 | 06/08/2015 | 5349.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PIPA PAC, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002529 | 06/08/2015 | 2770.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002531 | 06/08/2015 | 1720.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002540 | 06/08/2015 | 2010.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002542 | 06/08/2015 | 3009.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002535 | 06/08/2015 | 2009.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002530 | 06/08/2015 | 1900.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002522 | 06/08/2015 | 15110.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002537 | 06/08/2015 | 1645.53 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002538 | 06/08/2015 | 4090.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002539 | 06/08/2015 | 769.83 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002541 | 06/08/2015 | 608.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002524 | 06/08/2015 | 2601.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT (PSF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002526 | 06/08/2015 | 1399.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002528 | 06/08/2015 | 1701.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002536 | 06/08/2015 | 306.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002523 | 06/08/2015 | 4000.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOSTRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/08/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/08/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002556 | 07/08/2015 | 1574.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002559 | 07/08/2015 | 2688.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002562 | 07/08/2015 | 2665.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁLCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002566 | 07/08/2015 | 614.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 07/08/2015 | 850.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002570 | 07/08/2015 | 1033.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002544 | 07/08/2015 | 2802.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, MUCILON, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002547 | 07/08/2015 | 976.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002551 | 07/08/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002552 | 07/08/2015 | 1895.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002555 | 07/08/2015 | 1769.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002558 | 07/08/2015 | 296.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002561 | 07/08/2015 | 1879.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002573 | 07/08/2015 | 4882.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NASESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002554 | 07/08/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 07/08/2015 | 750.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 07/08/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/08/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002546 | 07/08/2015 | 1721.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, SUCO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002549 | 07/08/2015 | 1521.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002565 | 07/08/2015 | 1869.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, VASSOURA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/08/2015 | 199.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A RECIFE/PE, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002569 | 07/08/2015 | 1888.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002548 | 07/08/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 07/08/2015 | 665.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 07/08/2015 | 21.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002550 | 07/08/2015 | 889.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002553 | 07/08/2015 | 1871.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002564 | 07/08/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 07/08/2015 | 580.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 07/08/2015 | 16.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/08/2015 | 47.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITOS NAS CONTAS DE Nº 15.773-2 NO DIA 03/08 E NO DIA 10/08 NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002576 | 10/08/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002585 | 10/08/2015 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002587 | 10/08/2015 | 84.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2015 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2015 | 26.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES. CONFORME GPS EM ANEXO. (DIFERENÇA DA GFIP DO MÊS DE JANEIRO/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002583 | 10/08/2015 | 18568.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS 215/75R17,5 M814 S/C BRIDGESTONE, PROTETOR DE RODA, CÂMARA DE AR E 04(QUTRO) PNEUS 750-16 CT52 CENTAURO 10L, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002586 | 10/08/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002577 | 10/08/2015 | 132.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002584 | 10/08/2015 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NO PACIENTE MANOEL EMÍDIO MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 11/08/2015 | 150.00 | 00004248664470 | FERNANDA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E USG DO COTOVELO DIREITO, RELIZADA EM FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DNOCS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS-1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2015 | 400.00 | 00006016906484 | FRANCISCA MARTA SENA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DNOCS, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS-1ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000512014 | 0002592 | 11/08/2015 | 2639.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0002593 | 11/08/2015 | 3478.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOR BOMBA, SENDO, 197-C8E7 MB 3CV 11-22W E MOTOR M4 P2 1.5HP 220W MONO 60HZ NEMA E 01 (UM) BOMBEADOR 4R5PA-09 TECNOPOLIMERO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/08/2015 | 41.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DAR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA A PAVIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002600 | 12/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002596 | 12/08/2015 | 850.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002597 | 12/08/2015 | 595.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002598 | 12/08/2015 | 654.50 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/08/2015 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ENCOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE MARIA LIDIA DE OLIVEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0002595 | 12/08/2015 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, SENDO: UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA LIDIA OLIVEIRA PINTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002603 | 13/08/2015 | 615.40 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002604 | 13/08/2015 | 855.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002605 | 13/08/2015 | 611.80 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 13/08/2015 | 415.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002602 | 13/08/2015 | 2505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 13/08/2015 | 118.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2015 | 365.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADORES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002608 | 14/08/2015 | 886.50 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002609 | 14/08/2015 | 965.30 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002610 | 14/08/2015 | 752.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 14/08/2015 | 315.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 17/08/2015 | 800.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 17/08/2015 | 2100.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO NO ATENDIMENTO DE QUARENTA E CINCO ULTRASONOGRAFIAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002616 | 17/08/2015 | 1099.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002618 | 17/08/2015 | 999.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002620 | 17/08/2015 | 780.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 17/08/2015 | 415.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA PULA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUA DE LAZER, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 17/08/2015 | 725.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 17/08/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 17/08/2015 | 290.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 17/08/2015 | 415.00 | 00005506720440 | FRANCISCO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE UMBURANA DE BAIXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 17/08/2015 | 415.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 17/08/2015 | 2330.00 | 00008361813446 | JOSE ALDAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE 233 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS) ÁRVORES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 17/08/2015 | 580.00 | 00011618141830 | GERALDO ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS E PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA, DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 17/08/2015 | 660.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM MEIO FIOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 17/08/2015 | 830.00 | 00009020607839 | DAMIAO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM MEIO FIOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 17/08/2015 | 290.00 | 00009178869412 | VERTON JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 17/08/2015 | 120.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 17/08/2015 | 290.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PRAÇA, NA ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002635 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002637 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 18/08/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002639 | 18/08/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002640 | 18/08/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002645 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002649 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0002642 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002648 | 18/08/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002632 | 18/08/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002633 | 18/08/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002634 | 18/08/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002636 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002638 | 18/08/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002641 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002644 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002650 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002653 | 18/08/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002655 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002647 | 18/08/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002643 | 18/08/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/08/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 19/08/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 19/08/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/08/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 19/08/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 19/08/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002677 | 19/08/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002683 | 19/08/2015 | 927.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 19/08/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 19/08/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 19/08/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/08/2015 | 315.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: " CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ A 2016", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 19/08/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 19/08/2015 | 225.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA , DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOSCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002659 | 19/08/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 19/08/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 19/08/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 19/08/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 19/08/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 19/08/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002680 | 19/08/2015 | 232.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002687 | 19/08/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 19/08/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002657 | 19/08/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/08/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 19/08/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0002665 | 19/08/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0002668 | 19/08/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0002670 | 19/08/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0002671 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002681 | 19/08/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002684 | 19/08/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0002685 | 19/08/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 20/08/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002699 | 20/08/2015 | 2050.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002690 | 20/08/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002692 | 20/08/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002706 | 20/08/2015 | 7529.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS, SENDO, ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CEMITÉRIO, LAVANDERIA E AÇOUGUE PÚBLICO, SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO, QUADRA ESPORTIVA, POSTOS TELEFONICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002695 | 20/08/2015 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2015 | 330.00 | 00003288911426 | MARIA DAS GRACAS TRIGUEIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2015 | 200.00 | 00085378887453 | FRANCISCO DEJESUM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2015 | 400.00 | 00021963531833 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002703 | 20/08/2015 | 286.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002705 | 20/08/2015 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002689 | 20/08/2015 | 554.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002693 | 20/08/2015 | 2310.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002691 | 20/08/2015 | 329.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2015 | 56.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2462). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002697 | 20/08/2015 | 798.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002701 | 20/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 21/08/2015 | 1200.00 | 00005479919407 | CELSO GABRIEL BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ANÁLISE E ELEBORAÇÃO DE RELATÓRIOS, REFERENTES A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DA COBERTURA DE QUADRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, PARA INSERÇÃO DE DADOS DAS OBRAS NO SISTEMA DO FNDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 24/08/2015 | 181.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/08/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/08/2015 | 110.00 | 00073813591468 | DAMIANA BARBOSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/08/2015 | 300.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2015 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, PERÍODO DE 26 À 28 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 24/08/2015 | 2270.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 24/08/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 NOS DIAS 03,18,20 E 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 24/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5 NOS DIAS 18 E 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 24/08/2015 | 1046.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 24/08/2015 | 172.30 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 24/08/2015 | 13.39 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 24/08/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7 NOS DIAS 10 E 20/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 24/08/2015 | 368.70 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 25/08/2015 | 420.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA (SACOLAS 500ML), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/08/2015 | 6814.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2015 | 10140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/08/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/08/2015 | 17856.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/08/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/08/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2015 | 15398.05 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2015 | 11406.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/08/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/08/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/08/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/08/2015 | 3543.