| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007198435459 | ROBERIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM LINHA DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, Nº 50, CENTRO, LAGOA SECA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA - IPSER, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2012 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SERVINDO AGUA, CAFE E OUTROS SERVICOS PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2012 | 4932.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2012 | 3.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 117163.32 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2012 | 21615.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2012 | 12708.88 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVOS DE DOENCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/01/2012 | 722.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000116 | 26/01/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/01/2012 | 264.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 263.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 24.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 12.15 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 31.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 35.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 2188.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 1439.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 74.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 2038.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 120.60 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/02/2012 | 674.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/02/2012 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CVAMS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/02/2012 | 1085.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 14/02/2012 | 6576.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/02/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, Nº 50, CENTRO, NESSE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/02/2012 | 622.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIANDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO NOS DIAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 15/02/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/02/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 16/02/2012 | 822.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIRETORIA DE BENEFICIOS DESSE ORGAO DURANTE AS FERIAS GOZADAS DA SERVIDORA ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2012 | 264.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/02/2012 | 121362.76 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 22/02/2012 | 21615.85 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2012 | 14809.30 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/02/2012 | 734.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/02/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 22/02/2012 | 4.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000418 | 23/02/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/02/2012 | 614.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/02/2012 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CVAMS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 28/02/2012 | 1469.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 74.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/02/2012 | 166.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/02/2012 | 109.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/02/2012 | 27.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/02/2012 | 1446.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/03/2012 | 2083.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/03/2012 | 2113.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETEACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/03/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/03/2012 | 4932.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/03/2012 | 3.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/03/2012 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE ORGAO SERVINDO AGUA, CAFE E OUTROS SERVICOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/03/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/03/2012 | 822.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE ORGAO COMO CHEFE DE GABINETE NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 24 DE MARCO DESSE ANO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANETE DA COSTA MOTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/03/2012 | 109.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 264.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 20/03/2012 | 161376.10 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/03/2012 | 23585.11 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/03/2012 | 15676.22 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/03/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/03/2012 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/03/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 21/03/2012 | 787.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000698 | 21/03/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/03/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/03/2012 | 1085.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 207.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 78.50 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/03/2012 | 34.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 2156.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 154.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/04/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CVAMS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/04/2012 | 3058.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/04/2012 | 3168.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/04/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/04/2012 | 23.20 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/04/2012 | 163.52 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/04/2012 | 133.79 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/04/2012 | 4932.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/04/2012 | 822.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE ORGAO COMO ASSESSORA TECNICA NO PERIODO DE 26 DE MARCO A 24 DE ABRIL DESSE ANO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 16/04/2012 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE ORGAO SERVINDO AGUA, CAFE E OUTROS SERVICOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 17/04/2012 | 3.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000906 | 18/04/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/04/2012 | 264.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/04/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/04/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/04/2012 | 145475.11 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/04/2012 | 22513.15 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/04/2012 | 20164.90 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/04/2012 | 786.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/04/2012 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/04/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 26/04/2012 | 1085.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 26/04/2012 | 184.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2012 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/05/2012 | 250.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA COMO DIGITADOR, DURANTE 10 (DEZ) DIAS JUNTO A ESSE ORGAO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZACAO DE DADOS PARA EXECUCAO DO ESTUDO ATUARIAL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 08/05/2012 | 1144.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/05/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/05/2012 | 2134.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/05/2012 | 44.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/05/2012 | 176.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 09/05/2012 | 2068.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/05/2012 | 2948.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/05/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/05/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/05/2012 | 14.40 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 14/05/2012 | 75.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 (TRES) CARIMBOS PARA USO DESSA ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/05/2012 | 35.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 15/05/2012 | 6132.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 15/05/2012 | 822.00 | 00007393969432 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE ORGAO COMO DIRETORA FINANCEIRA NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DESSE ANO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FABIOLA DE CARVALHO COSTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/05/2012 | 5119.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2012 DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 17/05/2012 | 4.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/05/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/05/2012 | 122.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 18/05/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2012 | 143411.93 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/05/2012 | 22332.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/05/2012 | 711.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001260 | 21/05/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/05/2012 | 14650.41 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/05/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/05/2012 | 378.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/05/2012 | 56.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/05/2012 | 264.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/05/2012 | 225.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/05/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/05/2012 | 1349.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/06/2012 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 11/06/2012 | 131.73 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/06/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/06/2012 | 1078.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/06/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/06/2012 | 2046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/06/2012 | 6230.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 13/06/2012 | 44.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/06/2012 | 176.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/06/2012 | 2926.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS DE: GABINETE, ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA, EDUCACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 13/06/2012 | 2046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 13/06/2012 | 6237.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 15/06/2012 | 9105.69 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/06/2012 | 4.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/06/2012 | 216603.52 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/06/2012 | 34431.75 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/06/2012 | 13133.02 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 19/06/2012 | 892.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001538 | 20/06/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/06/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/06/2012 | 23.55 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/06/2012 | 92.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 20/06/2012 | 54.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/06/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/06/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/06/2012 | 242.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/06/2012 | 1349.