| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na conducao de zelador desta Camara, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 3334.13 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 17558.28 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 937.23 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de janeiro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 140.00 | 08832587000107 | ANTONIO DE PADUA VIEIRA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 01 Fon-te ATX Potencia 400W e um Cabo USB carte, pa-ra esta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 85.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Castrol Sintetico e Filtro Oleo PSL-560,destinado ao veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006658 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 187.95 | 07109710000101 | PRECO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas relativo a aquisicao de materias, para esta Casa Legislativa, confor-me discriminacao em nota fiscal de N§ 000302 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2009 | 100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos na fabricacao de 04 carimbos TRADAT para assina-tura, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d,agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de janei-ro de 2008, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 165.44 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de dezembro de 2008, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 213.90 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de janeiro de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de janeiro de 2008, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 13.30 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a emissao de posta- gem e/ou documentos, correspondente ao mes dedezembro de 2008, desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 105.60 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais de responsa-bilidade da folha dos 22% retidos do presta- dor de servicos, correspondente ao mes de ja-neiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 3862.82 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais de responsa-bilidade da folha dos 22% retidos dos vereadores desta Casa, correspondente ao mes de ja- neiro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 484.20 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais de responsa-bilidade da folha dos 22% retidos dos Servidores desta Casa Legislativa, correspondente aomes de janeiro de 2009, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 1229.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0091anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de janeiro de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2009 | 13.30 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a emissao de posta- gem e/ou documentos, correspondente ao mes dejaneiro de 2009, desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2009 | 370.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 200 plaquetas de patrimonio com nota fiscal de N§ 002176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009, conforme folhem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2009 | 33.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas relativo aos seus servicoem registro de Atas do Termo de Posse dos Membros da Mesa Diretora Bieniuo 200/2010 da re-ferida Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000272 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de fevereiro e 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na conducao de zelador desta Camara, referente ao mes de fevereiro de 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 5265.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos subsidios dos Vereadores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2009 | 3693.53 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de fevereirode 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 1040.07 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de fevereiro/2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 211.16 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de prestacao de servicos INTERNET, correspondente aomes de Janaeiro de 2009, conformre nota fis- cal de N§ 00455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d,agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de feve- reiro/2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 199.02 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de fevereiro/2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 1014.75 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0096anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2009 | 458.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos pres-tadores de servidos desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de fevereiro de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2009 | 450.00 | 40982464000165 | ELETROPE€AS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 01 (um)Microfone Leson Profissional, destinado a es-ta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003834 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2009 | 85.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de calotas para o veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001125 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2009 | 357.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 006759 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2009 | 60.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€AO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na confec‡ao de adesicos para plaquetascom nomes dos Vereadores e jogo de adesivo para porta e janela da Camara Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000743 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/03/2009 | 138.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de cartuchos HP22 e HP93 color, destinados a es-ta Casa legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000072 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 720.00 | 09502849000138 | MB PARLAMENTAR-MARCIO LEITE SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de carteiras de identificacao parlamentar em couro, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 864732 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2009 | 99.65 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel gasolina comum, destinado ao abastecimento do veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 033827 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2009 | 425.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas pela a aquisicao de 02 Pneus 175/70/13 Gps3, destinado para a reposicao no veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002963 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 1040.07 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de marco de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 3693.53 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 5265.22 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos pres-tadores de servidos desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de mar‡o de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000558 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de marco de de 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001379 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2009 | 749.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0099anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d,agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de mar‡o de 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de marco de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 229.44 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de marco de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000701 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001392 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/04/2009 | 243.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 006831 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2009 | 91.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de prestacao de servicos INTERNET, correspondente aomes de Janaeiro de 2009, conformre nota fis- cal de N§ 00558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2009 | 789.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0152anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2009 | 5299.32 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos pres-tadores de servidos desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 142.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente ao adiantamento de minhas ferias acrescido de um ter‡o,assino o presente recibo, documanto pelo qualdou plena quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de abril de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2009 | 3693.53 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2009 | 1040.07 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de abril de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2009 | 212.