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002782 | 25/08/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2015 | 10270.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/08/2015 | 6645.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/08/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/08/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/08/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/08/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2015 | 3562.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2015 | 3750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2015 | 4850.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2015 | 3276.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/08/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/08/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/08/2015 | 16123.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/08/2015 | 10649.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2015 | 2046.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/08/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2015 | 79477.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2015 | 9010.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2015 | 10068.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2015 | 6217.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2015 | 7863.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2015 | 5643.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2015 | 20136.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/08/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/08/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2015 | 11906.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/08/2015 | 556.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/08/2015 | 18342.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/08/2015 | 6342.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/08/2015 | 2114.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/08/2015 | 1929.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 13 E 105. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/08/2015 | 1340.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/08/2015 | 7702.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 12, 15, 67, 79 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/08/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/08/2015 | 6587.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 84, 85, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/08/2015 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2015 | 11018.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/08/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2015 | 1560.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS/SCFV), LOTAÇÕES 101 E 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/08/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/08/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/08/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/08/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/08/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/08/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/08/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2015 | 5386.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002790 | 26/08/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, NA PACIENTE ÂNCELA FERREIRA DUARTE DE ABRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2015 | 1586.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/08/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/08/2015 | 1183.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/08/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/08/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÃO 23, 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/08/2015 | 7252.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22, 100 E 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0002819 | 27/08/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 27/08/2015 | 150.00 | 00029970490400 | DRA. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA, QUE SERÁ REALIZA EM PACIENTE CARENTE, POR SER MORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/08/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/08/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/08/2015 | 5928.35 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/08/2015 | 3200.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DE GRUPO DE JOGOS VÁLIDOS PELO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPÓPLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002825 | 27/08/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0002826 | 27/08/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/08/2015 | 58.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 28/08/2015 | 119.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4 NO DIA 13.08.2015, 28 E 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 28/08/2015 | 855.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO FAN, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/08/2015 | 173.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO MOTO MON-9734, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8 NO DIA 25/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4 NOS DIAS 14,18, 20 E 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.866-X NO DIA 20/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8 NOS DIAS 18, 20 E 28/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/08/2015 | 3029.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 28/08/2015 | 7950.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS PADRONIZADOS, EM MALHA 100% POLIESTER E PV, PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS/PB. VISANDO A MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCA L EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005954893462 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 182.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 400.00 | 00021963531833 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2015 | 250.00 | 00005625249407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010529509490 | ALANDSON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR JOSE MARIO GOMES ALVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002871 | 01/09/2015 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO RIACHO, ATÉ O SÍTIO PINHÃO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/09/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/09/2015 | 415.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BONFIM, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00070156364417 | HIGO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO POMPÉIA, ATÉ O DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO CARRO PIPA - PAC II, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/09/2015 | 2160.00 | 00004460094401 | RONAILDO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PINHÃO, ATÉ O SÍTIO SÃO DIOGO, PASSANDO PELO SÍTIO CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E ROLAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS E BOMBAS SUBMERSAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/09/2015 | 178.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002848 | 01/09/2015 | 153.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002849 | 01/09/2015 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 50.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002854 | 01/09/2015 | 29.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, DA COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0002855 | 01/09/2015 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/09/2015 | 139.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002860 | 01/09/2015 | 49.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, DA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002843 | 01/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPÉIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 415.00 | 00091835925472 | ROBERVAL ESTRELA BESERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 415.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 280.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE WANDERSON AMARAL VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002866 | 01/09/2015 | 226.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 02/09/2015 | 1530.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002879 | 03/09/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/09/2015 | 291.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/09/2015 | 363.00 | 00026709088880 | JOSE IVAMAR ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/09/2015 | 780.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, 120KG DE POLPA DE FRUTA CONCENTRADA, SABORES CAJU E GOIABA, DESTINADA A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002875 | 03/09/2015 | 761.20 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002876 | 03/09/2015 | 667.15 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0002877 | 03/09/2015 | 690.25 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/09/2015 | 471.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO/2015 E VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD - 1366, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002880 | 04/09/2015 | 2502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002882 | 04/09/2015 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002885 | 08/09/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002887 | 08/09/2015 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002888 | 08/09/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0002894 | 08/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002891 | 08/09/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 093, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0002883 | 08/09/2015 | 1900.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002884 | 08/09/2015 | 60.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412015 | 0002886 | 08/09/2015 | 1718.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002889 | 08/09/2015 | 1805.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002890 | 08/09/2015 | 510.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 08/09/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UM) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL EMÍDIO MOREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002893 | 08/09/2015 | 933.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002895 | 08/09/2015 | 630.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412015 | 0002896 | 08/09/2015 | 618.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412015 | 0002897 | 08/09/2015 | 370.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002906 | 09/09/2015 | 3279.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002908 | 09/09/2015 | 2760.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002909 | 09/09/2015 | 790.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002913 | 09/09/2015 | 3570.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIAT , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/09/2015 | 1049.37 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN 400G., LEITE APTAMIL PEPTI E LEITE NAN SEM LACTOSE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002916 | 09/09/2015 | 991.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002922 | 09/09/2015 | 756.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002923 | 09/09/2015 | 1790.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0002929 | 09/09/2015 | 7790.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, SENDO: BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, FOLHAS DE AVEIANM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS DIVERSOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 09/09/2015 | 860.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002940 | 09/09/2015 | 2001.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002949 | 09/09/2015 | 3087.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: QUEROSENE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002953 | 09/09/2015 | 1294.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002955 | 09/09/2015 | 3135.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002925 | 09/09/2015 | 4609.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 09/09/2015 | 730.00 | 00009206101455 | ROBSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002902 | 09/09/2015 | 1239.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC 2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002924 | 09/09/2015 | 680.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002942 | 09/09/2015 | 4190.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 09/09/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002945 | 09/09/2015 | 22578.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, PIPA PAC 2, TRATORES, CAÇAMBA DE LIXO, PÁ CARREGADEIRA E CAMIONETE D20, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002948 | 09/09/2015 | 3600.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002952 | 09/09/2015 | 1963.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC 2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002910 | 09/09/2015 | 4033.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2015 | 150.00 | 00000887002404 | FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DENOMINADO : "NORDESTE DA REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS", A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO DAS ARTES EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2015 | 150.00 | 00006587945406 | JOELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DENOMINADO : "NORDESTE DA REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS", A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO DAS ARTES EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002928 | 09/09/2015 | 691.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2015 | 365.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, DESTINADA AS SERVIDORAS FRANCISCA EDCLEY DE OLIVEIRA E JOELMA VIEIRA SILVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO ORÇAMENTO......... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002947 | 09/09/2015 | 1779.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPA COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002899 | 09/09/2015 | 1968.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002901 | 09/09/2015 | 2469.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002903 | 09/09/2015 | 2790.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002904 | 09/09/2015 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, BOLETIM INFORMATIVO, ENVELOPES E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002907 | 09/09/2015 | 2491.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002911 | 09/09/2015 | 4909.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002915 | 09/09/2015 | 3396.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, MUCILON E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDANAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002919 | 09/09/2015 | 2900.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002926 | 09/09/2015 | 693.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002927 | 09/09/2015 | 2860.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002933 | 09/09/2015 | 2780.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002935 | 09/09/2015 | 2850.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002936 | 09/09/2015 | 2990.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002937 | 09/09/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002939 | 09/09/2015 | 2500.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002941 | 09/09/2015 | 1572.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/09/2015 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002946 | 09/09/2015 | 1521.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002950 | 09/09/2015 | 769.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002951 | 09/09/2015 | 2800.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002954 | 09/09/2015 | 550.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002956 | 09/09/2015 | 3480.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002898 | 09/09/2015 | 1900.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002905 | 09/09/2015 | 2162.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002917 | 09/09/2015 | 2548.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002921 | 09/09/2015 | 2569.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002930 | 09/09/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002932 | 09/09/2015 | 2389.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002918 | 09/09/2015 | 4980.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002931 | 09/09/2015 | 1970.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2015 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002958 | 10/09/2015 | 5885.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: FÉCULO DE MANDIOCA, RAPADURA, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002962 | 10/09/2015 | 850.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002965 | 10/09/2015 | 595.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002967 | 10/09/2015 | 7113.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: FÉCULO DE MANDIOCA, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002968 | 10/09/2015 | 858.50 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/09/2015 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NAS CONTAS DE Nº 21.561-9, 15.773-2 E 16.758-4. NOS DIAS 01, 10 E 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0002961 | 10/09/2015 | 3800.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002969 | 11/09/2015 | 83.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002972 | 11/09/2015 | 87.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002970 | 11/09/2015 | 184.