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/06/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/07/2012 | 249.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/07/2012 | 44.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/07/2012 | 176.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/07/2012 | 2046.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/07/2012 | 4910.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 12/07/2012 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 12/07/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 12/07/2012 | 1782.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES GSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/07/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/07/2012 | 67.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/07/2012 | 89.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/07/2012 | 6132.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/07/2012 | 4.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/07/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/07/2012 | 147298.97 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/07/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/07/2012 | 7085.98 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/07/2012 | 793.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001813 | 20/07/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/07/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/07/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/07/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/07/2012 | 1349.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 07/08/2012 | 2108.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/08/2012 | 2002.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 07/08/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 07/08/2012 | 176.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 07/08/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/08/2012 | 124.80 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 13/08/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/08/2012 | 6132.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/08/2012 | 4.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES CVOMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/08/2012 | 147298.97 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/08/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/08/2012 | 9154.15 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/08/2012 | 803.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001996 | 20/08/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/08/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/08/2012 | 45.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/08/2012 | 157.84 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/08/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/08/2012 | 218.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/08/2012 | 77.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/08/2012 | 7.65 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSE ORGAO NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/08/2012 | 35.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/08/2012 | 53.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/08/2012 | 1349.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 24/08/2012 | 198.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/08/2012 | 100.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO UTILIZADO POR ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/08/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/08/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 30/08/2012 | 216.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/09/2012 | 198.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/09/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/09/2012 | 3730.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2012 DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/09/2012 | 1870.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/09/2012 | 5700.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIBERACAO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DEVENDO INFORMAR OS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS, COMPROVANTES DE REPASSE, DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESSE ORGAO, RELATIVO AS PARCELAS Nº DE 01 A 06 DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/09/2012 | 6132.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/09/2012 | 4.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/09/2012 | 150276.52 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/09/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/09/2012 | 9807.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/09/2012 | 922.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/09/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002275 | 24/09/2012 | 1700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/09/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/09/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/09/2012 | 800.00 | 00005774827429 | JULIA BARBOSA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/09/2012 | 1349.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/09/2012 | 165.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/09/2012 | 91.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/09/2012 | 115.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/10/2012 | 198.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/10/2012 | 151396.12 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 19/10/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 19/10/2012 | 9610.95 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 19/10/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/10/2012 | 766.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/10/2012 | 6489.50 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002410 | 23/10/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/10/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE SERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 24/10/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 24/10/2012 | 131.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/10/2012 | 32.00 | 06944399000145 | COMCERTEZA - UEL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/10/2012 | 43.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/10/2012 | 22.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/10/2012 | 77.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/10/2012 | 1427.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/10/2012 | 194.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/11/2012 | 2550.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2012 DESSE ORGAO, RELATIVO AS PARCELAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/11/2012 | 1140.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIBERACAO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DEVENDO INFORMAR OS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS, COMPROVANTES DE REPASSE, DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESSE ORGAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/11/2012 | 650.00 | 00079389074720 | JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSE ORGAO NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MOJ7142, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 13/11/2012 | 1210.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/11/2012 | 1870.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/11/2012 | 242.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 19/11/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/11/2012 | 176.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 19/11/2012 | 22.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 19/11/2012 | 5142.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/11/2012 | 3591.46 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/11/2012 | 1914.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/11/2012 | 156247.27 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/11/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/11/2012 | 10912.35 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/11/2012 | 73837.20 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/11/2012 | 11477.23 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 20/11/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/11/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/11/2012 | 1759.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002720 | 22/11/2012 | 1500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 23/11/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/11/2012 | 76.27 | 12919734000310 | REDE COMPRAS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/11/2012 | 27.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/11/2012 | 118.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/11/2012 | 1583.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/12/2012 | 200.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSE ORGAO, NO VEICULOO FIAT PALIO ATRACTIVE, DE PLACA NQE6909, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 04/12/2012 | 213.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 04/12/2012 | 1140.00 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIBERACAO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DEVENDO INFORMAR OS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIARIOS, COMPROVANTES DE REPASSE, DEMONSTRATIVO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DESSE ORGAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 04/12/2012 | 1980.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/12/2012 | 1700.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL DO EXERCICIO DE 2012 DESSE ORGAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/12/2012 | 242.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/12/2012 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/12/2012 | 5142.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 18/12/2012 | 7445.30 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 18/12/2012 | 160215.98 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/12/2012 | 22954.49 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 18/12/2012 | 8310.68 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 18/12/2012 | 1094.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFICOS PREVIDENCIARIOS DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E DO 13º SALARIO DE 2012 DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002917 | 19/12/2012 | 1300.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/12/2012 | 242.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/12/2012 | 500.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA, Nº 50, LAGOA SECA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/12/2012 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/12/2012 | 1131.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/12/2012 | 19.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/12/2012 | 125.68 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DESSE ORGAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 21/12/2012 | 41.52 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 21/12/2012 | 15.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CADEADO PADO PARA USO DESSE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 21/12/2012 | 126.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSE ORGAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/12/2012 | 8178.96 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO ANOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/12/2012 | 914.17 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES POR MOTIVO DE DOENCA) DESSE ORGAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/12/2012 | 1444.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE ORGAO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/12/2012 | 39.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 26/12/2012 | 193.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSE ORGAO (3366-1349), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/12/2012 | 2112.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024