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de abril de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2009 | 36.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d,agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de abril de 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de abril de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/05/2009 | 91.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de prestacao de servicos INTERNET, correspondente aomes de abril de 2009, conformre nota fiscal de N§ 00571 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/05/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de maio de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de maio de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2009 | 3739.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de maio de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000841 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de maio de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2009 | 174.87 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o mensalidade do seguro do veiculo desta camara municipal, confor-me comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2009 | 600.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos honorarios advocaticio, conforme copia do contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/05/2009 | 445.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados a esta Casa Le- gislativa deste Muncipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 023501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001404 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2009 | 821.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0158anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2009 | 86.03 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo de 21/04 a 20/05/2009, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2009 | 789.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos pres-tadores de servidos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2009 | 547.34 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos dos Fun- cioraio desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre a oarte patronal dos Vereadores, correspondenteao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de maio de 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de maio de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/06/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001007 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/06/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/06/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/06/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/06/2009 | 3739.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de junho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2009 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas automotivas, destinados ao veiculo des-ta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/06/2009 | 174.87 | 33166158000195 | UNIBANCO SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do seguro do veiculo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/06/2009 | 75.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 007008 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/06/2009 | 120.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX - FRANCISCO LUCIANO OLIVEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a copias xerograficas do processo de N§ 02621/og Vol. I, II, III e IV, conforme discriminacao em nota fis-cal de N§ 001585 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/06/2009 | 400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 pneus175/70R13 Firiston, para o veiculo desta CasaLegislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000170 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/06/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de as-suntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/06/2009 | 22.80 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a emissao de posta- gem e/ou documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2009 | 937.57 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0165anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre a oarte patronal dos Vereadores, correspondenteao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre a parte dos prestadores de servicos, correspon-dente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2009 | 547.34 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre a parte dos funcionarios-segurados, correspon- dente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2009 | 239.33 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de maio de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de junho de 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 237.74 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de junho de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001416 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de junho de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/07/2009 | 90.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma dia-ria para cobrir despesas com a viagem a cida-de de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntosde interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/07/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/07/2009 | 91.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, conforme nota fiscal de n§ 00615 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de julho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2009 | 3739.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de julho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de julho de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001295 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de julho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/07/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001427 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2009 | 125.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de acessorios para o veiculo Gol desta Casa Le- gislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001146 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo do mes de 21/06/09 a 20/07/2009, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/07/2009 | 217.55 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de julho de 2009, conf.nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2009 | 547.35 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%parte empresa sob-funcionarios, corresponden-te ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%parte empresa sob-prest.Servicos, correspon- dente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%parte empresa sob-Vereadores, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de julho de 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2009 | 1088.62 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0171anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2009 | 174.87 | 33166158000195 | UNIBANCO SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do seguro do veiculo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de julho de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/08/2009 | 1000.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€AO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na confec‡ao de 01 (uma) placa luminosacom foto celula, destinada a Esta Casa Legis-lativa deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 000821 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2009 | 310.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosxerograficos de processos, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/08/2009 | 73.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 007153 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/08/2009 | 400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 pneus175/70R13 Fireston, para o veiculo desta CasaLegislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/08/2009 | 174.87 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do seguro do veiculo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de agosto de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2009 | 3739.80 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de agosto de2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/08/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de agosto de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/08/2009 | 87.30 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a emissao de posta- gem e/ou documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/08/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001441 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2009 | 1800.