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/09/2015 | 600.00 | 00006421348475 | FRANCISCO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 14/09/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2015 | 1200.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO-ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA ECONÔMICA-GIGOV, SAÚDE, FUNASA E DEMAIS PROJETOS EM ANDAMENTO, NO DNOCS, PARA TRATAR DE CONVÊNIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE CAPACITAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002976 | 14/09/2015 | 2765.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO: REGUA, GUACHE, CARTOLINA, , EVA, TINTA, COLA, MASSA DE MODELAR, PINCEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 14/09/2015 | 1700.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) ÁRVORES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2015 | 450.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO-ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAIXA ECONÔMICA-GIGOV, SAÚDE, FUNASA EDEMAIS PROJETOS EM ANDAMENTO, NO DNOCS, PARA TRATAR DE CONVÊNIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE CAPACITAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002978 | 15/09/2015 | 784.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/09/2015 | 300.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002983 | 15/09/2015 | 1103.20 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002984 | 15/09/2015 | 816.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/09/2015 | 200.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 15/09/2015 | 788.00 | 00002143705425 | MARLUCE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR MARIA RIZONETE MOREIRA DE ANDRADE, LOTADA NA SECRETARIADE SAÚDE, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0002982 | 15/09/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002985 | 16/09/2015 | 497.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE(PRAÇA), DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0002986 | 16/09/2015 | 267.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 17/09/2015 | 315.00 | 00042507456434 | JOSE MOREIRA DE SENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002989 | 18/09/2015 | 2283.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 18/09/2015 | 415.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003002 | 18/09/2015 | 9513.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002992 | 18/09/2015 | 502.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2015 | 280.00 | 00005710939498 | LUCIA IVANEIDE ALVES TRIGUEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002997 | 18/09/2015 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002999 | 18/09/2015 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2015 | 182.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES COM PERCURSO DE SOUSA/PB À JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/09/2015 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002993 | 18/09/2015 | 3176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/09/2015 | 788.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO TITULAR FRANCIWELINGTON KLEBER SILVA DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003004 | 18/09/2015 | 798.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002990 | 18/09/2015 | 371.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002991 | 18/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 18/09/2015 | 415.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0002998 | 18/09/2015 | 872.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 21/09/2015 | 2000.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) EXTINTORES E PLACAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLI/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 21/09/2015 | 415.00 | 00040922340404 | ANTONIO DUTRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEN EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA À VIEIRÓPOLIS/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER NECESSIDADE DE URGÊNCIA, NO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 22/09/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7 NOS DIAS 01, 10, 11 E 22/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 22/09/2015 | 200.00 | 00001864545461 | DR. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO, CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 22/09/2015 | 788.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR VALDILEIDE NOGUEIRA BATISTA, LOTADA NO POSTO MÉDICO DECAMPO ALEGRE, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2015 | 120.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 2795). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2015 | 300.00 | 00071326901400 | FRANCISCA CLEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2015 | 300.00 | 00001657155455 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/09/2015 | 100.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 22/09/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. NOS DIAS 22 E 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 23/09/2015 | 280.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO, SENDO, APLICAÇÃO DE VACINAS DE ALERGIA, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/09/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 24/09/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003038 | 24/09/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 24/09/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003063 | 24/09/2015 | 180.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 35 ADESIVOS TAMANHO 30X30, DESTINADOS A INSPENÇÃO CARRO PIPA-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SECRETARIA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 24/09/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003067 | 24/09/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003033 | 24/09/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 24/09/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003022 | 24/09/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003028 | 24/09/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 24/09/2015 | 8.04 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO Nº 3547-1000, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003034 | 24/09/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 24/09/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 24/09/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/09/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003060 | 24/09/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 24/09/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 24/09/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 24/09/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0003016 | 24/09/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003019 | 24/09/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0003025 | 24/09/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003027 | 24/09/2015 | 3000.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 24/09/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003041 | 24/09/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0003042 | 24/09/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003044 | 24/09/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003048 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003051 | 24/09/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003053 | 24/09/2015 | 3000.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 24/09/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 24/09/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 24/09/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 24/09/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 24/09/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 24/09/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003054 | 24/09/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003055 | 24/09/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 24/09/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003047 | 24/09/2015 | 1140.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA: " CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ, RUMO A 2016", SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003020 | 24/09/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003021 | 24/09/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003026 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003032 | 24/09/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 24/09/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003039 | 24/09/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003040 | 24/09/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 24/09/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003046 | 24/09/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003059 | 24/09/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00028791460468 | SEVERINO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO SACO PARA A ESCOLA MUNICPIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003066 | 24/09/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003069 | 24/09/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2015 | 5753.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2015 | 4064.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2015 | 2046.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2015 | 7044.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2015 | 2488.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2015 | 6270.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2015 | 9565.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2015 | 77401.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2015 | 9911.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2015 | 11320.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/09/2015 | 5283.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2015 | 10068.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/09/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/09/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/09/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/09/2015 | 19348.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/09/2015 | 15251.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/09/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/09/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2015 | 1024.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2015 | 3299.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/09/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2015 | 3152.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/09/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/09/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2015 | 6776.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/09/2015 | 10532.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003096 | 25/09/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003116 | 25/09/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/09/2015 | 3149.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/09/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2015 | 6800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2015 | 11406.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 25/09/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/09/2015 | 10647.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2015 | 15069.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2015 | 3825.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2015 | 6314.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/09/2015 | 18156.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/09/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/09/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/09/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/09/2015 | 720.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO E COLOCAÇÃO DE PIAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/09/2015 | 315.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 28/09/2015 | 250.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ANTUNINO DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.831-3. NO DIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003148 | 28/09/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 28/09/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/09/2015 | 520.00 | 00013003800809 | JOSE GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 28/09/2015 | 1040.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2015 | 400.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS-2ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/09/2015 | 315.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003142 | 28/09/2015 | 638.20 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003143 | 28/09/2015 | 725.75 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003144 | 28/09/2015 | 732.55 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/09/2015 | 160.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. REFERENTE AOS DIAS 11, 14 E 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/09/2015 | 124.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/09/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61.6 NO DIA 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/09/2015 | 788.00 | 00003286677493 | GERALDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR LUIZA JOSEFA DE OLIVEIRA, LOTADA NO POSTO MÉDICO DE UMBURANA, POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 6774.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2015 | 5386.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÃO 28 E 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR), LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 1586.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 1183.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 2555.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9 NOS DIAS 01, 04, 18, 21 E 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000512014 | 0003155 | 30/09/2015 | 1378.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, SENDO, 197-C8E7 MB 3CV 11-22W SL 304, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DEABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003156 | 30/09/2015 | 2636.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 6.190-5. NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2015 | 240.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. NOS DIAS10 E 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 18333.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 6342.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 2114.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 1929.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 13 E 105. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2015 | 1340.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 7702.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 12, 15, 67, 79 E 93. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 6569.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 84, 85, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2015 | 556.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2015 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 2604.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2015 | 1394.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS/SCFV), LOTAÇÕES 101 E 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2015 | 11018.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÕES 1, 2, 4, 6, 7, 8, 40, 48 E 92. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. NOS DIAS 10 E 30/09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2015 | 400.00 | 00032409934811 | MARCIO GREYK TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003203 | 01/10/2015 | 58.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003202 | 01/10/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003204 | 01/10/2015 | 899.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0003206 | 01/10/2015 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003207 | 01/10/2015 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003208 | 01/10/2015 | 88.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003209 | 01/10/2015 | 65.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003210 | 01/10/2015 | 15.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003211 | 05/10/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003212 | 05/10/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/10/2015 | 300.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, PERÍODO DE 07 À 09 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/10/2015 | 182.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/10/2015 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003213 | 05/10/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO ABRANTES SARMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502014 | 0003214 | 05/10/2015 | 640.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 06/10/2015 | 885.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003218 | 06/10/2015 | 903.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003219 | 06/10/2015 | 643.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003221 | 06/10/2015 | 500.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003223 | 08/10/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003222 | 08/10/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003226 | 09/10/2015 | 86.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003235 | 09/10/2015 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/10/2015 | 2933.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/10/2015 | 2.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/10/2015 | 4997.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE A AGOSTO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003232 | 09/10/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS.(REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003225 | 09/10/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003229 | 09/10/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 09/10/2015 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E PULSÕES, REALIZADA EM FRANCISCA DEVANIA ANDRADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 09/10/2015 | 1660.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, VICE VERSA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003237 | 09/10/2015 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 09/10/2015 | 150.00 | 00086643460468 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA E PULSÕES, REALIZADA EM ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003239 | 13/10/2015 | 501.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE(PRAÇA), DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003243 | 13/10/2015 | 269.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003240 | 13/10/2015 | 598.95 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003242 | 13/10/2015 | 528.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003244 | 13/10/2015 | 936.65 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 13/10/2015 | 33.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 16.610-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/10/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS, IRAMILTON SÁTIRO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSINATURAS DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA AO ANDAMENTO DOS CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003247 | 14/10/2015 | 2029.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: AROMATIZANTE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003249 | 14/10/2015 | 2006.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003250 | 14/10/2015 | 1848.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃO, ARROZ, ÓLEO, FLOCÃO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE QUE SERÁ SERVID AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003259 | 14/10/2015 | 1617.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: POLIDOR, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIOS ONDE SÃO DESENVOLVIDOS OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003245 | 14/10/2015 | 2036.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003248 | 14/10/2015 | 590.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 14/10/2015 | 620.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003257 | 14/10/2015 | 4400.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: FÉCULO DE MANDIOCA, FARINHA, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003264 | 14/10/2015 | 1606.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003265 | 14/10/2015 | 2094.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003266 | 14/10/2015 | 1276.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003268 | 14/10/2015 | 2865.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: MUCILON, ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003246 | 14/10/2015 | 837.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003252 | 14/10/2015 | 3742.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ALCOOL, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003261 | 14/10/2015 | 1474.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPA COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003258 | 14/10/2015 | 640.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003251 | 14/10/2015 | 2782.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003253 | 14/10/2015 | 705.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003254 | 14/10/2015 | 2854.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003260 | 14/10/2015 | 814.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003262 | 14/10/2015 | 1028.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003263 | 14/10/2015 | 806.00 | 00003288621428 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003267 | 14/10/2015 | 2998.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 15/10/2015 | 230.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, SENDO UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/10/2015 | 450.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE ANADY LOPES MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 15/10/2015 | 525.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM TROCA DE MANGUEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLI/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003274 | 16/10/2015 | 6759.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 16/10/2015 | 593.40 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS(REFORMA DE ESCOLAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003278 | 16/10/2015 | 1014.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003283 | 16/10/2015 | 766.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003287 | 16/10/2015 | 1410.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003276 | 16/10/2015 | 1801.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003288 | 16/10/2015 | 1389.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003273 | 16/10/2015 | 5009.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PIPA PAC 2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003279 | 16/10/2015 | 3090.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA DE LIXO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003281 | 16/10/2015 | 3690.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PATROL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003282 | 16/10/2015 | 2760.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003286 | 16/10/2015 | 2990.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003289 | 16/10/2015 | 3870.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003290 | 16/10/2015 | 1788.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003291 | 16/10/2015 | 1020.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC 2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003272 | 16/10/2015 | 1700.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003275 | 16/10/2015 | 22932.38 | 17517638000105 | EM CONSTRULIMP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00165/2014, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 2. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00812014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003280 | 16/10/2015 | 2099.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATS (PSF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003284 | 16/10/2015 | 1490.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003285 | 16/10/2015 | 4390.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 19/10/2015 | 250.00 | 00082675562491 | CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PROVENIENTE DE 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DA COSTA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 19/10/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 19/10/2015 | 750.00 | 00001144086450 | ANTONIEL FREIRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 19/10/2015 | 182.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/10/2015 | 400.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003301 | 20/10/2015 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003303 | 20/10/2015 | 386.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003311 | 20/10/2015 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003298 | 20/10/2015 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003304 | 20/10/2015 | 572.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO GABINETE, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2015 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0003014-45.2006.815.0371. CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003297 | 20/10/2015 | 4110.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003314 | 20/10/2015 | 999.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003299 | 20/10/2015 | 2230.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003300 | 20/10/2015 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003302 | 20/10/2015 | 550.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003316 | 20/10/2015 | 9170.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003305 | 20/10/2015 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003306 | 20/10/2015 | 583.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003307 | 20/10/2015 | 437.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003309 | 20/10/2015 | 1026.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA SE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003313 | 20/10/2015 | 14525.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 21/10/2015 | 1040.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 21/10/2015 | 104.00 | 00003452929442 | ROGERIO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB AO SÍTIO CACHOEIRA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003323 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/10/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO NO DELOCAMENTO A CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ENTREGA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EXIGIDOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 5248/15 - 1ª CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC 11987/15, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 21/10/2015 | 1400.00 | 00067527868449 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 21/10/2015 | 730.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO EM GERAL E ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 21/10/2015 | 700.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, ARTICULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO SITE WWW.ODIARIODEVIEIROPOLIS.COM.BR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/10/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA ENTREGA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EXIGIDOS DE ACORDO COM O OFÍCIO 5248/15 - 1ª CÂMARA, REFERENTE AO PROCESSO TC 11987/15, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 21/10/2015 | 415.00 | 00060274620430 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES (BOLOS, TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/10/2015 | 400.00 | 00006287025409 | JULIANA RAIMUNDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 23/10/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 23/10/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 23/10/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 23/10/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003334 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 23/10/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003346 | 23/10/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTOBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003330 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 23/10/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003345 | 23/10/2015 | 778.60 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003348 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003351 | 23/10/2015 | 850.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003353 | 23/10/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003354 | 23/10/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003357 | 23/10/2015 | 564.40 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003359 | 23/10/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003363 | 23/10/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003364 | 23/10/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 23/10/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003368 | 23/10/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003369 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003374 | 23/10/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003380 | 23/10/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0003332 | 23/10/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003333 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/10/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003355 | 23/10/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003361 | 23/10/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0003362 | 23/10/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003366 | 23/10/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 23/10/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 23/10/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003373 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003377 | 23/10/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003379 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAÇAMBA, DESTINADA AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0003383 | 23/10/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003328 | 23/10/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003329 | 23/10/2015 | 2000.00 | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 23/10/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003340 | 23/10/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/10/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003347 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 23/10/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 23/10/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 23/10/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 23/10/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 23/10/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003336 | 23/10/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 23/10/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003342 | 23/10/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 23/10/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 23/10/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 23/10/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003335 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/10/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/10/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2015 | 4988.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/10/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/10/2015 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/10/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/10/2015 | 8450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 26/10/2015 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PROVENIENTE DE 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, A SER REALIZADA EM ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/10/2015 | 17544.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/10/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/10/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/10/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/10/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2015 | 22430.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2015 | 2576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/10/2015 | 15187.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/10/2015 | 11275.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/10/2015 | 6200.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2015 | 6876.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/10/2015 | 3440.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/10/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003445 | 26/10/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003452 | 26/10/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/10/2015 | 10270.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2015 | 6382.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2015 | 8888.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/10/2015 | 4064.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/10/2015 | 1829.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/10/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/10/2015 | 15251.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/10/2015 | 9565.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/10/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003402 | 26/10/2015 | 2068.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/10/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/10/2015 | 2046.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003409 | 26/10/2015 | 1103.20 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2015 | 3255.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003416 | 26/10/2015 | 736.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2015 | 75058.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/10/2015 | 9010.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/10/2015 | 10068.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003423 | 26/10/2015 | 800.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/10/2015 | 5010.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/10/2015 | 8846.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2015 | 5643.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/10/2015 | 19742.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/10/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/10/2015 | 2364.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO- ENSINO FUNDAMENTAL, LOTAÇÃO 105, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2015 | 6824.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/10/2015 | 11347.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2015 | 4850.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/10/2015 | 2588.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/10/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/10/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/10/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/10/2015 | 3693.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/10/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/10/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/10/2015 | 9518.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/MAN.E ADM SERV.TEL. - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/10/2015 | 250.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/10/2015 | 4202.