| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 21.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE TARIFA BANCARIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO EXTRATO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2014 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 3465.70 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 5748.16 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 1393.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 468.90 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2014 | 2400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 159.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 27.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 102.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000017 | 03/02/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2014 | 700.67 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2014 | 830.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATICA, NO CORRENTE MES, CONF NOTA FISCAL N 000.000.490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2014 | 320.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELQ AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS COMO BATERIA, MICROFONES, CONF NOTA FISCAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2014 | 550.00 | 00002931779458 | RAIMUNDO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PLENARIO (PISO) E DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2400.00 | 00004641206406 | OANDSON KYLDERY ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT ELX FLEX MNO 4565, COM CAPACIDADE P 05(CINCO PESSOAS, DURANTE TRES MESES P ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 3465.70 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 125.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO REALIZADA QUANDO IDA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 140.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO REALIZADA QUANDO IDA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 900.00 | 00012524989852 | ANTONIO ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2014 | 275.64 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA ASSINATURA DE JORNAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PÇERIODO DE 05/12 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 1144.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 466.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO F CLEMENTINO - PS DESIGNER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ESTA CASA LEGISLATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 700.67 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2014 | 85.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2014 | 169.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2014 | 20.00 | 08298333000150 | CART SALES DA SILVA - UNICO OF DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/03/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/03/2014 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 2400.00 | 00004641206406 | OANDSON KYLDERY ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT ELX FLEX MNO 4565, COM CAPACIDADE P 05(CINCO PESSOAS, DURANTE TRES MESES P ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 3465.70 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2014 | 1422.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/03/2014 | 734.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE, MEMORIA 02 GB E U HD DE 500 GB, PARA O COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/03/2014 | 135.60 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/03/2014 | 900.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ESTA CASA LEGISLTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2014 | 106.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2014 | 218.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE FEVEREIRO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2014 | 704.44 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/04/2014 | 637.60 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES MT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/04/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/04/2014 | 700.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/04/2014 | 538.20 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES MT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/04/2014 | 180.00 | 00028775295415 | ANTONIO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROFONES E REPARO EM MÁQUINA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/04/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/04/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2014 | 3465.70 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/04/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/04/2014 | 704.44 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2014 | 26.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/04/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2014 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2014 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE DESPESAS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2014 | 1344.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2014 | 800.00 | 00096591706453 | JOSE EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2014 | 565.10 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2014 | 113.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2014 | 237.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE MARÇO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2014 | 2400.00 | 00004641206406 | OANDSON KYLDERY ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT ELX FLEX MNO 4565, COM CAPACIDADE P 05(CINCO PESSOAS, DURANTE TRES MESES P ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2014 | 629.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2014 | 218.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/05/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 704.44 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2014 | 324.19 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/05/2014 | 30.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/05/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2014 | 748.00 | 00059625996753 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/05/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/05/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/05/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/05/2014 | 1696.98 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM REFERENTE DIFERENÇAS APURADAS ATÉ O MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/05/2014 | 1509.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/06/2014 | 700.00 | 13074156000169 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM COQUETEL OFERECIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E DEMAIS AUTORIDADES NA REALIZAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA ELEIÇÃO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2014 | 150.00 | 00003579761420 | CREANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O NOVO PREDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2014 | 450.00 | 00096591706453 | JOSE EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE REBOCOS NAS PAREDES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2014 | 350.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES DE VENTILADORES E SONORIZAÇÃO, NO NOVO PREDIO LOCADO, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2014 | 673.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATAÇÃO E BACKUP, LIMPEZA FISICA EM COMPUTADORES, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER, RECUPERAÇÃO DE HD, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/06/2014 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/06/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2014 | 434.00 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2014 | 747.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ESTA CASA LEGISLTIVA, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/06/2014 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE MAIO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/06/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITIORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONF NF 101-0860, NO DIARIO OFICIAL DE 13.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/06/2014 | 88.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/06/2014 | 410.20 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE CONSUMO, DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/06/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/07/2014 | 430.62 | 09188376000146 | DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/07/2014 | 350.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO COMO FIOS, PLUG, TWE E CABO FIO CONF NOTA FISCAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/07/2014 | 305.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATICA, NO CORRENTE MES, CONF NOTA FISCAL N 000.586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/07/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/07/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/07/2014 | 558.92 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/07/2014 | 63.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/07/2014 | 243.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE JUNHO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/07/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/07/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI, REFERENTE A DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/07/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/07/2014 | 705.