| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 55.00 | 13348067000163 | LUCIA DA FATIMA SILVA DAMIAO - LUART PUBLICIDADES | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de vidros de identificaçao de mesas dos vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 34.16 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao registro da ata de posse dos vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 441.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) de uso deste Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 500.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 120.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos VEREADORES no mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 6446.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS no mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME/SKY NET | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de internet para uso deste Poder Legislativo no mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a terifa de energia eletrica do predio pertencente deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 185.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 20.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecçao de carimbos para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 13.20 | 00000000000191 | BANO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária sobre a transferencia de numerário em favor de JAILSON LUCENA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 149.98 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpesa destinados a conservção do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 5891.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2013 | 497.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/02/2013 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/02/2013 | 291.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/02/2013 | 125.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Guarabira/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2013 | 125.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Guarabira/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/02/2013 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 500.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/02/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares no mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 6446.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/02/2013 | 150.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/02/2013 | 100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME/SKY NET | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de internet para uso deste Poder Legislativo no mes de FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/02/2013 | 150.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpesa destinados a conservação do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/02/2013 | 5820.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/02/2013 | 220.00 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa pela aquisição de certidão digital em nome deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/02/2013 | 15.30 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com postagem documentos de interesse deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/02/2013 | 13.20 | 00000000000191 | BANO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária sobre a transferencia de numerário em favor de JAILSON LUCENA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/02/2013 | 34.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 130.00 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de certificado digital para uso deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/03/2013 | 150.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/03/2013 | 1040.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL MOV LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de (01) ar condicionado 7.500 btus para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/03/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos VEREADORES no mês de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/03/2013 | 6446.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2013 | 100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME/SKY NET | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de internet para uso deste Poder Legislativo no mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/03/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/03/2013 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/03/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/03/2013 | 472.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/03/2013 | 160.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/03/2013 | 1200.00 | 15587640000117 | JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01 quadro para galeria dos vereadores e 01 quadro do vereador/presidente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/03/2013 | 240.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados de instalação de um aparelho de ar condicionado de 7.500 btus split neste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/03/2013 | 5820.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/04/2013 | 202.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/04/2013 | 149.98 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza destinados a conservação do prédio onde funciona este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/04/2013 | 78.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA - ART VIDRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de dois vidros, sendo 01 incolor e outro fumê, colocados na janela da presidencia deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/04/2013 | 6446.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/04/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios do veradores no mês de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/04/2013 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/04/2013 | 240.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/04/2013 | 240.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/04/2013 | 500.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/04/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/04/2013 | 100.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR-ME/SKY NET | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de internet para uso deste Poder Legislativo no mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/04/2013 | 155.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/04/2013 | 75.00 | 00058088539404 | PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na fixação de 02 vidros na janela da Presidencia deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/04/2013 | 511.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/04/2013 | 4.20 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com remessa de documentos de interresse deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/04/2013 | 7.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | valor que se empenha para fzer face a aquisição de 02 unidades de cola de silicone. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/04/2013 | 55.05 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/04/2013 | 5820.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/05/2013 | 175.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/05/2013 | 7346.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS no mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/05/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos VEREADORES no mês de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/05/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/05/2013 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/05/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/05/2013 | 557.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/05/2013 | 338.00 | 12931143000104 | MERCADINHO SAO JOSE | Valor que se empenha para fazer face aquisição de diversos generos alimenticios para atender as necessidades deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/05/2013 | 180.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/05/2013 | 15.30 | 34028316366272 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com remessa de documentos de interresse deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/05/2013 | 26.88 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/05/2013 | 2.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com encadernação de documentos dessa casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/05/2013 | 50.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na limpeza do quintal desta Casa Legislativa com retirada de entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/05/2013 | 150.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos utilizados em virtude das celebrações em homenagem a " Virgem Maria "nos dias 12 e 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/05/2013 | 6018.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/05/2013 | 30.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Aquisição de luminária destinado ao prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/06/2013 | 204.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/06/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/06/2013 | 99.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/06/2013 | 10.80 | 00000000000191 | BANO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/06/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos VEREADORES no mês de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/06/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados no mês de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 03/06/2013 | 3335.50 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do 13º salário/2013 dos servidores comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2013 | 125.00 | 00075247259491 | JOSE JAILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/06/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de matéria de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2013 | 433.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/07/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/07/2013 | 86.70 | 13306268000106 | JOSE WELLINGTON M DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de fios e lampadas para atender as necessidades desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/07/2013 | 310.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01 mini gravador de voz 2gb digital sony. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/07/2013 | 211.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/07/2013 | 200.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO - AVISE ASSESSORIA E MARKETING | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados em divulgação de notas e serviços desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa no mes de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/07/2013 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/07/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/07/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/07/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores COMISSIONADOS no mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/07/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS dos vereadores no mes de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/07/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/07/2013 | 595.