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2015 | 300.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/10/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2015 | 3152.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2015 | 182.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, PARA ATENDER NECESSICIDADES SOCIAL DE MORADOR CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2015 | 300.00 | 00005163538454 | SANDRA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2015 | 300.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2015 | 6348.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 27/10/2015 | 415.00 | 00060120169487 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA, JUNTADA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA CRECHE JOSE ANACLETO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DE UMBURANA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003473 | 27/10/2015 | 733.00 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003476 | 27/10/2015 | 508.50 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003478 | 27/10/2015 | 448.75 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AEE, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 27/10/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003459 | 27/10/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 094, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/10/2015 | 1040.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/10/2015 | 315.00 | 00005506720440 | FRANCISCO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE UMBURANA DE BAIXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 27/10/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/10/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 27/10/2015 | 546.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CX PROGRAMADO, REFERENTE AOS DIAS 05, 06, 14 E 20 DE OUTUBRO/2015. CONFORME DÉBITO NAS CONTAS DE Nº 60-8 E 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 27/10/2015 | 120.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 27/10/2015 | 415.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 27/10/2015 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 27/10/2015 | 230.00 | 00031414087420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA DENOMINAÇÃO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA DENOMINADA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/10/2015 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/10/2015 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO, SENDO, DOIS TESTES ALERGICOS, EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382015 | 0003472 | 27/10/2015 | 2732.24 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, SENDO: RESINA, FIO DENTAL, ADESIVO, OXIDO DE ZINCO PURO E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0003475 | 27/10/2015 | 4388.82 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: ALGODÃO, ATADURA, ALCOOL, SERINGAS, LUVAS, EQUIPO MACRO E ETC., PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 27/10/2015 | 520.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003481 | 29/10/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 29/10/2015 | 280.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO, SENDO, TESTE ALERGICO, EM PACIENTE CARENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003482 | 29/10/2015 | 2000.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.326-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2015 | 5225.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, LOTAÇÕES 39, 44 E 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 120.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 15.773-2. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 17901.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB60%)), LOTAÇÕES 10, 11 E 16. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 6204.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB60%), LOTAÇÕES 79, 82, 83, 86, 87 E 99. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 2114.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LOTAÇÃO 94. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 1929.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB40%), LOTAÇÕES 13 E 105. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 1340.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB40%), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 7881.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 81 E 90. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 6569.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÕES 84, 85, 88 E 91. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 144.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2015 | 40.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2015 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2015 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2015 | 556.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 30/10/2015 | 94.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4 NO DIA 05.10.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2015 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2015 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.195-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2015 | 10724.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 1620.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2015 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2015 | 2720.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTAÇÕES 31, 32, 33 E 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2015 | 1229.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(IGD-SUAS/SCFV), LOTAÇÕES 101 E 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 34.867-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 35.291-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF), LOTAÇÕES 71 E 77. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003484 | 30/10/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UM) RX DO TORAX PÁ E PERFIL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA NOGUEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003485 | 30/10/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE JOAO VITORINO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342015 | 0003492 | 30/10/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL UNILATERAL, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA EDILMA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO NO ATENDIMENTO DE QUARENTA E CINCO ULTRASONOGRAFIAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003494 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO, DIGITAÇÃO DE DADOS E ACOMPANHAMENTO, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA -PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003495 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00003203390418 | GILMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 6645.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 20, 21, 22 E 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 5298.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTAÇÕES 28 E 29. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 1586.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAUDE BUCAL), LOTAÇÕES 24 E 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 6012.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), LOTAÇÕES 25 E 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 1183.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PMAQ), LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2015 | 2342.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(ACS), LOTAÇÕES 23, 73 E 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 540.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(QUALIFAR, LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2015 | 177.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624065-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624065-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, LOT. 36, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2015 | 1047.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA TURISMO ESPORTE E LAZER, LOT. 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2015 | 690.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003539 | 03/11/2015 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPÉIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003540 | 03/11/2015 | 291.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362015 | 0003550 | 03/11/2015 | 1920.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SENDO, LUVAS, ALGODÃO HIDROFILO, LUVAS, SERINGAS E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/11/2015 | 400.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EMSUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003557 | 03/11/2015 | 14208.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0003541 | 03/11/2015 | 1545.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS DE MATRICULA E BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003547 | 03/11/2015 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/11/2015 | 760.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/11/2015 | 156.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/11/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/11/2015 | 760.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/11/2015 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BONFIM, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0003542 | 03/11/2015 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003544 | 03/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ORGÃO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/11/2015 | 2143.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003548 | 03/11/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003549 | 03/11/2015 | 199.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003555 | 03/11/2015 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/11/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003558 | 03/11/2015 | 53.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 04/11/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003561 | 04/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/11/2015 | 200.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2015 | 300.00 | 00008296029413 | ANALIANE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2015 | 200.00 | 00010606659480 | LUIZ BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 04/11/2015 | 6.43 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO A PREFEITURA MUNICÍPAL DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2015 | 300.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS. POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 16.758-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003569 | 05/11/2015 | 7480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 295/80R22.5R268 152/148M BRIDGESTONE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003571 | 05/11/2015 | 346.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 05/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 05/11/2015 | 86.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 05/11/2015 | 1100.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 06/11/2015 | 1630.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 06/11/2015 | 28.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 06/11/2015 | 45.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 06/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 06/11/2015 | 67.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/11/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003585 | 09/11/2015 | 2800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PÚBLICO E TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. PREGÃO PRESENCIAL 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003590 | 09/11/2015 | 2275.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ORGÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 09/11/2015 | 0.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003599 | 09/11/2015 | 723.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COPA COZINHAS DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 09/11/2015 | 650.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLIGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERGALHOES E FERROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003582 | 09/11/2015 | 449.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, FARINHA LACTEA, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003583 | 09/11/2015 | 4499.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: RAPADURA, ARROZ, FARINHA LACTEA, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003589 | 09/11/2015 | 630.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, FARINHA LACTEA, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003591 | 09/11/2015 | 3102.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, MILHO MUNGUZA, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003593 | 09/11/2015 | 4411.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003596 | 09/11/2015 | 1587.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: SABONETES, FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, CREME DENTAL E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003597 | 09/11/2015 | 1603.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: ARROZ, ÓLEO, MACARRÃO, FEIJÃO, BEBIDA LACTEA, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/11/2015 | 750.00 | 00001144086450 | ANTONIEL FREIRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003580 | 09/11/2015 | 829.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: AROMATIZANTE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA DE PONTOS DE APOIO DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003581 | 09/11/2015 | 970.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FLOCÃO, QUEIJO, AÇÚCAR, ARROZ, PÃO DE FORMAR, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003584 | 09/11/2015 | 1996.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FLOCÃO, AÇÚCAR, ARROZ, PÃO DE FORMAR, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003586 | 09/11/2015 | 480.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO: FRALDAS, COLÔNIAS, LENÇOS UMEDECIDOS, TALCO, SHAMPOO E CONTONETES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM O GRUPO DE GESTANTES, DESTE MUNICÍPIO. COM O INTUIU DE COMPLEMENTA O KIT GESTANTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003587 | 09/11/2015 | 2003.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: AROMATIZANTE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003592 | 09/11/2015 | 4359.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: AROMATIZANTE, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS, ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE, SABÃO EM BARRA E ETC., DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003594 | 09/11/2015 | 5140.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, AÇÚCAR, ARROZ, ÓLEO, ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, LEITE EM PÓ, BISCOITO, MARGARINA, OVOS E ETC., DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMASCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462015 | 0003600 | 09/11/2015 | 2200.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/11/2015 | 280.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE GENTIL ANTONIO MOREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 10/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624076-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003617 | 10/11/2015 | 2110.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2015 | 8297.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003601 | 10/11/2015 | 3750.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003602 | 10/11/2015 | 2895.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003605 | 10/11/2015 | 2670.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003607 | 10/11/2015 | 2999.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003611 | 10/11/2015 | 774.19 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003613 | 10/11/2015 | 2520.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003615 | 10/11/2015 | 1656.71 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/11/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/11/2015 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 10/11/2015 | 0.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 10/11/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003625 | 11/11/2015 | 191.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003626 | 11/11/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIA E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003628 | 11/11/2015 | 1320.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 11/11/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003619 | 11/11/2015 | 2720.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TRATOR VERMELHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003620 | 11/11/2015 | 2100.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA VERMELHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003627 | 11/11/2015 | 1080.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA PAC 2, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003623 | 11/11/2015 | 3798.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003624 | 11/11/2015 | 2996.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003630 | 11/11/2015 | 3090.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR, MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003629 | 11/11/2015 | 1360.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003621 | 11/11/2015 | 2390.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT(PSF), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003632 | 11/11/2015 | 1800.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003634 | 11/11/2015 | 1650.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003622 | 11/11/2015 | 2520.