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/07/2014 | 350.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/08/2014 | 213.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE JULHO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/08/2014 | 34.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/08/2014 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/08/2014 | 550.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATAÇÃO E BACKUP, LIMPEZA FISICA EM COMPUTADORES, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA, RECARGA DE TONNER, RECUPERAÇÃO DE HD, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/08/2014 | 615.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P ESTA CASA LEGISLTIVA, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/08/2014 | 1450.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/08/2014 | 69.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/08/2014 | 387.90 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/08/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/08/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/08/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/08/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/08/2014 | 56.52 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS DE MULTAS E JUROS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/08/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/08/2014 | 55.20 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/08/2014 | 558.92 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/08/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/08/2014 | 2400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/09/2014 | 27.70 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SET 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/09/2014 | 900.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/09/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/09/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/09/2014 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 01/08 A 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/09/2014 | 250.00 | 17261115000132 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - CHURRASCARIA MANGARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS DESTINADOS AO PRESIDENTE, TESOUREIRO, ADVOGADO E CONTADORA , QUANDO EM SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERÍODO DE 15 A 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/09/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/09/2014 | 300.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/09/2014 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/09/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2014 | 900.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/09/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/09/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/10/2014 | 2400.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/10/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/10/2014 | 84.79 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS DE MULTAS E JUROS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/10/2014 | 5.00 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/10/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/10/2014 | 558.92 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI, REFERENTE A DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/10/2014 | 700.00 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A CONTABILIDADE E SISTEMA DE CONTROLE DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/10/2014 | 464.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETA, COLA, PAPEL OFCIO, ETC.) P ESTA CASA LEGISLTIVA, CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/10/2014 | 275.64 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL E REVISTA EPOCA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/10/2014 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/10/2014 | 1438.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/10/2014 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A CONTA DE SETEMBRO DE 2014; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/10/2014 | 114.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/10/2014 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2014 | 450.90 | 10559819000147 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2014 | 23708.99 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2014 | 5758.28 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/10/2014 | 900.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, PELA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/10/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI, REFERENTE A DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/10/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/10/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/11/2014 | 680.00 | 17877001000111 | PAGELAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OBJETOS COMO PORTA-PAPEL, PORTA-COPO E BEB ICY PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONF NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/11/2014 | 74.69 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/11/2014 | 190.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATICA, NO CORRENTE MES, CONF NOTA FISCAL N 000.669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/11/2014 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM CPU, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/11/2014 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/11/2014 | 1137.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/11/2014 | 300.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES - DEDETIZADORA DELTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA DEDETIZAÇÃO EM TODO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/11/2014 | 558.92 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIEMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2014 | 2152.60 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.6, PLACA 1611-PB, DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/11/2014 | 2100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SIST DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGATO, TOMBAMENTO E TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/11/2014 | 178.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA OUTUBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/11/2014 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/11/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELO VEICULO LOCADO À ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/11/2014 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/11/2014 | 400.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/11/2014 | 560.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMATAÇÃO E BACKUP, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM COMPUTADORES, RECARGA DE CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/11/2014 | 370.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO CARIMBO, ENVELOPES, CONF NFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/11/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2014 | 897.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/12/2014 | 340.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MAUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/12/2014 | 410.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO CONF NOTA FISCAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/12/2014 | 190.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE SUPORTES NAS PORTAS PRINCIPAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/12/2014 | 23750.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/12/2014 | 2430.13 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONAROS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/12/2014 | 2424.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONAROS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/12/2014 | 2590.30 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONAROS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00005353127412 | FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAI, REFERENTE A DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS JUNTO A ESTA CAASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/12/2014 | 450.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/12/2014 | 558.92 | 03318829000125 | INST PREVID MUNICIPAL DE PILOES - IPAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DO IPAM PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2014 | 1596.00 | 08582694000124 | CAMARA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONAROS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/12/2014 | 400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES DE VENTILADORES E SONORIZAÇÃO, NO NOVO PREDIO LOCADO, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/12/2014 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/12/2014 | 2390.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.6, PLACA 1611-PB, DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00005859652429 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ORA ESTA FUNCIONANDO O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/12/2014 | 172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PODE LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2014 | 199.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DA FATURA NOVEMBRO DE 2014, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024