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/08/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/08/2013 | 125.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/08/2013 | 325.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face a aquisição de 01 monitor LCD 15,6 Pol.Benq.P3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/08/2013 | 1075.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | valor referente a aquisição de diversos materias de informatica para uso desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na limpeza do quintal desta Casa Legislativa com retirada de entulhos e retelhamento geral do teto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/08/2013 | 66.22 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/08/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa no mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/08/2013 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/08/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/08/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/08/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 19/08/2013 | 641.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/08/2013 | 250.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/08/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/08/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face a folha de comissionados no mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/08/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS dos vereadores no mes de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/08/2013 | 200.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/08/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/09/2013 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição 01 ROTEADOR WIRELESS TP -LINK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/09/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/09/2013 | 517.21 | 12931143000104 | MERCADINHO SAO JOSE | Valor que se empenha para fazer face aquisição de diversos produtos de limpeza para atender as necessidades deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/09/2013 | 178.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/09/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/09/2013 | 638.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa no mes de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/09/2013 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/09/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS dos vereadores no mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/09/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do pessoal comissionado no mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/09/2013 | 180.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/09/2013 | 100.00 | 13593241000133 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na limpeza e instalação de dispenser da impressora HP 8500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/09/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/09/2013 | 250.00 | 00021331999855 | ROMILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/10/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/10/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/10/2013 | 130.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/10/2013 | 105.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 BATERIAS PARA MICROFONE PARA USO DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/10/2013 | 63.70 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/10/2013 | 140.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a GUARABIRA, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/10/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/10/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/10/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos do pessoal comissionado no mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/10/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS DOS VEREADORES no mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/10/2013 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa no mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/10/2013 | 190.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/10/2013 | 626.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/10/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/10/2013 | 388.85 | 12931143000104 | MERCADINHO SAO JOSE | Valor que se empenha para fazer face aquisição de diversos produtos de limpeza para atender as necessidades deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/11/2013 | 250.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo no municipio de Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/11/2013 | 140.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a GUARABIRA, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/11/2013 | 180.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/11/2013 | 750.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/11/2013 | 640.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/11/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/11/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/11/2013 | 186.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no conserto na instalaçao eletrica e de sonorização deste poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/11/2013 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa no mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/11/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de matéria de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/11/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos SUBSIDIOS DOS VERADORES no mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/11/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos da folha de COMISSIONADOS no mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/11/2013 | 5919.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/12/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/12/2013 | 163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica do prefixo 3370-1213 de responsabilidade deste Poder Legislativo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/12/2013 | 713.60 | 11790989000109 | COUTINHO ESTIVAS E CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a cesta natalina destinadas aos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locaçao do sistema contabil e financeiro no mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/12/2013 | 19.80 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | Valor que se empenha para fazer fa a aquisição de pilhas recarregáveis destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/12/2013 | 100.95 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/12/2013 | 370.20 | 12931143000104 | MERCADINHO SAO JOSE | Valor que se empenha para fazer face aquisição de diversos produtos de limpeza para atender as necessidades deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/12/2013 | 340.70 | 05238652000182 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de pntura destinados a manutenção do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/12/2013 | 150.00 | 05238652000182 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de escada multifuncional destinados a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 19/12/2013 | 440.42 | 13005287000194 | FRIGORIFICO J OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a cesta natalinas dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 19/12/2013 | 3560.50 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face a segunda parcela do 13 salario/2013, dos servidores comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 19/12/2013 | 14600.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos subsidios dos parlamentares referente ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/12/2013 | 6896.00 | 01612772000147 | FOLHA PAGAMENTO / CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores comissionados referente ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face a tarifa de consumo de agua de uso desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00002498789413 | SEBASTIAO CIRILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a locaçao de um veiculo palio de placa MNJ - 2927, para uso deste Poder Legislativo no mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/12/2013 | 650.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e geraçao da sefip no mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/12/2013 | 628.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de combustivel ( GASOLINA) destinado ao veículo Fiat Palio de placa MNJ 2927 locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo no mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE O. HENRIQUE | Valor que se empenha para fazer face a prestaçao de serviço de assessoria contabil a este Poder Legislativo na elaboração e no envio da PCA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00007022475458 | JAILSON LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo no mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/12/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/12/2013 | 6287.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária competência, parte patronal - 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/12/2013 | 110.00 | 00012343810443 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face aos serviços de melhorias no teto e limpeza com remoção de lixo do prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/12/2013 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/12/2013 | 800.00 | 00003329562706 | ROBERTO AVELINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a pintura no prédio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/12/2013 | 200.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de salgados oferecidos apos o encerramento das sessoes plenárias do mes de DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/12/2013 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de acesso a internet referente ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/12/2013 | 120.00 | 00012342386400 | GILBERTO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diaria com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/12/2013 | 250.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de diarias com destino a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/12/2013 | 19.49 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de diversos materias de expediente para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/12/2013 | 29.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de porta copo descartavel destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/12/2013 | 157.00 | 13306268000106 | JOSE WELLINGTON M DA SILVA - ME | valor que se empenha para fazer face a aquisiçao de materiais destinados a melhorias do prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024