| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 5296.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de janeiro e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 3861.32 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 120.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga em 02 tonner HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000007 | 20/01/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 28.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000009 | 21/01/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT - 9721/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 650.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 138.77 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 65.58 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2014 | 5974.61 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas e financeiras e apoio a consultoria da CPL da Camara Municipal e Capim, referente a 1o parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria juridica, realtivo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/02/2014 | 53.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 5296.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2896.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas e financeiras e apoio a consultoria da CPL da Camara Municipal e Capim, referente a 2o e ultima parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000024 | 20/02/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000025 | 20/02/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT - 9721/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000026 | 20/02/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria juridica, realtivo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 640.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/02/2014 | 5762.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00050264036468 | EDMILSON FERREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de pedreiro, na reforma da fachada e do plenario desta camara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca e uso (locacao) de sistemas de informatica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2014 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de acesso a internet, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000033 | 20/03/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de assessoria juridica, realtivo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000034 | 20/03/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000035 | 20/03/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT - 9721/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Subsidios de vereadores, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2014 | 5296.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 2896.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2014 | 5762.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdencia Social, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2014 | 650.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina comum. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/03/2014 | 1585.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 JANELAS E 02 PORTAS DE VIDRO FUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2014 | 122.77 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2014 | 213.27 | 04244403000137 | NILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpesa e consumo diversos, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/04/2014 | 2242.80 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao para reforma da camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/04/2014 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativa ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/04/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/04/2014 | 2896.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/04/2014 | 5296.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios comissionados, relativos ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000050 | 17/04/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000051 | 22/04/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000052 | 22/04/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/04/2014 | 1040.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura da camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/04/2014 | 1480.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma letreiro fontal de 6m x 1,2m destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/04/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/04/2014 | 640.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/04/2014 | 5762.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/05/2014 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/05/2014 | 60.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner de impressora HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000062 | 19/05/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000063 | 20/05/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo passeio, gasolina/alcool, placa 9721/PB, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2014 | 5296.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2014 | 3298.21 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios efetivos, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000067 | 20/05/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/05/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internete, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/05/2014 | 5850.72 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/05/2014 | 48.72 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/05/2014 | 66.82 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2014 | 620.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de servico de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/06/2014 | 60.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000076 | 20/06/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aseessoria juridica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000077 | 20/06/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina, placa NPT 9721/PB, a disposicao desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000078 | 20/06/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de comissionados, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2014 | 18000.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/06/2014 | 600.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/06/2014 | 60.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner HP 85 A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/06/2014 | 5762.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/07/2014 | 103.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de servico de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/07/2014 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000089 | 17/07/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/07/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/07/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario efetivos, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/07/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000093 | 21/07/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, a disposicao desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000094 | 21/07/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica relativa ao mes de junlho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/07/2014 | 650.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/07/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internete, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/07/2014 | 6092.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia SOcial - GPS, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/07/2014 | 58.19 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/07/2014 | 102.23 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao consumo desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/08/2014 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000102 | 19/08/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000103 | 20/08/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000104 | 20/08/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, a disposicao desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/08/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/08/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados, relatico ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/08/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos efetivos, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/08/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/08/2014 | 640.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumido do veiculo a disposicao desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/08/2014 | 6092.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social - GPS, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/09/2014 | 57.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a esta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/09/2014 | 70.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/09/2014 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000116 | 19/09/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativa ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000117 | 19/09/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000118 | 19/09/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio,combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, a disposicao desta camara municipal, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/09/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/09/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados, relativo ao mes da setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/09/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/09/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/09/2014 | 6092.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/09/2014 | 630.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/09/2014 | 103.69 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao consumo desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/09/2014 | 138.03 | 19581152000153 | FABIO DE ASSIS FERNANDES DE CARVALHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao consumo desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/09/2014 | 1760.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccoes de carteiras para os vereadores da legislatura 2013 a 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/10/2014 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/10/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servoco de acessoa a internet, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000132 | 17/10/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000133 | 20/10/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000134 | 20/10/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de comissionados, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/10/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/10/2014 | 650.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel, destinado ao consumo do veiculo a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/10/2014 | 6092.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua consumida, referente ao mes de novembro de 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/11/2014 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servco de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/11/2014 | 70.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000145 | 19/11/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com asserssoria juridica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000147 | 20/11/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/11/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, conforme contrato, a disposicao desta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/11/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos efetivos, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/11/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/11/2014 | 6020.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de comissionados, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/11/2014 | 6092.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da previdencia social - GPS, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/11/2014 | 3000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para solenidade de encerramento do ano legislativodesta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/11/2014 | 501.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fotocopias de documentacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/11/2014 | 91.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos para consumo desta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/11/2014 | 640.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, para consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua consumida, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/12/2014 | 2170.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo passeio, combustivel gasolina/alcool, placa NPT 9721/PB, a disposicao desta camara municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/12/2014 | 2172.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos referente ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/12/2014 | 5718.33 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados relativo ao 13ø salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/12/2014 | 3500.00 | 00009691387417 | ANTONIO JULIO PEREIRA MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de criacao do site da Camara Municipal de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/12/2014 | 1735.88 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS-Guia de Previdencia Social, relativo ao 13o salario do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/12/2014 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica consumida, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/12/2014 | 650.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, para consumo do veiculo a disposicao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000166 | 18/12/2014 | 2500.00 | 10678748000100 | BRITO & PEGADO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, relativa ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/12/2014 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/12/2014 | 19500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios de vereadores, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/12/2014 | 7785.32 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/12/2014 | 2895.99 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Previdência Básica | Acao Legislativa | Contribuicao Patronal ao Reg. Geral Prev | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/12/2014 | 6815.39 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social-GPS, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/12/2014 | 429.00 | 70120662005220 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bebedouro EGC35B Inox Preto, para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. e Modernizacao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/12/2014 | 1508.50 | 08995631002810 | N CLAUDINO E CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dfe um ar condicionado, uma mesa e 4 cadeiras para esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 174
Última atualização: 11/06/2024