| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 3624.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMUSSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 108.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 31/01/2014 | 1050.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 31/01/2014 | 539.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 14/02/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2014 | 3924.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2014 | 7147.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 108.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/02/2014 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 27/02/2014 | 364.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/03/2014 | 2563.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/03/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 14/03/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA MARÇO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 14/03/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/03/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 14/03/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/03/2014 | 108.60 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/03/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 6244.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/03/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 7213.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/03/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 21/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/03/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/04/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/04/2014 | 108.27 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 17/04/2014 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/04/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 17/04/2014 | 6244.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 17/04/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 17/04/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA ABRIL-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 17/04/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 17/04/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/04/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/04/2014 | 7723.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/04/2014 | 130.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/05/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/05/2014 | 5520.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/05/2014 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/05/2014 | 111.15 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/05/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/05/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/05/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/05/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA MAIO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/05/2014 | 600.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO QUADRO OFICIAL DE 17ª LEGISLATURA DO MUNICIPIO DE SERRARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO NF 0142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/05/2014 | 7698.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/05/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/06/2014 | 114.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 12/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/06/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JUNHO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/06/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JUNHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/06/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/06/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/06/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/06/2014 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/06/2014 | 5520.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/06/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/06/2014 | 7564.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 26/06/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/07/2014 | 84.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/07/2014 | 7564.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 18/07/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA JULHO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 18/07/2014 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 16/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/07/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 18/07/2014 | 5520.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 18/07/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA JULHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 18/07/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 18/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 18/07/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 18/07/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 18/07/2014 | 20.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/07/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/08/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/08/2014 | 5520.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTE CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/08/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/08/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/08/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/08/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/08/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/08/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/08/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/08/2014 | 7564.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/08/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/09/2014 | 67.80 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 08/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/09/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 09/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/09/2014 | 5520.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTE CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/09/2014 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/09/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 19/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/09/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 19/09/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/09/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/09/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/09/2014 | 7564.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/09/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 25/09/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/10/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/10/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/10/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 16/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/10/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/10/2014 | 217.40 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/10/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/10/2014 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/10/2014 | 6244.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA , COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/10/2014 | 7564.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/10/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/10/2014 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 14/10/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/10/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/10/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 27/10/2014 | 57.40 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA O CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 4488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/11/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 13/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/11/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 17/11/2014 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/11/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/11/2014 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/11/2014 | 111.28 | 33000118001221 | OI TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/11/2014 | 6244.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA , COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/11/2014 | 7723.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/11/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/11/2014 | 4916.66 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTE CASA LEGISLATIVA. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/11/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/11/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/11/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/11/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/11/2014 | 7.57 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/11/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 27/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/12/2014 | 198.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/12/2014 | 200.00 | 00009154234484 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA (CONSERTO E REPARO NA CALÇADA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/12/2014 | 500.00 | 00051120330459 | FRANCISCO IREMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA (PINTURA DA CÂMARA E FACHADA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/12/2014 | 300.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADES QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA NO DIA 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/12/2014 | 858.76 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA (PINTURA), CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 1361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 12/12/2014 | 560.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 01 (UMA) BASE TRILHA EM MADEIRA, (02) MASTRO EM ALUMINIO, 01 BANDEIRA DO BRASIL E DA PARAIBA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 2433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 12/12/2014 | 300.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES - SHOW MUSICAL | VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 1 9UM) MICROFONE PROFISSIONAL SKP/PRO64, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 12/12/2014 | 2430.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE (UM) NOTEBOOK SANSUNG ATIV BOOK 2.8 INTEL CORE i5, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 8520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 12/12/2014 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESA DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 12/12/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 15/12/2014 | 2000.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM AÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/12/2014 | 100.00 | 00042192641400 | SEVERINO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA (INSTALAÇÃO CAIXA D1ÁGUA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/12/2014 | 225.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA), PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | REEQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/12/2014 | 2200.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT24000 BITUS BRIZE KOMECO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00039670546400 | MARIA BETANIA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/12/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/12/2014 | 600.00 | 00003050876492 | HERMANO SOUZA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/12/2014 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/12/2014 | 7723.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/12/2014 | 3348.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTE CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/12/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/12/2014 | 1081.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/12/2014 | 500.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/12/2014 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEONHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/12/2014 | 1700.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/12/2014 | 750.00 | 19543502000197 | ANA CATARINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT NO PLÉNARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/12/2014 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/12/2014 | 1500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, REFERENTE À PCA-2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/12/2014 | 7448.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/12/2014 | 10.85 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024