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 624077-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003638 | 12/11/2015 | 118.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003635 | 12/11/2015 | 85.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1076. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003637 | 12/11/2015 | 76.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇAO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003643 | 12/11/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003640 | 12/11/2015 | 730.40 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003641 | 12/11/2015 | 580.80 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003642 | 12/11/2015 | 466.40 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA QUE SERA SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003644 | 12/11/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003639 | 12/11/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/11/2015 | 195.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 13/11/2015 | 90.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 13/11/2015 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 16/11/2015 | 830.00 | 00027965995824 | JUCELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS ORGÃOS PÚBLICOS, DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 16/11/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 16/11/2015 | 1100.00 | 00008618888478 | HELIO CEZAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE 19 DIAS, DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 16/10 À 16/11 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 16/11/2015 | 265.00 | 00006503058411 | ROBERVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS MÁQUINAS, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003651 | 16/11/2015 | 941.80 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003652 | 16/11/2015 | 425.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003653 | 16/11/2015 | 428.40 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 16/11/2015 | 311.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM SEU AUTOMÓVEL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM CARATER DE URGENCIA, NO DESLOCAMENTO DE VIEIROPOLIS/PB À CRATO/CE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 16/11/2015 | 800.00 | 00063496585315 | EDNA ALVES GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DENOMINADO "OUTUBRO RODS", NAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DA ZONA RURAL E URBANA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLI/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 17/11/2015 | 1736.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMENDAS E TROFÉUS EM ACRÍLICOS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 17/11/2015 | 660.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA TRANSMISSÕES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, ATRAVÉS DA RÁDIO LÍDER FM 97.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS DECORRENTE, DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0003014-45.2006.815.0371. CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 17/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003663 | 17/11/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 18/11/2015 | 70.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003671 | 20/11/2015 | 245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003674 | 20/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003676 | 20/11/2015 | 306.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003678 | 20/11/2015 | 749.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003679 | 20/11/2015 | 3903.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003669 | 20/11/2015 | 9463.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 20/11/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003667 | 20/11/2015 | 2261.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003673 | 20/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003675 | 20/11/2015 | 1365.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003677 | 20/11/2015 | 425.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTO DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 23/11/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003681 | 23/11/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003682 | 23/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003683 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003684 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0003725 | 24/11/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 24/11/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 24/11/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 24/11/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 24/11/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003687 | 24/11/2015 | 2800.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003693 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00003288987406 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003699 | 24/11/2015 | 499.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003707 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 24/11/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003717 | 24/11/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003720 | 24/11/2015 | 999.99 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, PÃES, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AS ESCOLAD DO MUNICÍPIO DE VIEROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 24/11/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM EQUIPAMENTO E ACESSORIO DE SEGURANÇA, DESTINADO A CONDUÇÃO DE CRIANÇAS ESPECIAIS, DAS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRE E SOBRADO. COM DESTINO A SALA DE AULA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003685 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 24/11/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 24/11/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/11/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003702 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 24/11/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 24/11/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 24/11/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 24/11/2015 | 1700.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003692 | 24/11/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0003696 | 24/11/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 24/11/2015 | 1800.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0003705 | 24/11/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003708 | 24/11/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003711 | 24/11/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 24/11/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112015 | 0003719 | 24/11/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ALVES, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 24/11/2015 | 96.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX DE PROJETOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0003723 | 24/11/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0003724 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003727 | 24/11/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003686 | 24/11/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 24/11/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 24/11/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 24/11/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003698 | 24/11/2015 | 930.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A COMPOR O LANCHE DISTRIBUIDO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÕES E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003706 | 24/11/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 24/11/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003709 | 24/11/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/11/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/11/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2015 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2015 | 8275.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/11/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/11/2015 | 7558.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/11/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2015 | 13335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/11/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2015 | 8450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2015 | 21480.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2015 | 16412.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2015 | 10539.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/11/2015 | 6671.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2015 | 4638.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2015 | 9219.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/11/2015 | 3350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/11/2015 | 3162.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003760 | 25/11/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003767 | 25/11/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2015 | 10068.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2015 | 3276.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2015 | 7044.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/11/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/11/2015 | 5643.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2015 | 11386.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/11/2015 | 9565.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/11/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/11/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2015 | 79032.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2015 | 15251.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2015 | 3128.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2015 | 19742.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2015 | 4314.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2015 | 2482.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2015 | 5244.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2015 | 891.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2015 | 5572.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE ), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2015 | 9911.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/11/2015 | 4465.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/11/2015 | 3152.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA SEC.DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO (31) CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/11/2015 | 4138.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2015 | 3610.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/11/2015 | 3171.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2015 | 1916.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003793 | 26/11/2015 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003791 | 26/11/2015 | 1100.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003792 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003795 | 26/11/2015 | 1700.00 | 00005111520430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSO: BARRO VERMELHO/CAMPO ALEGRE, PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003796 | 26/11/2015 | 2600.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003797 | 26/11/2015 | 2000.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003798 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0003799 | 26/11/2015 | 4000.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003794 | 26/11/2015 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003800 | 27/11/2015 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2015 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15820-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003804 | 01/12/2015 | 64.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, Nº 3547-1076, À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0003805 | 01/12/2015 | 1500.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/12/2015 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003807 | 01/12/2015 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003808 | 01/12/2015 | 103.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2478, A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS ALVES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003809 | 01/12/2015 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-2309, A COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003810 | 01/12/2015 | 60.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3521-1098, A COMUNIDADE DO PINHÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 02/12/2015 | 8.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 03/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 04/12/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 04/12/2015 | 1040.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 04/12/2015 | 788.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 04/12/2015 | 620.00 | 00006054814400 | MUCIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO AO CARRO PIPA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 04/12/2015 | 788.00 | 00037645004843 | DAMIAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONDUZINDO O VEÍCULO TRATOR, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 04/12/2015 | 1200.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOCO, LIMPEZA E PINTURA NO CEMITÉRIO PÚBLICO, EM VIRTUDE DA ORGANIZAÇÃO DO MESMO PARA O DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 04/12/2015 | 520.00 | 00008140125407 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, NA ESCOLA NOEL ALVES, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 04/12/2015 | 1000.00 | 00001711079421 | RAI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 04/12/2015 | 780.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, 120KG DE POLPA DE FRUTA CONCENTRADA, SABORES CAJU E GOIABA, DESTINADA A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 04/12/2015 | 780.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, 120KG DE POLPA DE FRUTA CONCENTRADA, SABORES CAJU E GOIABA, DESTINADA A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/12/2015 | 1550.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM, CAMINHÃO DE PLACA NQK 5666, NO TRANSPORTE DE 3.050 KG DE FEIJÃO COMUM CORES CARIOCA I, ANEXO A NOTA FISCAL DE Nº 018.104 DOADO PELA CONAB, A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, SAINDO DO STR INDUSTRIAL DE PORTILÂNDIA/GO, PARA A CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 04/12/2015 | 650.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DE VIEIRÓPOLIS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 04/12/2015 | 1180.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE VIEIRÓPOLIS/PB A CAMPINA GRANDE/PB, E OUTRA VIEIRÓPOLIS/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003827 | 07/12/2015 | 9844.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA PROMOÇAO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 07/12/2015 | 740.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003835 | 07/12/2015 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 COM TRANSFORMADOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/12/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO, AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE, FUNASA E DEMAIS PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0003826 | 07/12/2015 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FOTOCOPIADORA BROTHER, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 07/12/2015 | 730.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO OLHO D'ÁGUA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 07/12/2015 | 788.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 07/12/2015 | 415.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003828 | 07/12/2015 | 1345.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003831 | 07/12/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A 11ª PARCELA DO VALOR CONTRATADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003832 | 07/12/2015 | 555.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 07/12/2015 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 269-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 07/12/2015 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 07/12/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO, AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE, FUNASA E DEMAIS PROJETOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 07/12/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 08/12/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/12/2015 | 1252.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO PPA-SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTOS E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2016 PARA SETOR PÚBLICO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/12/2015 | 4412.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/12/2015 | 2994.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/12/2015 | 7412.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/12/2015 | 2425.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/12/2015 | 1733.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/12/2015 | 3623.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/12/2015 | 4579.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/12/2015 | 873.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/12/2015 | 37717.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/12/2015 | 5476.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/12/2015 | 2892.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/12/2015 | 4505.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/12/2015 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/12/2015 | 9526.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIO - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/12/2015 | 1578.