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRAS. DE PESQ. EDUCATIVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na confec‡ao de 01 (uma) placa dos Se- nhores Vereadores de 2009 a 2012 com fotos, para esta Casa legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2009 | 320.28 | 08761140000194 | DETRAN-PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do licenciamento 2009, do veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo do mes de 21/07/09 a 20/08/2009, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001601 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de agosto de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2009 | 1224.30 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0176anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2009 | 36.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de agostode 2009, conf.nota fiscal de servico anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%sob prestadores de servicos, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2009 | 547.35 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%sob folha de pagamento dos funcionarios, cor-respondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%sob folha de pagamento dos vereadores, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2009 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de agosto de 2009, conf. nota fiscal de servicos de N§ 134558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/09/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a tarifa de for-necimento de extratos bancarios, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/09/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/09/2009 | 90.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 dia- ria para viagem a cidade de Bonito de Santa Fe-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/09/2009 | 90.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria para cobrir despesas de viagem a cidade de Bonito de Santa Fe-PB, para tratar de as- suntos de Interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/09/2009 | 90.00 | 00003958905439 | JUCEMBERG LOPES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria para cobrir despesas de viagem a cidade de Bonito de Santa Fe-PB, para tratar de as- suntos de interresse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/09/2009 | 90.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria para cobrir despesas com sua viagem a ci-dade de Bonito de Santa Fe-PB, para tratar deassuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2009 | 174.87 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade do Seguro auto do Veiculo desta Camara Municipalconforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de setembro de 2009, conforme folhaem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/09/2009 | 101.60 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de cartuchos HP22 e HP93 color, destinados a es-ta Casa legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000276 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2009 | 94.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para com a AVASP de 0,5% dos sbsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2009 | 189.00 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para com a AVASP de 1,0% da folha bruta corres-pondente aos Vereadores, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2009 | 3714.14 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de setembro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de setembro de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2009 | 600.00 | 07940708000171 | CG-CAMPINA GRAFICA - IMPRESSOS EM GERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em impressoes e encadernacoes para esta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de setembro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001821 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de setembro de 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo do mes de 30/09/09, conforme comprovante de pagamento enota fiscal de n§ 00700 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001454 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2009 | 1004.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0182anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2009 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de SETEMBRO de 2009, conf. nota fiscal de servicos de N§ 136333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/10/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/10/2009 | 108.00 | 04624228000103 | LUCIANO XEROX/ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosxerograficos de processos de: Prestacoes de Contas Anuais, Prefeitura Municipal de Serra Grande Exercicio de 2005, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 000135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/10/2009 | 92.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de acessorios para o veiculo Gol desta Casa Le- gislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001181 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/10/2009 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 007271 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/10/2009 | 19.80 | 34028316365705 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a emissao de posta- gem e/ou documentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/10/2009 | 564.43 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de agosto e setembro de 2009, conf.no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/10/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Campina Grande-PB, para tratar deassuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/10/2009 | 90.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria para cobrir despesas de viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos de Interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/10/2009 | 63.00 | 07554883000120 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-CLARIO ANTONIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material de limpexa destinados a Cantina des-ta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/10/2009 | 174.87 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de seguro do veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/10/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/10/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo de 21/09 a 20/10/09, conforme comprovante de pagamento enota fiscal em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de outu- bro de 2009, conf.nota fiscal de servico ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/10/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de outubro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2009 | 3714.14 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%do valor Empresa sob prestadores de servisos correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2009 | 573.01 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%do valor Empresa sob Funcionarios, correspon-dente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%do valor Empresa sob Vereadores, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2009 | 94.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para com a AVASP de 0,5% da folha bruta corres-pondente aos Vereadores, conforme recibo em anexo, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002089 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de outubro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de outubro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2009 | 573.01 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%do valor Empresa sob Funcionarios, correspon-dente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%da Parte Empresa Prestadores de Servicos, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/10/2009 | 277.00 | 03218073000142 | CONSULTEC-CONSULTORIA TECNICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a uma edicao de Legislacao Municipal Atualizada, conforme comprovante e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/10/2009 | 19.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosxerograficos de processos, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/10/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%do Valor Empresa Sob Folha de Vereadores, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001467 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2009 | 1030.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0186anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/11/2009 | 139.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de produtos de informatica, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 003267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/11/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de OUTUBRO de 2009, conf. nota fiscal de servicos de N§ 136641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/11/2009 | 90.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 01 dia- ria para viagem a cidade de Cajazeiras-PB, tratando de assuntos relacionado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/11/2009 | 90.