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/12/2015 | 1041.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 92, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003842 | 08/12/2015 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A CASA DA FAMÍLIA, Nº 3547-1046. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/12/2015 | 4137.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/12/2015 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003865 | 08/12/2015 | 91.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AO CONSELHO TUTELAR, Nº 3547-1009. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/12/2015 | 1250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/12/2015 | 4056.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/12/2015 | 2932.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/12/2015 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/12/2015 | 2796.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003856 | 08/12/2015 | 112.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Á SECRETARIA DE SAÚDE, Nº 3547-1045. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/12/2015 | 6303.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/12/2015 | 507.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/12/2015 | 4137.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 09/12/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/12/2015 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 10/12/2015 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (CODIGO 4367), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/12/2015 | 7188.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALORES REFERENTE A OUTUBRO DE 2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003883 | 11/12/2015 | 5000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, PICKUP CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, COM DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/12/2015 | 400.00 | 00003285809450 | DANUSIA PINHEIRO MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 11/12/2015 | 2638.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 11/12/2015 | 53.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 11/12/2015 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 11/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003884 | 11/12/2015 | 4000.00 | 11885385000138 | CONSTRULOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAÇAMBA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003886 | 11/12/2015 | 9600.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N º 095, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E TERMO ADITIVO DE Nº 00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 14/12/2015 | 788.00 | 00004358436480 | FRANCISCA DIOGINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR ALESSIA FERNANDA DA SILVA ALVES, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, COMO AGENTE DE LIMPEZA UMBURANA, POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 14/12/2015 | 2886.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SENDO, REATOR, LAMPADAS, CHUVEIROS, CAIXA ACOPLADA, RELE FOTOELETRICO E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003903 | 14/12/2015 | 2038.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003893 | 14/12/2015 | 9387.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS, SENDO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIO, POSTOS TELEFÔNICOS, BIBLIOTECA E ETC., DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000152015 | 0003897 | 14/12/2015 | 109.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO, DO Nº 3547-1000, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000162015 | 0003898 | 14/12/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS, PREGÃO PRESENCIAL E ETC., NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 14/12/2015 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003890 | 14/12/2015 | 482.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003891 | 14/12/2015 | 219.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003902 | 14/12/2015 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00039575764404 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RPV. DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0003014-45.2006.815.0371. CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003889 | 14/12/2015 | 3712.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003896 | 14/12/2015 | 719.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003892 | 14/12/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003904 | 14/12/2015 | 1451.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, UNIDADE DE SAÚDE E NASF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000132015 | 0003905 | 14/12/2015 | 412.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/12/2015 | 31.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 15/12/2015 | 580.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, SENDO:01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO, REALIZADA NA PACIENTE ANA COELI LACERDA RODRIGUES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0003911 | 15/12/2015 | 3800.00 | 17416021000195 | CLAUDIO FABRICIO JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE PÚBLICA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E PLANOS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTA PERANTE OS ORGÃOS INSTITUCIONAIS.NESTE MUNICÍPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/12/2015 | 400.00 | 00008342952452 | ADJAILSON CESAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS NA COMPANHIA DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AOESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE CONVENIO DE CARRO PIPA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/12/2015 | 800.00 | 00002990675809 | ANTONIO CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS E PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE CONVENIO DE CARRO PIPA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2015 | 300.00 | 00003434814485 | EXPEDITO ALBINO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO, AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVENIOS, PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SOLICITAR PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DE CARRO PIPA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/12/2015 | 72.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 16/12/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 16/12/2015 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 16/12/2015 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 16/12/2015 | 57.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003914 | 16/12/2015 | 340.45 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003915 | 16/12/2015 | 408.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003916 | 16/12/2015 | 340.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003917 | 16/12/2015 | 387.45 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003919 | 16/12/2015 | 1480.34 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003920 | 16/12/2015 | 2215.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: AÇUCAR, CAFÉ, ERVAS PARA CHÁ E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003922 | 16/12/2015 | 431.50 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003923 | 16/12/2015 | 355.10 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003925 | 16/12/2015 | 680.00 | 00005850077480 | Maria Luzivam Juvenal da Silva Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO, LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPOR A MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003926 | 16/12/2015 | 308.15 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003929 | 16/12/2015 | 465.90 | 00069039348472 | FRANCISCO CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 16/12/2015 | 800.00 | 18325206000157 | EDGLE PEREIRA DE SOUSA 02732195456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE PORTAS DE VIDRO EM POSTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOAS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 17/12/2015 | 520.00 | 00005200623456 | JAILTON MARQUES FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VIAGEM EM SEU VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, NA CONDUÇÃO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; EXCEPCIONALMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 17/12/2015 | 830.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003954 | 17/12/2015 | 8549.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES FIATS (PSF), MOTO, AMBULÂNCIA E PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 17/12/2015 | 2500.00 | 17379949000147 | GRAFICA ATUAL - ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003949 | 17/12/2015 | 6501.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA SEMANA EM SEU VEÍCULO RENALT MASTER, TIPO VAN DE PLACA EME 5027, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICÍPIO, NO DESLOCAMENTO DIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGF 5550, POR MOTIVO DE PROBLEMA MECANICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SALÁRIOEDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003951 | 17/12/2015 | 4791.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003957 | 17/12/2015 | 19326.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, ÔNIBUS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003942 | 17/12/2015 | 1340.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO: GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO PALIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/12/2015 | 4113.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/12/2015 | 300.00 | 00032409934811 | MARCIO GREYK TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/12/2015 | 400.00 | 00060796839468 | RAIMUNDO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003935 | 17/12/2015 | 1300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPIO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, FIAT UNO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/12/2015 | 400.00 | 00007344672499 | MARLUCE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/12/2015 | 400.00 | 00003289181480 | MARIA DE OLIVEIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/12/2015 | 300.00 | 00003287581406 | JOSE PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2015 | 400.00 | 00098284959453 | VALDENORA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 17/12/2015 | 366.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/12/2015 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003938 | 17/12/2015 | 1380.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 17/12/2015 | 87.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 17/12/2015 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO- FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003934 | 17/12/2015 | 12122.39 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA VERMELHO E CAÇAMBA PAC II, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 17/12/2015 | 260.00 | 00042711652807 | JOAO ALBENILDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO, EM VIRTUDE DA ORGANIZAÇÃO DO MESMO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DE FINADOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0003941 | 17/12/2015 | 7172.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, CAÇAMBA FORD, PIPA PAC II E MOTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 17/12/2015 | 480.00 | 00051873648472 | GERALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM CACIMBÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PINHÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 17/12/2015 | 900.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO EM TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDAS DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 17/12/2015 | 900.00 | 00010788456466 | FRANCISCO JOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERARIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLS/PB, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 18/12/2015 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 18/12/2015 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 342-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003960 | 18/12/2015 | 759.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 18/12/2015 | 73.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003962 | 18/12/2015 | 638.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 6.190-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 0003961 | 18/12/2015 | 550.00 | 00003184645436 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2015 | 13.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2015 | 642.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 21/12/2015 | 600.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00094292779449 | RONALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM SEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, PARA DIVULGAÇÃO DE VARIOS EEVENTOS E PALESTRAS E A DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2015, NA SEDE E NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE VIEIRÓPOIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/12/2015 | 1250.00 | 00008875292400 | ROSA MARIA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL EM TENENTE ANANIAS, DENOMINADO " 4 ª COPA JANDUI DINZ DE FUTEBOL" .NO QUAL REUNI VARIAS EQUIPES DA PARAÍBA E DO RIO GRANDE DO NORTE, EM VIRTUDE DE TIRAR OS JOVENS DAS DROGAS E DAS RUAS E OCUPANDO OS MESMOS COM EXERCÍCIOS SAUDÁVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2015 | 2580.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003975 | 21/12/2015 | 55.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003978 | 21/12/2015 | 302.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003981 | 21/12/2015 | 920.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MONO M127FN, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/12/2015 | 7.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDOR D SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME GPS EM ANEXO. REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 21/12/2015 | 1176.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 21/12/2015 | 797.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/12/2015 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE UMA REDE LOCAL, ACESSO A INTERNET, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2015 | 400.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/12/2015 | 400.00 | 00004529447405 | MARIA DE FATIMA G. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2015 | 1433.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/12/2015 | 9.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2015 | 1034.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/12/2015 | 37.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/12/2015 | 118.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 21/12/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA COC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 21/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/12/2015 | 640.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 21/12/2015 | 1046.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/12/2015 | 510.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ESCAVAÇÃO DE LEVADAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTOR PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA QUADRA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E DA CAIXA DE ÁGUA DO SÍTIO CACHOEIRA DOS ALVES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO E ADM DO CEMITERIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00003286546470 | FRANCISCO DAS CHAGAS CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO INCLUINDO RESTAURAÇÃO E PINTURA EM MEIO FIO E PORTÕES DO MESMO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/12/2015 | 1650.00 | 00008618888478 | HELIO CEZAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, REFERENTE A 33 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/12/2015 | 1700.00 | 00004460094401 | RONAILDO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL, NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO COM ENTULHOS DOS LIMITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, COM BASCULHAMENTO DE NINHOS EM TODO O TETO, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00070936093412 | ANTONIO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO DE ARVORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004001 | 22/12/2015 | 2500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMATICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. REFERENTE 12ª PARCELA DO VALOR CONTRATADO, PARCELA FINAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 22/12/2015 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 22/12/2015 | 315.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MOTO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE COM DEFICIENCIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/12/2015 | 400.00 | 00005849458417 | GERALDA MATIAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2015 | 36.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF CONTRATADOS - LOTAÇÃO 77 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/12/2015 | 3940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, ELETIVO, LOTAÇÃO 33, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/12/2015 | 400.00 | 00001046816403 | DAMIAO EMIDIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/12/2015 | 25.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS CONTRATADO - LOTAÇÃO 101, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DO PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/12/2015 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO (PAIF), LOTAÇÃO 71, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/12/2015 | 400.00 | 00001711586447 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/12/2015 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS EM AÇÃO(SCFV), NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/12/2015 | 400.00 | 00003643586450 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2015 | 200.00 | 00007630204434 | FRANCISCO SEVERINO EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 268 DE DEZEMBRO DE 2009, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 23/12/2015 | 350.