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 dia- ria para viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/11/2009 | 90.00 | 00028160118449 | FRANCISCO LEITE NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma dia-ria para cobrir despesas com a viagem a cida-de de Cajazeiras -PB, para tratar de assuntosde interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/11/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de Novembro de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/11/2009 | 3714.14 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002267 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de novembro de 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2009 | 480.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/11/2009 | 156.86 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a um tercode minhas ferias, assino o presente recibo, documento pelo qual dou plena e geral quita- cao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/11/2009 | 90.00 | 00002807144403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 01 dia- ria para viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, tratando de assuntos relacionado a esta Casa Legislativa, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/11/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/11/2009 | 284.54 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/11/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo de 21/10 a 20/11/09, conforme comprovante de pagamento enota fiscal em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/11/2009 | 38.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de novem-bro de 2009, conf.nota fiscal de servico ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/11/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%do Valor Empresa Sob Folha de Vereadores, correspondente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/11/2009 | 466.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%da Parte Empresa Sob Prestadores de Servicos correspondente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/11/2009 | 610.52 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%da Parte Empresa Sob Funcionarios , correspondente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/11/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009, conforme folhaem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/11/2009 | 94.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para com a AVASP de 0,5% da folha bruta corres-pondente aos Vereadores, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2009 | 1003.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 0190anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001481 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2009 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de NOVEMBRO de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2009 | 233.00 | 09017110000130 | TELINFO-MJL TELECOM.INFORMATICA LTDA | Inportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de material deinformatica (Pen-drive), destinado a esta Ca-sa Legislativa, conforme discriminacao em no-ta fiscal de N 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/12/2009 | 170.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 007433 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/12/2009 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no sistema de freios do veiculo desta Ca-sa Legislativa, conforme discriminacao em no-ta fiscal de N 003398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/12/2009 | 220.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de uma Bateria Zetta 60D destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N 001853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/12/2009 | 450.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas pela a aquisicao de 02 Pneus 175/70/13 Gps3, destinado para a reposicao no veiculo desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003214 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/12/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Cajazeiras - PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/12/2009 | 128.00 | 00047356910497 | FABIO DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na convicao de zelador desta Camara, referente a 08 dias de servicos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/12/2009 | 120.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas correspondente a 01 (uma)diaria para suprir minhas despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/12/2009 | 650.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos tecnico dos calculos da SEFIP, TAIS, DIRF e SITI OFICIAL desta Camara Municipal, referente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002526 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados como contador desta edilidade, corres- pondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/12/2009 | 3344.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao 13 Salario do ano de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/12/2009 | 18900.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme folhaem anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/12/2009 | 930.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao 13 Salario do ano 2009, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/12/2009 | 3714.14 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os subsidios do pes- soal dos cargos comissionados desta Casa Le- gislativa, correspondente ao mes de dezembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2009 | 1041.08 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das despesas com os subsidios do pes-soal efetivo desta Casa Legislativa, corres- pondente ao mes de dezembro de 2009, conformefolha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo d'agua des-ta edilidade, correspondente ao mes de DEZEM-BRO de 2009, conf.nota fiscal de servico ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/12/2009 | 89.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a mensalidade de IN- TERNET, correspondente ao periodo de 21/11 a 20/12/09, conforme comprovante de pagamento enota fiscal em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2009 | 292.39 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas com o telefone n 3498-1068pertencente a esta edilidade, correspondente ao mes de novembro de 2009, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2009 | 94.50 | 11093441000100 | AVASP-ASSOCIACAO DOS VEREADORES ALTO SER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para com a AVASP de 0,5% da folha bruta corres-pondente aos Vereadores, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2009 | 4158.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%da Parte Empresa Sob Vereadores, correspondente a competencia de 12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2009 | 573.01 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%da Parte Empresa Sob Funcionarios, correspon-dente a competencia de 12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/12/2009 | 395.60 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 20%da Parte Empresa Sob Prestadores de Servicos,correspondente a competencia de 12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/12/2009 | 940.37 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de Obrigacoes Sociais em favor do INSS incidente sobre os vencimentos sobre 22%da Parte Empresa Sob Folha do 13 Salrio, cor-respondente a competencia de 12\2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/12/2009 | 140.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Assinatura e Divulgacao de notas e avisos desta Casa legislativa, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 001491 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2009 | 160.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Pecas e acessorios, destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 007501 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2009 | 158.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados a esta Casa Le- gislativa deste Muncipio, conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 024209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2009 | 250.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinado ao veiculo Gol desta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N 001867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2009 | 625.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel Gasolina para viagem do Presiden-te desta Edilidade, conforme nota fiscal 00205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 113145 113145 | MANUT.DAS ATVIVIDADES DA CAMA-RA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2009 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de energia eletrica desta Casa Legislativa Municipa, du-rante o mes de DEZEMBRO de 2009, conf. nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024