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2015 | 137.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS - LOTAÇÃO 102, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 23/12/2015 | 750.00 | 00001144086450 | ANTONIEL FREIRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OFICINA DE CAPOEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/12/2015 | 50.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 31, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/12/2015 | 3629.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, LOTAÇÃO 62, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2015 | 3315.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 32, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E FUNC DA SEC DE AÇAO E ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/12/2015 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/12/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 02, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/12/2015 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO 01, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0004044 | 23/12/2015 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0004067 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, NO MUNÍCIPIO DE VIEIROPOLIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/12/2015 | 5088.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 08, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/12/2015 | 9565.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO -EFETIVO, LOTAÇÃO 72, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004006 | 23/12/2015 | 770.00 | 00004185007469 | ELIVAN ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL, TIPO FIESTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: CARRETÃO DOS JUVENAIS AO CAMPO, PARA TER ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR, MANHÃ E TARDE. DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/12/2015 | 2721.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 90, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/12/2015 | 76502.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004020 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO D20, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DOS SÍTIOS CAIÇARA E BOMFIM, ATÉ A ESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/12/2015 | 3467.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO, LOTAÇÃO 84, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 23/12/2015 | 1050.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO: DOS SÍTIOS VARZEA DE CARNAUBA, BARRO VERMELHO E POMPEIA, NO TURNO DA TARDE.NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTEA 14 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/12/2015 | 2323.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 79, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO PNAT- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004033 | 23/12/2015 | 1960.00 | 00001884984436 | NILDOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO DA NOITE, COM PERCURSO: CAMPO ALEGRE, RIACHO E BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/12/2015 | 560.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADO CRECHE - LOTAÇÃO 81, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/12/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 93, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS/PB. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 23/12/2015 | 8756.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004046 | 23/12/2015 | 1820.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDADES DA ZONA RURAL, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO DA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIOS PINHÃO, SÃO DIOGO, BOMFIM, CAIÇARA E CAMPO ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/12/2015 | 4160.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), CONTRATADO - LOTAÇÃO 11, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2015 | 324.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EJA - CONTRATADOS - LOTAÇÃO 94, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/12/2015 | 7044.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 83, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/12/2015 | 5412.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), LOTAÇÃO 15, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/12/2015 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 10, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.(COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2015 | 5643.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - SUPERVISORES - LOTAÇÃO 99, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2015 | 1700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS/CRECHE, LOTAÇÃO 86, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004072 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00002815051443 | FRANCISCO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CAPACIDADE 05 (CINCO) PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DO SITIO CARRETÃO ATE O ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/12/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 87, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 23/12/2015 | 2056.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTAÇÃO 82, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. REFERENTE A DEZEMBRO/2015. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004085 | 23/12/2015 | 700.00 | 00003592890964 | MARCOS AURELIO PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO, DESTINADA AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM PERCURSO: DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, RIACHO DOS ALCINOS E VARZEA DA CRUZ PARA ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 23/12/2015 | 500.00 | 00035094575449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EJA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2015 | 2046.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO - ENSINO INFANTIL, LOTAÇÃO 91, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO E ADM DA SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 23/12/2015 | 400.00 | 00060119527472 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2015 | 20175.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), ESTATUTÁRIOS - LOTAÇÃO 12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2015 | 3276.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 16, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2015 | 3592.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONTRATADOS - LOTAÇÃO 13, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2015 | 15687.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REG. DE ENSINO/EFETIVO, LOTAÇÃO 88, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2015 | 850.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004110 | 23/12/2015 | 2800.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ E TARDE, COM PERCURSO: DO SANTAGERTRUDES, MANIÇOBA, POMPÉIA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTE A 14 DIAS) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0004114 | 23/12/2015 | 1050.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, PERCURSO: DOS SÍTIOS BARRO VERMELHO E CAMPO ALEGRE, NO TURNO DA MANHÃ, PARA ACESSO AO ÔNIBUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. (REFERENTEA 14 DIAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2015 | 11780.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) - EFETIVO/CRECHE, LOTAÇÃO 85, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 23/12/2015 | 350.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004019 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS, MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 23/12/2015 | 1416.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 59-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/12/2015 | 3350.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 06, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/12/2015 | 788.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO - CONTRATADO, LOTAÇÃO 48, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 23/12/2015 | 400.00 | 00005287542461 | MARINEZ DUARTE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004053 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DESTEMUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 23/12/2015 | 600.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DA CULTURA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 23/12/2015 | 500.00 | 00016125754472 | FRANCISCA DE LOURDES MOREIRA N0BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2015 | 4389.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMIN. E PLANEJAMENTO -EFETIVO, LOTAÇÃO 07, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 23/12/2015 | 500.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004084 | 23/12/2015 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCETE ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2015, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004094 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004097 | 23/12/2015 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 23/12/2015 | 314.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 60-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/12/2015 | 400.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) MÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 23/12/2015 | 369.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/12/2015 | 9876.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS (LIMPEZA PÚBLICA), LOTAÇÃO 47, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0004027 | 23/12/2015 | 800.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTARTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/12/2015 | 600.00 | 00003814905482 | FRANCUIR ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO OPERÁRIO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/12/2015 | 2248.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES BOMBA, SENDO, 3615/C7E4 MB 1CV 22/38W SL 304 E 23/45/196 C8E7 MB 3CV 22/38W SL 304, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 23/12/2015 | 600.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0004042 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, SITUADO NO SÍTIO PINHÃO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 23/12/2015 | 1700.00 | 00018026241800 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092015 | 0004052 | 23/12/2015 | 900.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAIÇARA, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 23/12/2015 | 600.00 | 00004377182471 | RAQUEL ANA SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, PARA DESTINAÇÃO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 23/12/2015 | 315.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POÇO AMAZONAS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BONFIM, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0004088 | 23/12/2015 | 600.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102015 | 0004091 | 23/12/2015 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DOS ALCINOS, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/12/2015 | 7105.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - EFETIVOS, LOTAÇÃO 39, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004101 | 23/12/2015 | 800.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO DIOGO, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122015 | 0004105 | 23/12/2015 | 700.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA, DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2015 | 3288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 44, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO SPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 18, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004007 | 23/12/2015 | 2500.00 | 00013108636448 | ELIDOMAR JOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/12/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 38, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/12/2015 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA JURÍDICA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 04, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/12/2015 | 1638.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 98, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 23/12/2015 | 600.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DE PROGRAMAS / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/12/2015 | 1576.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - QUALIFAR- CONT., LOTAÇÃO 107, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/12/2015 | 15677.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS MÉDICOS, LOTAÇÃO 28, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/12/2015 | 5288.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 21, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/12/2015 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), LOTAÇÃO 70, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/12/2015 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO / COMISSIONADO - LOTAÇÃO 100, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/12/2015 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( A.C.S ), LOTAÇÃO 73, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/12/2015 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 23, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/12/2015 | 4929.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL CONTRATADO, LOTAÇÃO 24, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/12/2015 | 6314.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS, LOTAÇÃO 20, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 23/12/2015 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004064 | 23/12/2015 | 2140.00 | 00072736712404 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/12/2015 | 8619.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTÁVEIS ( A.C.S), LOTAÇÃO 74, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇAO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 23/12/2015 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VIEIROPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 23/12/2015 | 500.00 | 00099282208400 | ANADY LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREWSPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE POMPEIA, EM VIRTUDE DE O PREDIO DO MUNICÍPIO ESTA EM REFORMA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/12/2015 | 7500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- NASF -, LOTAÇÃO 106, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2015 | 10933.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS (UNID. MISTA DE SAÚDE), LOTAÇÃO 29, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2015 | 13335.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, LOTAÇÃO 22, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2015 | 5634.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATADO- PMAQ -, LOTAÇÃO 104, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2015 | 21480.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE (PSF), LOTAÇÃO 25, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2015 | 6596.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS ( PSF ), LOTAÇÃO 69, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004120 | 23/12/2015 | 2300.00 | 00070337408408 | GIOFRANCISCO ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CENTROS AVANÇADOS COMO SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, COM DISPONIBILIDADEPARA TODOS OS DIAS DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 24/12/2015 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 28/12/2015 | 1280.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, SENDO, 3961 Z 855 2 BOMBA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 28/12/2015 | 345.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DÁGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVÍVIDA CONTRAÍDA | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2015 | 3424.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PEDIDO 1511687), DO DÉBITO DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE PRESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004126 | 29/12/2015 | 864.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS PRE ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÕA DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004129 | 29/12/2015 | 985.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS ESCOLAS, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004131 | 29/12/2015 | 672.00 | 00099248573487 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO, CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA QUE SERÁ SERVIDA NAS CRECHES, DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 5.506-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 29/12/2015 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 11.632-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 11.325-5. REFERENTE AOS DIAS 29 E 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 30/12/2015 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE Nº 61-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2015 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 15.820-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2015 | 0.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 283.148-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DÉBITO NA CONTA Nº 21.561-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE Nº 41.708-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 4141
Última atualização: 11/06/2024